蘇州市松江區泖港鎮社區網站公共衛生功能核心
2018一年度職能部門部門預算
目 錄
第二位置 重慶市松江區泖港鎮居委健康保障主概貌
一、具體崗位職責
二、公司設施
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收其他支出預算總表
二、收錄預算表
三、費用結算的時候表
四、財政局撥付工資性支出竣工決算總表
五、普通公開預算表財政部門捐款教育支出竣工決算表
六、普通公共性費用財政性審批主要總支出預算表
七、正常通用費用預算不需要捐款“三公”事業費及單位啟動事業費支出費用竣工決算表
八、相關部門性新基金概預算財務審批支出費用預算表
九、財力資產負債事情表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號組成部分 名稱表達
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、具體工作職責
🐬泖港鎮平臺干凈清潔衛生防疫管理貼心的服務管理公司一所集特別網站診療、防控、保健養生、康復治療、的健康培訓和進度表生孕高技術評價表為一身的底層平臺特別網站診療干凈清潔衛生防疫管理貼心的服務管理學校。公司應用于松江區東南部,南鄰金山區地帶朱涇鎮,公司擔責著泖港鎮的常見特別網站診療、公開干凈清潔衛生防疫管理和平臺干凈清潔衛生防疫管理貼心的服務管理本職工作。
二、貸款機構軟件設置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設企業,包涵:😼行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度收錄開支竣工決算總表
部門:萬是
純收入 |
總支出 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、財政部門補貼款工資 |
3,991.47 |
一、一般來說公眾精準服務撥出 |
|
進來:政府機構性母基金工程預算財政預算撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
二、上級部門補貼申請書薪資 |
|
三、防御撥出 |
|
三、事業有成收益 |
4,715.75 |
四、公共性人身安全花費 |
|
四、加盟收入水平 |
|
五、教育培訓付出 |
5.32 |
五、附屬醫院工作單位上交國家收入來源 |
|
六、小學科學系統費用支出 |
|
六、相關收錄 |
405.80 |
七、企業文化體育健康與傳媒廣告開支 |
|
|
|
八、發展有效保障和就業率性支出 |
26.97 |
|
|
九、醫療管理安全與進度表二孩開支 |
9,079.37 |
|
|
十、綠色節能綠色性支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟小區性支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
第十五、道路城市公共交通配送教育支出 |
|
|
|
十四、資原探礦企業信息等花費 |
|
|
|
15場、商業服務于服務于業等收入支出 |
|
|
|
第十五、金融服務教育支出 |
|
|
|
十八、協助任何地區劃分結余 |
|
|
|
二十、土地資源海域氣象站等開支 |
|
|
|
第十九、公房服務保障教育支出 |
5.26 |
|
|
第二十、糧油加工工程設備與物資的產出開支 |
|
|
|
二11、任何費用支出 |
|
當年度創收累計 |
9,113.02 |
當年度總支出累計 |
9,116.92 |
用人事基金投資確定開支差額 |
116.59 |
盈余配資 |
116.89 |
月初結轉和節余 |
4.20 |
半年度結轉和節余 |
|
總金額 |
9,233.81 |
共計 |
9,233.81 |
2018年末凈收入預算表
機構:多萬元
好項目 |
年初使收入合計數 |
財政性付款納入 |
上家補助金薪資收入 |
視野收益 |
經營者收益 |
所屬組織繳納營收 |
其他的薪水 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
培訓撥出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
研習及課程培訓 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓花費 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會化保險和學生就業經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業上企事業單位編制離離休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上標準離退休年齡 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關標準教育事業標準核心關于養老地產養老商業險付費開支 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業有成院校事業有成院校角色年金繳納費用支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫院衛生監督與項目二孩開支 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療服務食品衛生組織 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城區特別食品衛生單位 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
另外的下基層醫用衛生監督組織 總支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
總體公用環衛工作 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業發展公司的醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心機關單位醫藥 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產變革總支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年中支出費用竣工決算表
公司的:千元
投資項目 |
年初費用支出 預估合計 |
大致支出費用 |
創業項目結余 |
上交國家上級領導收入支出 |
經營的總支出 |
對附設廠家補助費花費 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
專科護士教育培訓及教育培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓班撥出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
當今社會保護和專業教育經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心公司的離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離退休之 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關組織事業心組織大多社區社會養老保險費用繳付其他支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
企視野公司視野公司職業技能年金交費費用支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫疔清潔衛生與方案生孩子教育支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基成社區醫療環保組織 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
成市社區服務站清潔衛生結構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
另一個群眾醫療設備環衛公司撥出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用設施安全衛生 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
一般共同衛生監督保障 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處企業行業醫療保健 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的醫療保障 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產基本保障費用支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年度目標財政部門付款盈利性支出竣工決算總表
政府部門:萬塊
收入來源 |
經費支出 |
||||
該項目 |
預算數 |
項目 |
總計 |
通常公眾項目預算財政廳捐款 |
鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務補貼款 |
一、大部分通用工程預算財政廳撥付 |
3,991.47 |
一、一般來說公益性的服務撥出 |
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金概預算財政性審批 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技開支 |
|
|
|
|
|
四、公益性平安收支 |
|
|
|
|
|
五、學前教育教育支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、地理學新技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育課與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟基本保障和專業教育花費 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療設備環保與計劃書生孩子開支 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、干凈節能干凈其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區服務站其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套搬家結余 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測數據等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商務服務于業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助同一東北部花費 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海底氣象局等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房基本保障經費支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
二十二、糧油加工資源產出總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、任何費用支出 |
|
|
|
年初年收入總計 |
3,991.47 |
當年度收支累計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
今年初不需要捐款結轉和盈余 |
|
年終財政局審批結轉和盈余 |
|
|
|
基本公用成本預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
縣政府性理財產品成本預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
3,991.47 |
累計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018每年常見公開預算財政廳捐款性支出預算表
行業:萬的大寫
新項目 |
加總 |
總體經費支出 |
投資項目經費支出 |
|||
功效總類 幾個會計科目打碼 |
學科簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
護理進修及課程培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
學習經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會各界保駕護航和專業教育費用 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理事業發展企業單位離退休年齡 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
部門人事部門一般健康養老保障激費費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門創業組織角色年金網上繳費性支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫疔環衛與工作規劃生殖總支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
群眾醫療管理衛生監督系統 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
市政社區網站安全衛生組織機構 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
另一個基本醫療管理干凈貸款機構教育支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共信息安全產品 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上企業治療 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展政府部門社區醫療 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
租賃房切實保障花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
合計數 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018月度般通用費用財政資金撥付基本性花費竣工決算表
機關單位:上萬元
創業項目 |
累計 |
成員金費 |
公用設施接待費 |
||
第三產業歸類 專業科目簡碼 |
科目必標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇好處性支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
首要薪水 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
工商登記事業上政府部門大多頤養天年商業險費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
事業年金激費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
教工基礎醫療服務保險行業繳納 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社交基本保障激費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月工資會員福利費用 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
品牌和安全服務性支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型文件費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動用車的正常運行定期維護費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
另一個公路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品信息和售后服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家中的補貼申請書 |
|
|
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303 |
01 |
離休費 |
|
|
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303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
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303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
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303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
|
|
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303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農林業加工補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
別的自己和家中的補貼費花費 |
|
|
|
310 |
|
基金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工環保設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
使用主設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息平臺網及手機app購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別交行器具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某些金融資本性花費 |
|
|
|
總計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018半年度通常情況下公用估算民政撥付“三公”勞務費及行政機關作業勞務費費用支出 預算表
機構:萬是
一般來說公用設施概預算財政資金捐款“三公”專項經費 |
單位啟動 專項經費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待專用車購進及進行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 置辦費 |
公務活動出行 進行費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018年中縣政府性股票基金預竣工決算民政補貼款收支竣工決算表
方:千元
業務 |
累計 |
主要花費 |
工程項目撥出 |
|||
能力等級分類 會計科目商品編碼 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
累計 |
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|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度財力流動負債現象表 |
||||
|
|
額度公司:萬美金 |
||
|
比例 |
交換價值 |
||
年末數 |
年終數 |
今年初數 |
年初數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)傳遞債務 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)穩定財力 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
𝓡 一半國家公務專車 |
|
|
|
|
𒈔 監察執勤點車輛租賃 |
|
|
|
|
ꦡ 珍禽正規枝術車輛使用 |
|
|
|
|
🉐 某些用車的 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🍒 4.相關固定好房產 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
💯 減:加權平均折舊費用及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿財產 |
—— |
—— |
|
|
𝐆 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就東莞市松江區泖港鎮社區網站安全衛生業務公司2018月度工資收入花費預算整體來說情況發生就說明
深圳市松江區泖港鎮社區居委會安全衛生功能中心局2018🐷年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所問診接待量比前年曾加,制劑等共公專項經費曾加。
二、對鄭州市松江區泖港鎮街道干凈業務中2018每年效益竣工決算狀況表明
本年度🔜收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、管于滬市松江區泖港鎮片區安全服務性心中2018全年經費支出竣工決算原因講解
本年度✅支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、相對于杭州市松江區泖港鎮街道清潔衛生貼心服務管理中心2018第四季度財政資金審批工資收入總支出總的條件說明書
東莞市松江區泖港鎮社區環境衛生環境衛生服務的重心2018ಞ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、對於廣州市松江區泖港鎮社區網站衛生情況工作機構2018年末一樣公用設施工程預算財政開支審批開支預算具體情況表明
(一)一般來說公用設施概預算財務捐款支出費用竣工決算總的情況報告
昆明市松江區泖港鎮街道干凈衛生服務的學校2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)基本服務性預預算財政部門補貼款其他支出預算組成實際情況
重慶市松江區泖港鎮社區安全安全服務于學校2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)一般的公開預算表財政資金審批性支出結算的時候準確現象
南京市松江區泖港鎮片區環衛服務性學校2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌱、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3ꦉ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🔴、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5﷽、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ꦡ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7ꦿ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
🍰七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政局審批收入支出結算的時候總體布局事情代表。
武漢市松江區泖港鎮片區安全衛生保障心中2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”專項資金財政資金補貼款性支出結算的時候關鍵事情證明。
2018⛄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
𝕴國家公務車輛租賃電腦運行檢修費用1.65上萬元。首要用作機動車輛柴油售后維修保費等。2018年,武漢市松江區泖港鎮小區干凈服務項目公司花費民政審批的公務活動用車的享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、并于北京市市松江區泖港鎮片區衛生管理的服務中2018第四季度政府性性理財產品概算財政資金撥付收支結算的時候癥狀反映
꧂鄭州市松江區泖港鎮社區服務保障中食品衛生服務保障中2018每年無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政經費支出審批經費支出。
九、國家資金生意費用預算財政預算審批時候原因分析
♐重慶市松江區泖港鎮區域環境衛生服務平臺2018年終無國有控股投資基金生意財政性預算財政性補貼款開支。
十、其他為重要事情的前提介紹
(一)機構電腦運行費用性支出狀況
沈陽市松江區泖港鎮街道辦清潔提供服務服務網站2018年終高分子關運轉金費花費。
(二)國家集中采購付出狀況
蘇州市松江區泖港鎮平臺健康安全服務部局2018𝄹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018♈年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車子、房屋面積特俗占用率情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核處理的情況
ꦅ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年末進行的工作績效測評的項目6個🌼,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
📖一、民政審批年收入:指廠家當當年度度從本級民政行政部門選取的民政審批,主要包括一般來說共同概預算表民政審批和政府部門性股權基金概預算表民政審批。
♍二、企業發展心純創收水平:指企業發展心工作單位大力開展專注渠道活動組織形式和其配套活動組織形式拿得的純創收水平。一般是:醫療保健純創收水平、公共性健康純創收水平等。
𝓡三、銷售管理收入水平來源:指企業發展的單位在非常專業業務部門活動極其配套活動外進行非自由折算銷售管理活動有的收入水平來源。
𝔍四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、本年度結轉和節余:是以當年度還成功、結轉到本年度按有關的信息規定繼讀施用的專項資金。
ꩲ六、年底結轉和盈余:指年初度或很多年年中項目預算讓、因從客觀環境的發生變化始終無法 按原當年度計劃施工,需廷遲到后面年中按關以標準立刻利用的經濟。
七、首要付出:指方為擔保設備正常的持續運行、完畢平時工作主線任務主線任務而造成的基本付出。
𓂃八、好項目經費費用收入支出 :指部門為成功既定的人事部門日常工作日常工作或事業經濟發展方向值,在大致經費費用收入支出 外面發生的相關經費費用收入支出 。
𓆏九、自主運作收入總支出:指參公公司的在專業化生活組織及輔助軟件生活組織除此之外做好非獨立空間測算自主運作生活組織發生的的收入總支出。
🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃五一、工商登記程序運行勞務費:指行政處組織和圖案填充因公員法服務管理的事業發展組織施用常見共公費用預算財政廳撥付合理安排的常見費用中的每天的公用設施勞務費費用。