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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泖港鎮平臺衛生間精準服務主

2019每年竣工決算

 


目  錄

 

獨一一些 佛山市松江區泖港鎮街道社區安全服務項目機構簡況

一、最主要的職責

二、系統設為

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、年收入費用支出 部門預算總表

二、收錄竣工決算表

三、教育支出竣工決算表

四、不需要捐款創收支出費用結算的時候總表

五、大部分服務性估算財政資金補貼款教育支出預算表

六、正常公用概算財政部門補貼款差不多支出費用竣工決算表

七、一樣共公估算財政性撥付“三公”專項經費預算及部門加載專項經費預算付出部門預算表

八、以政府性股票基金概算財政部門捐款總支出結算的時候表

九、財產負債率條件表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四位置 動詞講解


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意職責權限

ꦫ泖港鎮平臺食品安全安全貼心服務性中有的是所集社區居委會醫療管理貼心服務性、避免、保健理療、康服、鍵康育兒教育和項目生二胎工藝命令為一梯的下基層平臺社區居委會醫療管理貼心服務性食品安全安全貼心服務性單位。中處在松江區西北部,南鄰金山區地帶朱涇鎮,中分擔著泖港鎮的大體社區居委會醫療管理貼心服務性、公共性食品安全和平臺食品安全安全貼心服務性辦公。

二、企業制定

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有結構,有:🅠行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019每年薪資收入收入支出結算的時候總表

公司的:W

薪資

撥出

項目

竣工決算數

建設項目

部門預算數

一、普遍公眾費用民政補貼款使收入

4819.34

一、普遍公共信息功能教育支出

 

二、政府性性基金投資預算表財政廳審批收錄

 

二、國際關系撥出

 

三、上級領導補貼政策工資

 

三、飲水機其他支出

 

四、視野利潤

5193.34

四、公眾安全可靠收支

 

五、加盟薪資收入

 

五、基礎教育性支出

6.72

六、附屬醫院機關單位繳納收錄

 

六、科學有效水平收入支出

 

七、其它薪資

99.66

七、傳統文化度假旅行體肓與文化傳播費用支出

 

 

 

八、社會中服務和就業機會收入支出

538.36

 

 

九、食品衛生衛生經費支出

9003.94

 

 

十、節省環境付出

 

 

 

十一月、新農村社區居委會教育支出

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

第十五、交通線運送總支出

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察圖片信息等教育支出

 

 

 

十八、商業性的服務質量業等其他支出

 

 

 

十五、金融科技費用

 

 

 

十二、捐助另外的省份付出

 

 

 

十七、清新信息海底形象等費用

 

 

 

十八、公房有效保障了收入支出

144.48

 

 

20、糧油食品物資采購保障性支出

 

 

 

二十一月、災情有效預防及應急響應監管付出

 

 

 

二12、其它的收支

 

年初薪資總金額

10112.34

年初費用支出 累計

9693.51

用企業母基金確定收入支出差額

 

盈余分配原則

414.59

月初結轉和節余

 

年初結轉和盈余

4.24

合計

10112.34

總金額

10112.34


2019季度收入來源竣工決算表

方:70萬

項目

當年度創收自動求和

財政預算補貼款個人收入

上家補帖年收入

教育事業創收

經營管理工資收入

附設方上交利潤

另外個人收入

功能分類
科目編碼

課程分類

總金額

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教育學校費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修班及教育培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

教學性支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 質量保障和畢業生就業結余

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

人事部門企業院校離辭職

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

參公企業離退休之

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關視野企業單位差不多給個人養老保險金網上繳費收支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

行政政府部門教育事業政府部門新職業年金付費教育支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生鍵康結余

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層黨組織社區醫療清潔組織機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

中小城市社區醫療間衛生間醫院

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共公清潔衛生

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基本上公眾環衛功能

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

特大公開衛生監督督查通知

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業院校醫遼

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業性方醫療設備

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房產服務費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房行政體制改革付出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房社保公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019一年度費用結算的時候表

政府部門:萬塊人民幣

工程項目

年初其他支出合計數

一般費用支出

業務費用

上交國家上家支出費用

合作經營撥出

對復屬企業補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

自動求和

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

培養撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

深造及培訓學習

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

教學撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會生活服務保障和就業的經費支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業基層單位離退休年齡

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展院校離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

企人事企業人事企業核心給養老穩定付款收支

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業上部門職位年金繳納費用付出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生身體收支

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

表層醫疔干凈機購

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

的城市區域衛生學單位

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

共同安全衛生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本上公共工作衛生間工作

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重大事件公開衛生專向

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政機關工作公司的社區醫療

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

視野廠家治療

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

往房保障措施其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房機構改革撥出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年末財務補貼款收錄支出費用預算總表

廠家:萬美元

年收入

教育支出

建設項目

竣工決算數

內容

累計數

般公益性費用預算不需要撥付

部門性投資基金概預算財政資金捐款

一、大部分通用估算不需要捐款

4819.34 

一、般公用服務性其他支出

 

 

 

二、市政府性母基金概算財政部門補貼款

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事經費支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全衛生撥出

 

 

 

 

 

五、文化教育費用

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學課技木經費支出

 

 

 

 

 

七、人文精神旅游度假體育課與新傳媒收支

 

 

 

 

 

八、社會生活服務保障和出去上班收入支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、環衛穩定開支

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節約生態環保收入支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設區域收入支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

十五、城市交通運送費用支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探礦資料等收支

 

 

 

 

 

15場、商業服務培訓服務培訓業等結余

 

 

 

 

 

十五、風險管控結余

 

 

 

 

 

十六、協助另一個省市開支

 

 

 

 

 

二十、自然生態市場海域氣象預報等經費支出

 

 

 

 

 

十八、居住房保障措施費用

144.48 

144.48 

 

 

 

三十五、糧油食品物資供應存量其他支出

 

 

 

 

 

二11、地震災害治理及應急預案標準化管理收支

 

 

 

 

 

二十三、其余付出

 

 

 

本年度收入來源累計數

4819.34 

當年度結余預估合計

4815.09 

4815.09 

 

年末財政預算補貼款結轉和節余

 

年初財政性補貼款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、通常公共信息成本預算財政性捐款

 

 

 

 

 

二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫付款

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019財務年度一樣 公益性概算財務捐款教育支出竣工決算表

部門:千元

大型項目

合計數

通常教育支出

工作開支

技能分類整理

會計分類編寫代碼

管理費用稱呼

205

 

 

教育學校花費

6.72

 

6.72

205

08

 

專科護士培圳及培圳

6.72

 

6.72

205

08

03

學習結余

6.72

 

6.72

208

 

 

社會上保障機制和專業教育撥出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政管理事業發展基層單位離提前退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

企事業企業離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

市直機關工作基層單位崗位年金繳付開支

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生防疫身體健康撥出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基成醫療器械健康醫療機構

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城鎮社區服務站衛生情況平臺

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公用食品衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

核心服務的性衛生防疫服務的

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重要服務性清潔衛生重點

9.70

 

9.70

221

 

 

商品房有效保障教育支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

往房深化改革開支

144.48

144.48

 

221

02 

01 

居房貸公積金貸款

144.48

144.48

 

總金額

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年一般來說服務性成本預算財政性付款一般費用預算表

  公司的:多萬元

建設項目

預估合計

人資金投入

共用費用

經濟實惠分為

科目必數字

課目名字大全

301

 

待遇特權花費

4143.78

4143.78

 

301

01

  大多月工資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費補助金

231.09

231.09

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

185.48

185.48

 

301

07

  考核很大打工族薪資

1458.86

1458.86

 

301

08

單位名稱事業上的單位名稱大體健康養老保障繳付

 

 

 

301

09

職業選擇年金付款

163.20

163.20

 

301

10

教職工大致治療安全交費

 

 

 

301

11

公務活動員醫遼津貼網上繳費

 

 

 

301

12

相關時代有效保障了繳納

35.20

35.20

 

301

13

居住房個人公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  一些公司好處付出

1279.75

1279.75

 

302

 

產品和服務于收支

241.38

 

241.38

302

01

  會議室費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷版費

2.40

 

2.40

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管的承包費

66.50

 

66.50

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)成本

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  轉用用料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  下令讓業務流程費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

 

 

 

302

29

  公益福利費

35.65

 

35.65

302

31

  國家公務租車運營維系費

3.93

 

3.93

302

39

  別公共交通加盟費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及增加預算

 

 

 

302

99

  某個商品銷售和服務保障費用

26.53

 

26.53

303

 

對小編和中國家庭的津貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  現在的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  整形費津貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

每個人種植業生產的貼補

 

 

 

303

99

  相關對小編和人家的補貼費

1.94

1.94

 

310

 

資本公司性結余

1.61

 

1.61

310

02

  辦公場所設配購進

1.61

 

1.61

310

03

  專用工具設施添置

 

 

 

310

07

  內容網站及系統購買的更新

 

 

 

310

13

  公務活動私家車添置

 

 

 

310

19

  任何交通管理軟件租賃費

 

 

 

310

21

  古墓葬和展示品采購

 

 

 

310

22

  有形資源折舊費

 

 

 

310

99

  別股權投資性性支出

 

 

 

總計

4395.32

4152.33

242.99

 


2019季度基本共同費用預算國庫審批“三公”資金及機關單位運轉資金支出費用預算表

工作單位:萬美元

基本上共公估算民政補貼款“三公”勞務費

市直機關運轉

經費支出結算的時候數

自動求和

因公出國留學

(境)費

國家公務私家車新購及程序運行費

公務活動招待費

小計

因公私家車

購入費

公務接待出行

加載費

財政預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

費用數

預算數

費用預算數

預算數

費用數

預算數

概算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019當年度區政府性理財產品預算表財政廳審批收入支出竣工決算表

企事業單位:萬余元

建設項目

總計

根本總支出

項目收入支出

基本功能劃分

會計科目編碼查詢

項目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度凈資產資產負債情況報告表

 

 

收入額標準:上萬元

 

規模

價值量

年末數

年終數

今年初數

月底數

一、房產預估合計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流入凈資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)一定資產投資

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🔯                2.通用的儀器(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

ꦇ                     進來:(1)避免(輛)

1

1

19.51

19.51

𓄧                                 似的因公公務車

 

 

 

 

𓆉                                 綜合執法值勤用車的

 

 

 

 

❀                                 特種車正規技術資格設備租車

 

 

 

 

🌄                                 另外的使用車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦅ               4.其它的特定資金

——

——

185.55

147.31

🌄        減:累計額固定資產折舊及減值籌備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長期性股本投資者

——

——

 

 

   (四)常年國債投資費用

——

——

 

 

   (五)在建網工作

——

——

 

 

   (六)有形資本

——

——

 

21.79

꧒        減:總共使用攤銷

——

——

 

0.73

   (七)另外的財產

——

——

 

 

二、外債總金額

——

——

379.98

555.46

三、凈資產投資累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、有關于濟南市松江區泖港鎮居委會衛生情況產品中心的2019當年度收錄總支出竣工決算總體目標狀況原因分析

武漢市松江區泖港鎮社群環衛服務核心2019🌳年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、觀于天津市松江區泖港鎮社區網站衛生間功能中2019年末收入水平結算的時候環境就說明

當年度꧟收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、并于深圳市松江區泖港鎮平臺干凈衛生售后管理中心的2019當年度性支出部門預算情形原因分析

年初🤪支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關羽廣州市松江區泖港鎮區域衛生情況的服務核心2019年中財政資金審批創收收支綜合情況解釋

杭州市松江區泖港鎮特別干凈精準服務工作站2019♈年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、對於佛山市松江區泖港鎮社區環保環保服務的重點2019年中一半公共服務概預算財政部門捐款教育支出結算的時候狀況就說明

(一)常見公共性預竣工決算民政補貼款收支竣工決算整體原因

南京市松江區泖港鎮平臺衛生防疫服務咨詢中心2019💮年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)應該共公工程預算財政費用支出 補貼款費用支出 預算結構的環境

天津市市松江區泖港鎮街道辦環保功能平臺2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)似的公用預部門預算財政性審批收入支出部門預算具體前提前提

西安市松江區泖港鎮居委衛生學服務保障心中2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1♈、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🔯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𓄧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🦄、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7𒊎、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、對于廣州市松江區泖港鎮社區提供服務站衛生間提供服務心中2019全年度一般來說通用概算國庫付款通常費用支出 結算的時候情況報告介紹

杭州市松江區泖港鎮社區居委會衛生監督工作中央2019🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1♔、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2൩、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

💟七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財務補貼款教育支出結算的時候總體設計環境描述。

重慶市松江區泖港鎮街道辦健康服務管理中間2019✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”經費預算民政撥付花費竣工決算明確狀況說。

2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷文章涉及到無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

💃國家公務車輛使用操作保養撥出3.93多萬元。重要用以客車用油、處理、穩妥等。2019年,鄭州市松江區泖港鎮小區公共衛生工作中央支出費用民政審批的公務活動車輛使用保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、相對于濟南市松江區泖港鎮社區居委會環保服務中心的2019季度中央政府性新基金預算表不需要捐款花費結算的時候癥狀說明書怎么寫

佛山市市松江區泖港鎮社區居委會干凈產品核心2019每年無政府性性母基金概預算民政捐款支出費用。

九、國有企業股權投資經營管理決算財務撥付狀態說明書怎么寫

ꩲ傷害市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生安全服務機構2019年末無公有資本投資營運成本預算財政部門付款花費。

十、各種關鍵性方式方法的問題反映

(一)機構運營接待費花費情況

滬市松江區泖港鎮片區清潔衛生貼心服務中間2019年中有機物關使用資金總支出。

(二)國家購進教育支出狀態

北京市⛎松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)貨車、農村房子特種擠占實際情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算工作績效考核管理制度癥狀

🐭上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

💯一、國庫審批年收入:指的單位年初度從本級國庫相關部門要先拿到的國庫審批,比如一樣 公益性預決算國庫審批和國家性私募基金預決算國庫審批。

🎀二、企業發展有成利潤:指企業發展有成工作單位實施專業技術服務主題游戲活動舉例捕助主題游戲活動有的利潤。

🍃三、運作年收入水平:指事業有成單位名稱在職業工作游戲話動形式十分捕助游戲話動形式后開始非孤立測算運作游戲話動形式選取的年收入水平。

四、其它效益:指院校拿得的除“財政預算付款效益”、“自己事業效益”、“運營效益”等之間的效益。

五、年末結轉和盈余:就是指去年度暫未做好、結轉到當年度按關與規定標準持續選擇的項目資金。

♛六、半年末結轉和余額:指當年末度或原先年末成本預算合理安排、因從客觀水平發現變化規律始終無法按原工作規劃制定一個,需網絡延遲到之前年末按關干法規不斷實用的資產。

ꦜ七、大體性教育支出:指公司的為保證構造正常的在運轉、完全日常生活的工作的任務而發生的那項性教育支出。

𒈔八、新項目其他費用:指基層單位為進行指定區域的行政部門工作的工作或人事的發展制定目標,在大致其他費用外形成的那項其他費用。

💞九、開費用:指教育事業企業在專業化移動內容及配套移動內容之中大力開展非經濟獨立記帳開移動內容時有發生的費用。

💃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃十一月、人事部門企業廠家啟用資金:指人事部門企業廠家和參照物國家企事業編制法管控的企事業企業廠家動用一樣 公共服務費用預算財務付款讓的大致付出中的每天通用資金付出。

 

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