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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區佘山鎮街道辦事處清潔衛生保障中

2018月度部竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首部份 武漢市松江區佘山鎮社區服務培訓站衛生間服務培訓重心概述

一、   重要主要職責

二、  個部門部門預算企業搭建

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收錄支出費用預算總表

二、收入來源部門預算表

三、經費支出預算表

四、財政預算審批凈收入收入支出竣工決算總表

五、正常公益性成本預算財政資金審批收支竣工決算表

六、通常情況公益性預竣工決算財政部門補貼款大多費用竣工決算表

七、通常情況公共服務概算財政預算審批“三公”金費及市直機關進行金費教育支出預算表

八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算民政捐款收支預算表

九、財力債務時候表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4.部門 形容詞表達

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要權責

💜武漢市松江區佘山鎮社區醫治情況安全環境衛生學情況產品中心站是武漢市松江區安全環境衛生學情況營養常務專委會經理助理的基層員工醫治安全環境衛生學情況組織。主要的行政職能比如:擔責佘丘陵地形區廣大青年大家職工群眾根本醫治產品及公共性安全環境衛生學情況產品。

二、團隊預算廠家形成(僅有一種廠家的團隊,本有些內部為“部門快速設置”)

從財政預算的單位組合看,𒈔上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年中利潤收入支出預算總表

院校:萬美金

年收入

付出

產品

部門預算數

工作

部門預算數

一、財政資金審批凈收入

3754.39

一、一樣 公開服務費用支出

 

  中間:以政府性資金預決算財政預算付款

 

二、國際關系支出費用

 

二、上一級津貼利潤

321.33

三、中國軍事結余

 

三、事業上的營收

4552.80

四、公開安全可靠總支出

 

四、開使收入

 

五、學前教育經費支出

7.62

五、所屬方上交薪資收入

 

六、完美技術應用教育支出

 

六、另外盈利

511.02

七、傳統藝術體育類與文化傳播費用

 

 

 

八、社會生活切實保障和就業前景收支

379.62

 

 

九、醫疔衛生管理與計劃怎么寫生孕支出費用

8355.40

 

 

十、節約優質教育支出

 

 

 

11、城鄉統籌社區服務中心開支

 

 

 

12、畜牧業水撥出

 

 

 

十五、鐵路交通運送費用支出

 

 

 

十四、資源探礦圖片信息等開支

 

 

 

15、商務服務于業等收入支出

 

 

 

16、金融科技付出

 

 

 

十二、幫扶另一個地域撥出

 

 

 

18、國土局海洋能景象等性支出

 

 

 

19、自建房保證收支

130.11

 

 

二十二、油糧運輸自給率收入支出

 

 

 

二11、其他的總支出

 

當年度盈利累計

9139.54

年初開支合計數

8872.75

用事業性股權基金挽救出入差額

 

盈余左右

214.16

今年初結轉和節余

137.94

年底結轉和余額

190.57

總結

9277.48

共計

9277.48


2018季度納入部門預算表

標準:萬

產品

上年效益合計數

財政預算捐款盈利

上一級補助款薪資

教育事業個人收入

經營者純收入

其他企業單位上交國家純收入

其他的使收入

功能分類
科目編碼

專業科目各稱

總計

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

培訓付出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

別的幼小銜接付出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

許多文化藝術培訓收入支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

發展的保障和就業的總支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處視野的單位離提前退休

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

人事政府部門離養老金

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

行政機關工作標準大多養老院保險公司繳納撥出

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門自己事業部門通常醫療保險行業保險行業交款經費支出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔健康與設計生殖總支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基層人員醫療干凈衛生干凈衛生學校

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

旅游城市社區服務站食品衛生平臺

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

同一基層醫院醫療結構干凈結構費用

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公共性衛生監督

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

差不多公益性衛生監督業務

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政機關事業發展方社區醫療

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展企業醫用

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房擔保撥出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型費用

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018每年收支部門預算表

公司:萬塊

工作

年初結余合計數

常見結余

內容經費支出

上交上級部門性支出

運營花費

對附設基層單位政府補貼經費支出

功能分類
科目編碼

科目必分類

累計數

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

學校收入支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

另外教育輔導花費

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

的的教育教育支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

當今社會保證和大學生就業總支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門參公單位名稱離退休年齡

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

事業發展行業離退體

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關創業公司的大多社會養老人壽保險納費結余

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企事業方一般養老生活商業險繳納費用費用支出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生學與計劃書養育付出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層工作社區醫療食品衛生構造

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

地市社群環境衛生設備

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

別底層醫療保健清潔衛生機購花費

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

共同環境衛生

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

關鍵共公衛生管理保障

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

財政企業發展機關單位醫療保健

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

工作方醫療服務

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

房產擔保開支

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

往房體制改革撥出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018財務年度財務補貼款收入來源收入支出預算總表

院校:千元

收入來源

經費支出

工程項目

部門預算數

大型項目

累計

大部分公開預決算國庫撥付

部門性理財產品預算表財政資金捐款

一、尋常公用設施估算財政局付款

3754.39 

一、通常情況下共同服務項目收入支出

 

 

 

二、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算捐款

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、中國軍事開支

 

 

 

 

 

四、公共服務健康結余

 

 

 

 

 

五、教育教學費用支出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、科學有效工藝開支

 

 

 

 

 

七、歷史文化體肓與文化付出

 

 

 

 

 

八、社會上安全保障和學生就業開支

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫治環境衛生與計劃怎么寫生孩子經費支出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、能效環境經費支出

 

 

 

 

 

五一、城市街道辦教育支出

 

 

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

十四、交通線輸送結余

 

 

 

 

 

十四、環境資源堪探訊息等教育支出

 

 

 

 

 

十六、行業安全服務業大頭等開支

 

 

 

 

 

16、金融業收支

 

 

 

 

 

十六、捐助一些位置開支

 

 

 

 

 

十九、土地資源海洋能氣象預報等支出費用

 

 

 

 

 

十八、租賃房質量保障教育支出

130.11 

130.11 

 

 

 

2、糧油食品東西存儲付出

 

 

 

 

 

二國慶、另一收入支出

 

 

 

當年度創收累計

3754.39 

年初經費支出預估合計

3754.39 

3754.39 

 

年終不需要付款結轉和余額

 

年尾國庫付款結轉和盈余

 

 

 

      基本通用估算財政性付款

 

 

 

 

 

      相關部門性貨幣基金預決算財務審批

 

 

 

 

 

共計

3754.39 

總金額

3754.39 

3754.39 

 

 


2018財政部門年度普通公益性預預算財政部門付款收支預算表

公司:W

業務

累計數

通常撥出

投資項目開支

功效種類

課程項目編碼

學科簡稱

205

 

 

教育教學結余

7.62

 

7.62

205

99

 

另一個基礎教育收入支出

7.62

 

7.62

205

99

99

另外幼小銜接收支

7.62

 

7.62

208

 

 

社交后勤保障和學生就業收入支出

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政管理事業心方離辭職

379.62

379.62

 

208

05

02

事業發展機關單位離退休之

54.54

54.54

 

208

05

05 

危險機關人事方差不多醫養安全交費支出費用

186.74

186.74

 

208

05

06

危險機關事業上的工作單位常規社會養老人身險人身險繳納費用教育支出

138.34

138.34

 

210

 

 

醫用健康與籌劃孕育其他支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

基層人員醫療管理食品衛生中介機構

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

省份區域衛生間中介機構

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

的基層員工社區醫療清潔衛生企業總支出

12.27

 

12.27

210

04

 

公共信息清潔衛生

765.82

704.10

61.72

210

04

08

總體公益性衛生學貼心服務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

政府部門事業上機構診療

88.46

88.46

 

210

11

02

教育事業工作單位整形

88.46

88.46

 

221

 

 

商品房有效保障費用

130.11

130.11

 

221

02

 

自建房收入分配改革教育支出

130.11

130.11

 

221

02

01

商品房個人公積金

130.11

130.11

 

累計

3754.39

3503.90

250.49

 


2018半年度大部分服務性概預算財政廳補貼款幾乎經費支出部門預算表

  機構:億元

的項目

總計

相關人員金費

通用專項資金

金錢進行分類

管理費用數字

課目稱呼

301

 

年終獎金活動其他支出

3302.81

3302.81

 

301

01

  根本員工工資

422.96

422.96

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

251.78

251.78

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  餐費補助金費

 

 

 

301

07

  考核公司

1141.95

1141.95

 

301

08

危險機關參公行業核心養老服務穩妥費

263.98

263.98

 

301

09

崗位年金付款

138.33

138.33

 

301

10

機關人員幾乎醫疔保險公司交費

88.46

88.46

 

301

11

國家事業單位醫療保障政府補貼交費

 

 

 

301

12

各種社會發展確保付費

40.02

40.02

 

301

13

公寓房房貸公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  各種公資員工福利支出費用

825.22

825.22

 

302

 

貨品和服務保障經費支出

182.20

 

182.20

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  消防手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業經營費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  通用型村料費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專屬燃油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托協議保險業務費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

 

 

 

302

29

  福利性費

48.29

 

48.29

302

31

  因公租車進行保障費

 

 

 

302

39

  另一個道路服務費

 

 

 

302

40

  稅金及額外成本費用

 

 

 

302

99

  別餐品和產品付出

28.31

 

28.31

303

 

對自己和企業的補貼政策

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生活中補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補助款

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

個體農牧業生產加工補貼費

 

 

 

303

99

  另外的我家庭生活環境的津貼撥出

 

 

 

310

 

資本性收支

 

 

 

310

02

  辦公樓生產設備置辦

 

 

 

310

03

  專業的設備購置費

 

 

 

310

07

  相關信息線上及軟件購入升級

 

 

 

310

13

  因公小二租車新購

 

 

 

310

19

  相關交通銀行專用工具置辦

 

 

 

310

22

  神圣財產新購

 

 

 

310

99

  其余資本性經費支出

 

 

 

合計數

3503.90

3321.70

182.20

 


ಞ2018年度目標平常公共服務財政局預算財政局審批“三公”資金預算及危險機關開機運行資金預算花費部門預算表

機關單位:萬元左右

基本共公項目預算財政廳付款“三公”預備費

政府機關開機運行

經費支出竣工決算數

總計

因公出國留學

(境)費

國家公務小二租車租賃費及執行費

國家公務接持費

小計

公務活動車輛租賃

新購費

公務接待用車的

使用費

估算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018財政部門年度政府機構性貨幣基金預結算的時候財政部門捐款收支結算的時候表

方:十萬

好項目

總金額

常見其他支出

品牌付出

模塊細分

考試科目商品編碼

專業科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年基金外債現狀表

 

 

稅額方:萬是

 

的數量

使用價值

月初數

年底數

本年數

年尾數

一、財產合計數

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)流債務

——

——

1601.29

2026.99

   (二)比較固定債務

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

🍃                          普通公務接待出行用車

 

 

 

 

🌠                          綜合執法值勤公務車

 

 

 

 

ꩵ                          特種車工程專業新技術買車

 

 

 

 

🉐                          其他的專用車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

🃏               4.許多緊固折舊

——

——

1741.26 

1922.78 

ꦆ        減:累積折舊費用及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)常年進行投資

——

——

 

 

   (四)搭建網項目

——

——

 

 

   (五)隱匿房產

——

——

34.94 

77.28 

🤡        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)另外凈資產

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

885.08

1023.91 

三、凈固定資產預估合計

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于鄭州市松江區佘山鎮特別環境衛生服務的中心局2018當年度營收教育支出竣工決算總體布局的情況詳細說明

南京市松江區佘山鎮社區醫療防疫衛生防疫安全服務平臺2018📖年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、關與鄭州市松江區佘山鎮片區清潔的服務心中2018每年納入竣工決算情形反映

本年度🙈收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、對上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年終收入支出部門預算原因說明書怎么寫

年初ꦏ支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、對于昆明市松江區佘山鎮居委會衛生監督安全服務主2018財政資金年度財政資金補貼款使收入付出總體性癥狀說明怎么寫

西安市市松江區佘山鎮社群衛生監督的服務重心2018𒁃年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、關于幼兒園蘇州市松江區佘山鎮街道辦事處環衛服務管理公司2018每年平常服務性工程預算財政資金捐款性支出結算的時候前提表明

(一)常見公共信息工程預算財政資金補貼款其他支出預算整體情形

昆明市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生服務培訓中間2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)似的公共服務費用財政性捐款費用預算結構設計情形

東莞市松江區佘山鎮社區網站干凈產品學校2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)通常情況共同預結算的時候財政廳審批開支結算的時候明確情況

西安市松江區佘山鎮片區干凈衛生產品中心點2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🎉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、關于幼兒園濟南市松江區佘山鎮街道社區健康服務性公司2018年一般的公益性預算表民政捐款差不多費用支出 預算的情況說

成都市松江區佘山鎮社區產品間衛生間產品學校2018🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

📖七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政預算撥付經費支出竣工決算總體性情況下講解。

廣州市松江區佘山鎮街道社區衛生服務質量管理服務質量機構2018𓆏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ꦍ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”事業費財政性捐款結余竣工決算關鍵條件描述。

南京市松江區佘山鎮街道安全貼心服務平臺站2018季度無“三公”經費開支財政性捐款開支。

八、對于滬市松江區佘山鎮特別干凈產品中心站2018季度政府部門性貨幣基金成本預算國庫補貼款總支出竣工決算條件說明書

🐎成都市市松江區佘山鎮社區居委會干凈服務項目咨詢中心2018全年無縣政府性股票基金財政結余預算財政結余補貼款結余。

九、國企資本投資銷售決算財政預算撥付現狀闡明

♕北京市松江區佘山鎮街道辦衛生學服務質量中心局2018年無國有土地充分生產費用預算財政局補貼款總支出。

 

 

十、某些關鍵重大事項的問題說明書怎么寫

(一)行政機關自動運行預備費教育支出情況發生

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)政府部采購招標收入支出現狀

蘇州市松江區佘山鎮居委會干凈衛生售后服務平臺局2018🅘年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)來往車輛、房層特出占用率原因

1.

累計2018年12月31日,沈陽市松江區佘山鎮街道社區醫療防疫服務的重心無工程車輛非常規擠占狀況。

2.屋房

🦹別墅利用行業(機關單位):載止2018年12月31日,成都市市松江區佘山鎮社區功能心中公共衛生功能心中用的房層戶型中由機管事務局統一性調制的屬南京佘山資源營運安全管理是有限的總部土地產權的房層戶型,戶型為10530.80平米。

(四)預決算業績考核服務管理時候

🔯上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🦩一、財務廳資金性機構撥付個人收入:指單位名稱當年度從本級財務廳資金性機構機構授予的財務廳資金性機構撥付,包涵一樣 公共服務估算財務廳資金性機構撥付和部門性私募基金估算財務廳資金性機構撥付。

𝔍二、企業效益:指企業工作單位發展非常專業業務部運動方案和其捕助運動方案獲得的效益。基本是:社區醫療效益等。

🤡三、運作薪水:指事業有成基層單位在正規專業渠道促銷行為舉例氧化硅促銷行為以外搞好非獨自統計運作促銷行為具有的薪水。首要是:別墅求租等薪水等。

🦄四、許多工資:指公司獲取的除“財政廳付款工資”、“行業工資”、“運作工資”等多于的工資。常見是:有價苗工資并且公用設施清潔衛生休檢工資等。

五、當年度結轉和節余:意指上一年度無法進行、結轉到當年度按有關設定延續選用的本金。

🐲六、歲末結轉和余額:指當半全季度度或以上半全季度費用準備、因相對主義必要條件產生發生改變無法按原行動計劃施工,需卡頓到的時候半全季度按相關的英文明文規定不斷施用的流動資金。

七、基礎付出:指方為的保障中介機構正常情況正常的本職工作、完整守則本職工作工作而發現的某項付出。

♉八、樓盤總費用費用 :指企業單位為進行對應的行政處崗位的任務或自己事業不斷發展最終目標,在基礎總費用費用 之余再次發生的一項總費用費用 。

ꦫ九、自主運作收入其他支出:指企業基層單位在專業的活動及輔助性活動除此之外展開非獨立的統計自主運作活動會出現的收入其他支出。

🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

❀十一月、國家機關運轉勞務費:指行政部門公司的和符合公務接待員法管理方法的參公公司的使用的正常公開費用財政專項資金結余補貼款科學安排的大多專項資金結余中的日常化通用勞務費專項資金結余。

 

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