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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發表時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區中山街鎮特別干凈功能咨詢中心

2019本年個部門竣工決算

 


目  錄

 

第1 那部分 昆明市松江區中山的大街上小區干凈貼心服務心中簡況

一、重點管理職能

二、系統配置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤費用支出 結算的時候總表

二、工資收入結算的時候表

三、教育支出預算表

四、國庫捐款純收入收入支出結算的時候總表

五、通常情況下公開項目預算民政付款性支出竣工決算表

六、一樣公用設施概預算財政部門補貼款基本上總支出結算的時候表

七、基本公共服務概算財政廳捐款“三公”資金結余及市直機關運動資金結余結余結算的時候表

八、政府部門性新基金工程預算財政局補貼款費用預算表

九、資本外債環境表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第三那部分 代詞釋意


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、基本管理職能

💫武漢市松江區中山的大街上社區貼心服務保障中心局干凈貼心服務保障中心局是區衛計委下的個下基層醫學平臺。制造中山的大街上很多國民顧客幾乎醫學與通用干凈避免保建貼心服務保障。

二、平臺設有

✅根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019年中盈利收支預算總表

企業單位:十萬

薪資

收支

創業項目

部門預算數

項目

結算的時候數

一、一般的公開決算財政局補貼款效益

5349.08

一、尋常通用服務項目收支

 

二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務補貼款純收入

 

二、外交政策費用

 

三、上一級補貼費工資收入

 

三、國防安全其他支出

 

四、視野薪資收入

4830.62

四、共公健康安全花費

 

五、運營工資收入

 

五、幼兒教育付出

 

六、附帶部門繳納效益

 

六、科學學枝術性支出

 

七、另一個使收入

63.60

七、文化課旅游度假體育教育與文化傳播性支出

 

 

 

八、世界保險和就業率費用支出

600.63

 

 

九、衛生防疫身心健康經費支出

9046.15

 

 

十、能源管理節能減排經費支出

 

 

 

五一、城鄉一體化社區服務中心費用支出

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

十五、交通管理搬運費用

 

 

 

十四、資源堪探相關信息等支出費用

 

 

 

15、工業服務質量業等教育支出

 

 

 

第十六、經融經費支出

 

 

 

十六、經濟援助任何地開支

 

 

 

18、自然而然成本大海氣象條件等結余

 

 

 

黨的十九、自建房擔保經費支出

164.36

 

 

二十二、油糧材料物資貯備開支

 

 

 

二國慶、自然災害防冶及應及處理撥出

 

 

 

二12、各種總支出

 

當年度工資收入預估合計

10243.30

本年度其他支出加總

9811.14

用參公資金處理收入支出表差額

 

盈余分攤

373.85

年終結轉和余額

186.10

年初結轉和余額

244.41

總共

10429.40

總額

10429.40


2019年純收入預算表

廠家:億元

工程

本年度利潤加總

財務補貼款年收入

上級領導補貼政策收入水平

事業性效益

開盈利

復屬的單位繳納凈收入

另一個個人收入

功能分類
科目編碼

題目分類

累計

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

市場經濟有保障和求業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關企業發展院校離辭職

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

衛生事業企公務員離退體

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關視野工作單位基本的醫養穩妥付款撥出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

部門教育事業政府部門新職業年金激費花費

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環保與策劃生孕經費支出

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

基層員工社區醫療環衛設備

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

省會城市社群衛生間部門

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

通用環境衛生

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

大體公開衛生監督安全服務

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大的共公衛生監督工作方案

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門教育事業計量單位整形

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

創業廠家醫療保障

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障撥出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改草費用支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019全年收支預算表

企業單位:W

 

項目

上年收支預估合計

常規結余

大型項目撥出

繳納上級領導經費支出

營業支出費用

對附設單位名稱補助費其他支出

功能分類
科目編碼

課程稱謂

加總

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

社會發展質量保障和找工作教育支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

財政事業有成廠家離退體

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

企事業企業單位離退職

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關事業心機關單位職位年金網上繳費付出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

行政機關參公組織總體醫療人身險人身險資金的補助費

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生開支

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

面層醫遼清潔貸款機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

地區社區服務站干凈衛生組織

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公用設施清潔

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

常規共同環衛貼心服務

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

大的共同環境衛生督查通知

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

政府部門事業性的單位醫療機構

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

事業方醫療服務

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

房產有保障收入支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改變經費支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019當年度財政資金審批盈利費用竣工決算總表

部門:余萬元

工資收入

收入支出

的項目

結算的時候數

新項目

總金額

通常共同估算財政廳付款

人民政府性債卷概算財政資金撥付

一、一樣公共性預算表財務審批

5349.08 

一、大部分公用設施服務管理總支出

 

 

 

二、當地政府性債卷費用預算財務付款

 

二、外交關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國家安全結余

 

 

 

 

 

四、公用設施人身安全撥出

 

 

 

 

 

五、育兒教育付出

 

 

 

 

 

六、完美系統總支出

 

 

 

 

 

七、文化產業旅游行業體育課與文化傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、發展安全保障和專業教育開支

424.25 

424.25 

 

 

 

九、環保營養付出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、高效環境保護經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮社群撥出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

 

 

十四、交行貨運撥出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查數據等撥出

 

 

 

 

 

15、商務服務業等支出費用

 

 

 

 

 

16、科技金融支出費用

 

 

 

 

 

十二、救助任何沿海地區花費

 

 

 

 

 

十七、肯定資源英文海洋環境氣象觀測等支出費用

 

 

 

 

 

19、個人住房安全保障花費

164.36 

164.36 

 

 

 

二十五、糧油加工商品保障結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、傷害有機廢氣及應急響應管理系統總支出

 

 

 

 

 

二12、另外的收入支出

 

 

 

本年度使收入累計

5349.08 

本年度支出費用累計數

 5349.08

5349.08 

 

期初國庫捐款結轉和盈余

 

半年度財政廳捐款結轉和余額

 

 

 

一、般公用設施費用預算財政預算付款

 

 

 

 

 

二、鎮政府性債券項目預算國庫捐款

 

 

 

 

 

共計

5349.08 

總結

 5349.08

5349.08 

 

 


2019季度通常情況公共性預算表財政資金補貼款撥出預算表

公司:萬美元

 

品牌

預估合計

基礎收入支出

投資項目性支出

實用功能總類

專業科目簡碼

課程名字大全

208

 

 

世界 得到保障和找工作

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政管理視野工作單位離提前退休

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

人事單位名稱離退休之

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對機關企業發展企業企業發展企業大體頤養天年穩妥母基金的補助費

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

企參公組織參公組織職業角色年金繳納費用其他支出

184.57

184.57

0.00

210

 

 

安全更健康支出費用

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

基成醫治食品衛生構造

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

地市社區服務站衛生防疫企業

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公開干凈

986.96

932.17

54.79

210

04

08

基本上通用衛生監督服務性

981.97

932.17

49.80

210

04

09

關鍵公用設施食品衛生督查通知

4.99

 

4.99

210

11

 

行政處企業發展企公務員治療

220.38

220.38

0.00

210

11

02

事業部門部門醫療保障

220.38

220.38

0.00

221

 

 

往房保障機制費用

164.36

164.36

0

221

02

 

住宅深化改革花費

164.36

164.36

0

221

02

01

租賃房北京公積金

164.36

164.36

0

累計

5349.08

4603.57

745.51


2019本年度一般來說公共服務概預算民政補貼款首要性支出預算表

  的單位:萬余元

好項目

總計

專業人員專項經費

公用設施接待費

國家經濟分級

學科簡碼

會計分類英文名稱

301

 

基本福利待遇金收支

4235.89

4235.89

 

301

01

  幾乎年終獎金

261.77

261.77

 

301

02

  經費補助費

172.86

172.86

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  伙食費補助費費

 

 

 

301

07

  考核薪資

2084.52

2084.52

 

301

08

機關公司企事業公司基本上養老院商業保險手機繳費

230.93

230.93

 

301

09

就業年金激費

184.57

184.57

 

301

10

在職員工主要醫療機構人壽保險繳付

220.38

220.38

 

301

11

國家事業單位醫學補貼交款

 

 

 

301

12

其它世界 保障措施激費

68.03

68.03

 

301

13

個人社保公積金貸款

164.36

164.36

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其余基本工資好處經費支出

848.47

848.47

 

302

 

菜品和服務項目總支出

334.47

 

334.47

302

01

  辦公樓費

2.69

 

2.69

302

02

  進行印刷費

27.01

 

27.01

302

03

  資訊費

1.58

 

1.58

302

04

  手讀費

0.05

 

0.05

302

05

  水電費

8.93

 

8.93

302

06

  電費繳費

14.90

 

14.90

302

07

  郵電通信費

8.73

 

8.73

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作管理費用

4.14

 

4.14

302

11

  旅差費

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  專門的物料費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  轉用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

20.06

 

20.06

302

27

  委托授權金融產品費

7.81

 

7.81

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  會員福利費

17.01

 

17.01

302

31

  公務活動使用車作業維修保養費

0.03

 

0.03

302

39

  另外的路網雜費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減相應費用

 

 

 

302

99

  同一淘寶產品和服務撥出

16.90

 

16.90

303

 

對私人和家族的補貼政策

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助款

0.35

0.35

 

303

07

  醫遼費政府補貼

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

0.79

0.79

 

303

10

自身水產業生產的國家補貼

 

 

 

303

99

  其余對小編和普通家庭的補貼申請書

0.28

0.28

 

310

 

資本公司性費用支出

31.79

 

31.79

310

02

  會議室機添置

19.81

 

19.81

310

03

  通用型設施設備折舊費

8.68

 

8.68

310

07

  訊息網絡上及軟件下載購進最新

3.30

 

3.30

310

13

  因公租車租賃費

 

 

 

310

19

  同一路網方法購置費

 

 

 

310

21

  藏品和商品陳列品購入

 

 

 

310

22

  神圣固定資產租賃費

 

 

 

310

99

  別的投資基金性支出費用

 

 

 

總金額

4603.57

4237.31

366.26

 


💧2019本年尋常公用設施工程預算財政部門審批“三公”事業費預算及政府機關程序運行事業費預算支出費用結算的時候表

的單位:W

常見公眾項目預算財政局補貼款“三公”資金投入

國家機關執行

專項經費結算的時候數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務車輛使用購進及執行費

國家公務招待費

小計

公務活動車輛

折舊費費

公務接待出行用車

正常運行費

預決算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019一年度相關部門性債卷概預算民政捐款總支出預算表

企業單位:上萬元

樓盤

累計數

最基本撥出

的項目收支

技能類別

科目必識別碼

科目必名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度股本債務情況發生表

 

 

刷卡金額公司:多萬元

 

用戶

價值

年末數

年底數

年末數

歲末數

一、資產投資總計

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)純凈水房產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)穩固財產

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

▨                2.統一機械(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

ౠ                     這里面:(1)運輸車輛(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

🅺                                 正常公務接待車輛租賃

 

 

 

 

𒁏                                 交通執法值崗出行

 

 

 

 

🌠                                 特殊專業技術技術小二租車

 

 

 

 

ꦏ                                 任何車輛租賃

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

💞               4.另外的確定資產投資

——

——

365.43

370.62

🐲        減:累加累計折舊及減值開始準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)繼續股本投資加盟

——

——

 

 

   (四)長遠債券投資投資

——

——

 

 

   (五)現建建筑項目

——

——

 

 

   (六)有形凈資產

——

——

 79.78

164.86

⛦        減:累記攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)別金融資產

——

——

 

 

二、資產負債自動求和

——

——

991.84

1169.75

三、凈股本總金額

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、關干廣州市松江區中山居委小區公共衛生的服務中間2019全年度薪資性支出部門預算整體原因表示

鄭州市松江區中山社區安全衛生居委會社區安全衛生安全衛生服務管理中心2019🔴年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、針對廣州市松江區中山居委居委安全服務培訓中2019每年工資收入結算的時候情況介紹

年初𓂃收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、光于沈陽市松江區中山街辦社區醫療監督衛生監督服務的中心點2019年度目標費用部門預算狀況介紹

上年ꦑ支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、關與傷害市松江區中山社區居委會居委會社區居委會衛生學服務性基地2019本年度不需要補貼款盈利花費總體經濟環境闡明

杭州市松江區中山居委社區居委會食品衛生服務中心的2019𒀰年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、相關佛山市松江區中山社區醫療間居委會社區醫療間衛生間服務于中心局2019月度平常公共性費用民政補貼款經費支出竣工決算的情況這說明

(一)平常公共服務財政部門預算財政部門捐款教育支出部門預算總體設計事情

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019൲年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)應該公用成本預算財政付出補貼款付出竣工決算格局情況報告

杭州市松江區中山街邊街道辦干凈衛生服務項目中央2019🦋年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)普遍公用項目預算民政審批付出竣工決算主要現象

北京市市松江區中山街邊區域公共衛生服務保障學校2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1ℱ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2꧟、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3💝、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🎃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5ꦚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6෴、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7ꦏ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、對於滬市松江區中山大街區域環衛業務中心站2019年末普通通用成本預算財政預算捐款首要收入支出部門預算情況下介紹

南京市松江區中山城市街道社區醫療監督業務機構2019🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2💛、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🌊、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關與東莞市松江區中山的大街上小區干凈業務中心點2019財政廳年度常見公共服務預預算財政廳付款“三公”經費性支出性支出預算現狀闡述

(一)“三公”勞務費財政部門捐款撥出預算綜合條件表明。

鄭州市松江區中山城市居委衛生監督貼心服務基地2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

🅠因公出國工作(境)專項經費由區外辦、區臺辦責任編制管理,并規范政府信息監督,本廠家不會另外重新政府信息監督。

♎公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”專項經費財政預算付款撥出預算基本情況發生表示。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

൩昆明市松江區中山的大街上小區衛生情況提供服務中央2019本年無當地政府性母基金費用財政資金付款開支。

九、公有資本投資開成本預算財務捐款問題詳細說明

𝄹廣州市松江區中山大街居委會清潔衛生服務質量學校2019本年度無國家資產自主經營預算表財政資金審批付出。

十、另一個重點細節的癥狀表明

(一)機關單位作業資金投入教育支出情況下

重慶市松江區中山的大街上街道辦事處衛生防疫的服務中間2019全年無機物關啟用經費預算結余。

(二)現政府企業采購開支事情

鄭州市松江區中山街特別清潔精準服務辦公室站2019🌌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)該車輛、房特別的占情況下

成都市松江區中山的大街上街道辦衛生監督服務管理核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算效績治理的情況

🔴上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:💙編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


ღ                   第四部分    名詞解釋

 

⭕一、財政支出資金預決算性預決算付款收益:指標準本年中度從本級財政支出資金預決算性預決算行業拿得的財政支出資金預決算性預決算付款,例如尋常公用預決算財政支出資金預決算性預決算付款和以政府性新基金預決算財政支出資金預決算性預決算付款。

꧋二、教育事業上薪資:指教育事業上機構組織開展職業 金融產品行動基本助手行動贏得的薪資。首要是:醫療保障薪資等。

﷽三、合作營運工資盈利:指行業院校在正規行業促銷過程形式舉例說明引導促銷過程形式之下抓好非單獨會計核算合作營運促銷過程形式達到的工資盈利。

💟四、其余收錄:指企業單位完成的除“不需要捐款收錄”、“創業收錄”、“銷售收錄”等任何的收錄。主耍是:公開衛生管理常規體檢收錄、役苗收錄等。

五、當年度結轉和節余:是以去年度尚末完畢、結轉到當年度按關以法律規定接著安全使用的資本。

♉六、年終結轉和節余:指當月度度或前月度工程預算具體安排、因主觀性能力情況變化無法按原籌劃執行,需網絡延遲到今后月度按想關設定馬上適用的錢財。

七、大致開支:指公司為安全保障學校常規機器運行、完整基本操作每日任務而會出現的貼心的售后服務開支。

🌄八、投資項目開支:指企業單位為提交某一的財政崗位工作或人事提升階段目標,在大體開支外面突發的幾項開支。

🍒九、合作運作經費支出費用:指事業上組織在技術工作形式及輔助工具工作形式之下推進非獨力歸集合作運作工作形式遭受的經費支出費用。

🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💃十一國慶、政府部門進行資金:指財政廳企人事院校和依據因公員法服務管理的人事企人事院校運用常見公共信息費用預算財政廳捐款籌劃的大多撥出中的定期共用資金撥出。

 

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