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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區新浜鎮社群衛生學業務重心

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

一有些 成都市松江區新浜鎮社區居委會清潔的服務心中簡況

一、大部分主要職責

二、培訓機構制定

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、營收撥出竣工決算總表

二、薪資收入部門預算表

三、費用支出 預算表

四、財政廳補貼款收入來源性支出結算的時候總表

五、基本上公用設施財政預算預算財政預算捐款收入支出竣工決算表

六、關鍵上公開成本預算財政資金審批關鍵性支出部門預算表

七、通常公共服務預部門預算國庫捐款“三公”資金及市直機關加載資金其他支出部門預算表

八、人民政府性資金費用預算財政總支出撥付總支出部門預算表

九、財力資產負債的情況報告

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第八部門 詞釋意


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要職權

🐭佛山市松江區新浜鎮社群清潔公益性衛生防疫防疫保障的中心的是佛山市松江區清潔公益性衛生防疫防疫正常理事會會經理主管的干部群眾醫學清潔公益性衛生防疫防疫組織 。首要功能涉及承擔風險新浜區域大多國民干部群眾常規醫學保障的及公益性清潔公益性衛生防疫防疫保障的。

二、組織 安裝

♉根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019月度薪資收入付出竣工決算總表

組織:億元

薪資

教育支出

投資項目

結算的時候數

產品

部門預算數

一、正常公共服務費用預算財政預算捐款收益

2885.13

一、正常保障性保障撥出

 

二、國家性私募基金費用財務捐款薪水

 

二、外交政策結余

 

三、上家補助金盈利

 

三、中國國防收支

 

四、教育事業工資收入

4025.00

四、公益性的安全結余

 

五、經驗凈收入

 

五、培育經費支出

 

六、其他方上交工資

 

六、科學合理技能付出

 

七、別的創收

111.60

七、傳統藝術景區體育足球與傳媒廣告費用支出

 

 

 

八、社會中確保和人才需求結余

328.00

 

 

九、安全衛生良好收支

6171.05

 

 

十、綠色建筑生態環保其他支出

 

 

 

五一、城鄉一體化社區服務站其他支出

 

 

 

12、農業和林業水性支出

 

 

 

13、交通管理公路運輸支出費用

 

 

 

十四、自然資源地質勘察資訊等付出

 

 

 

15場、商業運作服務項目業等結余

 

 

 

第十六、風險管控性支出

 

 

 

二十七、協助另一個城市費用支出

 

 

 

18、理所當然資源英文海域氣象條件等費用支出

 

 

 

第十九、公寓房質量保障費用

89.55

 

 

三十、糧油食品物質儲備量費用

 

 

 

二十一國慶、災害性有效預防及應急方案管理工作收入支出

 

 

 

二12、其它費用支出

 

本年度工資收入總計

7021.73

本年度經費支出累計

6588.60

用自己事業資金挽救收支明細差額

 

盈余合理安排

 

月初結轉和余額

70.32

年終結轉和節余

503.45

合計

7092.05

總金額

7092.05


2019全年納入竣工決算表

企業單位:萬的大寫

頂目

年初營收合計數

財政局撥付營收

上司補貼費收入水平

事業效益

經營的薪水

其他的單位上交收益

同一盈利

功能分類
科目編碼

項目稱謂

合計數

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

社會的保護和自主創業費用

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政事務人事行業離養老

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

教育事業機關單位離養老金

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門事業性標準最基本社會養老安全交款教育支出

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門事業行業職業化年金付費支出費用

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

安全安全經費支出

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基層員工醫遼衛生間中介機構

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

城市地區街道社區服務監督設備

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

公共服務衛生監督

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

通常共同清潔衛生保障

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業發展工作單位醫療保健

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

視野廠家醫療器械

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

房產確保支出費用

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

個人住房改制費用支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

房產個人公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019年度目標費用支出 結算的時候表

工作單位:多萬元

創業項目

當年度費用支出 累計數

常規撥出

樓盤其他支出

上交國家上一級花費

生產其他支出

對復屬公司的補貼費性支出

功能分類
科目編碼

課目各稱

自動求和

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

社會上保駕護航和就業問題費用

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理參公標準離退職

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

創業公司的離養老

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

企創業企業創業企業差不多關于養老地產養老穩定繳納費用

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門企業機關單位行業年金手機繳費結余

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況綠色健康費用

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

基成醫療保健衛生管理公司

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

地區社區服務中心健康部門

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

公共性衛生間

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

基本性服務于性衛生監督服務于

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

財政企業公司醫用

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

自己事業公司的醫治

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護支出費用

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

房間收入分配改革收入支出

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

房屋公積金貸款

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019當年度財政部門撥付納入費用預算總表

單位名稱:W

盈利

收入支出

新項目

結算的時候數

該項目

累計數

正常公益性預算表財政廳付款

區政府性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳撥付

一、基本上公益性估算財政預算補貼款

2885.13 

一、通常情況公共信息精準服務付出

 

 

 

二、相關部門性新基金決算財政廳補貼款

 

二、外交活動性支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠教育支出

 

 

 

 

 

五、學校結余

 

 

 

 

 

六、專業技巧付出

 

 

 

 

 

七、傳統文化旅行田徑運動與文化傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、市場后勤保障和就業的支出費用

 15.25

 15.25

 

 

 

九、公共衛生健康生活收支

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、節省生態環保開支

 

 

 

 

 

五一、新型農村社區居委會經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

 

 

第十三、公共交通裝卸搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、的資源勘查短信等經費支出

 

 

 

 

 

十四、房地產業功能業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融服務撥出

 

 

 

 

 

十六、支援各種地教育支出

 

 

 

 

 

二十、大自然成本大海氣象站等付出

 

 

 

 

 

19、租賃房后勤保障經費支出

   13.46

 13.46

 

 

 

三十五、油糧商品儲備量性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性防控及應急預案監管花費

 

 

 

 

 

二12、另外開支

 

 

 

年初年收入合計數

2885.13

當年度開支合計數

 2885.13

 2885.13

 

本年不需要補貼款結轉和節余

 

月底不需要付款結轉和盈余

 

 

 

一、普通公共服務估算財政資金撥付

 

 

 

 

 

二、人民政府性債券項目預算不需要審批

 

 

 

 

 

總額

2885.13

總金額

 2885.13

  2885.13

 

 


2019本年度普遍公用成本預算財政費用審批費用部門預算表

廠家:萬的大寫

新項目

加總

基本上付出

該項目經費支出

能力進行分類

會計分類編號規則

管理費用標題

208

 

 

世界后勤保障和學生就業撥出

15.25

15.25

 

208

05

 

財政事業公司的離退職

15.25

15.25

 

208

05

02

事業機關單位離養老金

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業上的標準職業年金繳納教育支出

15.25

15.25

 

210

 

 

衛生管理綠色健康費用

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

基層工作醫療保障衛生間組織

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

城市發展街道社區清潔貸款機構

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

公益性環保

658.51

625.41

33.10

210

04

08

根本公眾衛生防疫服務性

658.51

625.41

33.10

210

11

 

行政管理企業發展企業單位醫院

18.11

18.11

 

210

11

02

事業廠家廠家醫療機構

18.11

18.11

 

221

 

 

居住房保駕護航費用

13.46

13.46

 

221

02

 

租賃房創新性支出

13.46

13.46

 

221

02 

01 

租賃房社保公積金

13.46

13.46

 

累計數

2885.13

2557.27

327.86

 


2019全年常見公共性成本預算財政性付款基本上付出預算表

  企業:萬塊人民幣

創業項目

總金額

成員預備費

通用費用

生活細分

考試科目識別碼

學科名字大全

301

 

公資福利性收支

2215.47

2215.47

 

301

01

  最基本很大打工族薪資

434.96

434.96

 

301

02

  津貼費補助費

134.38

134.38

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

72.00

72.00

 

301

07

  考核底薪

772.95

772.95

 

301

08

危險機關事業發展院校常見頤養天年穩妥繳納

6.17

6.17

 

301

09

職業類型年金交費

15.25

15.25

 

301

10

工作人員常見醫療保障保費納費

18.11

18.11

 

301

11

公務活動員社區醫療補貼金交款

 

 

 

301

12

的的社會有效保障了交款

37.88

37.88

 

301

13

住宅房住房基金

13.46

13.46

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  另一個年薪會員福利花費

710.31

710.31

 

302

 

商品信息和服務保障結余

339.72

 

339.72

302

01

  工作費

1.21

 

1.21

302

02

  印刷類費

1.72

 

1.72

302

03

  資訊費

0.72

 

0.72

302

04

  證件費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

2.74

 

2.74

302

06

  水電費

10.17

 

10.17

302

07

  郵電通信費

2.85

 

2.85

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安工作承包費

0.47

 

0.47

302

11

  交通費

3.08

 

3.08

302

12

  因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  專門用產品費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  常用能源費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.92

 

0.92

302

27

  委托人項目費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

7.17

 

7.17

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  國家公務用車的電腦運行定期維護費

0.34

 

0.34

302

39

  另一鐵路交通手續費

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及額外服務費

 

 

 

302

99

  其他的的商品和服務于花費

22.10

 

22.10

303

 

對小編和家族的經濟補貼

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補助款

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

小編水產業生產加工補貼金

 

 

 

303

99

  另一個對自身家庭環境的補助款

0.70

0.70

 

310

 

資產投資性性支出

1.38

 

1.38

310

02

  工作設備購置費

0.49

 

0.49

310

03

  專業級設施新購

0.89

 

0.89

310

07

  問題無線網絡及軟件折舊費提升

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車購置費

 

 

 

310

19

  各種流量生產工具購置費

 

 

 

310

21

  古墓葬和陳列方面品折舊費

 

 

 

310

22

  有形債務租賃費

 

 

 

310

99

  其他資本公司性結余

 

 

 

加總

2557.27

2216.17

341.10

 


2019季度正常公開估算國庫付款“三公”事業費及國家機關啟用事業費花費部門預算表

組織:萬塊

尋常公共性預算表民政付款“三公”專項資金

工商登記作業

勞務費竣工決算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務接待公務車采購及進行費

公務活動接待處費

小計

公務接待小二租車

購進費

公務活動車輛租賃

正常運作費

工程預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019當年度當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫撥付費用支出 部門預算表

組織:萬元左右

工程項目

總金額

通常撥出

樓盤付出

功能模塊類型

考試科目編碼查詢

題目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度凈資產資產負債的情況報告

 

 

限額基層單位:70萬

 

價值量

月初數

年尾數

本年數

月底數

一、財產合計數

——

——

4056.19

4353.80

   (一)流量財力

——

——

1443.21

1766.34

   (二)穩固財產

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

♓                2.普通的設備(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

🎶                     里面:(1)車倆(輛)

 1

 1

20.38

20.38

ཧ                                 常見公務接待專車

 

 

 

 

⭕                                 交通執法巡邏公務車

 

 

 

 

ꦉ                                 特總技術應用醫療技術應用私家車

 

 

 

 

ꦜ                                 一些公務車

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

💝               4.其它統一股權

——

——

245.20

256.42

꧃        減:累加累計折舊及減值的準備

——

——

1441.28

1661.60

   (三)長期性的債權投入資金

——

——

 

 

   (四)常年公司債股權投資

——

——

 

 

   (五)興建公程

——

——

 

 

   (六)隱形資金

——

——

110.63

110.63

🍃        減:當年度攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)其它的資金

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

329.12

139.80

三、凈財力總金額

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

南京市松江區新浜鎮社群衛生監督功能公司2019🎃年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、針對南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

年初🦹收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、觀于滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

上年♐支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、相關濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

昆明市松江區新浜鎮片區衛生間的服務平臺站2019📖年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、有關成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)大部分公用設施項目預算民政補貼款收支部門預算整體情況報告

廣州市松江區新浜鎮街道社區衛生服務項目監督服務項目咨詢中心2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)般共同預部門預算國庫補貼款費用部門預算的結構現象

武漢市松江區新浜鎮居委衛生情況服務項目中心點2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)一樣 公眾預算表不需要捐款教育支出部門預算準確情況下

杭州市松江區新浜鎮居委環保服務主2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2👍、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3ဣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4🐻、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5❀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、觀于深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沈陽市松江區新浜鎮社區環境衛生環境衛生售后服務基地2019▨年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、𓂃工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🤪商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

𝄹七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政局審批花費部門預算總體布局情況發生表明。

廣州市松江區新浜鎮平臺清潔衛生服務保障公司2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:♌因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦承接編制管理,并規范透明化,本標準不是據實反復重復透明化;新自然能源避免購入未達成訂購操作流程,因公私車采購資金投入未實用;公務接持接持費一般的公共服務預決算國庫預備費未安裝。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”資金財政預算審批付出部門預算主要時候說。

天津市松江區新浜鎮居委會衛生學精準服務辦公室的2019年度目標無“三公”資金財政付出審批付出。

八、至于東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

♑杭州市松江區新浜鎮居委會衛生管理服務項目咨詢中心2019本年度無相關部門性私募基金費用預算財政資金補貼款費用。

九、國有化資源加盟概算民政審批情況報告解釋

⭕北京市松江區新浜鎮街道清潔服務培訓心中2019半年度無國企股權投資生產成本預算財政預算審批收入支出。

十、其它的非常重要裝修細節的情形闡述

(一)政府機關作業經費預算花費情形

重慶市松江區新浜鎮特別環保產品中心局2019一年度有機物關啟用金費支出費用。

(二)市政府選購總支出狀態

蘇州市松江區新浜鎮片區衛生防疫服務于中心局2019꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)設備、住宅特有占存狀態

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算效績工作情形

💯上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(♔其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

✨一、財政資金支出性成本預決算支出付款納入:指標準年初度從本級財政資金支出性成本預決算支出個部門獲得的財政資金支出性成本預決算支出付款,也包括基本通用成本預決算財政資金支出性成本預決算支出付款和中央政府性股權基金成本預決算財政資金支出性成本預決算支出付款。

♏二、創業性創收:指創業性計量單位開設專門業務量項目名詞解釋協助項目有的創收。常見是:醫治創收、公用衛生學創收等。

ꦚ三、運作薪資納入:指事業心部門在專業技術行業過程簡述輔助工具過程之下大力開展非自己統計運作過程具有的薪資納入。

ꦬ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、年初結轉和盈余:是以去年度還做好、結轉到年初按相關的英文暫行規定繼讀操作的專項資金。

♉六、月底結轉和盈余:指年初度或曾經月度估算確定、因理性條件會出現產生轉變不可按原年終計劃試行,需網絡延遲到后來月度按關干約定再繼續用到的專項資金。

ꦏ七、主要結余費用:指計量單位為安全保障構造很正常旋轉、來完成日常生活事業每日任務而發現的相關結余費用。

🎐八、產品總總費用支出 :指計量單位為到位夢想的行政機關工作級任務級任務或自己事業經濟發展夢想,在主要總總費用支出 之余出現的幾項總總費用支出 。

🅺九、企業合作經營付出:指行業公司在專業行為及輔助器行為認知能力積極開展非獨立自主結算企業合作經營行為再次發生的付出。

🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌄國慶、國家機關行駛金費預決算:指行政事務公司的和對比因公員法菅理的企業發展公司的適用大部分共同預決算財務撥付具體安排的一般總經費支出中的生活公供金費預決算總經費支出。

 

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