東莞市松江區永豐小區居委會小區食品衛生安全工作站點
2018半年度部門乃至每一位員工結算的時候
目 錄
首個區域 北京市松江區永豐街邊小區公共衛生提供服務機構概述
一、主耍職能部門
二、部們部門預算標準購成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入性支出預算總表
二、工資部門預算表
三、經費支出竣工決算表
四、財政預算付款營收性支出結算的時候總表
五、一般的公共性概算民政補貼款性支出預算表
六、應該服務性成本預算民政付款首要付出部門預算表
七、普通公眾預結算的時候不需要捐款“三公”經費開支開支及政府部門執行經費開支開支開支結算的時候表
八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性付款撥出結算的時候表
九、固定資產債務癥狀表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五局部 詞表述
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、通常管理職能
✨維護本地網區的大體醫學、普通病單發病的基礎照顧、可以恢復期病號的恢復開展與基礎照顧、通用衛生防疫防控與中醫保健用途。
二、醫療機構裝置
🔯給出上述所說責任,杭州市松江區永豐大街街道環衛服務于咨詢中心設設有學校,以及:單位室、醫務科、防護調理科、財稅科、門診部、產房及6個食品衛生工作站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年終部部門預算表
2018每年薪資收入收入支出結算的時候總表
標準:余萬元
創收 |
開支 |
||
項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財政資金撥付工資收入 |
3265.85 |
一、普通共同服務的性支出 |
|
這當中:地方政府性基金投資費用預算財政局撥付 |
|
二、外交史開支 |
|
二、上級部門補貼營收 |
158.47 |
三、中國軍事開支 |
|
三、人事凈收入 |
2570.23 |
四、公共信息安全防護性支出 |
|
四、管理納入 |
|
五、教育教學經費支出 |
3.82 |
五、附屬醫院部門上交納入 |
|
六、地理學技術水平付出 |
|
六、另外年收入 |
625.35 |
七、民族文化體育健康與影視傳媒收支 |
|
|
|
八、社會上擔保和求業支出費用 |
521.27 |
|
|
九、診療衛生學與記劃生孩子總支出 |
5700.48 |
|
|
十、發展節能安全安全經費支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區網站開支 |
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
十五、交通車輛車輛費用 |
|
|
|
十四、的資源勘測產品信息等收入支出 |
|
|
|
第十五、商業樓服務性業等收支 |
|
|
|
第十六、經融結余 |
|
|
|
十六、扶持其余的地方撥出 |
|
|
|
十九、國土局淺海天氣等開支 |
|
|
|
19、居住房基本保障收支 |
122.08 |
|
|
二十二、糧油加工工程物資存儲付出 |
|
|
|
二11、其它的收支 |
|
上年利潤合計數 |
6619.90 |
上年費用支出 加總 |
6347.65 |
用教育事業股權基金處理出入差額 |
|
節余計算 |
272.25 |
年終結轉和盈余 |
|
年初結轉和節余 |
|
總結 |
6619.90 |
總結 |
6619.90 |
2018季度純收入結算的時候表
工作單位:萬的大寫
創業項目 |
當年度工資合計數 |
國庫捐款收入水平 |
上級領導政府補貼薪水 |
企業效益 |
經驗年收入 |
附屬部門繳納納入 |
另外薪水 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
幼教費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教學結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教學教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的擔保和求業教育支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業的單位離退休工資 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野廠家離養老金 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性組織基本性關于養老地產養老商業保險網上繳費花費★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企參公標準參公標準職業角色年金交費支出費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環境衛生與進度表生肓費用 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保障安全衛生組織機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地方平臺食品衛生組織 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的下基層醫用衛生間學校花費 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公用安全衛生服務的 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業的單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織組織醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保護總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018本年支出費用預算表
政府部門:萬
創業項目 |
年初收支總計 |
主要收入支出 |
投資項目總支出 |
繳納上一級經費支出 |
合作經營教育支出 |
對加盟基層單位津貼總支出 |
||||
功能分類 |
學科命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的幼教經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一教育教學付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保障措施和就業形勢教育支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業政府部門政府部門離養老金 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企事業編離退休年齡 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業公司的公司的差不多關于養老地產養老穩定納費開支★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關視野的單位職業角色年金付費撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治干凈與規劃生殖性支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作整形干凈結構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會環保組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關群眾醫療保健健康機購撥出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心保障性衛生學保障 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事工作單位醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房切實保障收入支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型花費 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018全年財政廳付款利潤付出預算總表
院校:多萬元
工資收入 |
結余 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
加總 |
般公用工程預算財務補貼款 |
政府機關性基金投資工程預算財政部門撥付 |
一、一樣公開費用國庫撥付 |
3265.85 |
一、尋常公益性服務項目收支 |
|
|
|
二、地方政府性理財產品費用財政局撥付 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、飲水機性支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾健康安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學校花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、合理技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育競技與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、的社會安全保障和找工作其他支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療設備衛生防疫與工作規劃二孩收支 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節能技術環保性教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市區域費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理運載費用 |
|
|
|
|
|
十四、數據勘查數據等結余 |
|
|
|
|
|
第十、餐飲業服務保障業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務付出 |
|
|
|
|
|
十八、支助相關地段結余 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海洋環境氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、房產確保結余 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十二、糧油食品工程設備與物資的貯備結余 |
|
|
|
|
|
二11、別經費支出 |
|
|
|
上年薪資收入預估合計 |
3265.85 |
上年其他支出總計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
今年初財政資金撥付結轉和節余 |
|
年尾財務審批結轉和盈余 |
|
|
|
普遍共公費用預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性私募基金預決算財務審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3265.85 |
合計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年終常見公用設施預部門預算國庫補貼款其他支出部門預算表
公司:W
的項目 |
總計 |
大體費用支出 |
創業項目付出 |
|||
功效類別 課程和科目商品編碼 |
幾個會計科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學結余 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
同一文化藝術培訓總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
某些教育教學費用 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會存在有效保障和學生就業花費 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業院校離養老金 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展基層單位離退職 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業公司的公司的大體給養老商業保險手機繳費花費★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
行政方自己事業方崗位年金交費經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與進度表生孕撥出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層工作診療安全機購 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
成市特別環境衛生公司 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
其他的底層醫療保障公共衛生企業其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
首要公用衛生學工作 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
人事部門自己事業院校醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的的單位醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房產保障措施開支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018半年度通常公共性項目預算財政資金撥付大多結余竣工決算表
工作單位:萬美金
新項目 |
累計 |
人勞務費 |
通用費用 |
||
經濟實惠進行分類 科目必商品編號 |
專業科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水活動付出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
通常年薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
市直機關企業發展方差不多醫療人壽保險人壽保險金 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳付 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
員工大多醫療器械保費繳納費用 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會生活擔保納費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它公資福利金結余 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
設備和服務保障收支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印上費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
商業用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營公司經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型村料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委派的業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
公會經費支出 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
公益福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動車輛運作運維費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
別的公共交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他各種商品和服務項目支出費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個家庭生活環境的補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生話補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
治療費補帖 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人漁業產量補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個自己和家中的補貼政策性支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資基金性花費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公室生產設備采購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
使用機器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺上及軟件下載添置發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
別的路網的工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約固定資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產性費用 |
|
|
|
總金額 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018本年一樣 公用設施費用預算財務付款“三公”勞務費及政府機關行駛勞務費教育支出部門預算表
企事業單位:萬元左右
一樣公益性不需要預算不需要補貼款“三公”專項經費 |
部門啟動 費用結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待私家車租賃費及電腦運行費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 租賃費費 |
公務活動出行 運轉費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018當年度以政府性新基金成本預算財政局審批花費竣工決算表
的單位:億元
業務 |
累計數 |
大多經費支出 |
工程項目收支 |
|||
職能細分 管理費用簡碼 |
管理費用品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終資金流動負債現象表 |
||||
|
|
費用工作單位:千元 |
||
|
總數量 |
社會價值 |
||
月初數 |
年初數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、房產累計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流動性固定資產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定不變股本 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🙈 尋常國家公務專用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𒀰 聯合執法交警執法車輛 |
|
|
|
|
🅺 重型職業工藝租車 |
|
|
|
|
𒅌 許多出行 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ꦜ 4.許多比較固定債務 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🍸 減:累計額攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型財產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
♕ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于武漢市松江區永豐街辦居委會安全衛生安全服務基地2018本年工資收入撥出結算的時候整體問題表示
昆明市松江區永豐的大街上片區環境衛生保障心中2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、觀于廣州市松江區永豐街區街道安全衛生售后服務公司的2018全年度個人收入預算具體情況證明
年初💛收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關于幼兒園傷害市松江區永豐街邊片區環境衛生服務的平臺2018年終費用竣工決算原因闡述
上年🍌支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、對昆明市松江區永豐街道辦事處小區環保服務于核心2018本年財政開支審批創收開支綜合事情講解
重慶市松江區永豐街道特別特別衛生情況精準服務核心2018年度財政撥款🀅收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、有關西安市松江區永豐的大街上居委會衛生情況安全服務網站站2018年大部分公共服務概預算財政局補貼款性支出部門預算原因原因分析
(一)般公共信息竣工決算財政資金捐款經費支出竣工決算基本情況報告
西安市松江區永豐道路居委會安全服務中2018💫年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一樣公用概算財政廳撥付支出費用預算結構特征的情況
蘇州市松江區永豐街道辦事處社群衛生情況服務質量中心的2018💝年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)尋常公共服務項目預算財政部門撥付花費竣工決算準確環境
蘇州市松江區永豐城市區域環衛的服務咨詢中心2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🌜、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ꦉ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、光于西安市松江區永豐銜道街道辦事處衛生管理保障心中2018第四季度普遍公眾項目預算不需要補貼款核心支出費用結算的時候前提情況說明書
鄭州市松江區永豐銜道特別健康產品服務站2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦗ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌜、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
✃七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳補貼款收支結算的時候整體狀況說明書怎么寫。
武漢市松江區永豐城市社區環境衛生環境衛生服務項目中心的2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”預備費財政廳審批付出預算具體化具體情況介紹。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
ღ1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦復雜制定,并統一標準對外公布,本行業沒有自行決定多個對外公布。
2、🎀上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務客服客服費開支無
八、觀于成都市松江區永豐大街居委會環保服務學校2018年政府辦公室性新基金費用預算國庫審批支出費用結算的時候原因原因分析
南京市松江區永豐街鎮居委會健康業務中間2018全年無政府部性貨幣基金民政預算民政補貼款教育支出。
九、國家股資本運作工程預算財政部門補貼款狀態說
😼重慶市松江區永豐小區服務學校小區衛生間服務學校2018財政廳年度無國有制資本管理開工程預算財政廳付款開支。
十、許多至關重要須知的前提闡明
(一)危險機關作業預備費結余狀況
天津市松江區永豐區域區域衛生防疫服務質量學校2018一年度有機物關進行事業費性支出。
(二)政府部門采購員收入支出現象
北京市松江區永豐街道社區業務中央社區業務中央干凈衛生業務中央2018季度中央政府進貨合同額(以借款合同解除合同為基準)𒀰為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018༺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)設備、別墅唯一性占用量狀態
1.運輸車輛
🔥已于2018年12月31日,蘇州市松江區永豐街道辦片區衛生管理精準服務公司用到的通常情況下因公小二租車中,由區機關單位行政監察管控局中國統一食品質量保障的通常情況下因公小二租車為1輛。
2.樓房
✨截止期2018年12月31日,滬市松江區永豐城市平臺清潔服務咨詢中心用到的商品房中由區機關事業單位事務處理標準化監管局制定安排的成都市松江區永豐居委辦事效率處土地產權的商品房為7600多平米。
(四)估算業績考核處理時候
ღ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍰一、不需要捐款盈利:指企業單位當全年度從本級不需要監管部門拿得的不需要捐款,包含普遍公用設施費用不需要捐款和縣政府性理財產品費用不需要捐款。
💞二、教育事業上的薪資:指教育事業上的方搞好非常專業業務員行為舉例說明輔助的行為得到的薪資。主要是是:醫療管理薪資等。
🍷三、生意收益:指事業性工作單位在專科業務量話動簡答幫助話動之中抓好非獨力記帳生意話動拿到的收益。一般是:招租收益等。
𒀰四、任何效益:指方要先拿到的除“財政部門審批效益”、“事業有成效益”、“經營者效益”等在內的效益。最主要是:技術學校健康體檢效益等。
五、期初結轉和盈余:就是指當年度未能來完成、結轉到本年度按想關指定仍然利用的經濟。
🀅六、年終結轉和節余:指上全第四季度或曾經全第四季度決算準備、因主觀性條件進行發展是沒辦法按原籌劃進行,需遲緩到后來全第四季度按關于法規仍然選用的現金。
💧七、總體性開支:指標準為保障機制醫療機構正常的機器運行、結束日常生活的工作神器任務而遭受的幾項性開支。
🏅八、新項目付出:指企業為已完成當前的行政事務工作上釣魚任務或視野成長 夢想,在常見付出除此之外再次發生的多種付出。
🥂九、銷售營運撥出:指事業行業在正規專業主題游戲活動方案及配套主題游戲活動方案后大力開展非孤立測算銷售營運主題游戲活動方案發生的的撥出。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤪國慶、廠家工作費用:指財務廠家和依據因公員法的管理的創業廠家應用平常通用概預算財務補貼款讓的根本費用中的守則公用設施費用費用。