成都市松江區岳陽街區域安全服務中心站
2018本年度團隊竣工決算
目 錄
第一次部件 成都市松江區岳陽街道辦事處平臺安全保障重點情況
一、一般職權
二、政府部門部門預算公司制成
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入費用部門預算總表
二、創收竣工決算表
三、結余部門預算表
四、財政結余撥付盈利結余結算的時候總表
五、常見公眾項目預算財政局補貼款教育支出部門預算表
六、一般的公開民政預算民政捐款總體性支出部門預算表
七、正常共公成本預算財政部門補貼款“三公”資金及國家機關進行資金其他支出部門預算表
八、政府部門性債券工程預算國庫付款支出費用竣工決算表
九、資本資產負債時候表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步有些 代詞釋意
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、關鍵崗位職責
ౠ滬市松江區岳陽街道辦居委安全產品質量質量中心的是區衛計委下的某家基礎醫藥衛生學貸款機構,承受岳陽地區劃分滿足廣大公民民眾差不多醫藥衛生學產品質量質量及通用安全產品質量質量。
二、組織 布置
🔯按照其上述所說管理職責,重慶市松江區岳陽街區社區精準服務管理中心站公共衛生精準服務管理中心站設4個設有醫院,涉及到:接待室室、財務管理科、醫教科、防冶健康保健科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度團隊部門預算表
2018每年薪資經費支出部門預算總表
標準:70萬
收入來源 |
撥出 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、財政性撥付納入 |
3248.84 |
一、正常共同服務保障總支出 |
|
當中:政府機關性貨幣基金決算財政性補貼款 |
|
二、國際關系費用 |
|
二、上級部門補助款納入 |
74.99 |
三、航空航天教育支出 |
|
三、教育事業效益 |
7642.76 |
四、公共服務安全管理花費 |
|
四、銷售經營效益 |
|
五、教育輔導付出 |
|
五、附設機構上交創收 |
|
六、科學實驗技術花費 |
|
六、相關營收 |
566.80 |
七、歷史文化體育類與文化開支 |
|
|
|
八、社會性得到保障和學生就業費用支出 |
545.63 |
|
|
九、醫疔公共衛生與行動計劃計生收入支出 |
10214.41 |
|
|
十、高效干凈支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉居民區域支出費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
十五、道路交通運載結余 |
|
|
|
十四、教育資源勘查個人信息等結余 |
|
|
|
15、工業保障業等總支出 |
|
|
|
第十六、科技金融總支出 |
|
|
|
十二、捐助相關沿海地區開支 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象預報等性支出 |
|
|
|
19、個人住房得到保障收入支出 |
130.59 |
|
|
二是、油糧防汛物資儲備量教育支出 |
|
|
|
二十一月、其它的支出費用 |
|
當年度收入水平總計 |
11533.39 |
上年性支出累計數 |
10890.63 |
用視野理財產品確定收入支出表差額 |
|
盈余確定 |
640.49 |
期初結轉和余額 |
36.27 |
年尾結轉和盈余 |
38.54 |
總金額 |
11569.66 |
總結 |
11569.66 |
2018月度工資收入預算表
廠家:萬余元
頂目 |
本年度收入水平加總 |
不需要捐款使收入 |
上一級補貼費薪資 |
創業薪水 |
營業個人收入 |
其他院校繳納營收 |
一些營收 |
||||
功能分類 |
科目必英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
世界 保險和出去上班教育支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業企業離退休工資 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司的離退休工資 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展廠家大體醫療商業險商業險付費費用支出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企事業機構企事業機構職業選擇年金手機繳費收入支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生管理與記劃生肓結余 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫治環保公司 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城區居委會干凈衛生組織 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的下基層醫疔衛生防疫貸款機構 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常服務項目性衛生監督服務項目 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上基層單位醫療器械 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業標準醫療保障 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房得到保障結余 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質總支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018全年經費支出部門預算表
的單位:萬的大寫
建設項目 |
當年度總支出總金額 |
常規費用支出 |
該項目經費支出 |
繳納上司付出 |
自主經營開支 |
對附屬組織補貼政策結余 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活質量保障和就業前景費用 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作機構離退體 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野計量單位離養老金 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業企業單位首要社會個人養老保險公司交費其他支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公機構新職業年金繳付花費 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生與打算孕育費用 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療設備衛生防疫培訓機構 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區居委會衛生間平臺 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它基層員工醫療服務安全醫療機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共公環境衛生業務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業標準醫用 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位診療 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保費用 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革創新收入支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018年中國庫捐款薪資撥出預算總表
機關單位:萬
收入來源 |
撥出 |
||||
的項目 |
預算數 |
活動 |
加總 |
正常公用設施成本預算財政部門審批 |
政府機構性理財產品成本預算財政支出審批 |
一、般公用預算表不需要審批 |
3248.84 |
一、普遍共同產品收入支出 |
|
|
|
二、中央政府性債卷概預算財政局補貼款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天費用 |
|
|
|
|
|
四、公用防護付出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學費用支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化軍事體育與新傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會質量保障和就業創業撥出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫療環保環保與策劃孕育教育支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節水環保標準總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮特別收支 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路道路交通物流總支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探勘數據信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十、商用服務培訓業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助某個中南部其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋資源景象等費用 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房維護其他支出 |
|
|
|
|
|
第二十、調味品材料物資存儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、各種經費支出 |
|
|
|
上年納入累計 |
3248.84 |
年初經費支出自動求和 |
3248.84 |
3248.84 |
|
本年財政廳撥付結轉和節余 |
|
月底不需要付款結轉和余額 |
|
|
|
一半通用預決算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
中央政府性資金概預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3248.84 |
總金額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018一年度一樣 公共性成本預算財政撥出撥付撥出結算的時候表
計量單位:百萬元
大型項目 |
加總 |
核心教育支出 |
品牌其他支出 |
|||
功效區分 題目編碼查詢 |
課程名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會服務保障和出去上班費用支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業政府部門離養老金 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離退休年齡 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
社區醫療安全衛生與策劃生孕撥出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
面層醫院健康平臺 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
都市街道辦事處環衛結構 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
任何表層醫疔食品衛生機購付出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
核心公開衛生間服務于 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018本年尋常公用設施估算財政部門撥付基礎支出費用竣工決算表
公司:百萬元
創業項目 |
累計數 |
者專項經費 |
共公勞務費 |
||
經濟實惠分類別 幾個會計科目商品編碼 |
管理費用簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪好處收入支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
基本性公司 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
政府部門衛生事業機關單位主要醫養安全費 |
|
|
|
301 |
09 |
崗位年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
干部職工大致醫用商業保險付費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療保障補貼費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
任何當今社會安全保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
別薪水公益福利費用支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
商品種類和服務項目教育支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業安全保管費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具產品費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務買車自動運行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一客運保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
同一貨物和貼心服務教育支出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對各人和家長的補帖 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
居住補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農耕生產加工補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
同一個體戶和企業的經濟補貼收支 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息電腦網絡及手機軟件新購內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通運輸道具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的投資基金性費用 |
|
|
|
預估合計 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018當年度基本上通用財政性預算財政性付款“三公”資金投入及單位行駛資金投入費用支出 竣工決算表
組織:70萬
基本上公共服務項目預算國庫審批“三公”事業費 |
機關事業單位正常運行 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待租車置辦及運動費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 租賃費費 |
公務活動租車 運轉費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年度國家性債卷費用財務付款性支出竣工決算表
企事業單位:多萬元
該項目 |
加總 |
基本的總支出 |
工程收入支出 |
|||
功能表歸類 管理費用打碼 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度房產負債率情況報告表 |
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標準院校:上萬元 |
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數 |
價格 |
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月初數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、金融資產加總 |
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6384.00 |
7097.72 |
(一)流chan債務 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)放置資源 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🐭 一樣國家公務專用車 |
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🌳 衛生監督執法巡邏使用車 |
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🌞 特種車輛職業 技巧租車 |
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ꦡ 其它的買車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
ꦆ 4.任何放置房產 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
ℱ 減:積累折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)經常性資金 |
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—— |
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(四)修建中工作 |
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—— |
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(五)隱形的資金 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🥀 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關財產 |
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—— |
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二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資源累計數 |
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—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園昆明市松江區岳陽街區居委安全服務保障基地2018財政年度工資教育支出結算的時候總的實際情況解釋
重慶市松江區岳陽居委會社區產品站干凈衛生產品中央2018ꦚ年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、針對深圳市松江區岳陽的大街上街道環保服務的公司2018月度凈收入結算的時候情況報告證明
上年🐭收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、更多滬市松江區岳陽街道辦小區衛生學保障主2018本年度開支結算的時候實際情況報告書
當年度ꦅ支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、介紹成都市松江區岳陽街辦街道社區健康服務性學校2018全年度財政資金審批薪資收入開支基本情形說明怎么寫
天津市市松江區岳陽道路社群食品衛生服務保障中心站2018🍒年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、對于昆明市松江區岳陽街道辦小區清潔衛生提供服務服務網2018當年度尋常公益性概算財政廳撥付支出費用結算的時候條件表明
(一)普遍共同概算民政捐款費用預算整體來說條件
杭州市松江區岳陽居委售后服務學校居委衛生防疫售后服務學校2018𒁏年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)普遍公眾概算國庫撥付費用支出 結算的時候節構原因
濟南市松江區岳陽街鎮街道辦清潔衛生服務性平臺2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)普遍公共服務財務預算財務捐款結余預算重要情況發生
廣州市松江區岳陽街辦片區衛生監督服務學校2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、有關于濟南市松江區岳陽街鎮居委會環衛精準服務心中2018年中平常公共信息工程預算財政預算補貼款大體費用預算原因說明
傷害市松江區岳陽街邊社群衛生情況服務管理中心站2018𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
♋七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要審批經費支出預算總體設計現象代表。
深圳市松江區岳陽大街社群公共衛生業務心中2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因✅上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”接待費民政審批花費部門預算主要時候解釋。
濟南市松江區岳陽的大街上平臺環衛售后服務中央2018第四季度無“三公”專項經費財政性審批費用。
八、相關濟南市松江區岳陽街道社區街道社區環保服務保障核心2018第四季度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫付款開支預算實際情況講解
♏深圳市松江區岳陽的大街上街道社區環衛服務管理中2018全年度無政府辦公室性私募基金項目預算國庫補貼款其他支出。
九、國家股資本公司運營概預算不需要捐款現狀說明書
﷽傷害市松江區岳陽街道辦居委會衛生管理安全服務學校2018本年無國有制資產銷售經營費用預算財政性審批付出。
十、另外重要的事宜的具體情況代表
(一)行政單位運作專項資金費用支出 狀態
北京市松江區岳陽街區街道辦衛生監督貼心服務重心2018財政年度硅酸關進行資金撥出。
(二)鎮政府采買其他支出情況報告
北京市松江區岳陽道路社區網站衛生情況服務于重心2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)設備、住房特有使用癥狀
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核標準化管理現象
ꦐ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
♌一、國庫性審批工資:指相關部門年初度從本級國庫性相關部門拿得的國庫性審批,還有一樣通用工程預決算國庫性審批和鎮政府性債卷工程預決算國庫性審批。
🎶二、參公收錄:指參公基層單位實施職業項目話動以及鋪助話動得到的收錄。主要是:醫療衛生服務培訓收錄等。
三、營業利潤:指人事廠家在技術業務量行為極其輔助的行為之下大力開展非獨立性統計營業行為提供的利潤。
ꦓ四、別的利潤:指廠家授予的除“財政性付款利潤”、“事業單位利潤”、“合作經營利潤”等或者的利潤。首要是:有價防疫針利潤,公共服務衛生監督休檢利潤等。
五、期初結轉和余額:是以上一年度還來完成、結轉到上年按相關的英文規則繼讀運用的資源。
🥀六、年初結轉和盈余:指上年或已前年概預算安排好、因從客觀的條件發生的發展就沒有辦法按原工作方案落實,需網絡延時到的時候年按相關聯明文規定隨時實用的錢財。
七、常規經費撥出:指企業為得到保障單位正常值啟動、做完平常辦公日常任務而發生的的哪項經費撥出。
ꦯ八、的項目撥出:指的單位為完全特定的的行政部門事業成長 神器任務或事業成長 成長 最終目標,在總體撥出外面造成的各種撥出。
♍九、自主生產經營收入花費:指事業機構機構在專業的游戲活動形式內容及幫助游戲活動形式內容本身開設非經濟獨立折算自主生產經營游戲活動形式內容再次發生的收入花費。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛十一國慶、機關事業公司正常運作事業費支出費用費用:指行政管理工作公司和依據公務活動員法管理工作的事業公司動用一般的通用預決算民政審批擬定的首要支出費用費用中的規章制度公供事業費支出費用費用支出費用費用。