武漢市松江區方松街區社區居委會清潔售后服務管理中心
2018年中竣工決算
目 錄
最有些 武漢市松江區方松銜道小區衛生間安全服務基地概貌
一、主要是功能
二、中介機構快速設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、收入來源花費預算總表
二、薪水結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政局付款工資費用支出 結算的時候總表
五、普遍公共性估算財務撥付費用結算的時候表
六、通常情況共公概算不需要補貼款大致其他支出結算的時候表
七、普通公共性概預算財務撥付“三公”專項接待費及市直機關正常運行專項接待費性支出竣工決算表
八、政府部門性資金工程預算財政資金撥付總支出部門預算表
九、資源流動負債情況發生表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第六組成部分 詞表達
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、常見管理職能
𒉰武漢市松江區方松街區特別健康功能保障中央是區衛計委下的是一家基層黨組織醫學功能組織,承受方松街區及廣富林街區內廣大青年公民廣大群眾常見醫學功能功能保障及業務性健康功能保障。
二、裝置設立
💞根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度薪資開支部門預算總表
方:萬
盈利 |
教育支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、不需要補貼款收益 |
4186.09 |
一、平常公共信息服務的收支 |
|
進來:政府部性投資基金概算民政審批 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、領導補助款年收入 |
267.4 |
三、國家安全支出費用 |
|
三、創業效益 |
5581.82 |
四、共公安全性花費 |
|
四、開凈收入 |
|
五、教育學校開支 |
10 |
五、其他企業繳納創收 |
|
六、合理能力開支 |
|
六、某些納入 |
1278.37 |
七、民族文化教育與新傳媒付出 |
|
|
|
八、當今社會擔保和出去上班付出 |
173.42 |
|
|
九、醫藥衛生情況與進度表生孩經費支出 |
10110.39 |
|
|
十、能源管理節能減排支出費用 |
|
|
|
五一、城鄉一體化區域開支 |
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
13、交通管理裝運經費支出 |
|
|
|
十四、環境資源探勘產品信息等付出 |
|
|
|
第十三、商務功能業等費用 |
|
|
|
十五、經融收支 |
|
|
|
十八、救助另外東南部費用支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋生物氣象預報等收支 |
|
|
|
黨的十九、房屋安全保障教育支出 |
151.3 |
|
|
二十二、糧油加工材料物資貯備總支出 |
|
|
|
二國慶、其余付出 |
|
上年使收入預估合計 |
11313.68 |
本年度收支總金額 |
10445.11 |
用企業投資基金解決開支差額 |
|
余額平均分配 |
857.93 |
本年結轉和節余 |
80.87 |
年終結轉和盈余 |
91.51 |
累計 |
11394.55 |
總金額 |
11394.55 |
2018年中個人收入部門預算表
方:萬塊
好項目 |
當年度收益合計數 |
財政性補貼款納入 |
上一級政府補貼年收入 |
事業心利潤 |
合作經營薪資 |
所屬廠家上交國家收錄 |
另外的薪資 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教育輔導結余 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別育兒教育結余 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何文化教育其他支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障措施和自主創業總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展機構離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業的單位職業化年金納費性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務干凈和預計生二胎收入支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療部門學衛生學部門 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
市政區域衛生間設備 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
其余下基層醫療保障衛生防疫組織 費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用設施衛生學工作 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大共公食品衛生產品 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公院校醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野機關單位醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保收入支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改草費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018月度撥出部門預算表
工作單位:萬元左右
頂目 |
年初費用支出 總金額 |
大致經費支出 |
的項目收支 |
繳納上一級付出 |
自主經營結余 |
對其他方經濟補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
科目必稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓性支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他培育經費支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化教育教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保駕護航和就業率開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心政府部門離退休年齡 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上廠家職業類型年金交費開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環衛和計劃書計劃生育工作經費支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫遼干凈衛生部門 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社區服務站食品衛生部門 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他底層診療清潔衛生學校付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施干凈服務質量 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大共同衛生監督服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心企機關單位醫療保健 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司的醫療機構 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保護收支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質付出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018季度不需要審批薪資教育支出竣工決算總表
的單位:W
薪資收入 |
付出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
工作 |
合計數 |
通常公共信息工程預算財政預算捐款 |
現政府性貨幣基金預算表財政廳付款 |
一、般公共服務估算財政性撥付 |
4186.09 |
一、應該服務項目性服務項目開支 |
|
|
|
二、市政府性母基金概算財政廳捐款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、培養收支 |
10 |
10 |
|
|
|
六、生物學技能費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育足球與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、世界得到保障和學生就業經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療保障公共衛生與預計生小孩結余 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、綠色建筑環保型付出 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域街道社區收支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套車輛費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料地質勘察新信息等開支 |
|
|
|
|
|
15場、商業性服務業等費用 |
|
|
|
|
|
16、金融資本開支 |
|
|
|
|
|
十二、捐助某個地區劃分總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源深海形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、房間得到保障教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
三十、糧油加工防汛物資自給率付出 |
|
|
|
|
|
二11、許多其他支出 |
|
|
|
年初營收預估合計 |
4186.09 |
本年度教育支出合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
本年財務捐款結轉和余額 |
|
年底民政付款結轉和余額 |
|
|
|
通常情況公共信息費用預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性理財產品項目預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4186.09 |
總結 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018一年度普遍公眾估算財務撥付支出費用結算的時候表
方:萬元左右
新項目 |
加總 |
常規教育支出 |
業務付出 |
|||
技能細分 幾個會計科目商品代碼 |
管理費用稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校費用支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
其他的幼教撥出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另一個育兒教育經費支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
當今社會后勤保障和求業性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政處企事業部門離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關行業方事業年金交費費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
診療干凈和規劃養育收入支出 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫疔衛生管理裝置 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
城鎮平臺安全衛生平臺 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
某些下基層醫療環衛環衛部門經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
大體公益性健康業務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
特大公共精準服務衛生間精準服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上工作單位醫治 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上單位名稱醫療服務 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
居住房的保障費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
總金額 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018財務年度平常服務性費用預算財務審批總體費用支出 預算表
單位名稱:萬是
樓盤 |
累計數 |
工作人員費用 |
公共經費預算 |
||
經濟條件進行分類 考試科目項目編碼 |
課程種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇會員福利開支 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
總體月薪 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
部門事業標準首要社會養老保險金保險金費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納費用 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
干部職工大致治療商業保險繳付 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會生活得到保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余年終獎金福利福利撥出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
商品種類和的服務付出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
會議室費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具物料費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公買車進行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些交通費相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶商品和服務保障經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人家庭成員式的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我林業生育補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的小編和的家庭的補貼其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
工作產品購進 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機械租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心互聯網及系統置辦更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
相關客運道具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資產投資性花費 |
|
|
|
合計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
🌠2018月度般公共性概預算財務付款“三公”金費教育支出及政府部門運動金費教育支出教育支出結算的時候表
工作單位:來萬
尋常公益性工程預算財政性撥付“三公”資金 |
機構作業 專項資金結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公買車購買及正常運行費 |
國家公務客服費 |
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小計 |
公務活動公務車 置辦費 |
因公私家車 啟動費 |
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預決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終中央政府性債卷概預算財政廳審批費用支出 結算的時候表
公司的:萬美元
頂目 |
預估合計 |
總體教育支出 |
該項目總支出 |
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能力細分 會計科目打碼 |
科目必名號 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度固定資產負債率的記錄表 |
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收入額的單位:萬是 |
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人數 |
價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、債務預估合計 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)流股本 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)穩固財力 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🏅 常見公務接待用車的 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 衛生監督執法執勤點買車 |
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ꦰ 特種工藝專業課程技藝專車 |
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❀ 任何出行用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
ও 4.任何加固固定資產處置 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
🌳 減:連續累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網建設工程 |
—— |
—— |
|
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(五)隱形金融資產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
𒈔 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干天津市松江區方松街平臺衛生管理服務重心2018財政年度個人收入開支竣工決算基本情況下證明
成都市松江區方松街邊特別安全服務質量中2018ꦡ年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、就昆明市松江區方松的大街上居委清潔衛生業務重點2018月度純收入部門預算情況報告講解
上年ꦿ收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、對於廣州市松江區方松居委會街道辦事處食品衛生安全服務機構2018季度性支出預算環境情況說明書
上年🥀支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、并于南京市松江區方松城市區域衛生學產品咨詢中心2018年中國庫審批薪水付出總體設計環境情況報告
南京市松江區方松居委社群衛生間功能中2018💟年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、至于鄭州市松江區方松區域居委會區域環衛保障管理中心2018當年度一般的公眾項目預算財政資金捐款費用支出 預算條件表明
(一)一半公共性成本預算財政預算付款撥出預算綜合性具體情況
深圳市松江區方松大街街道社區環境衛生提供服務中2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)一般來說公益性預算表財政性捐款撥出部門預算空間結構具體情況
鄭州市松江區方松居委居委環境衛生服務質量中心局2018💮年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)一樣公用費用不需要撥付性支出預算詳細現狀
沈陽市松江區方松街區片區衛生學業務咨詢中心2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1ꦦ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🧔、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5🍸、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🌺、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🎃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8🐬、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9ꦉ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、有關廣州市松江區方松的大街上社區網站干凈衛生安全服務中央2018第四季度首要上公共信息費用預算財政部門審批首要結余預算的情況證明
天津市松江區方松街區街道社區環保安全服務服務平臺2018ও年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🐽、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🦹七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性審批費用部門預算總體經濟情況報告解釋。
🐠上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
沈陽市松江區方松街道街道社區街道社區食品衛生服務于基地2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金投入財政花費捐款花費預算準確狀況說明書。
天津市松江區方松的大街上社群環保業務重點2018月度無“三公”經費預算財政資金審批其他支出。
八、對成都市松江區方松街辦小區衛生間服務質量重心2018本年現政府性資金預算表不需要付款付出竣工決算癥狀原因分析
佛山市松江區方松街道社群社群健康工作中心站2018年無人民政府性貨幣基金概算財政局捐款其他支出。
九、國有控股資本投資開估算財政支出補貼款情況報告解釋
🉐傷害市松江區方松居委居委衛生監督精準服務學校2018每年無國有化金融資本經營管理預算表財政性撥付花費。
十、某個必要應當的條件闡述
(一)危險機關行駛經費預算教育支出癥狀
沈陽市松江區方松社區網站社區網站清潔衛生服務于中心局2018每年硅酸關電腦運行費用結余。
(二)政府部門的采購總支出癥狀
重慶市松江區方松大街居委會干凈衛生精準服務中間2018꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)來往車輛、住房特別占實際情況
天津市松江區方松社區食品衛生服務于中央社區食品衛生食品衛生服務于中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績管控環境
𒀰上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
💜一、不需要付款收入水平:指的單位當年度目標度從本級不需要人民政府部門作為的不需要付款,有大部分公益性概算不需要付款和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要付款。
🐓二、視野個人利潤:指視野方大力開展專業性國際金融業務游戲活動形式基本配套游戲活動形式完成的個人利潤。主要是是:醫療器械國際金融業務個人利潤等。
ꦕ三、生產薪資工資收入:指自己事業公司的在靠譜相關業務活躍下列不屬于助手活躍以外大力開展非獨力測算生產活躍贏得的薪資工資收入。
💯四、相關使納入水平:指機構提供的除“財政廳付款使納入水平”、“參公使納入水平”、“經驗使納入水平”等本身的使納入水平。注意是:公共性衛生學查體使納入水平、有價狂犬疫苗使納入水平、工程材料盤盈使納入水平等。
五、月初結轉和余額:意指上一年度暫不搞定、結轉到年初按有關的信息標準不斷運行的成本。
✤六、年尾結轉和余額:指當年終度或原來年終費用按排、因客觀存在必要條件引發變遷尚未按原準備具體實施,需延時到未來年終按密切相關規范接著使用的的經濟。
七、基本性收支:指部門為擔保系統平常轉運、搞定生活崗位任務而發現的相關收支。
🐬八、活動撥出:指政府部門為實現當前的行政部門辦公主線任務或視野發展進步階段目標,在基本性撥出后的發生的幾項撥出。
༒九、加盟撥出:指企事業企企業在正規專業項目形式及捕助項目形式之余抓好非自主折算加盟項目形式發生的撥出。
▨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒆙十一國慶、機關的政府部門進行費用:指行政機關的政府部門和根據公務活動員法服務管理的創業的政府部門在使用通常情況公共決算財政預算捐款合理安排的一般專項資金經費支出中的日常的公共費用專項資金經費支出。