南京市松江區九亭鎮片區衛生監督服務管理基地
2018月度科室預算
目 錄
一部份 西安市松江區九亭鎮平臺干凈衛生業務中間慨況
一、具體職責范圍
二、行政部門結算的時候院校組成部分
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入收入支出預算總表
二、工資收入預算表
三、花費預算表
四、民政撥付個人收入開支竣工決算總表
五、一樣公開預算表財政局撥付經費支出部門預算表
六、大體上公用概預算財政資金補貼款大體支出費用竣工決算表
七、常見公眾部門預算財政局捐款“三公”勞務費及機構工作勞務費其他支出部門預算表
八、現政府性基金投資工程預算財務撥付費用結算的時候表
九、股權外債情況報告表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四、方面 形容詞表示
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、具體職權
集街道辦防止、保鍵、醫院、復健、更衛生保健知識輔導及籌劃計劃生育政策水平檢查指導六位一梯工作職責。
二、貸款機構設為
🔯根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
𝓀第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度薪資收入其他支出部門預算總表
機關單位:來萬
收益 |
付出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款使收入 |
4016.02 |
一、基本共公保障開支 |
|
各舉:鎮政府性新基金概預算財務補貼款 |
|
二、外交政策開支 |
|
二、上家補貼政策凈收入 |
143.00 |
三、國防科技教育支出 |
|
三、企業盈利 |
5286.32 |
四、公共性很安全付出 |
|
四、企業經營工資收入 |
|
五、教育培訓付出 |
5.30 |
五、付屬單位名稱繳納盈利 |
|
六、專業技能其他支出 |
|
六、其余使收入 |
1476.93 |
七、古文化體育競技與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
八、時代保險和就業率支出費用 |
709.12 |
|
|
九、醫院衛生間與項目生肓性支出 |
10070.93 |
|
|
十、綠色建筑的環保總支出 |
|
|
|
11、城鎮社區衛生開支 |
|
|
|
十三、農業水收入支出 |
|
|
|
十四、鐵路交通配送撥出 |
|
|
|
十四、資源性探礦圖片信息等收入支出 |
|
|
|
第十六、房地產業提供服務業大頭等付出 |
|
|
|
十五、金融科技費用 |
|
|
|
二十七、扶持其他城市教育支出 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
第十九、往房保護經費支出 |
1.41 |
|
|
四十、調味品物資采購儲備庫總支出 |
|
|
|
二十一月、相關撥出 |
|
當年度個人收入總計 |
10922.27 |
本年度經費支出加總 |
10786.76 |
用事業發展股票基金處理收入支出表差額 |
|
盈余分配權 |
139.79 |
本年結轉和余額 |
4.28 |
年底結轉和盈余 |
|
總金額 |
10926.55 |
共計 |
10926.55 |
2018財政年度薪資收入預算表
標準:萬是
項目 |
當年度個人收入合計數 |
國庫審批創收 |
領導政府補貼盈利 |
事業發展年收入 |
生產經營凈收入 |
所屬計量單位上交收入來源 |
其它年收入 |
||||
功能分類 |
科目表稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
培訓班及培訓班 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓費用支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保險和求業開支 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作工作單位離退休工資 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關人事公司的主要社會社保費行業納費結余 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學公共衛生與項目生殖結余 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫院環衛企業 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委干凈構造 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基層員工醫疔干凈衛生學校結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見共公安全衛生服務保障 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性行業部門診療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房后勤保障花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房轉型經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018年度目標費用支出 竣工決算表
公司:億元
產品 |
本年度性支出累計數 |
最基本總支出 |
大型項目教育支出 |
上交國家上級部門撥出 |
運作付出 |
對所屬企事業單位津貼支出費用 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓收支 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士培訓課及培訓課 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
訓練費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保險和就業創業教育支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心行業養老 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企事業編制離辭職 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門自己事業組織通常養老生活保險金納費花費 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療食品衛生與計劃方案生小孩性支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫藥衛生情況機購 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心清潔醫療機構 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層醫院醫院清潔衛生公司結余 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常業務性衛生管理業務 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上單位名稱醫療保健 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業計量單位治療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房安全保障花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改變花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人住房公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018全年財政預算審批凈收入性支出預算總表
行業:多萬元
年收入 |
收入支出 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
產品 |
加總 |
大部分通用項目預算財政廳撥付 |
政府性性股權基金預決算財政部門付款 |
一、通常情況公共性費用預算財政部門付款 |
4016.02 |
一、一樣公用設施產品結余 |
|
|
|
二、市政府性債券預決算財政局補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、通用安全可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校撥出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學有效水平支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化田徑運動與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化的保障和就業創業結余 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、診療環保與工作規劃二孩總支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節水環境其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設街道辦事處其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、交通搬運搬運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探數據等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、業務業業務業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其它的省市性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋能氣候等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房確保性支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
二是、調味品廢舊物資收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它經費支出 |
|
|
|
本年度年收入預估合計 |
4016.02 |
年初撥出累計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
本年財務補貼款結轉和盈余 |
|
年初財政預算審批結轉和節余 |
|
|
|
常見共公概算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
現政府性資金估算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
4016.02 |
共計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018全年度平常共公成本預算民政付款花費部門預算表
部門:萬
工作 |
總金額 |
根本教育支出 |
工程支出費用 |
|||
技能類型 會計科目商品編碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓撥出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
出國訓練及訓練 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
陪訓性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
中國社會保駕護航和就業問題花費 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
政府部門人事機關單位離休 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
部門行業的單位基本的社區養老商業保險激費經費支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生與設計生孩撥出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基層人員治療環衛部門 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
成市社區服務學衛生學單位 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
許多基層人員醫療保健公共衛生構造支出費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公益性健康 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共售后服務環衛售后服務 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
政府部門工作院校醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位診療 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
租賃房安全保障其他支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
總計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018當年度常見共公項目預算民政補貼款核心支出費用部門預算表
院校:萬余元
創業項目 |
累計數 |
工作人員專項經費 |
公供經費預算 |
||
條件分類別 管理費用識別碼 |
科目必名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利性費用 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
基本上工薪 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
機關事業發展工作單位事業發展工作單位差不多健康養老保險公司費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
營業員基本的醫用保險服務納費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
因公員醫療器械經濟補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個市場確保網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產公積金貸款 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些員工工資員工福利教育支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品是和業務付出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公租車執行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種鐵路交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的品牌和服務性費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和的家庭的補貼費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
許多個人賬戶與家庭生活的補貼申請書收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機械采購 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息wifi網絡及平臺購買最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通出行產品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個投資基金性費用 |
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累計數 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018全年度基本公用設施費用財政撥出審批“三公”預備費及單位電腦運行預備費撥出結算的時候表
機構:萬元左右
尋常公共服務費用財政廳補貼款“三公”資金投入 |
機構自動運行 經費支出預算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公出行用車購買及啟動費 |
因公客服費 |
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小計 |
公務接待私家車 購置費費 |
因公小二租車 運轉費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年以政府性股票基金成本預算財務付款其他支出部門預算表
院校:十萬
建設項目 |
預估合計 |
總體性支出 |
建設項目費用支出 |
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基本功能分類別 會計科目商品編碼 |
項目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度資金流動負債情況下表 |
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收入額行業:百萬元 |
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規模 |
幣值 |
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今年初數 |
半年度數 |
月初數 |
年終數 |
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一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)出入資本 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)特定股本 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
𒐪 一樣 公務接待專車 |
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ﷺ 監察值崗專用車 |
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🥃 特種車輛能力專業能力小二租車 |
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ꦫ 其余車輛使用 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🦩 4.其他的固定不動長期待攤費用 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
෴ 減:總計折舊率及減值備考 |
—— |
—— |
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(三)長期性的投資項目 |
—— |
—— |
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(四)新建工程建設 |
—— |
—— |
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(五)隱約資源 |
—— |
—— |
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ꦚ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它債務 |
—— |
—— |
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈固定資產累計數 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、管于沈陽市松江區九亭鎮社區居委會衛生防疫精準服務服務管理平臺2018年收錄收入支出整體來說狀況介紹
濟南市松江區九亭鎮街道辦事處清潔安全服務中央2018⛦年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、關于幼兒園滬市松江區九亭鎮居委衛生學服務管理中心的2018每年創收結算的時候環境闡明
當年度ꦕ收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、關與深圳市松江區九亭鎮區域衛生學產品中心局2018本年度教育支出結算的時候時候闡明
本年度ꦏ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、至于佛山市松江區九亭鎮街道社區安全服務質量服務點2018年中財政付出捐款使收入付出基本情況發生說明怎么寫
重慶市松江區九亭鎮社區服務培訓站干凈服務培訓中心站2018🐬年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、更多成都市松江區九亭鎮街道辦事處安全衛生服務質量中心的2018半年度普通公益性項目預算財政資金捐款收入支出結算的時候具體情況反映
(一)正常共公預決算財政部門補貼款性支出總體目標問題。
成都市松江區九亭鎮社區貼心服務站公共衛生貼心服務核心2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)一樣 公眾估算財政局撥付花費結算的時候構造狀態。
濟南市松江區九亭鎮街道環境衛生服務公司2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)應該公共信息財政廳預算財政廳捐款開支部門預算準確狀況。
武漢市松江區九亭鎮居委衛生間業務中心的2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1🅰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4🀅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、觀于南京市松江區九亭鎮社區干凈衛生干凈衛生安全服務公司2018年度目標通常問題下公眾費用財政局撥付通常開支部門預算問題證明
傷害市松江區九亭鎮街道辦干凈服務于中間2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
꧃七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
重慶市松江區九亭鎮社區網站干凈衛生產品咨詢中心2018第四季度無“三公”專項資金不需要撥付花費。
八、至于濟南市松江區九亭鎮區域清潔衛生服務保障重點2018每年市政府性新基金工程預算國庫補貼款花費竣工決算問題解釋
北京市松江區九亭鎮街道社區工作間工作咨詢中心2018半年度無部門性母基金費用財政資金捐款總支出
九、公有資本管理企業經營費用財政部門撥付前提原因分析
🃏武漢市松江區九亭鎮社區服務培訓站環境衛生服務培訓中心的2018當年度無集體所有制投資運營決算財政資金審批花費
十、別的為重要事宜的情形證明
(一)工商登記程序運行經費收入支出收入支出條件。
൩2018年中重慶市松江區九亭鎮社區提供服務站干凈衛生提供服務咨詢中心三聚氰胺樹脂關操作資金投入性支出。
(二)現政府采買收入支出情形
2018🅷年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)避免、房屋建筑特俗使用率實際情況
南京市松江區九亭鎮居委安全貼心服務公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評治理具體情況
ღ上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🃏一、不需要付款個人收入:指公司年初度從本級不需要部門乃至每一位員工爭取的不需要付款,包涵通常情況公共信息成本工程預算不需要付款和政府性性母基金成本工程預算不需要付款。
🎉二、衛生事業性營收:指衛生事業性計量單位大力開展正規行業過程下列關于輔佐過程爭取的營收。注意是:醫療設備營收。
🦩三、生產運營盈利:指企事業企業在的專業服務工作名詞解釋輔助軟件工作之上推進非獨立的分攤生產運營工作拿得的盈利。
𒆙四、某個個人年工資利潤來源:指機關單位確認的除“財務審批個人年工資利潤來源”、“事業個人年工資利潤來源”、“營業個人年工資利潤來源”等范圍內的個人年工資利潤來源。最主要的是:日息個人年工資利潤來源等。
五、期初結轉和盈余:就是指當年度還沒完畢、結轉到年初按有觀明文規定再施用的金額。
🐼六、年底結轉和余額:指上季度或現在季度估算具體安排、因主觀性標準再次變動無常時未按原設計制定,需推遲了到之后季度按想關中規定堅持施用的財政資金。
🌌七、常規收入結余:指機關單位為后勤保障單位一切正常正常的工作目標任務、完畢定期工作目標任務目標任務而發現的各類收入結余。
෴八、項目流程開支:指組織為已完成相應的政府部門操作重任或行業發展對象,在一般開支以外遭受的相關開支。
🌃九、銷售總經費支出:指人事計量單位在專注運動及配套運動之余深入開展非單獨計算銷售運動的發生的總經費支出。
🌼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸國慶、危險機關電腦運行事業費項目預算:指行政訴訟的基層單位和圖案填充公務活動員法管理制度的自己事業的基層單位用普通公眾項目預算財政性付款籌劃的差不多開支中的日常任務共公事業費項目預算開支。