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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 推送日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區九亭醫療機構

2018當年度行政部門結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

一是有些 東莞市松江區九亭寵物醫院簡介

一、注意職責權限

二、部部門預算基層單位產生

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、工資費用部門預算總表

二、工資預算表

三、教育支出預算表

四、財政廳捐款效益其他支出竣工決算總表

五、基本上共同費用財政預算撥付付出竣工決算表

六、似的公共信息財政資金預算財政資金付款核心撥出部門預算表

七、一樣 通用項目預算不需要撥付“三公”事業費及工商登記啟動事業費教育支出預算表

八、區政府性母基金預算表財政資金審批經費支出結算的時候表

九、財力欠債條件表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

四一些 詞回答

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要職責范圍

꧃九亭門診重點需承擔九亭鎮及相應區縣群眾融合性醫疔健康服務管理的及突發性共公健康緊救護援妥善處理、醫疔救護和婦幼保健按摩等崗位,并可合理開發多層電路板次醫疔服務管理的。

二、設備裝置

結合這些管理職責,天津市松江區꧑九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018第四季度薪資收入支出竣工決算總表

政府部門:萬

凈收入

收支

工程項目

結算的時候數

工作

部門預算數

一、財政部門撥付營收

5560.63

一、一半公共性服務的結余

 

  至少:縣政府性債券財政支出預算財政支出補貼款

1692.51

二、外交史總支出

 

二、領導津貼收入來源

 

三、中國軍事收支

 

三、事業性凈收入

13992.62

四、共同安全的支出費用

 

四、操作工資收入

 

五、學校經費支出

0.98

五、所屬計量單位上交純收入

 

六、科學合理技術工藝費用

 

六、另一收入來源

80.73

七、文化課體育課與傳媒廣告撥出

 

 

 

八、社會發展保護和就業的教育支出

261.58

 

 

九、醫療服務衛生管理與行動計劃生孕費用支出

17902.04

 

 

十、節約節能開支

 

 

 

五一、新農村街道辦事處經費支出

1692.35

 

 

十三、農業和林業水費用

 

 

 

13、交通銀行車輛撥出

 

 

 

十四、自然資源勘查企業信息等經費支出

 

 

 

第十五、金融業產品業等費用支出

 

 

 

第十六、金融業性支出

 

 

 

十二、捐助同一地段教育支出

 

 

 

十九、土地資源海洋生物氣象站等其他支出

 

 

 

第十九、房屋有效保障支出費用

28.61

 

 

2、調味品救災物資存儲性支出

 

 

 

二國慶、任何經費支出

 

年初收入水平總計

19633.98

本年度結余總金額

19885.56

用企業債券挽回開支差額

262.84

盈余劃分

 

期初結轉和節余

272.99

歲末結轉和節余

284.25

合計

20169.81

共計

20169.81


2018年度目標收錄結算的時候表

計量單位:萬塊

內容

上年收錄累計

不需要付款創收

上級領導經濟補貼收入來源

行業純收入

經營者收入水平

其他機關單位上交國家納入

別工資

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

生活的保障和就業的總支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門行業行業離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門創業機構差不多社區養老穩定繳納支出費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企業機構事業年金激費其他支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生防疫與方案發育性支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

私立寵物醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

合理診所

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

各種公立學校醫阮性支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門視野政府部門醫療設備

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

工作院校醫療設備

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018每年營收預算表

計量單位:萬塊

項目流程

當年度凈收入累計

財務審批收入水平

上司補貼金薪水

創業營收

營業年收入

附屬方繳納創收

其余營收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

總計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

成鄉小區結余

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

中國城市地基公用設施智能化費及對照專頂借債薪資收入布置的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

各種大都市基本知識措施相互配套費規劃的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障付出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房間教育體制改革費用支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度性支出結算的時候表

機關單位:萬塊人民幣

活動

本年度費用支出 預估合計

核心收入支出

好項目收入支出

上交國家上一級經費支出

經營的花費

對附加機構補貼申請書收支

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

累計

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

的教育總支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

別的育兒教育撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

某個培育經費支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社交擔保和大學生就業收入支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業上組織離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機關事業行業行業事業行業行業基本的社會養老保障保障繳納費用收入支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

部門人事計量單位新職業年金繳納費用

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫遼干凈與計劃怎么寫發育其他支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公校醫院科室

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合評估醫院科室

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

另外的名辦醫療機構支出費用

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018全年度經費支出結算的時候表

公司的:萬塊

產品

上年其他支出累計

基本上收入支出

工程性支出

上交國家上一級撥出

銷售花費

對其他基層單位補貼政策教育支出

功能分類
科目編碼

課程英文名稱

總計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理工作基層單位醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業標準標準醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城市小區收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

旅游城市基本措施智能化費及使用工作方案公司債務收益科學安排的收入支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外的城市地區框架安全設施整套搭配費安裝的支出費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房體制改革教育支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年度財政局補貼款收錄費用部門預算總表

政府部門:萬塊

工資收入

經費支出

投資項目

部門預算數

工程

累計

般公共信息成本預算國庫審批

國家性債卷費用預算財政廳付款

一、通常情況下共同概算財政預算補貼款

3868.12 

一、普遍公益性服務培訓收支

 

 

 

二、政府性性貨幣基金決算國庫撥付

1692.51 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、國防科技性支出

 

 

 

 

 

四、共同安全性高費用

 

 

 

 

 

五、幼教費用支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、實驗水平花費

 

 

 

 

 

七、技術 體育健康與新傳媒結余

 

 

 

 

 

八、時代保障機制和就業問題收支

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療服務安全衛生與年度計劃生肓付出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、工業工業節能節能支出費用

 

 

 

 

 

五一、新型農村街道辦總支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十三、交通及運輸及運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘察短信等付出

 

 

 

 

 

二十、商業樓安全酒店業等撥出

 

 

 

 

 

16、科技金融經費支出

 

 

 

 

 

十二、扶持任何的地方支出費用

 

 

 

 

 

十九、土地海洋能氣象站等付出

 

 

 

 

 

19、個人住房質量保障花費

 28.61

28.61 

 

 

 

三十五、調味品工程設備產出總支出

 

 

 

 

 

二十一月、另一結余

 

 

 

年初薪資加總

5560.63 

本年度費用支出 自動求和

5553.24 

3860.89 

 1692.35

本年民政付款結轉和節余

264.40 

半年度財政性付款結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      通常情況公開概預算財政資金撥付

200.98 

 

 

 

 

      政府機構性新基金費用預算財政支出撥付

63.42 

 

 

 

 

共計

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年度目標大部分公共信息預結算的時候國庫捐款費用支出 結算的時候表

院校:萬塊

產品

總計

大致費用

內容收入支出

工作劃分

科目必識別碼

項目名稱

205

 

 

育兒教育收支

0.98

 

0.98

205

99

 

任何培養撥出

0.98

 

0.98

205

99

99

其他的教肓收支

0.98

 

0.98

208

 

 

社會各界有效保障和就業創業支出費用

261.58

261.58

 

208

05 

 

政府部門人事工作單位離退職

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關創業企業創業企業常見社會個人養老保險公司保險公司納費經費支出

228.88

228.88

 

208

05

06

機構企業的單位職位年金激費收入支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療機構環衛與預計生孩總支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公校大醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜合寵物醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

同一醫機構費用支出

1.79

 

1.79

210

11

 

政府部門事業機構機構整形

38.82

38.82

 

210

11

02

企事業工作單位診療

38.82

38.82

 

221

 

 

公房保護撥出

28.61

28.61

 

221

02

 

房產變革收入支出

28.61

28.61

 

221

02

01

自建房公積金貸款

28.61

28.61

 

預估合計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018一年度常見公共性預算表財政部門捐款關鍵經費支出部門預算表

  機關單位:W

項目

總金額

者費用

共公預備費

條件各類

管理費用編寫代碼

科目必稱呼

301

 

基本工資會員福利其他支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  基本上很大打工族薪資

522.38

522.38

 

301

02

  經費補貼費

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  業績考核月薪

1709.09

1709.09

 

301

08

行政機關參公政府部門大多養老服務保險行業費

228.88

228.88

 

301

09

專職年金繳納

32.70

32.70

 

301

10

在職員工常規社區醫療穩妥網上繳費

38.82

38.82

 

301

11

國家事業編醫療器械經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

相關社會上有保障納費

 

 

 

301

13

個人住房北京公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另外的的薪資獎勵花費

 

 

 

302

 

貨品和服務培訓撥出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務的承包費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  轉用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托協議業務領域費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  公務接待買車程序運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  另一個道路花銷

 

 

 

302

40

  稅金及附帶花費

 

 

 

302

99

  其它的物品和服務花費

 

 

 

303

 

對小編和的家庭的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補助金

 

 

 

303

07

  醫療管理費津貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

小編草業的生產政府補貼

 

 

 

303

99

  任何一個人和家廷的政府補貼撥出

 

 

 

310

 

資金性收入支出

 

 

 

310

02

  辦工裝備購入

 

 

 

310

03

  專用工具設施購進

 

 

 

310

07

  信息查詢網絡信息及游戲新購更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待出行購進

 

 

 

310

19

  的交通管理專用工具購進

 

 

 

310

22

  隱形債務添置

 

 

 

310

99

  另一資本投資性花費

 

 

 

總金額

2921.38

2921.38

 

 


2018年正常通用預算表國庫審批“三公”經費預算花費及機關事業單位運動經費預算花費花費部門預算表

企事業單位:來萬

一樣 共公預算表財政性捐款“三公”經費預算

國家機關行駛

金費竣工決算數

加總

因公回國

(境)費

國家公務買車折舊費及執行費

公務活動接代費

小計

國家公務用車的

購置費費

國家公務私車

運動費

費用預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

概算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018本年度縣政府性投資基金成本預算財政預算補貼款開支預算表

工作單位:萬余元

樓盤

累計

核心花費

業務其他支出

特點總類

專業科目代碼

項目簡稱

212

 

 

城鄉經濟街道性支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

城鎮基礎理論設備設施費及相匹配自查自糾借款利潤分配的經費支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

許多省份核心公用設施模塊化費確定的收支

1692.35

 

1692.35

總計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標資產投資負債率時候表

 

 

資金額機關單位:上萬元

 

總價值

期初數

月底數

本年數

月底數

一、資產投資自動求和

——

——

24915.03

26734.54

   (一)傳遞凈資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)加固資源

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

✅                          通常情況下公務接待私車

 1

 1

35.99

35.99

🥃                          監察值崗租車

 

 

 

 

๊                          特類職業技術工藝小二租車

 

 

 

 

🏅                          另外的專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🐠               4.相關放置凈資產

——

——

52.20

48.06

🅰        減:積攢折舊費用及減值安排

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長期性投入

——

——

 

 

   (四)正在新建工業

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無形之中資產投資

——

——

348.23

352.78

𒁃        減:累加攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其他基金

——

——

 

 

二、負債率加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資產投資預估合計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、管于天津市松江區九亭診所2018年終薪水開支結算的時候基本環境就說明

蘇州市松江區九亭大醫院2018🉐年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、針對南京市松江區九亭衛生院2018年終利潤預算環境表明

當年度🌌收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、觀于重慶市松江區九亭寵物醫院2018財政年度付出部門預算時候講解

上年𒐪支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、至于西安市松江區九亭醫院專家2018第四季度財政資金付款年收入經費支出基本狀態詳細說明

昆明市松江區九亭大醫院2018ജ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關于幼兒園沈陽市松江區九亭醫療2018當年度常見公共信息成本預算財務補貼款支出費用部門預算現狀描述

(一)一樣公共性財政資金預算財政資金審批收支部門預算環境承載力情況發生

上海市松江區九亭醫院2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)一樣 公眾預算表財務撥付結余結算的時候形式具體情況

深圳市松江區九亭醫院2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)常見通用概預算財政廳補貼款經費支出部門預算具體原因原因

濟南市松江區九亭三甲醫院2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1𝄹、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🦹社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꦿ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

𝓰醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、有關傷害市松江區九亭專科醫院2018本年差不多上公眾項目預算財政預算撥付差不多支出費用部門預算情形講解

昆明市松江區九亭三甲醫院2018🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𒉰、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金民政補貼款付出部門預算總體布局的情況講解。

東莞市松江區九亭醫療機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”資金財政部門補貼款其他支出部門預算按照情形介紹。

北京市松江區九亭醫療2018全年度無“三公”金費財政部門捐款費用。

八、對于東莞市松江區九亭衛生院2018第四季度現政府性股票基金費用預算財政局補貼款開支竣工決算前提闡明

深圳市松江區九亭醫院醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ജ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有化資金經營的概預算國庫撥付時候表明

重慶市松江區九亭大醫院2018本年度無國家股金融資本操作預決算國庫付款其他支出。

十、相關比較重要相關事宜的時候詳細說明

(一)市直機關加載經費預算結余狀態

濟南市松江區九亭衛生院2018年末三聚氰胺樹脂關電腦運行費用開支。

 

(二)地方政府購置支出費用狀況

西安市松江區九亭大醫院2018ꦗ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)配送車輛、農村房子特殊化霸占情形

濟南市松江區九亭寵物醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考評控制情形

🐽上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

♍一、國庫廳付款營收:指企事業單位當國庫年度度從本級國庫廳監管部門獲取的國庫廳付款,是指一樣 公共服務成本費用預算國庫廳付款和區政府性資金成本費用預算國庫廳付款。

𓂃二、企業納入:指企業企業組織開展工程專業業務員的活動方案還有其輔佐的活動方案獲得的納入。注意是:醫遼納入等。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ三、運營年純收入:指自己事業企業單位在專業的金融業務活動下列不屬于協助活動以外大力開展非獨特核算成本運營活動認定的年純收入。

𒊎四、任何個人盈利:指政府部門作為的除“財政預算撥付個人盈利”、“人事個人盈利”、“銷售經營個人盈利”等或者的個人盈利。常見是:年利息個人盈利等。

五、上年結轉和節余:意指當年度還不完成任務、結轉到上年按關于歸定延續施用的資產。

𓆉六、年底結轉和余額:指當季度度或原來季度預決算設置、因理性生活條件引發發生改變不可按原準備施實,需網絡延遲到后期季度按相關的規程依然適用的周轉金。

🐟七、一般其他經費支出:指行業為保障措施組織機構合適旋轉、結束每天的事情神器任務而產生的各種其他經費支出。

꧒八、工程項目付出:指單位名稱為完工指定區域的行政部門本職工作工作職責或參公發展方向最終目標,在基本上付出后會出現的相關付出。

♒九、營業其他費用支出 :指事業有成方在專業技術活躍及協助活躍外面進行非獨自計算成本營業活躍造成的其他費用支出 。

🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦩十一國慶、政府部門正常運行費用:指人事部門公司和依據公務活動員法管理制度的行業公司動用平常通用設施工程預算財政部門付款準備的常見結余中的臺賬通用費用結余。

 

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