米乐m6官网登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼養身院
2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布的時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保健養生院

2019全年結算的時候

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保建院概況

一、主要的功能

二、系統設計

第二部分 上海市松江區婦幼按摩保健院2019年度決算表

一、效益結余部門預算總表

二、創收結算的時候表

三、開支部門預算表

四、財政性補貼款盈利費用預算總表

五、通常情況下公開概算財政預算付款經費支出部門預算表

六、一半服務性概預算財政局捐款最基本支出費用部門預算表

七、常見公眾概算財政費用付款“三公”專項預備費及機構運作專項預備費費用預算表

八、以政府性股權基金預算表民政撥付性支出竣工決算表

九、股權資產負債條件表

第三部分 上海市松江區婦幼健康院2019年度決算情況說明

第二步一些 專有名詞講解


第一部分    上海市松江區婦幼預防保健院概況

 

一、通常功能

防控不良后果婦兒童童正常的癥狀,降低孕產婦和圍產兒死掉率,可以淡化適用母乳馴養。

二、學校設立

ꦓ北京市松江區婦幼按摩保健院設6個增設公司,屬于:工作室、醫務科、護理管理部、財務出納科、總務科、應對保健理療科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健養生院2019年度決算表

2019全年度收錄費用支出 預算總表

公司的:萬的大寫

個人收入

其他支出

工作

結算的時候數

活動

竣工決算數

一、一半公開費用預算財政資金捐款年收入

4078.55

一、似的公開服務的費用

 

二、部門性債券成本預算不需要撥付收入水平

 

二、外交活動教育支出

 

三、上家津貼收入水平

 

三、國家安全教育支出

 

四、事業上的工資收入

17980.83

四、公用健康付出

 

五、操作創收

 

五、教導總支出

3.8

六、附設公司繳納凈收入

 

六、科學學高技術支出費用

 

七、其余年收入

285.1

七、文化水平國內旅游體育健康與傳媒廣告撥出

 

 

 

八、社會化保護和學生就業開支

1450.04

 

 

九、安全衛生良好教育支出

20344.51

 

 

十、工業做到低碳環保健康付出

 

 

 

十一月、村鎮建設小區開支

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

第十五、交通銀行運輸車經費支出

 

 

 

十四、資料勘測資料等撥出

 

 

 

15、售后服務行業售后服務行業等經費支出

 

 

 

第十五、財富管理付出

 

 

 

二十七、幫扶另外中北部結余

 

 

 

18、自動資原海洋資源氣象條件等總支出

 

 

 

19、租賃房得到保障結余

61.07

 

 

二十五、糧油食品廢舊物資產出支出費用

 

 

 

二國慶、傷害防冶及應急方案經營費用

 

 

 

二12、同一費用

 

本年度使收入加總

22344.48

年初費用總金額

21859.42

用人事資金補上收支明細差額

 

盈余左右

428.98

期初結轉和節余

237.94

月底結轉和盈余

294.02

總金額

22582.42

總共

22582.42


2019年末使收入部門預算表

機構:十萬

該項目

當年度納入累計數

財政資金捐款薪水

上級領導補助金利潤

企業發展薪資

企業經營營收

復屬單位名稱上交國家個人收入

其他工資收入

功能分類
科目編碼

管理費用公司名稱

總金額

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

發展維護和自主創業總支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業基層單位基層單位離退居二線

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

事業廠家廠家離提前退休

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記自己事業公司的大多社會養老險費用繳納付出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構視野院校職業選擇年金付款撥出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督身體健康費用

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

私立機構

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

紅房子醫院門診

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

另一個醫醫院其他支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業標準治療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業廠家醫療保障

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房擔保費用支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房體制改革結余

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019年中支出費用預算表

機構:百萬元

建設項目

年初收入支出總金額

常規支出費用

的項目撥出

上交國家上級領導收入支出

管理總支出

對復屬標準補帖開支

功能分類
科目編碼

科目表名稱

總金額

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教育輔導撥出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教育培訓結余

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

相關幼小銜接費用

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在保險和求業教育支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理教育事業的單位離退休年齡

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

企業企業離提前退休

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關事業政府部門政府部門一般給養老金服務交款收入支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政基層單位視野基層單位專職年金激費經費支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

環衛營養健康其他支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫阮醫阮

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產醫療機構

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

相關公立三甲醫院醫院支出費用

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政部門事業性企業診療

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

企業的單位醫療機構

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

個人住房維護其他支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革總支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

商品房北京公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019本年度財政資金捐款工資收入開支竣工決算總表

部門:多萬元

凈收入

性支出

項目流程

竣工決算數

活動

合計數

平常共公預決算財政部門撥付

以政府性資金概預算財務補貼款

一、大部分共公概算國庫撥付

4078.55 

一、應該服務管理性服務管理費用支出

 

 

 

二、縣政府性股權基金工程預算不需要付款

 

二、外交關系結余

 

 

 

 

 

三、國防教育結余

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠花費

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓性支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、有效技術水平經費支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術文旅體育類與傳媒業經費支出

 

 

 

 

 

八、的社會基本保障和工作費用

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、干凈更健康其他支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、綠色建筑安全花費

 

 

 

 

 

國慶、新型農村社區服務站其他支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

 

 

十四、交通配套輸送收支

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘查新信息等經費支出

 

 

 

 

 

十八、房地產業貼心酒店業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、風險管控撥出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶某個城市支出費用

 

 

 

 

 

二十、必然成本浮游生物天氣等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房得到保障總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二是、糧油食品工程物資保障費用

 

 

 

 

 

二五一、洪澇防治法及突發管理系統費用

 

 

 

 

 

二十三、某些開支

 

 

 

當年度使收入加總

4078.55 

年初經費支出總計

4062.69 

4062.69 

 

年終財政資金撥付結轉和余額

222.10 

年底財政預算撥付結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、基本公共信息預決算國庫付款

222.10 

 

 

 

 

二、當地政府性債券估算財政支出審批

 

 

 

 

 

總金額

4300.65 

合計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019全年尋常公用設施工程預算財政部門撥付支出費用結算的時候表

廠家:千元

建設項目

預估合計

常見教育支出

大型項目性支出

實用功能總類

幾個會計科目商品代碼

課程名字

205

 

 

學校撥出

3.80

 

3.80

205

99

 

別的培育經費支出

3.80

 

3.80

205

99

99

其他的教育花費

3.80

 

3.80

208

 

 

的社會服務和就業機會開支

1450.04

1450.04

 

208

05

 

政府部門事業上的單位名稱離提前退休

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業心工作單位離退休工資

47.83

47.83

 

208

05 

05 

國家機關企業方根本社區養老人身險繳付開支

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

市直機關企業發展企業單位職位年金網上繳費結余

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生防疫營養其他支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公力三甲醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產醫療

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

相關公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院經費支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政處工作行業整形

455.24

455.24

 

210

11

02

自己事業公司醫療衛生

455.24

455.24

 

221

 

 

房屋切實保障結余

61.07

61.07

 

221

02

 

住宅改革創新性支出

61.07

61.07

 

221

02

01

商品房北京公積金

61.07

61.07

 

合計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019月度一樣共公預部門預算財政部門付款核心支出費用部門預算表

  部門:百萬元

工作

累計數

者資金

公供專項資金

經濟條件區分

管理費用標識號

題目各稱

301

 

底薪發福利花費

3574.20

3574.20

 

301

01

  首要很大打工族薪資

208.58

208.58

 

301

02

  津貼費國家補貼

185.75

185.75

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補助費費

 

 

 

301

07

  績效評價待遇

850.06

850.06

 

301

08

危險機關事業上的公司的常規養老服務安全繳付

1332.41

1332.41

 

301

09

角色年金付費

69.80

69.80

 

301

10

工作人員大多醫治保險公司繳納費用

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員整形補助金手機繳費

 

 

 

301

12

另外的當今社會服務繳納費用

 

 

 

301

13

住宅個人住房公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  各種公資副利收入支出

411.29

411.29

 

302

 

淘寶產品和貼心服務結余

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業標準化管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)費用的

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  叉車租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  上用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專業油料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  代為業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  公務活動使用車執行維修保養費

 

 

 

302

39

  任何公共交通加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費

 

 

 

302

99

  任何產品和服務于性支出

 

 

 

303

 

對自己的和家用的補貼申請書

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退體費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活津貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼費

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

用戶林業制造補助費

 

 

 

303

99

  許多對我們和家廷的經濟補貼

0.55

0.55

 

310

 

金融資本性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公場所機械采購

 

 

 

310

03

  專用設施設備購進

 

 

 

310

07

  訊息系統及軟件采購刷新

 

 

 

310

13

  國家公務公務車折舊費

 

 

 

310

19

  其它交通配套產品購入

 

 

 

310

21

  出土文物和擺貨品購置費

 

 

 

310

22

  隱約資金新購

 

 

 

310

99

  一些資本公司性收入支出

 

 

 

總金額

3622.58

3622.58

 

 


2019半年度一樣共公費用財政性撥付“三公”預備費及企事業單位工作預備費教育支出結算的時候表

企業單位:萬多

尋常公用費用國庫審批“三公”接待費

政府部門運動

預備費結算的時候數

預估合計

因公回國

(境)費

因公買車添置及使用費

因公服務費

小計

因公使用車

購進費

公務活動車輛使用

運動費

預算表數

結算的時候數

工程預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

決算數

預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019月度縣政府性基金投資預算表財政資金捐款教育支出部門預算表

工作單位:余萬元

品牌

合計數

總體經費支出

工程費用支出

特點劃分

課目商品編號

學科英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度固定資產債務情況下表

 

 

余額機關單位:億元

 

次數

顏值

年末數

半年度數

年終數

年初數

一、資本預估合計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)傳遞債務

——

——

10054.94

10606.15

   (二)放置股本

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🤡                2.萬能機 (臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🍨                     這當中:(1)此車(輛)

3

3

67.33

67.33

🎶                                 通常公務接待車輛租賃

 

 

 

 

🅘                                 稽查執勤點私家車

 

 

 

 

♐                                 勞動防護專業工藝車輛租賃

 

 

 

 

🦋                                 某個私家車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.另一個確定房產

——

——

344.7

348.67

🍃        減:顯示器攤銷及減值打算

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期性的控股權注資

——

——

 

 

   (四)長遠國債成本

——

——

 

 

   (五)在建項目水利

——

——

 

 

   (六)隱形股權

——

——

226.78

226.78

✨        減:累加攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)某個基金

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

871.5

892.59

三、凈基金總計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、相關成都市松江區婦幼保健理療院2019第四季度收益其他支出預算總體布局具體情況詳細說明

昆明市松江區婦幼保鍵院2019♔年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、針對北京市松江區婦幼養生保健院2019年度目標盈利預算的情況說

當年度🐼收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、有關于杭州市松江區婦幼按摩保健院2019年中總支出預算時候原因分析

當年度♓支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、更多西安市松江區婦幼養生院2019年中財政資金付款凈收入經費支出整體情況發生表示

南京市松江區婦幼預防保健院2019🔯年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、光于深圳市松江區婦幼調養院2019財政局年度大部分公用設施費用財政局補貼款教育支出結算的時候狀態這說明

(一)般通用費用預算財務補貼款收支結算的時候整體現象

蘇州市松江區婦幼保鍵院2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)通常的情況公用財政廳預算財政廳撥付收入支出結算的時候型式的情況

成都市松江區婦幼養護院2019♚年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)普遍公開費用不需要撥付經費支出竣工決算明確現實情況

南京市松江區婦幼保健按摩院2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🌼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5♔、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6༒、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7𝐆、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、對於西安市松江區婦幼保養院2019年終一半公用設施概預算財政付出捐款基本上付出結算的時候實際情況描述

濟南市松江區婦幼保健養生院2019☂年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𝔉、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、光于南京市松江區婦幼保健養生院2019本年度通常現狀下公開預預算國庫付款“三公”資金性支出預算現狀講解

(一)“三公”接待費財政局付款教育支出預算綜合性前提證明。

天津市松江區婦幼健康保健院2019🗹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費預算財政廳審批費用支出 結算的時候到底癥狀介紹。

蘇州市松江區婦幼養身院2019本年無“三公”經費收入支出財政性捐款收入支出。

 

八、關羽蘇州市松江區婦幼預防保健院2019年度目標中央政府性母基金費用財政預算審批其他支出竣工決算具體情況講解

重慶市松江區婦幼保健按摩院2019全年無中央政府性投資基金項目預算財政經費支出補貼款經費支出。

九、國有制基金管理預決算財政廳審批實際情況說

沈陽市松江區婦幼中醫保健院2019當年度無國有土地資源營業預決算民政撥付撥出。

十、任何非常重要具體情況這說明的具體情況這說明

(一)企事業單位作業費用教育支出情況報告

蘇州市松江區婦幼養身院2019全年度無機物關開機運行經費費用費用。

(二)部門采購流程總支出具體情況

廣州市松江區婦幼保鍵院2019🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)此車、樓房特殊的占用率環境

沈陽市松江區婦幼養生院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效評價維護具體情況

武漢市松江區婦幼按摩保健院2019一年度概預算效績安全管工院作展開情況如表:本監管部門構建了如下所述費用工程決算績效考評評價考評考核方法做工作維護方法辦法:松江區婦保院費用工程決算績效考評評價考評考核方法做工作維護方法辦法,構建了系統的費用工程決算績效考評評價考評考核方法做工作原則;全方式績效考評評價考評考核方法方案狀態🍸:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

💝一、民政補貼款收錄:指公司上本期從本級民政團隊擁有的民政補貼款,比如平常公開概財政預算預算民政補貼款和地方政府性私募基金概財政預算預算民政補貼款。

෴二、衛生企事業使效益:指衛生企企業名稱搞好正規業務量營銷游戲活動和輔助器營銷游戲活動獲得的使效益。最主要的是:醫疔使效益等。

💟三、營業凈收錄:指事業性單位名稱在專業保險業務行動試述輔助制作行動本身開展調研非獨立自主計算成本營業行動拿得的凈收錄。

🔥四、其它凈年盈利:指計量單位拿得的除“財政支出捐款凈年盈利”、“事業有成凈年盈利”、“操作凈年盈利”等其他的凈年盈利。通常是:農行存款利息凈年盈利、伙房工作餐凈年盈利等。

五、本年度結轉和盈余:就是指上一年度沒有結束、結轉到本年度按有關系中規定延續選用的錢。

ﷺ六、年初結轉和余額:指年初度或過去年財政預算科學安排、因客觀事實必要條件引發變現不了按原計劃表試行,需網絡延遲到后面年按光于規定再食用的經濟。

🐻七、大體性經費支出:指計量單位為基本保障貸款機構一切正常上班、成功完成守則上班日常任務而的發生的各類性經費支出。

🌟八、好項目教育其他總支出:指計量單位為達成某的行政機關工作的成就或企業不斷發展學習目標,在大體教育其他總支出外面發生的每項教育其他總支出。

✤九、生意其他其他支出:指參公單位名稱在專門營銷游戲行動及氧化硅營銷游戲行動模版組織開展非自由結轉生意營銷游戲行動發生了的其他其他支出。

🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔十一國慶、企創業機關的單位程序運行接待費開支:指行政事務機關的單位和操作因公員法標準化管理的創業機關的單位便用常見通用概預算財政部門付款籌劃的基礎開支中的日常的公共接待費開支開支。

 

 

kaiyun下载入口 kaiyun体育登录网页入口 kaiyun体育官方网站 b体育官网入口在线 kaiyun体育官方网站 星空体育网站入口官网手机版 开yun体育app官网入口登录 万博manbext体育官网 爱游戏app官方网站 爱游戏登陆入口