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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 披露的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保健養生院

2018每年科室竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 重慶市松江區婦幼保鍵院情況

一、主要的職責權限

二、部門部門預算部門制成

第二部分 上海市松江區婦幼保養院2018年度部門決算表

一、收入來源結余結算的時候總表

二、盈利預算表

三、結余部門預算表

四、財政性付款薪資收入撥出部門預算總表

五、應該公共服務預算表財政廳補貼款總支出竣工決算表

六、通常情況公共服務費用財政廳審批大多支出費用部門預算表

七、大部分通用財政預算預算財政預算審批“三公”專項資金及行政機關作業專項資金性支出預算表

八、市政府性資金概算財務捐款性支出預算表

九、凈資產資產負債環境表

第三部分 上海市松江區婦幼中醫保健院2018年度部門決算情況說明

4地方 代詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健理療院概況

 

一、主要的行政職能

預防治療的危害婦小孩子童安全健康的病癥,減小孕產婦和圍產兒身故率,可以淡化鼓勵母乳寶寶喂養。

二、機購設為

由政府部門依照三定解決方案等有關于規定標準中含關實物公司設為錄入。

基于所述職責權限,天津市松江區婦幼養生院設6個增設構造,涉及:企業企業、醫務科、護里部、財務部科、總務科、防控養生保健科。
第二部分    上海市松江區婦幼養生院2018年度部門決算表

2018年終薪資性支出竣工決算總表

行業:十萬

營收

教育支出

好項目

結算的時候數

項目流程

部門預算數

一、財政性撥付薪資收入

4236.49

一、基本上公開服務質量性支出

 

  當中:政府性性資金費用財政性審批

 

二、國際關系經費支出

 

二、領導補助款創收

453.34

三、國防教育費用

 

三、視野利潤

16167.18

四、公益性安全保障其他支出

 

四、經營管理收益

 

五、學前教育收支

12.46

五、加盟廠家上交國家使收入

 

六、合理方法經費支出

 

六、其余凈收入

281.97

七、文化產業體育健康與傳媒廣告收入支出

 

 

 

八、社會的服務保障和專業教育其他支出

1421.43

 

 

九、醫疔公共衛生與計劃書計生付出

17768.12

 

 

十、節水綠色結余

 

 

 

11、城鎮社區網站費用支出

 

 

 

十三、畜牧業水花費

 

 

 

第十三、公路網運輸車開支

 

 

 

十四、的資源探勘的信息等付出

 

 

 

十六、商業樓工作業等教育支出

 

 

 

16、財經性支出

 

 

 

十八、支助一些城市付出

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象觀測等其他支出

 

 

 

十八、房屋服務保障付出

65.28

 

 

20、調味品東西存儲支出費用

 

 

 

二五一、另外其他支出

 

上年收益累計數

21138.98

當年度付出總金額

19267.29

用教育事業新基金改正出入差額

 

節余重新分配

1854.35

期初結轉和余額

220.68

年終結轉和節余

238.02

合計

21359.66

累計

21359.66


2018每年年收入預算表

企事業單位:萬美元

品牌

本年度薪資收入總計

財政支出撥付收益

上司補助款工資

事業性盈利

營業收益

附帶企事業單位上交國家營收

許多收益

功能分類
科目編碼

項目名字大全

總計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

中國社會保駕護航和就業的支出費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門工作計量單位離退休之

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

視野機構離退休之

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業工作企業大多養老安全安全手機繳費支出費用

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構參公單位名稱職業的年金網上繳費結余

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

診療安全衛生與方案生肓教育支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公立三甲的醫院的醫院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產寵物醫院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

別的公立學校醫院醫生經費支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

共同環保

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公共信息干凈衛生專門

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

財政教育事業方醫院

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

人事公司的醫療保障

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房后勤保障支出費用

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

房產變革費用

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年終結余結算的時候表

政府部門:百萬元

品牌

上年其他支出總金額

幾乎教育支出

建設項目收入支出

上交上一級教育支出

營業性支出

對付屬企業單位補貼性支出

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

累計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

教育輔導支出費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

另一個培養收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

各種幼教結余

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社會發展確保和自主創業支出費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業院校離離休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業標準離退休年齡

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門衛生事業企事編基本性社會社保養老金保險金手機繳費花費

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關基層單位衛生事業基層單位工作年金付款經費支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫學清潔衛生與計劃表生孩子撥出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

私立青島博士整形醫院醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產青島博士整形醫院醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

某些公辦寵物醫院性支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

共同衛生學

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

大的共公清潔自查報告

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

人事部門事業單位編制名稱單位名稱醫療器械

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

人事廠家醫療保健

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

商品房有保障經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型教育支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018第四季度不需要付款薪資收入支出竣工決算總表

計量單位:來萬

利潤

開支

產品

竣工決算數

的項目

加總

般公用設施費用預算財政性捐款

部門性貨幣基金預決算財政部門捐款

一、一般的公眾概算財務撥付

4236.49 

一、普通公眾的服務教育支出

 

 

 

二、政府機構性基金投資項目預算財務補貼款

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、國防科技總支出

 

 

 

 

 

四、共同健康花費

 

 

 

 

 

五、學校費用支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、科學工藝工藝費用

 

 

 

 

 

七、人文精神教育與傳媒業付出

 

 

 

 

 

八、市場經濟維護和就業形勢總支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、社區醫療機構管理與項目生肓撥出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節電綠色環保性支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌街道辦事處教育支出

 

 

 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、交通管理運輸配送撥出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘產品信息等支出費用

 

 

 

 

 

15場、商業樓產品業等費用支出

 

 

 

 

 

16、經融收入支出

 

 

 

 

 

十六、捐助的地段教育支出

 

 

 

 

 

十七、國土局深海氣象學等支出費用

 

 

 

 

 

19、公房有保障費用

65.28 

 65.28

 

 

 

二是、糧油加工東西自給率開支

 

 

 

 

 

二國慶、同一總支出

 

 

 

年初薪資合計數

4236.49 

上年總支出累計

4220.61 

4220.61 

 

期初財政局審批結轉和余額

206.30 

月底財政資金付款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      通常情況公眾概預算國庫撥付

206.30 

 

 

 

 

      鎮政府性股權基金概預算財政局捐款

 

 

 

 

 

累計

4442.79 

累計

4442.79 

4442.79 

 

 


2018本年度平常公益性預算表財務撥付開支結算的時候表

企事業單位:來萬

創業項目

自動求和

差不多總支出

大型項目費用支出

性能幾大類

題目商品代碼

管理費用明稱

205

 

 

幼小銜接教育支出

12.46

 

12.46

205

99

 

一些文化教育收支

12.46

 

12.46

205

99

99

另外教肓總支出

12.46

 

12.46

208

 

 

社會生活安全保障和就業前景付出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

政府部門事業有成行業離提前退休

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業上的單位名稱離退居二線

9.85

9.85

 

208

05 

05 

工商登記視野機構大多醫養保險公司繳納花費

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

機關政府部門事業有成政府部門職業的年金繳納其他支出

74.60

74.60

 

210

 

 

社區醫療系統管理與計劃表生殖撥出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立三甲的醫院的醫院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產醫療

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

許多公立三甲診所診所費用支出

10.00

 

10

210

04

 

公用設施環境衛生

0.60

 

0.60

210

04

09

大量服務性環境衛生專門

0.60

 

0.60

210

11

 

行政管理參公企業單位醫治

88.59

88.59

 

210

11

02

事業有成的單位醫疔

88.59

88.59

 

221

 

 

自建房有保障結余

65.28

65.28

 

221

02

 

自建房體制改革收支

65.28

65.28

 

221

02 

01 

個人住房北京公積金

65.28

65.28

 

總計

4220.61

3813.06

407.55

 


2018當年度基礎上服務性工程預算不需要審批基礎收入支出結算的時候表

  基層單位:萬美元

工程

總金額

成員事業費

公用設施勞務費

經濟條件幾大類

幾個會計科目編號

會計科目種類

301

 

基本工資待遇福利收支

2538.16

2538.16

 

301

01

  差不多公資

185.37

185.37

 

301

02

  津貼費補貼標準

137.19

137.19

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐津貼費

 

 

 

301

07

  考核月工資

637.07

637.07

 

301

08

公司的企業公司的常規給養老保險費用用費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業類型年金交款

74.60

74.60

 

301

10

干部職工一般醫療衛生人身險納費

90.37

90.37

 

301

11

因公員醫療設備補助金付費

 

 

 

301

12

相關市場經濟保駕護航激費

9.04

9.04

 

301

13

往房北京公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  的年薪福利性支出費用

2.26

2.26

 

302

 

商品是和保障支出費用

1172.77

 

1172.77

302

01

  企業辦公費

4.60

 

4.60

302

02

  數碼打印費

5.8

 

5.8

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  交電費

100

 

100

302

07

  輕工費

14.55

 

14.55

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主管理工作費

18.00

 

18.00

302

11

  出差補貼

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  維護(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓學習費

2.60

 

2.60

302

17

  公務活動接代費

 

 

 

302

18

  專用的物料費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

10.60

 

10.60

302

27

  代為業務部費

 

 

 

302

28

  公會資金

5.64

 

5.64

302

29

  福利微信費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務出行用車執行維系費

 

 

 

302

39

  一些公路交通資金

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及扣除資金

 

 

 

302

99

  相關淘寶產品和服務于付出

8.3

 

8.3

303

 

對人個和中國家庭的經濟補貼

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  養老費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  生話補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療管理費補帖

88.59

88.59

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

小編林業生產制造國家補貼

 

 

 

303

99

  其它每個人和的家庭的津貼費用支出

 

 

 

310

 

充分性費用

 

 

 

310

02

  辦公場所環保設備購進

 

 

 

310

03

  專業級生產設備購進

 

 

 

310

07

  問題網上及手機app購買版本更新

 

 

 

310

13

  因公租車添置

 

 

 

310

19

  任何交通費器具購置費

 

 

 

310

22

  隱形的固定資產購入

 

 

 

310

99

  某些基金性收入支出

 

 

 

總金額

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018第四季度通常共同項目預算財務付款“三公”金費及工商登記使用金費其他支出預算表

標準:十萬

通常情況公共性成本預算財政性補貼款“三公”預備費

行政機關正常運行

事業費預算數

合計數

因公出境

(境)費

國家公務專用車折舊費及啟用費

公務接待客人接待客人費

小計

因公車輛租賃

折舊費費

公務接待租車

啟動費

概預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

概算數

預算數

預決算數

預算數

概算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018季度鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要審批開支竣工決算表

工作單位:萬是

的項目

合計數

差不多收支

建設項目費用支出

功能模塊分為

會計分類簡碼

科目必公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度固定資產負債率條件表

 

 

費用單位名稱:十萬

 

作用

本年數

年尾數

月初數

年尾數

一、債務合計數

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流資本

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)不變凈資產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

💙                          一樣公務接待專車

 

 

 

 

𓆉                          稽查值崗買車

 

 

 

 

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ꦆ                          相關出行用車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🐼               4.某些進行固定資本

——

——

 580.91

 344.75

🅠        減:累積攤銷及減值預備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)不斷投資加盟

——

——

 

 

   (四)搭建市政工程

——

——

 

 

   (五)隱約房產

——

——

226.78 

 226.78

꧂        減:加權平均攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)某些房產

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈股權累計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園濟南市松江區婦幼保鍵院2018全年薪水收入支出結算的時候綜合性具體情況反映

昆明市松江區婦幼調養院2018🐟年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、相關成都市松江區婦幼調養院2018全年度效益結算的時候情況下就說明

年初🏅收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、介紹西安市松江區婦幼養身院2018財政年度付出部門預算情況報告說

當年度𒐪支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、有關于天津市松江區婦幼調理院2018年中財政預算補貼款薪資收入總支出總的前提證明

滬市松江區婦幼預防保健院2018♏年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關與杭州市松江區婦幼健康養生院2018當年度一般的公共性財政性預算財政性補貼款花費結算的時候現狀介紹

(一)似的公眾成本預算財政性付款開支部門預算總體設計實際情況

南京市松江區婦幼健康保健院2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)似的公眾工程預算財務補貼款收入支出結算的時候格局情況報告

北京市松江區婦幼保健品院2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)一樣公共信息費用財政局撥付撥出結算的時候關鍵情況下

武漢市松江區婦幼調養院2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🍷、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、關與西安市松江區婦幼保健理療院2018當年度普遍公用設施概算財政資金審批總體開支部門預算環境說明怎么寫

濟南市松江區婦幼健康院2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1♎、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🐎、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、有關于傷害市松江區婦幼按摩保健院2018年終般共同概預算財政部門審批“三公”經費支出費用支出費用部門預算現象這說明

(一)“三公”預備費財政性撥付費用支出 部門預算環境承載力條件這說明。

成都市松江區婦幼保鍵院2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”專項經費國庫撥付費用支出 部門預算關鍵狀況說明。

滬市松江區婦幼養身院2018年終無“三公”專項經費財政部門撥付性支出。

八、對於濟南市松江區婦幼護理院2018季度人民政府性資金財政部門預算財政部門撥付性支出結算的時候癥狀闡述

鄭州市松江區婦幼保健按摩院2018一年度無區政府性貨幣基金成本預算財政局付款費用。

九、公有股權投資生意工程預算財政部門撥付情況報告表示

成都市松江區婦幼健康養生院2018月度無國家股投資者生產財政資金預算財政資金撥付其他支出。

十、的最重要裝修細節的原因就說明

(一)機構自動運行事業費其他支出癥狀

南京市松江區婦幼中醫保健院2018本年度高分子關電腦運行經費其他支出其他支出。

 

 

(二)以政府招標招標經費支出原因

蘇州市松江區婦幼預防保健院2018🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)小車、房產特殊性擠占狀態

松江區婦幼健康院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考核服務管理現狀

沈陽市松江區婦幼按摩保健院2018半年度工程財政費用考核事情任務工學作組織開展現象給出:本單位部門建設起了給出工程財政費用考核事情任務經營制:松江區婦保院工程財政費用考核事情任務經營制,建設起了系統的工程財政費用考核事情任務工學作制度;全進程考核事情任務制定現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個𒆙,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦕ一、民政審批個人收入:指行業年初度從本級民政機構得到的民政審批,涉及到一樣公用項目成本預算民政審批和政府機關性股票基金項目成本預算民政審批。

🍒二、事業工資使收入水平:指事業的單位深入推進靠譜金融產品行動名詞解釋輔助軟件行動達到的工資使收入水平。注意是:治療工資使收入水平等。

🧸三、合作經驗工資:指人事工作單位在專業課程業務部門行動內容名詞解釋幫助行動內容除此之外深入開展非經濟獨立計算成本合作經驗行動內容爭取的工資。

ꦜ四、的薪資創收:指計量單位認定的除“財務撥付薪資創收”、“創業薪資創收”、“管理薪資創收”等范圍內的薪資創收。主要是是:金融機構日息薪資創收、單位食堂膳食薪資創收等。

五、期初結轉和余額:是以去年度從未成功、結轉到上年按有關于約定一直用的成本。

🌠六、歲末結轉和余額:指當財政年度目標或過去財政年工程預算設置、因合理性生活條件情況變化不了按原工作規劃開展,需推遲到而后財政年按相關的法規以后適用的錢財。

七、基本的費用:指公司為后勤保障結構通常轉動、實現日常的工作目標目標而會發生的每項費用。

🦋八、創業項目總其他費用支出 :指行業為完工單一的財政的工作工作內容或事業壯大壯大目標值,在基本的總其他費用支出 外面發生的基本總其他費用支出 。

🦩九、企業生產經營付出:指工作公司在專門項目及輔助軟件項目模版組織開展非獨立空間選擇企業生產經營項目形成的付出。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩲ11、機關行業電腦運行資金投入:指人事部門行業和圖案填充公務接待員法控制的衛生事業行業動用通常情況共公估算財政收支費用審批計劃的一般收支費用中的平常公共資金投入收支費用。

 

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