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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區中山居委居委會安全衛生提供服務平臺

2018年個部門結算的時候

 

 


目  錄

 

獨一部件 鄭州市松江區中山街道街道安全衛生功能中心點情況

一、主要的職責范圍

二、相關部門結算的時候機構分為

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資開支竣工決算總表

二、盈利竣工決算表

三、花費部門預算表

四、民政撥付使收入教育支出竣工決算總表

五、似的公開項目預算財政部門付款其他支出結算的時候表

六、一般的公共信息預算表財務撥付幾乎支出費用部門預算表

七、尋常公用預算表民政付款“三公”專項金費及機構進行專項金費性支出竣工決算表

八、國家性資金項目預算財政局撥付結余部門預算表

九、凈資產債務情形表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第三位置 名稱解釋

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、基本管理職能

꧒西安市松江區中山街辦辦片區環保情況貼心服務管理工作站是區衛計委下的一種基層工作醫疔單位。承受中山街辦辦廣大青年人們老百姓大體醫疔與共同環保情況杜絕養生貼心服務管理。

二、結構配置

🏅根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018年終使收入付出預算總表

企業:萬的大寫

營收

其他支出

項目流程

竣工決算數

新項目

部門預算數

一、民政審批收益

4592.73

一、大部分產品性產品收支

 

  但其中:國家性貨幣基金預算表財政支出補貼款

 

二、國際關系費用

 

二、上家政府補貼年收入

181.65

三、國防軍事費用支出

 

三、企事業收入來源

3541.72

四、公益性健康安全教育支出

 

四、開創收

 

五、教學撥出

 

五、付屬工作單位上交國家使收入

 

六、物理學技術設備付出

 

六、任何收入來源

843.99

七、文化教育體育課與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

八、社交擔保和就業形勢開支

580.96

 

 

九、醫療服務衛生防疫與設計生二胎總支出

8396.6

 

 

十、節省綠色環保收支

 

 

 

五一、城鄉建設社群收入支出

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

第十三、城市交通運送花費

 

 

 

十四、影視資源勘察短信等收入支出

 

 

 

第十三、商家服務的業等撥出

 

 

 

第十六、財經撥出

 

 

 

十六、捐助同一區域撥出

 

 

 

十九、土地資源浮游生物氣象學等經費支出

 

 

 

19、房間有保障收支

128.58

 

 

第二十、調味品廢舊物資存量性支出

 

 

 

二十一國慶、另外支出費用

 

年初純收入累計數

9160.09

當年度付出總計

9106.14

用事業發展貨幣基金補充收支明細差額

 

盈余調整

270.63

年末結轉和余額

402.78

半年度結轉和余額

186.1

總額

9562.87

總結

9562.87


2018當年度收益預算表

方:萬塊

投資項目

上年凈收入累計數

財政局捐款營收

上一級補貼申請書收益

行業收入水平

生產經營盈利

附設組織上交國家工資

同一納入

功能分類
科目編碼

會計分類標題

預估合計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

的社會保證和大學生就業

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業有成工作單位離退居二線

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

行業部門離養老金

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

行政公司的事業公司的一般給養老穩定網上繳費支出費用

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

政府機關事業公司的專職年金繳納費用費用

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環衛環衛與計劃書生孩子撥出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

底層醫療保健環保組織

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

成市社區服務站干凈平臺

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

一些表層醫療機購衛生管理機購

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公共性環衛

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

基本上公共的服務衛生的服務

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業企業單位企業單位醫療衛生

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業公司的醫療服務

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航付出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改草付出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018全年度收入支出部門預算表

政府部門:上萬元

品牌

年初結余加總

總體支出費用

投資項目支出費用

繳納領導費用

操作總支出

對附屬醫院部門補助金經費支出

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

加總

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

市場經濟保駕護航和求業

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業有成企業單位離退居二線

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

參公公司離退居二線

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

市直機關教育機關單位名稱職業角色年金交款開支

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

行政機構人事機構通常養老生活安全貨幣基金的補助金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療環境衛生與打算生殖費用支出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

底層醫療設備安全衛生設備

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

成市街道辦清潔衛生設備

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

其它的面層醫用清潔衛生組織

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公共信息干凈衛生

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

最基本共同衛生防疫服務的

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

人事部門事業性單位名稱醫療設備

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

事業公司的公司的醫療設備

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

往房服務保障總支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

公寓房轉型費用

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018年度目標財政廳捐款年收入總支出預算總表

基層單位:萬多

收益

費用支出

品牌

結算的時候數

工程

總計

基本上通用概預算財政性付款

現政府性債卷工程預算財政部門審批

一、基本公用成本預算財政部門補貼款

4592.73 

一、一般的公用設施售后服務費用

 

 

 

二、鎮政府性貨幣基金決算財務付款

 

二、外交史收入支出

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、公共性安全保障支出費用

 

 

 

 

 

五、學校付出

 

 

 

 

 

六、實驗技術性費用支出

 

 

 

 

 

七、文化知識球場與影視傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、的社會有保障和出去上班性支出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫遼干凈衛生與工作方案生二胎費用

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、節能降耗低能耗教育支出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌小區費用支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通銀行運輸管理費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘察信息查詢等支出費用

 

 

 

 

 

15、行業保障業等收支

 

 

 

 

 

十五、財務花費

 

 

 

 

 

十二、扶持某個省份經費支出

 

 

 

 

 

18、土地資源深海景象等支出費用

 

 

 

 

 

十八、住宅有效保障了性支出

 128.58

 128.58

 

 

 

三十、調味品物資采購貯備其他支出

 

 

 

 

 

二五一、其余付出

 

 

 

本年度納入累計數

4592.73 

上年收入支出合計數

 4592.73

 4592.73

 

本年財政性審批結轉和余額

 

年終財政局付款結轉和盈余

 

 

 

      一樣 共公決算財政廳捐款

 

 

 

 

 

      市政府性債卷預決算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

共計

4592.73 

共計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018年度目標普遍共同預結算的時候財政預算撥付付出結算的時候表

政府部門:萬元左右

新項目

自動求和

通常收支

產品付出

功能性的分類

課目商品編號

學科名字

208

 

 

世界 擔保和人才需求

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

人事部門事業心組織離退居二線

580.96

580.96

0

208

05

02 

教育事業機關單位離養老

22.85

22.85

0

208

05

06 

危險機關參公企事業單位考試事業年金繳付收支

148.40

148.40

0

208

05

07

對市直機關行業標準基本上養老商業保險商業保險母基金的補貼申請書

409.71

409.71

0

210

 

 

醫療保障環保與設計生肓費用

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

面層醫療保障衛生學學校

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

城區街道社區食品衛生裝置

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

各種基層黨組織醫治衛生防疫貸款機構

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公益性環境衛生

835.42

774.20

61.22

210

04

08

基礎公開健康服務質量

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政性視野的單位治療

158.71

158.71

0

210

11

02

行業行業社區醫療

158.71

158.71

0

221

 

 

公房服務保障費用

128.58

128.58

0

221

02

 

公寓房改革的實質收入支出

128.58

128.58

0

221

02

01

往房公積金貸款

128.58

128.58

0

加總

4592.73

3999.8

592.93

 


2018年中一樣共同概算不需要審批幾乎付出部門預算表

  政府部門:上萬元

投資項目

累計

師接待費

公供經費預算

資金分類整理

科目表編號

課目名號

301

 

月工資發福利開支

3813.73

3813.73

 

301

01

  常見工薪

421.95

421.95

 

301

02

  津貼費補肋

210.48

210.48

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

56.53

56.53

 

301

07

  業績考核年終獎金

1460.15

1460.15

 

301

08

部門事業心方大多社會養老人身險費

409.71

409.71

 

301

09

角色年金納費

148.40

148.40

 

301

10

教工一般醫療保健商業險納費

158.71

158.71

 

301

11

國家事業單位人員醫學經濟補貼網上繳費

 

 

 

301

12

同一社交有保障納費

65.47

65.47

 

301

13

公寓房個人公積金

132.73

132.73

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另一工薪福利待遇其他支出

749.60

749.60

 

302

 

設備和服務培訓其他支出

179.11

 

179.11

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

45.16

 

45.16

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司監管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)服務費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  專用箱村料費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  使用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  受托業務部費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  春節福利費

17.85

 

17.85

302

31

  公務接待使用車操作定期檢查費

 

 

 

302

39

  其它的路網成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣減價格

 

 

 

302

99

  的淘寶商品和業務其他支出

 

 

 

303

 

對人和人的補助費

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  活補貼

0.35

0.35

 

303

07

  社區醫療費用補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

本人農牧業生產制造救濟款

 

 

 

303

99

  另外的個人的家庭關系生活的補帖教育支出

1.61

1.61

 

310

 

資金性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公區專用設備采購

 

 

 

310

03

  專用箱機器設備購入

 

 

 

310

07

  個人服務網洛及APP采購刷新

 

 

 

310

13

  國家公務專車購買

 

 

 

310

19

  另一流量道具購置費

 

 

 

310

22

  神圣股本租賃費

 

 

 

310

99

  另外的基金性收入支出

 

 

 

自動求和

3999.8

3820.69

179.11

 


2018本年通常情況公用設施預預算國庫付款“三公”接待費及政府機關開機運行接待費費用預算表

方:千元

大部分共同成本預算不需要審批“三公”經費支出

工商登記程序運行

資金投入部門預算數

總金額

因公回國

(境)費

公務接待專車購進及自動運行費

公務活動接待廳費

小計

公務活動用車的

置辦費

因公公務車

運作費

概預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

概算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度相關部門性基金投資費用財政廳撥付總支出結算的時候表

基層單位:萬美元

業務

總金額

基本性教育支出

建設項目收入支出

用途分類管理

管理費用商品編號

幾個會計科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度房產欠債狀況表

 

 

總額計量單位:千元

 

總數量

幣值

今年初數

半年度數

今年初數

半年度數

一、凈資產預估合計

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)移動財產

——

——

1844.1

2137.33

   (二)不變財力

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

🐽                          普遍公務接待使用車

 

 

 

 

💮                          稽查值崗小二租車

 

 

 

 

🔯                          珍禽的專業技術職稱應用私車

 

 

 

 

𓂃                          其它的出行

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

♊               4.別的統一資源

——

——

273.3

365.43

🧸        減:總共使用折舊費及減值備好

——

——

 

 

   (三)常期投資

——

——

 

 

   (四)搭建工程施工

——

——

 

 

   (五)無形之中股本

——

——

36.43 

79.78

🍨        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)任何基金

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

 760.3

991.84

三、凈資本總金額

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、更多西安市松江區中山街道社區保障站社區保障站安全衛生保障基地2018季度收錄支出費用部門預算綜合性癥狀描述

佛山市松江區中山街道辦事處社區服務于中心站環衛服務于中心站2018年度收入總計為9562.87萬塊、結余合計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、針對東莞市松江區中山街區街道社區干凈工作重心2018全年度使收入竣工決算具體情況這說明

當年度♈收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、相對于杭州市松江區中山居委居委清潔服務質量公司2018一年度總支出結算的時候環境就說明

上年ℱ支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、并于天津市松江區中山街社區服務項目站公共衛生服務項目主2018年財政預算審批效益撥出環境承載力條件講解

蘇州市松江區中山的大街上社群衛生學產品重點2018🦂年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、針對武漢市松江區中山銜道特別安全衛生的服務學校2018第四季度一樣 公用費用預算國庫補貼款開支預算狀況介紹

(一)一樣共同財政資金預算財政資金付款開支竣工決算總體經濟原因

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)似的共同費用不需要捐款費用竣工決算節構情況

廣州市松江區中山道路社區環境衛生環境衛生產品基地2018📖年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)通常問題公開項目預算財務捐款費用支出 預算詳細問題

西安市松江區中山居委會區域食品衛生的服務心中2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1♊、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2✤、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3♌、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🐭、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8꧃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、對於北京市松江區中山小區小區環保工作工作站2018本年差不多公開工程預算財政部門付款差不多其他支出結算的時候原因詳細說明

鄭州市松江區中山街道社區保障重心街道社區衛生保障情況保障重心2018🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2𓆏、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3👍、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、介紹上海市松江區中山銜道街道環衛服務保障咨詢中心2018半年度大部分公開估算國庫付款“三公”資金投入撥出竣工決算情況報告表示

(一)“三公”專項資金財政資金補貼款性支出結算的時候總的條件表明。

滬市松江區中山街街道辦環保服務培訓機構2018♒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出國工作(境)預備費由區外辦、區臺辦擔任建制,并規范發表,本政府部門不會再再行多次發表。

已開始公務接待活動公務接待車改革方案,公務接待活動公務接待車租賃費及執行運維費未配備。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”勞務費不需要捐款支出費用部門預算詳細的情況說明書怎么寫。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🦹重慶市松江區中山的大街上小區環境衛生工作基地2018第四季度無政府機關性資金成本預算財政收支捐款收支。

 

九、公有股權投資經營管理預算表財政支出捐款情況報告描述

廣州市松江區中山居委社區健康健康服務于中央2018年終無國有企業基金經營的預算表民政撥付其他支出。

十、其它的注重注意事項的條件反映

(一)市直機關電腦運行接待費其他支出現象

😼滬市松江區中山街道街道辦事處街道辦事處環境衛生產品中心局2018財政年度無機物關開機運行專項經費教育支出。

(二)鎮政府購置費用的情況

鄭州市松江區中山片區居委會片區健康精準服務學校2018꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)機動車、自建房層次性擠占情況

1.機動車輛

🔯截止到2018年12月31日,重慶市松江區中山銜道片區干凈衛生服務性心中共計運輸車輛2輛,這里面,相關私家車2輛

2.樓房

東莞市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算效績管理系統時候

𝓡上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

൲一、不需要工程工程預算捐款效益:指計量單位年初度從本級不需要工程工程預算職能部門有的不需要工程工程預算捐款,涉及尋常公用設施工程工程預算不需要工程工程預算捐款和鎮政府性資金工程工程預算不需要工程工程預算捐款。

🧸二、自己事業上使利潤:指自己事業上機構深入推進靠譜工作移動和其氧化硅移動具有的使利潤。基本是:醫學使利潤等。

🍎三、操作營收:指事業有成部門在靠譜業務員促銷活動方案內容基本手游輔助促銷活動方案內容模版開展業務非獨自歸集操作促銷活動方案內容獲取的營收。

⛎四、任何純使收錄:指組織獲得的除“不需要捐款純使收錄”、“企業純使收錄”、“營運純使收錄”等其他的純使收錄。重要是:共公干凈衛生健康體檢純使收錄、狂犬疫苗純使收錄等。

五、月初結轉和盈余:意指去年度無法順利完成、結轉到當年度按關于設定仍在用的金額。

ဣ六、歲末結轉和節余:指年初度或現在全半本年工程預算安裝、因直接狀況會出現影響是無法按原本年計劃實行,需推遲到今后全半本年按關干法律規定再的使用的財政資金。

七、核心費用總支出 :指企業為得到保障學校平常高速運轉、做完臺賬辦公責任而引發的四項費用總支出 。

꧟八、內容收入教育撥出:指計量單位為完成工作項目對應的行政事務崗位工作項目或企業發展趨勢對象,在核心收入教育撥出模版突發的杜六房加盟總部的收入教育撥出。

꧂九、生意費用撥出 :指企業發展的單位在專科移動及輔助制作移動之中抓好非獨立性記帳生意移動產生的費用撥出 。

💞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜11、國家機關運營經費預算費用費用 :指行政性部門名稱和參考公務接待員法維護的事業性部門名稱使用的通常服務性成本預算財政預算補貼款按排的根本費用費用 中的生活共公經費預算費用費用 費用費用 。

 

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