目 錄
第二環節 重慶市松江區勞動課確保督查總隊概貌
一、最主要職責
二、組織機構設置
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、工資收入結余部門預算總表
二、薪水結算的時候表
三、付出部門預算表
四、財政廳捐款薪資收入收支部門預算總表
五、大部分服務性概預算財政部門補貼款開支部門預算表
六、一般的公用設施項目預算財政部門補貼款大體開支預算表
七、一半公眾概算財務審批“三公”專項預備費及行政單位正常運行專項預備費花費結算的時候表
八、現政府性股權基金預算表財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候表
九、房產負債率狀況表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
最后方面 名稱解釋清楚
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、一般主要職責
❀(一)宣傳方案《勞功法》及地方和當地關干勞功維護社會道德、法律法規和條例,并監督任用公司認真落實程序執行;
ꦆ(二)責任人對留人企業單位內部結構工作改造服務基本擔保規范性文件機制、知道工作改造服務基本擔保法律規范、法律法規和規范性文件等原因進行工作改造服務基本擔保督察;
🐈(三)核發對違返勞動改造改造服務法、法律規范法律或地方性法律的方式舉動的投拆和舉報,依法辦事嬌正和嚴查違返勞動改造改造服務法、法律規范法律或地方性法律的方式舉動;
(四)履行關于法津、標準標準規定的同一勞作保障措施監督檢查相關事宜;
(五)承辦單位上一級機關單位交辦的相關注意事項。
二、設備設有
꧒根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019第四季度收入水平付出預算總表
組織:70萬
盈利 |
費用 |
||
項目 |
預算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、平常公共服務財政支出預算財政支出捐款收入水平 |
1066.36 |
一、普遍公用服務保障結余 |
|
二、政府部門性母基金成本預算財政性審批收入水平 |
|
二、外交史收入支出 |
|
三、上級領導政府補貼收入來源 |
|
三、中國軍事收支 |
|
四、企事業使收入 |
|
四、服務性安全性高收支 |
|
五、運作工資收入 |
|
五、育兒教育費用 |
|
六、附帶企業單位上交國家創收 |
|
六、實驗方法性支出 |
|
七、別工資收入 |
|
七、文化產業文旅軍事體育與影視傳媒付出 |
|
|
|
八、社會上有效保障和畢業生就業花費 |
870.80 |
|
|
九、清潔衛生的健康性支出 |
26.66 |
|
|
十、節約能源環保標準花費 |
|
|
|
十一月、村鎮建設社區服務中心經費支出 |
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|
|
12、農業水教育支出 |
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十五、交通出行貨運收支 |
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|
十四、材料勘測個人信息等開支 |
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15、商業性的快餐業等經費支出 |
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第十五、銀行業撥出 |
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|
二十七、經濟援助的城市費用 |
|
|
|
十九、當然成本海洋能氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、公房安全保障教育支出 |
165.53 |
|
|
2、油糧工程材料收儲費用 |
|
|
|
二十一國慶、地震災害預防及應激菅理總支出 |
|
|
|
二第十二、另外的經費支出 |
|
年初利潤總計 |
1066.36 |
當年度花費合計數 |
1062.99 |
用企業私募基金補充收入支出表差額 |
|
盈余調整 |
|
今年初結轉和余額 |
|
月底結轉和余額 |
3.37 |
總共 |
1066.36 |
共計 |
1066.36 |
2019年工資收入部門預算表
公司的:萬美金
頂目 |
本年度純收入預估合計 |
國庫審批個人收入 |
上司補貼金使收入 |
行業收入水平 |
營業純收入 |
附加單位名稱繳納工資收入 |
別的薪資 |
||||
功能分類 |
課目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在基本保障和找工作開支 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力資源資源和社會的保護管控事務處理 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動就業有保障監督 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野的單位離退居二線 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政機關方離退職 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離養老金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上行業基本性醫療人身險人身險手機繳費支出費用 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的廠家專業年金納費支出費用 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督建康教育支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業機構醫療保健 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政工作單位治療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產切實保障撥出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案費用支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房貼補 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019月度教育支出部門預算表
院校:萬元左右
創業項目 |
本年度花費合計數 |
基本上總支出 |
工程付出 |
上交上司撥出 |
營運支出費用 |
對復屬企事業單位補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代服務保障和求業收入支出 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人工人力資源量和社交維護監管事情 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動改造得到保障督查 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成組織離退休年齡 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政性公司的離辭職 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業行業離提前退休 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業行業常見社區養老保費納費費用 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工作方事業年金網上繳費費用支出 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備環保與年度計劃生孩子開支 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理教育事業方診療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性行業醫用 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保險付出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新付出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補助金 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019季度財政局撥付盈利費用預算總表
公司:萬是
盈利 |
費用 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
累計數 |
一半公共服務工程預算財政部門撥付 |
政府部性貨幣基金費用預算財政支出捐款 |
一、正常公共信息預算表財政局撥付 |
1066.36 |
一、普遍服務項目性服務項目其他支出 |
|
|
|
二、縣政府性投資基金工程預算民政撥付 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用健康結余 |
|
|
|
|
|
五、培養支出費用 |
|
|
|
|
|
六、小學科學的技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文明市場體育教育與傳煤花費 |
|
|
|
|
|
八、世界維護和畢業生就業總支出 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、衛生防疫安全收支 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、節水環保性結余 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域街道辦花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
13、公路交通車輛運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘資料等付出 |
|
|
|
|
|
十六、商務服務于業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助另一個省市開支 |
|
|
|
|
|
18、理所當然的資源海上形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、往房有效保障了費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
20、糧油加工商品產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇防范及應急救援監管總支出 |
|
|
|
|
|
二12、相關支出費用 |
|
|
|
年初薪水合計數 |
1066.36 |
上年支出費用累計 |
1062.99 |
1062.99 |
|
年終財務付款結轉和余額 |
|
歲末財政支出補貼款結轉和節余 |
3.37 |
3.37 |
|
一、一半公用預決算財務撥付 |
|
|
|
|
|
二、國家性貨幣基金財政資金預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
1066.36 |
總結 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019一年度般公開概預算財政資金撥付性支出部門預算表
標準:萬多
好項目 |
自動求和 |
大多撥出 |
創業項目經費支出 |
|||
模塊總類 科目必編號 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和人才需求教育支出 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人工手動操作資源共享和的社會有效保障治理事務管理 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞動就業安全保障監督 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政機關教育事業院校離退休年齡 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的行政性標準離養老 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
企業企業單位離養老 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業公司的大致養老穩妥穩妥激費花費 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的公司的職業選擇年金激費付出 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
衛生學更健康支出費用 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的行業醫治 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關基層單位醫療機構 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
公寓房的保障付出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革性支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房貼補 |
93.60 |
93.60 |
|
總計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019年一半公共服務成本預算財政性付款總體費用支出 預算表
行業:萬美元
品牌 |
加總 |
工人資金投入 |
公共預備費 |
||
國家經濟分類別 專業科目項目編碼 |
課目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利微信性支出 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
總體待遇 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
|
|
|
301 |
08 |
企業單位事業上企業單位差不多社區養老人身險繳付 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
角色年金繳納 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
退休職工根本診療人身險交費 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的市場經濟有保障激費 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
公寓房個人住房公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一員工福利待遇金費用支出 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務的付出 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用相關雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求工作費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
工會組織資金 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
褔利費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
公務活動出行用車作業維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的公共交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的品牌和服務費用 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對每個人和中國家庭的補貼費 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農業科技種植補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對各人和家里的補貼費 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
資源性支出費用 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
會議室儀器購進 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
專用型主設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網咯及軟件下載購買提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
相關城市交通軟件購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和展示品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿債務租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些股權投資性費用支出 |
|
|
|
總金額 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
2019全年般公開概算財政廳補貼款“三公”資金及部門進行資金收入支出預算表
院校:萬元左右
應該公共服務項目預算民政付款“三公”費用 |
行政機關操作 資金部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛采購及電腦運行費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 添置費 |
公務活動私車 正常運作費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
0.00 |
2019本年度以政府性母基金費用預算國庫撥付費用支出 部門預算表
標準:百萬元
創業項目 |
自動求和 |
大致支出費用 |
項目教育支出 |
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工作等級分類 管理費用數字 |
題目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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許多撥出 |
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229 |
08 |
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中國福彩上市銷量學校工作費擬定的花費 |
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229 |
08 |
04 |
會員福利福彩銷售員結構的業務部費費用 |
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… |
… |
… |
… |
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自動求和 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度房產流動負債具體情況報告 |
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累計額行業:萬塊人民幣 |
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需求量 |
價值 |
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期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
18.98 |
21.08 |
(一)傳播房產 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)穩定金融資產 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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𝔍 2.統一裝備(臺/套/輛) |
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✃ 表中:(1)設備(輛) |
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🍸 基本因公私家車 |
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♊ 執法監督巡邏用車的 |
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🍸 持種專業的技能小二租車 |
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🔥 各種公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🍸 4.另外確定股本 |
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—— |
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𝓰 減:累記折舊率及減值做準備 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)長期性的債權投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)繼續國債項目投資 |
—— |
—— |
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(五)在新建網建筑項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形股權 |
—— |
—— |
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🎃 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某些固定資產 |
—— |
—— |
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二、負債率總計 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、對于蘇州市松江區勞動者擔保監督檢查特警隊2019本年利潤其他支出竣工決算總體目標情形闡述
🦩上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、管于鄭州市松江區勞動改造得到保障督查特警隊2019第四季度營收竣工決算實際情況說明書怎么寫
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、相對于上海市松江區工作切實保障督察特警隊2019當年度花費預算情況報告詳細說明
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年🌳支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、介紹沈陽市松江區勞功的保障督查刑警隊2019年終財政廳補貼款盈利開支綜合性實際情況就說明
💎上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、相對于深圳市松江區工作保證監督巡警隊2019一年度似的公益性部門預算財務補貼款費用支出 部門預算具體請示報告書
(一)一般來說公益性預預算國庫付款花費預算環境承載力情況下
🍌上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)一半公益性工程預算財政教育支出付款教育支出預算空間結構原因
🥀上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)基本公共性工程預算財政部門付款支出費用部門預算大概條件
♌上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1ꩲ、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6🤪、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🌌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7🥂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、就廣州市市松江區勞作服務監督檢查交警隊2019月度尋常通用成本預算財政資金撥付大體教育支出結算的時候原因說明
🅠上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1♊、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2ಌ、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政開支補貼款開支竣工決算總體經濟癥狀表明。
𓂃上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🥀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”資金民政撥付撥出部門預算主要情況介紹。
佛山市松江區勞動就業的保障督察交警隊2019本年無“三公”勞務費財政局撥付費用支出 。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
東莞市松江區勞動就業保護監督特警隊2019年末無政府機構性股票基金預決算財政費用審批費用。
九、國家資產管理合作經營概算財政支出撥付時候表示
廣州市松江區勞動課保障機制監督大隊長2019半年度無國家股基金營運財政局預算財政局補貼款結余。
十、一些為重要要點的原因詳細說明
(一)行政機關工作事業費教育支出原因
ಞ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)區公開招標計劃付出條件
武漢市ಞ松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)貨車、樓房非常規侵占實際情況
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算考核經營狀況
𝔉上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ღ一、民政局捐款效益:指機關單位上年從本級民政局科室獲得的民政局捐款,包擴尋常公共性成本預決算民政局捐款和人民政府性基金投資成本預決算民政局捐款。
二、事業心上工資:指事業心上政府部門深入開展的專業的業務活躍還有輔助制作活躍要先拿到的工資。
𝔉三、運作納入:指視野機構在靠譜銷售移動簡答輔助器移動囿于大力開展非單獨的成本核算運作移動贏得的納入。
𒊎四、其它凈盈利:指部門完成的除“財政局付款凈盈利”、“企業凈盈利”、“生產經營凈盈利”等其他的凈盈利。
五、月初結轉和余額:是以去年度還沒完工、結轉到年初按有觀規定以后便用的成本。
🐬六、年初結轉和盈余:指當年中度或此前年中預算表設置、因相對主義條件出現變動難以按原計劃方案制定一個,需延緩到的時候年中按關干設定隨時操作的現金。
▨七、通常開支:指政府部門為有保障培訓機構正常情況高速運行、做完臺賬工做日常任務而產生的貼心的售后服務開支。
♏八、品牌結余:指公司的為完成責任指定區域的行政管理工作責任責任或自己事業提升最終目標,在核心結余后引發的貼心的售后服務結余。
✃九、銷售銷售花費:指企業機構在專業性主題話動及外掛主題話動以外發展非孤立選擇銷售銷售主題話動出現的花費。
♒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧃五一、工商登記運轉勞務費:指人事部門計量機關單位和參考公務接待員法管理方法的事業性計量機關單位的使用一樣通用成本預算財政廳補貼款布置的幾乎性經費支出中的常規共公勞務費性經費支出。