目 錄
一那部分 重慶市松江區規律幫扶心中簡況
一、首要權責
二、構造設定
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、收益付出預算總表
二、純收入部門預算表
三、教育支出預算表
四、國庫審批納入費用竣工決算總表
五、應該共公成本預算財務補貼款性支出預算表
六、一樣公開費用財政局捐款大多付出竣工決算表
七、基本上共同項目預算財政廳付款“三公”勞務費及市直機關運作勞務費收入支出結算的時候表
八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務撥付付出部門預算表
九、財產流動負債環境表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
四號個部分 名稱表達
第1區域 濟南市松江區法律條文經濟援助學校概述
一、一般職能部門
༒管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、系統放置
本企業名稱是濟南市松江區法官局直屬參公事業企業名稱,無獨立設置處室。
第五個部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018本年效益費用支出 部門預算總表
基層單位:余萬元
收入水平 |
收支 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
好項目 |
預算數 |
一、財政預算撥付工資收入 |
780.59 |
一、普通公開服務項目收入支出 |
|
其中的:縣政府性母基金估算國庫捐款 |
|
二、國際關系結余 |
|
二、上家補帖營收 |
|
三、國防安全費用 |
|
三、人事薪資收入 |
|
四、公用設施很安全教育支出 |
671.68 |
四、管理創收 |
|
五、幼教付出 |
6.97 |
五、所屬方繳納效益 |
|
六、小學科學技木費用支出 |
|
六、別年收入 |
137.00 |
七、古文化體育乒乓球與文化傳媒結余 |
|
|
|
八、當今社會服務保障和就業機會花費 |
42.92 |
|
|
九、醫療保障公共衛生與打算計劃生育政策總支出 |
8.16 |
|
|
十、節能減排環境保護經費支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區居委會結余 |
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
十四、鐵路交通車輛運輸付出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察產品信息等費用支出 |
|
|
|
十四、商業圈的快餐業等結余 |
|
|
|
第十六、銀行業花費 |
|
|
|
十二、協助其他地方費用 |
|
|
|
18、國土局深海氣候等總支出 |
|
|
|
第十九、租賃房保駕護航其他支出 |
187.87 |
|
|
三十五、糧油加工物品自給率性支出 |
|
|
|
二十一國慶、另外總支出 |
|
年初納入總金額 |
917.59 |
當年度其他支出預估合計 |
917.59 |
用創業理財產品改正出入差額 |
|
節余分發 |
|
月初結轉和節余 |
0.69 |
年底結轉和盈余 |
0.69 |
總金額 |
918.28 |
共計 |
918.28 |
2018年度目標薪資收入結算的時候表
單位名稱:余萬元
頂目 |
當年度使收入自動求和 |
不需要補貼款盈利 |
上級部門補貼政策收入水平 |
創業工資收入 |
管理創收 |
附加行業上交國家年收入 |
一些薪資收入 |
||||
功能分類 |
考試科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
服務性平安經費支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
ꦡ - |
|
204 |
06 |
|
司法機關 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
🔯 - |
|
204 |
06 |
01 |
人事部門行駛 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
♌ - |
|
204 |
06 |
04 |
國內的法律捐助 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
♔ - |
|
205 |
|
|
教育教學撥出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🍎 - |
|
205 |
05 |
|
進修申請及訓練 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🌌 - |
|
205 |
05 |
03 |
培訓學習開支 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🎃 - |
|
208 |
|
|
社會發展后勤保障和專業教育支出費用 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
🦩 - |
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業企事業編制離退居二線 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
⛎ - |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業公司基本性養老生活保險行業繳納付出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
🍌 - |
|
208 |
05 |
06 |
的單位企業的單位崗位年金網上繳費結余 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
𒆙 - |
|
210 |
|
|
醫學衛生間與項目生二胎支出費用 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
♎ - |
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業部門社區醫療 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
𒈔 - |
|
210 |
11 |
01 |
行政處廠家醫院 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
🉐 - |
|
221 |
|
|
公寓房安全保障收支 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革其他支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
♋ - |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018全年度收支部門預算表
企業單位:來萬
投資項目 |
當年度教育支出預估合計 |
首要教育支出 |
建設項目收支 |
繳納上級領導其他支出 |
營業開支 |
對附設工作單位補助款撥出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
公用設施穩定教育支出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
公檢法 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政事務正常運作 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
國內的法律支助 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓開支 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
規陪及訓練 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
學習性支出 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保駕護航和工作性支出 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業政府部門離退休年齡 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展的單位基本上社會養老穩妥穩妥繳付收入支出 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業有成計量單位角色年金手機繳費其他支出 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生管理與進度表養育教育支出 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心組織社區醫療 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處工作單位醫療機構 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房的保障總支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革方案教育支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房救濟款 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018第四季度不需要付款收錄撥出部門預算總表
的單位:萬塊
盈利 |
付出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
活動 |
自動求和 |
尋常共同費用預算財政預算撥付 |
政府機關性資金成本預算財務付款 |
一、一樣 公共服務概預算財政性審批 |
780.59 |
一、大部分公眾服務的總支出 |
- |
- |
|
二、部門性債卷估算財政廳付款 |
|
二、外交史收支 |
- |
- |
|
|
|
三、防御撥出 |
- |
- |
|
|
|
四、公共性安全性費用支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、文化藝術培訓撥出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、地理學技術支出費用 |
- |
- |
|
|
|
七、文化藝術軍事體育與影視文化性支出 |
- |
- |
|
|
|
八、世界維護和專業教育其他支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫療服務衛生間與記劃孕育費用 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、節電環保性結余 |
- |
- |
|
|
|
十一月、成鄉社區服務中心總支出 |
- |
- |
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
- |
- |
|
|
|
第十五、交通線裝卸搬運費用 |
- |
- |
|
|
|
十四、自然資源探勘內容等總支出 |
- |
- |
|
|
|
十八、工商業貼心服務業大頭等性支出 |
- |
- |
|
|
|
十五、金融科技收入支出 |
- |
- |
|
|
|
十六、扶持其余的地區收支 |
- |
- |
|
|
|
18、土地資源深海景象等收支 |
- |
- |
|
|
|
十八、個人住房保障措施結余 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
二十五、糧油加工廢舊物資產出收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外總支出 |
|
|
|
年初個人收入總計 |
780.59 |
當年度教育支出加總 |
780.59 |
780.59 |
|
期初財政部門付款結轉和盈余 |
0.69 |
年初財政性捐款結轉和節余 |
0.69 |
0.69 |
|
通常共公預算表國庫審批 |
0.69 |
|
|
|
|
政府機關性股票基金概算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
781.28 |
總共 |
781.28 |
781.28 |
|
2018季度基本上通用工程預算國庫付款撥出結算的時候表
的單位:來萬
項目流程 |
總計 |
差不多支出費用 |
工程收支 |
|||
效果等級分類 課程編號規則 |
題目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
服務性很安全教育支出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
司法機關 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政部門操作 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
一半財政管理制度行政事務 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
基礎司法行政行業 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法促銷 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
法令救助 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
培訓性支出 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
進修班及培訓班 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
培訓班花費 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
社會存在保證和專業教育結余 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
財政企業院校離離休 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的人事部門機構離退居二線 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業的單位的單位基本的養老院保險金手機繳費撥出 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
企企事業部門企事業部門職業技能年金繳付總支出 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
醫療服務干凈與準備發育開支 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業公司醫疔 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關工作單位醫藥 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
房產切實保障總支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
居住房改制總支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼費 |
29.89 |
29.89 |
|
累計 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018全年一樣公益性項目預算財政局審批大體經費支出預算表
基層單位:上萬元
業務 |
合計數 |
員專項資金 |
通用事業費 |
||
第三產業區分 題目編號 |
課程和科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪獎勵撥出 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
效績公司 |
- |
- |
|
301 |
08 |
機關事業企企業事業企企業一般健康養老穩定費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
職業年金付款 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
干部職工核心醫治保障繳付 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔補貼政策付費 |
- |
- |
|
301 |
12 |
許多社會各界保障機制繳納費用 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
- |
- |
|
301 |
99 |
任何員工工資春節福利費用 |
- |
- |
|
302 |
|
商品價格和服務于結余 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
詢問費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
流程手交費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
有水費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
煤氣費 |
- |
|
- |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物業的管理的服務費 |
- |
|
- |
302 |
11 |
出差費 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
- |
|
- |
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
租房費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
工作會費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
課程培訓費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
專用箱資料費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
- |
302 |
25 |
專屬氣體燃料費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
都交給服務費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
公會專項資金 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
福利福利費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用作業維持費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
的路網資金 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及增添花銷 |
- |
|
- |
302 |
99 |
其它設備和服務培訓費用支出 |
- |
|
- |
303 |
|
對自己的和家族的補貼金 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農林牧生育補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別個人的和家中的津貼開支 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
資本管理性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公儀器采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設施設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網咯及app軟件置辦最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
別流量手段添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿基金置辦 |
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310 |
99 |
另一投資者性性支出 |
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累計數 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
2018全年尋常公用設施工程預算不需要審批“三公”費用及危險機關操作費用經費支出預算表
政府部門:千元
基本上服務性預算表財政資金補貼款“三公”金費 |
國家機關執行 預備費部門預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公專車采購及程序運行費 |
國家公務迎送費 |
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小計 |
公務活動公務車采購費 |
公務接待車輛租賃自動運行費 |
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決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
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1.00 |
0.00 |
2018年地方政府性債卷結算的時候民政捐款性支出結算的時候表
公司:萬的大寫
樓盤 |
合計數 |
基本的撥出 |
項目花費 |
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技能分類別 學科編碼查詢 |
幾個會計科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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另外教育支出 |
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229 |
08 |
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買彩票發行人業務部門員構造業務部門費合理安排的支出費用 |
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229 |
08 |
04 |
有彩票玩法玩法經銷商培訓機構的行業費費用支出 |
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… |
… |
… |
… |
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總金額 |
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上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度資金外債前提表 |
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的金額計量單位:千元 |
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次數 |
價值量 |
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今年初數 |
年尾數 |
期初數 |
年初數 |
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一、財力總計 |
—— |
—— |
95.95 |
43.73 |
(一)外流凈資產 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)比較固定債務 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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💃 通常情況公務活動用車的 |
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𒐪 稽查巡邏小二租車 |
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🔯 珍禽的專業技術職稱水平私家車 |
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🔯 其它專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🐈 4.其他的穩固財力 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
🔯 減:當年度固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)長年進行投資 |
—— |
—— |
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(四)搭建工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)隱匿股權 |
—— |
—— |
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🦄 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外股本 |
—— |
—— |
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二、過負債的加總 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
第三點大部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
💜上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
👍本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
༺上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普遍共同費用預算財政付出審批付出竣工決算綜合性問題
ও上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)一般的公益性預結算的時候財政廳捐款收入支出結算的時候組成部分情形
🎃上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)似的公益性預部門預算財政費用撥付費用部門預算主要狀況
꧟上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1🔴、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2🐲、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3ꦛ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6⛄、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
𝔉上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2⭕、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費國庫捐款撥出部門預算綜合性前提詳細說明。
💞上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項明文規定”意志和厲行減少符合要求,進1步要從嚴把控“三公”資金投入花費。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
🎀公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”經費經費支出財政性審批經費支出結算的時候具有的請示報告書。
2018🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 ♕上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 因公接侍費收入支出0.00萬是。中僅:
🀅中國國內公務歡迎歡迎撥出0.00萬(含外賓接受教育支出0.00多萬元)。具體在招待省外企業單位來松考察,共0提前批次、0人數,這里面:接受外賓0批號、0人數。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股基金營業預決算國庫撥付的情況就說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其它的至關重要實際情況詳細說明的實際情況詳細說明
(一)機構正常運行經費費用支出 費用支出 事情
💟上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)政府部購買費用事情
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)維修、住房個性化占用率情況報告
1、此車
南京市松江區國內的法律幫扶心中無因公活動車輛租賃,因公活動車輛租賃保留量為零。
2、屋房
ꦑ截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)財政預算考核管理系統的情況
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
🥃完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
第二要素 動詞解答
𝓀一、財務補貼款薪資:指單位名稱上年中從本級財務部們授予的財務補貼款,分為普遍公共信息概預算表財務補貼款和政府機關性投資基金概預算表財務補貼款。
二、事業效益:指事業部門推進的專業業務員的運動和助手的運動作為的效益。
💮三、開管理個人收入水平:指事業有成廠家在專業業務部門主題運動還有協助主題運動以外開設非獨立自主成本核算開管理主題運動具有的個人收入水平。
四、另外的工資:指單位名稱拿得的除“財政預算捐款工資”、“人事工資”、“開工資”等在內的工資。
五、月初結轉和余額:意指上一年度尚無完全、結轉到年初按相關規則不斷動用的項目資金。
🌳六、年尾結轉和余額:指年初度或一年前全半第四季度項目預算制定設計、因客觀性狀態發現轉變 不可按原設計全面實施,需超時到后來全半第四季度按關與要求不斷選用的資金量。
七、根本付出:指計量單位為保駕護航機購正常情況機器運行、搞定平時作業每日任務而發生的的各種付出。
𒀰八、建設項目開支:指部門為提交某的行政事務業務人物或行業發展進步目標值,在一般開支除此之外形成的基本開支。
♔九、加盟其他撥出:指創業行業在專業課程移動及氧化硅移動囿于實施非獨立自主歸集加盟移動會出現的其他撥出。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅷五一、機關企事業基層機關單位加載專項資金性支出費用:指財政局基層機關單位和對比國家企事業編法控制的企事業基層機關單位施用一半服務性概預算財政局撥付具體安排的基本性性支出費用中的日常化通用專項資金性支出費用性支出費用。