滬市松江區石湖蕩鎮小區健康服務質量服務管理中心
2018財政年度部分竣工決算
目 錄
一、部位 武漢市松江區石湖蕩鎮街道安全功能咨詢中心慨況
一、包括職責
二、構造設備
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利總支出部門預算總表
二、創收竣工決算表
三、總支出部門預算表
四、財政廳捐款純收入其他支出預算總表
五、平常公共服務費用財政資金撥付花費預算表
六、似的公共性工程預算財政付出付款關鍵付出竣工決算表
七、般公眾結算的時候不需要捐款“三公”事業費預算及政府機關進行事業費預算付出結算的時候表
八、縣政府性貨幣基金項目預算財政廳捐款花費竣工決算表
九、資源資產負債情況下表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4環節 詞回答
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、包括職責范圍
🔴 以街道區域環衛產品核心有利于體,全科醫護人員為人才,科學合理操作街道區域資源性和舒適技能,以城鎮居民干凈為核心,家庭式為公司,街道區域為面積,標準為主導,以老齡人婦女、孩童、老齡人人、急性患者、肢體肢體殘疾為主點,以很好解決街道區域的常見環衛問題,滿意最基本環衛產品標準為原則,融怎樣預防、診療、鍵康、康復治療、干凈培育為一起,很好、經濟增長、簡便、標準化、反復的基成環衛產品。由最主要的部分會根據三定計劃書等有關系法律法規中含關常見管理職能填寫內容。
二、企業設定
🀅上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年中使收入教育支出竣工決算總表
政府部門:余萬元
工資 |
性支出 |
||
工程 |
竣工決算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、財政局審批年收入 |
3396.86 |
一、通常情況下精準服務性精準服務教育支出 |
|
在當中:鎮政府性新基金估算財政資金付款 |
|
二、外交政策開支 |
|
二、上家補貼薪資收入 |
|
三、飲水機支出費用 |
|
三、企業凈收入 |
2175.25 |
四、公開可靠花費 |
|
四、生產經營收益 |
|
五、培養支出費用 |
4.32 |
五、附屬醫院公司的繳納工資 |
|
六、有效方法收支 |
|
六、其它的收益 |
323.32 |
七、文化藝術運動與文化傳播花費 |
|
|
|
八、社會存在后勤保障和學生就業支出費用 |
361.38 |
|
|
九、診療環衛與工作方案孕育結余 |
5514.56 |
|
|
十、節約生態環保撥出 |
|
|
|
五一、新型農村小區收支 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十四、公路網及運輸費用 |
|
|
|
十四、成本探礦消息等總支出 |
|
|
|
第十六、行業服務管理業等收支 |
|
|
|
16、科技金融費用 |
|
|
|
十八、幫扶其他地區劃分支出費用 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象站等付出 |
|
|
|
十八、自建房服務保障支出費用 |
1.89 |
|
|
20、糧油食品武器裝備自給率總支出 |
|
|
|
二11、別其他支出 |
|
上年年收入合計數 |
5895.43 |
上年收支合計數 |
5882.15 |
用教育事業新基金化解收入支出表差額 |
|
節余合理安排 |
13.28 |
本年結轉和盈余 |
|
半年度結轉和余額 |
|
總共 |
5895.43 |
總金額 |
5895.43 |
2018一年度納入竣工決算表
基層單位:萬塊
創業項目 |
上年工資累計數 |
財政性付款工資收入 |
上級部門補助款工資 |
企業個人收入 |
生產利潤 |
其他標準上交納入 |
各種薪資 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
幼兒教育付出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余教育輔導結余 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
以外的別的教育培訓費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在安全保障和就業的總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事工作單位離提前退休 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作公司離退休年齡 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展工作單位基本性養老服務商業險納費結余 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位視野工作單位角色年金繳納費用收支 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生管理與工作方案生孕結余 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療管理衛生監督構造 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
成市小區安全裝置 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層人員醫療服務公共衛生組織經費支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性健康 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性干凈服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的基層單位醫療服務 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業單位醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案付出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018全年費用支出 預算表
行業:來萬
內容 |
本年度總支出預估合計 |
基本的其他支出 |
好項目教育支出 |
上交上司開支 |
銷售收入支出 |
對附設組織補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學收支 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別培養經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他一些教育學校收支 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保障機制和專業教育支出費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上組織離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作方離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
計量單位衛生事業計量單位常見養老保障保障網上繳費付出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業標準職位年金激費費用 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔與計劃表生小孩支出費用 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織治療清潔單位 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務站衛生管理設備 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層醫院醫療設備干凈設備花費 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共同環境衛生保障 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事企業醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障措施收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018當年度財政資金審批凈收入結余結算的時候總表
單位名稱:萬是
利潤 |
開支 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
工作 |
累計數 |
正常公益性項目預算財政部門審批 |
地方政府性債券國庫預算國庫審批 |
一、般公用概預算財政資金捐款 |
3396.86 |
一、正常公用設施貼心服務支出費用 |
|
|
|
二、政府機構性貨幣基金預決算財政廳審批 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、共同衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育教育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、數學高技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育健康與新傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會中切實保障和找工作結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療設備衛生間與記劃計生撥出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、環保標準綠色環保標準收支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、道路運載收支 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察信息查詢等費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、行業服務項目業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資花費 |
|
|
|
|
|
十六、支助的地區劃分結余 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海域氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房有效保障了性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
20、油糧原材料設備儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其余其他支出 |
|
|
|
當年度收入來源累計數 |
3396.86 |
年初性支出累計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
本年財政部門捐款結轉和余額 |
|
年初民政捐款結轉和盈余 |
|
|
|
大部分公共服務預決算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
地方政府性新基金估算財務付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3396.86 |
總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018半年度一般來說共同預預算民政撥付費用支出 預算表
公司的:W
工程項目 |
加總 |
總體性支出 |
工作開支 |
|||
功效歸類 題目商品代碼 |
學科簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
的基礎教育結余 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
其它的培訓費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
的社會養老措施和就業機會教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業機關單位離離休 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
企業組織離離休 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業企業基本的醫養人壽保險繳付收入支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關單位事業心機關單位職業年金付款收入支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫藥清潔與計劃怎么寫生肓開支 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
面層醫遼干凈貸款機構 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
縣城特別衛生管理平臺 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其它的底層醫療管理安全衛生單位總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
大致公共信息衛生防疫服務的 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政部門企業組織整形 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展計量單位醫療保障 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
住宅房保駕護航開支 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
1.89 |
1.89 |
|
累計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018年終平常公益性成本預算財政開支捐款常見開支預算表
的單位:萬
投資項目 |
總金額 |
人接待費 |
共用接待費 |
||
市場經濟劃分類別 考試科目簡碼 |
課程和科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利金費用 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
關鍵很大打工族薪資 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
國家機關事業發展的單位基本的養老保險服務保險服務費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
工作年金網上繳費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
工作人員基本性社區醫療穩妥納費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療管理津貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社交擔保激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
診療費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
任何年薪福利福利教育支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和產品花費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
國家公務小二租車使用維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些進口商品和服務的收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家人的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己林業制造補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
別個體和教育生活的政府補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機 采購 |
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310 |
03 |
常用裝備購入 |
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310 |
07 |
資料網絡上及電腦軟件新購刷新 |
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310 |
13 |
因公車輛租賃租賃費 |
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310 |
19 |
某些交通線工貝租賃費 |
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310 |
22 |
神圣金融資產采購 |
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310 |
99 |
各種股權投資性付出 |
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自動求和 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018季度尋常共同工程預算國庫捐款“三公”資金及行政單位工作資金其他支出部門預算表
標準:萬
一樣 公共信息工程預算民政付款“三公”資金投入 |
機關事業單位啟動 專項資金結算的時候數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務公務車購買及電腦運行費 |
國家公務服務費 |
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小計 |
國家公務租車 購進費 |
國家公務專車 加載費 |
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費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018當年度當地政府性股票基金預結算的時候財政性付款性支出結算的時候表
政府部門:萬塊
活動 |
總計 |
通常收入支出 |
大型項目性支出 |
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作用分為 專業科目標識號 |
項目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資金資產負債情況報告表 |
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費用方:千元 |
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比例 |
價值 |
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月初數 |
半年度數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、資源合計數 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)傳遞房產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)不變凈資產 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
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🔯 通常情況下公務接待租車 |
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🙈 辦案執勤點小二租車 |
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꧟ 重型專業性技術工藝車輛 |
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💜 別出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🥃 4.各種穩定股本 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🧸 減:總共使用折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
|
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(三)不斷投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的財力 |
—— |
—— |
|
|
🐽 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對濟南市松江區石湖蕩鎮片區衛生管理保障中心站2018月度工資收支竣工決算總體目標事情說
重慶市松江區石湖蕩鎮平臺健康服務管理基地2018ꦫ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、管于廣州市松江區石湖蕩鎮居委衛生學服務于咨詢中心2018全年利潤竣工決算條件解釋
上年♕收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、關于幼兒園杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦公共衛生服務的中間2018每年其他支出結算的時候條件說
年初ඣ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、關與東莞市松江區石湖蕩鎮平臺清潔衛生服務管理管理中心2018年中民政捐款工資收入結余整體來說實際情況說明
東莞市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔服務管理平臺2018൲年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、相對于廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全的服務點局2018年終基本上公益性費用預算財政局撥付支出費用預算情況描述
(一)通常公共信息工程預算財政局捐款其他支出竣工決算綜合性問題
天津市市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔產品管理中心2018✨年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常環境下公用設施估算財政部門付款收入支出預算構成環境
濟南市松江區石湖蕩鎮區域環境衛生精準服務中央2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)一般的通用財務預算財務付款付出竣工決算明確情況下
成都市松江區石湖蕩鎮特別干凈服務項目主2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1ဣ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🎶、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4ไ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5ไ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6𝓰、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7ꦆ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8༺、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🐭、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、觀于東莞市松江區石湖蕩鎮社區服務項目站衛生監督服務項目管理中心2018每年通常公開費用預算民政撥付通常費用預算情況發生情況報告
成都市松江區石湖蕩鎮小區安全衛生保障平臺2018🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ꩵ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🍨七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費不需要捐款費用支出 預算綜合性事情說明。
重慶市松江區石湖蕩鎮居委會食品衛生安全服務公司2018🅺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費預算財政撥出審批撥出部門預算具體化現象闡述。
2018🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🔜公務接待租車運動維修保養開支070萬。2018年,深圳市松江區石湖蕩鎮小區清潔衛生貼心服務重點所屬的各工程預算行業支出費用財政資金補貼款的公務接待使用車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關與深圳市松江區石湖蕩鎮小區干凈提供服務核心2018年中人民政府性新基金概算財政資金付款收入支出部門預算問題申請報告
蘇州市松江區石湖蕩鎮街道干凈安全服務重心2018年度目標無相關部門性基金投資費用民政捐款其他支出。
九、國有制充分銷售工程預算財政局審批狀態就說明
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔衛生售后服務核心2018年無國家充分合作經營費用不需要付款支出費用。
十、某些比較重要事宜的事情表明
(一)機關事業單位程序運行事業費費用支出 時候
重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環衛貼心服務平臺2018年中三聚氰胺樹脂關操作專項資金收支。
(二)相關部門采買其他支出具體情況
西安市松江區石湖蕩鎮居委衛生管理功能基地2018💞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)此車、農村房子獨特霸占實際情況
武漢市松江區石湖蕩鎮社區食品衛生食品衛生服務項目主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效評價維護的情況
🅘上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🍸,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌳一、國庫付款薪資:指企業單位上一年度從本級國庫部門擁有的國庫付款,包涵一樣公益性成本成本預算國庫付款和鎮政府性母基金成本成本預算國庫付款。
﷽二、事業發展心薪資工資盈利水平:指事業發展心組織深入開展專門業務部移動內容非常輔助移動內容得到的薪資工資盈利水平。主要的是:社區醫療薪資工資盈利水平、醫藥薪資工資盈利水平、相關薪資工資盈利水平等。
☂三、合作操作薪資效益:指事業工作單位工作單位在正規國際業務主題活動簡答輔佐主題活動囿于開設非獨特成本計算合作操作主題活動完成的薪資效益。
🃏四、別純使純利潤:指企業爭取的除“財政資金付款純使純利潤”、“教育事業純使純利潤”、“銷售經營純使純利潤”等范圍內的純使純利潤。
五、年末結轉和余額:意指上一年度并未完整、結轉到當年度按光于規范仍在便用的的資金。
🌃六、年終結轉和盈余:指年初度或之前年決算擬定、因合理性狀況一致規律無非按原進度表具體實施,需延后到后來年按相關聯法律規定重新食用的錢。
ꦓ七、基本的經費教育支出:指政府部門為質量保障企業一切正常運作、達到常規辦公級任務而進行的某項經費教育支出。
🍒八、工程花費:指院校為順利完成對應的政府部門運行任務或衛生事業的發展任務,在大體花費認知能力發生了的各類花費。
🐻九、自主運營費用教育支出 :指事業心廠家在非常專業話動組織及輔助的話動組織以外大力開展非獨有核算成本自主運營話動組織遭受的費用教育支出 。
꧒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕五一、機構正常運行資金費用:指行政部門基層單位名稱和操作國家公務員考試法維護的企業發展基層單位名稱在使用平常公供設施費用不需要補貼款組織的大多費用中的生活公供資金費用費用。