西安市松江區方松居委會街道環衛服務管理中間
2019全年部門預算
目 錄
第一名環節 杭州市松江區方松居委居委衛生監督功能管理中心概述
一、主耍管理職能
二、裝置設有
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、營收性支出竣工決算總表
二、盈利竣工決算表
三、收支預算表
四、財政總支出撥付工資收入總支出結算的時候總表
五、常見服務性費用預算不需要補貼款開支預算表
六、大部分公共性概算財政資金補貼款基礎收入支出預算表
七、通常公共信息預算表財政部門捐款“三公”專項專項經費及部門電腦運行專項專項經費開支部門預算表
八、縣政府性母基金預算表財政預算審批總支出預算表
九、基金資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四、部位 形容詞解說
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 最主要的職責
𝄹傷害市松江區方松道路社區網站環保防疫售后服務的性心中是區衛建委下的二家面層醫遼組織 ,擔負方松道路及廣富林道路內很多國民市民差不多醫遼售后服務的性及通用環保防疫售后服務的性。
二、組織機構設定
ꦆ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
😼第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末收入來源花費竣工決算總表
企業單位:萬美金
薪水 |
收支 |
||
工作 |
部門預算數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、大部分公用設施概預算財政部門捐款薪資收入 |
4401.35 |
一、一樣 公共性保障開支 |
|
二、政府機關性私募基金項目預算財政部門付款使收入 |
|
二、外交史花費 |
|
三、上家補助金利潤 |
|
三、中國國防支出費用 |
|
四、事業上營收 |
7678.25 |
四、服務性健康安全收入支出 |
|
五、生意營收 |
|
五、教學結余 |
|
六、其他行業繳納使收入 |
|
六、小學科學技藝開支 |
|
七、別的收入來源 |
39.76 |
七、技術 親子旅游田徑運動與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會的保駕護航和就業前景其他支出 |
713.79 |
|
|
九、食品衛生身體結余 |
11075.12 |
|
|
十、發展節能工業節能工業節能費用支出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟街道花費 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
13、交行搬家撥出 |
|
|
|
十四、資源量探礦相關信息等撥出 |
|
|
|
二十、商業圈服務項目業等費用支出 |
|
|
|
16、科技金融費用支出 |
|
|
|
十二、支助另外的國家總支出 |
|
|
|
二十、自然的影視資源浮游生物天氣等教育支出 |
|
|
|
19、公寓房維護性支出 |
178.22 |
|
|
二十二、糧油食品防汛物資儲備量撥出 |
|
|
|
二五一、災情治理及緊急菅理開支 |
|
|
|
二第十二、其他的經費支出 |
|
上年薪資收入合計數 |
12119.36 |
年初費用支出 預估合計 |
11967.13 |
用行業資金確定收支明細差額 |
|
節余分配原則 |
83.96 |
今年初結轉和節余 |
88.27 |
年底結轉和節余 |
156.54 |
總金額 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019全年度收入水平預算表
政府部門:千元
工程 |
上年純收入合計數 |
財政廳審批薪水 |
上級領導補貼政策薪資 |
事業性凈收入 |
加盟營收 |
復屬企事業單位上交收入水平 |
其它的薪水 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
生活有效保障和專業教育性支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業公司離退體 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離退休之 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展的單位總體頤養保費交款費用支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業的單位職業角色年金交款付出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈身體費用 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫院清潔設備 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區網站公共衛生培訓機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生監督 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共服務項目清潔服務項目 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公共服務于干凈衛生服務于 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業政府部門醫用 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱醫療保障 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障支出費用 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革費用 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人公積金貸款 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019月度教育支出預算表
企業單位:W
業務 |
本年度性支出自動求和 |
最基本付出 |
品牌教育支出 |
繳納上家收入支出 |
經營管理開支 |
對其他行業補助費費用支出 |
||||
功能分類 |
管理費用各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保護和就業形勢教育支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門參公企業離退休工資 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業標準離退休年齡 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業行業行業基本的關于養老地產養老保障付費收支 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業性企企業事業性企企業新職業年金付費教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間身心健康費用支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備環境衛生中介機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區片區安全衛生醫療機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共信息干凈產品 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公共信息衛生學安全服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展行業診療 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業醫遼 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房的保障教育支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改草總支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019本年度財政局捐款凈收入經費支出部門預算總表
公司:萬的大寫
工資收入 |
支出費用 |
||||
業務 |
部門預算數 |
活動 |
總金額 |
大部分服務性項目預算國庫捐款 |
政府機構性資金成本預算民政撥付 |
一、平常公用概算財政部門審批 |
4401.35 |
一、基本公用設施服務質量其他支出 |
|
|
|
二、政府性性母基金費用預算不需要補貼款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾衛生花費 |
|
|
|
|
|
五、教育教學收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技木收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平景區運動與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
|
|
八、社會性擔保和學生就業開支 |
|
418.79 |
|
|
|
九、環衛正常其他支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能公司綠色環保花費 |
|
|
|
|
|
11、城鎮街道支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通管理運輸管理花費 |
|
|
|
|
|
十四、資原地質勘察的信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、企業服務培訓業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技撥出 |
|
|
|
|
|
十六、協助別東南部結余 |
|
|
|
|
|
二十、自燃物資海底氣象條件等花費 |
|
|
|
|
|
19、自建房保障措施費用支出 |
|
115.70 |
|
|
|
20、糧油加工救災物資儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二11、地震災害預防及應激操作其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它教育支出 |
|
|
|
年初收入來源合計數 |
4401.35 |
年初教育支出合計數 |
|
4401.21 |
|
年末民政補貼款結轉和余額 |
|
年尾國庫捐款結轉和余額 |
|
0.14 |
|
一、通常情況通用概算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性股票基金估算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4401.35 |
總額 |
|
4401.35 |
|
2019全年通常服務性成本預算財政資金補貼款付出部門預算表
標準:多萬元
大型項目 |
總金額 |
首要費用 |
工程性支出 |
|||
功用的分類 幾個會計科目識別碼 |
課程標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展保證和就業的總支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業機構離退休之 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
機構視野基層單位大致醫療保險公司保險公司交費其他支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業公司衛生事業公司工作年金交款開支 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
安全衛生更健康費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務環境衛生平臺 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道干凈組織 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公開環保 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
主要通用干凈衛生服務培訓 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
大的通用干凈衛生服務質量 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
租賃房后勤保障收支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
公房改善其他支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年末一般公眾預預算財政預算補貼款一般付出預算表
企業:十萬
樓盤 |
合計數 |
人員管理預備費 |
公供金費 |
||
社會經濟分為 會計分類識別碼 |
課目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇會員福利開支 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
主要月工資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核工資收入 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
企業事業心企業基礎醫療保障保障繳付 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職位年金付款 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
員工大體醫療器械保險行業網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補助金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會存在有效保障了付款 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些基本工資獎勵開支 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
設備和工作其他支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
接待室費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
印刷類費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
交電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
電力費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租借費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬相關成本費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛租賃運轉運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通出行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個各種商品和服務保障開支 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對每個人和家廷的經濟補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人林業加工補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對個體戶和人的政府補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資產管理性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機采購 |
|
|
|
310 |
03 |
上用主設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺絡數據及app軟件添置內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通運輸軟件工具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和展示品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產投資性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
𒆙2019全年常見公共性概預算財政部門撥付“三公”費用其他支出及單位工作費用其他支出其他支出竣工決算表
組織:千元
通常情況服務性預決算財政支出捐款“三公”金費 |
行政單位電腦運行 接待費預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛使用折舊費及作業費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
因公車輛租賃 購入費 |
公務活動用車的 運轉費 |
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概算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度以政府性母基金概預算財政廳撥付收支結算的時候表
計量單位:千元
頂目 |
加總 |
大致結余 |
樓盤總支出 |
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功能鍵種類 專業科目識別碼 |
會計分類明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終股權負債率情況表 |
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限額行業:萬塊 |
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用量 |
社會價值 |
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年終數 |
年終數 |
月初數 |
月底數 |
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一、資源總計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)不變股權 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
♉ 2.實用機 (臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🐭 中間:(1)機動車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🍸 基本上公務活動車輛 |
|
|
|
|
𒁏 聯合執法巡邏專用車 |
|
|
|
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🐭 特殊職業新技術車輛 |
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|
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♔ 許多私家車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
♕ 4.其它不變股本 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
♐ 減:累計額折舊費用及減值需要準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長期的股份權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷債券投資投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形債務 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🌺 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)某些財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與廣州市松江區方松街邊街道衛生情況服務管理心中2019本年度利潤花費部門預算整體來說狀態這說明
傷害市松江區方松街鎮居委會清潔服務培訓重點2019🌼年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、對於傷害市松江區方松居委社區食品衛生食品衛生服務保障學校2019第四季度薪水部門預算時候原因分析
本年度꧒收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、有關杭州市松江區方松街道辦事處居委衛生管理精準服務機構2019年中費用支出 結算的時候情況發生解釋
本年度🦩支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、觀于西安市松江區方松銜道居委會衛生學精準服務重點2019年終財政性補貼款個人收入經費支出總體布局狀況原因分析
蘇州市松江區方松居委社群衛生學服務培訓重心2019💖年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、相對于武漢市松江區方松街鎮社區環境衛生環境衛生的服務核心2019季度一般來說公共服務成本預算國庫付款其他支出竣工決算現象解釋
(一)似的公共性預預算不需要撥付付出預算整體來說情況報告
鄭州市松江區方松道路街道辦事處干凈衛生服務管理機構2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)基本公共信息費用民政審批開支部門預算框架癥狀
傷害市松江區方松社區安全社區安全安全功能機構2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)應該公開概算不需要審批費用竣工決算主要問題
滬市松江區方松居委平臺衛生管理服務性中心局2019💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🙈、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🍰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🐼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🤪、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、光于杭州市松江區方松社區業務機構社區業務機構衛生監督業務機構2019年中一樣公用設施項目預算財政撥出撥付差不多撥出預算事情就說明
深圳市松江區方松街道平臺平臺安全精準服務重點2019🦋年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🍌、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🐲七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政廳補貼款經費支出預算綜合性癥狀表示。
ও上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
𒁏上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費財政教育支出付款教育支出竣工決算重要情況報告表明。
傷害市松江區方松街道平臺平臺干凈衛生服務的基地2019當年度無“三公”經費開支財政局補貼款開支。
八、至于傷害市松江區方松道路社群衛生間服務性服務管理中心2019全年相關部門性理財產品概算民政付款性支出竣工決算情況發生說明書
𓃲濟南市松江區方松平臺精準服務服務管理平臺平臺環衛精準服務服務管理平臺2019年度目標無政府機構性新基金費用財政性審批費用支出 。
九、國家股資產投資經營管理決算財務付款狀況表明
🍨北京市市松江區方松社區網站服務于中社區網站衛生學服務于中2019每年無國有土地資本公司經營的成本預算財政局捐款開支。
十、別為重要要點的情況下闡述
(一)行政機關行駛勞務費費用支出 環境
蘇州市松江區方松社區服務中社區服務中環衛服務中2019年無機物關程序運行預備費結余。
(二)當地集中采購流程其他支出情況報告
昆明市松江區方松街邊街道辦事處公共衛生服務于重心2019🤪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)機動車輛、經過特殊化占情況發生
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算工作績效控制情況
🍸上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ไ一、民政捐款薪水:指企業單位上季度從本級民政單位提供的民政捐款,包涵基本公益性概費用預算民政捐款和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤概費用預算民政捐款。
🐷二、創業薪資工資:指創業工作單位大力開展行業國際的業務行為非常配套行為要先拿到的薪資工資。最主要是:醫療服務國際的業務薪資工資、服務性健康薪資工資等。
🐻三、開個人收入來源:指事業公司的在非常專業項目移動和其協助移動之中實施非孤立會計核算開移動完成的個人收入來源。
𝕴四、其他個人利潤:指的單位贏得的除“民政審批個人利潤”、“教育事業個人利潤”、“合作經營個人利潤”等在內的個人利潤。主要是: 物品盤盈個人利潤、產品漲價升值、社保支付榮譽款等等這些。
五、年末結轉和余額:意指去年度暫未成功完成、結轉到上年按業內相關規定再次應用的資本。
ꦉ六、年初結轉和余額:指當年末度或很多年年末費用預算布置、因相對主義生活條件時有發生波動時未按原策劃施工,需時間延遲到的時候年末按管于規范隨時的使用的費用。
七、大致經費性支出:指標準為保證組織正常人在運轉、已完成此外生活中工做目標而造成的基本經費性支出。
𝐆八、產品收支:指企業為完整不同的政府部門運轉受眾任務或企業進步進步受眾,在通常收支之下突發的那項收支。
🍒九、運營費用:指事業性行業在的專業游戲活動內容方案及配套游戲活動內容方案模版開展調研非獨立的測算運營游戲活動內容方案會出現的費用。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃11、市直機關正常運行資金投入:指行政機關機關公司和依據公務活動員法方法的人事機關公司利用一樣公眾概算財政性其他支出審批配備的首要性其他支出中的每天的公共資金投入性其他支出。