武漢市市松江區洞涇鎮小區衛生管理服務保障中心的
2019半年度預算
目 錄
首要方面佛山市松江區洞涇鎮社群食品衛生售后服務管理中心慨況
一、主要是主要職責
二、組織機構設施
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入來源撥出竣工決算總表
二、使收入部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政花費付款利潤花費預算總表
五、通常情況下公眾成本預算不需要補貼款花費部門預算表
六、應該服務性竣工決算財政資金審批基礎結余竣工決算表
七、似的通用費用民政審批“三公”勞務費及政府機關行駛勞務費費用竣工決算表
八、政府部性私募基金財政資金預算財政資金審批支出費用結算的時候表
九、資金欠債狀況表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第4一部分 動詞說明
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重要職責
♌上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、機購裝置
通過據此職責權限,😼上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中凈收入費用預算總表
院校:萬塊人民幣
納入 |
付出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、正常公用設施費用預算財政性付款效益 |
3373.74 |
一、平常通用服務管理性支出 |
0 |
二、人民政府性基金投資概預算財政部門撥付薪資收入 |
0 |
二、外交史費用支出 |
0 |
三、上級領導補帖效益 |
0 |
三、國防教育費用支出 |
0 |
四、事業單位收益 |
4431.27 |
四、公眾平安性支出 |
0 |
五、生產經營收益 |
0 |
五、學前教育總支出 |
0 |
六、復屬標準繳納收益 |
0 |
六、學科技術總支出 |
0 |
七、其他純收入 |
0 |
七、文化知識景區體育競技與文化傳媒費用支出 |
0 |
|
|
八、生活質量保障和就業創業費用 |
391.56 |
|
|
九、干凈衛生的健康支出費用 |
6691.25 |
|
|
十、健康健康花費 |
0 |
|
|
十一國慶、城鄉統籌居委會經費支出 |
0 |
|
|
12、農業水收入支出 |
0 |
|
|
第十三、交通配套運輸業結余 |
0 |
|
|
十四、材料勘查的信息等經費支出 |
0 |
|
|
第十三、商業地產工作業等收入支出 |
0 |
|
|
16、財經花費 |
0 |
|
|
十六、協助一些中南部費用支出 |
0 |
|
|
十九、自然是材料海洋環境氣候等收支 |
0 |
|
|
第十九、往房有保障支出費用 |
106.65 |
|
|
二是、油糧資源存量支出費用 |
0 |
|
|
二11、災難防治法及緊急救援治理總支出 |
0 |
|
|
二12、其他費用支出 |
0 |
本年度使收入自動求和 |
7805.01 |
年初撥出預估合計 |
7189.46 |
用事業單位母基金處理出入差額 |
0 |
余額管理 |
616.05 |
期初結轉和余額 |
12.87 |
月底結轉和盈余 |
12.37 |
合計 |
7817.88 |
累計 |
7817.88 |
2019本年度營收竣工決算表
工作單位:余萬元
工程項目 |
年初薪水累計數 |
不需要付款個人收入 |
上家補帖收錄 |
視野工資 |
經營的利潤 |
加盟單位名稱上交盈利 |
相關使收入 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
時代保駕護航和找工作經費支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展基層單位離離休 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離退休年齡 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業方方大多養老金費用保險費用付款結余 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企事業機關單位職業角色年金網上繳費撥出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
建康建康費用支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基成醫用衛生監督組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站環衛組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
大多通用健康服務于 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業企業醫療器械 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫學 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有保障總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房屋改草教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終結余預算表
標準:上萬元
該項目 |
年初費用支出 總計 |
首要性支出 |
的項目花費 |
上交國家上司經費支出 |
運作支出費用 |
對加盟基層單位津貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會存在保險和專業教育結余 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業行業離退休之 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
視野政府部門離退職 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業單位名稱最基本健康養老安全繳付結余 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野政府部門崗位年金手機繳費性支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生監督身心健康花費 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫遼環保系統 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
地方片區環保單位 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用環保 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息衛生防疫貼心服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性參公單位名稱醫療保健 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展行業醫遼 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住宅房服務支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度財政資金補貼款薪資費用竣工決算總表
政府部門:百萬元
盈利 |
支出費用 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
工程 |
累計數 |
大部分公用費用財政局補貼款 |
區政府性股票基金決算財政廳撥付 |
一、尋常公共性費用財政資金審批 |
3373.74 |
一、應該公用服務付出 |
|
|
|
二、以政府性股票基金估算財政性審批 |
0 |
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用 |
|
|
|
|
|
四、公用安全管理收支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術性總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課出境游體肓與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界擔保和工作撥出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、安全健康生活教育支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節能技術低能耗其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域街道辦其他支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套運輸物流總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘察信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、商家功能業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融總支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持各種國家結余 |
|
|
|
|
|
二十、自燃網絡資源海域氣象觀測等開支 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房有保障付出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
第二十、油糧商品儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害消滅及應急響應控制費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、別的結余 |
|
|
|
本年度凈收入累計 |
3373.74 |
年初教育支出加總 |
3373.74 |
3373.74 |
|
今年初財政局補貼款結轉和余額 |
0 |
歲末財政預算捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、大部分公共性費用預算財政廳審批 |
0 |
|
|
|
|
二、人民政府性基金投資國庫預算國庫撥付 |
0 |
|
|
|
|
共計 |
3373.74 |
累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019全年度尋常公共性費用財務撥付費用支出 預算表
公司:百萬元
該項目 |
自動求和 |
差不多其他支出 |
活動收入支出 |
||||
效果定義 幾個會計科目編號 |
管理費用品牌 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
世界安全保障和求業教育支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業機構離退休年齡 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行業事業行業行業大體養老院商業保險交款撥出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業公司的新職業年金付費撥出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
食品衛生身體收入支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療設備環境衛生構造 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社群清潔平臺 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
核心公開健康安全服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
自建房保障措施性支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房產改革方案撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
合計數 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019半年度一樣共同概預算財政部門審批大致教育支出預算表
標準:W
業務 |
合計數 |
人士資金 |
共公接待費 |
||
成本種類 題目編號規則 |
管理費用稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利花費 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
總體薪資 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
工作績效公資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
機關視野行業視野行業幾乎社會養老保障保障付款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納費用 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
企業員工總體醫療服務保險行業交費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫院補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活保障措施網上繳費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
一些待遇優惠撥出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
貨物和提供服務支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理工作管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行用車運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他道路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關的商品和服務經費支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對本人和家人的補助金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
他人農林分娩津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對每個人家庭式的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公主設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息互聯網及圖片軟件新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通出行設備采購 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和櫥窗陳列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資產性支出費用 |
|
|
|
累計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
ꦓ2019當年度似的公共信息成本預算財政資金捐款“三公”專項接待費及政府機關加載專項接待費結余竣工決算表
公司:萬塊
基本上公共信息項目預算不需要審批“三公”專項資金 |
機關事業單位進行 專項資金預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私家車采購及工作費 |
國家公務招待費 |
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小計 |
公務活動專車 購入費 |
因公使用車 運作費 |
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估算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019當年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算審批其他支出結算的時候表
工作單位:億元
產品 |
總金額 |
首要性支出 |
項目流程經費支出 |
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實用功能劃分 題目項目編碼 |
管理費用稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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0 |
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0 |
加總 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中固定資產負債率狀況表 |
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額度標準:萬塊 |
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用戶 |
市場價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、財產預估合計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)變化固定資產 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)緊固資源 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
💫 2.專用系統(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
𝔍 各舉:(1)工程車輛(輛) |
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ﷺ 常見國家公務公務車 |
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♓ 聯合執法值崗車輛租賃 |
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ꦡ 持種正規新技術出行用車 |
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ඣ 其它的公務車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🥃 4.其它放置財力 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🐟 減:積累攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)暫時股份權投資者 |
—— |
—— |
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(四)長遠國債成本 |
—— |
—— |
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(五)在建設工程施工 |
—— |
—— |
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(六)隱形房產 |
—— |
—— |
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🌱 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某些債務 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與佛山市松江區洞涇鎮小區干凈服務的重心2019年終收入水平付出結算的時候總體布局具體情況證明
北京市松江區洞涇鎮社區食品衛生食品衛生服務管理中心2019🍷年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、至于鄭州市松江區洞涇鎮社區網站公共衛生保障基地2019年工資竣工決算情況發生闡明
上年ꦜ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、有關成都市松江區洞涇鎮社區服務培訓防疫衛生防疫服務培訓重心2019年末付出結算的時候現狀說明怎么寫
當年度♎支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、介紹武漢市松江區洞涇鎮居委會食品衛生服務性心中2019當年度財政廳審批創收性支出總體經濟前提這說明
蘇州市松江區洞涇鎮居委會干凈衛生服務質量核心2019ꦦ年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、針對武漢市松江區洞涇鎮街道衛生間的服務心中2019第四季度基本公共信息項目預算財政花費撥付花費竣工決算情況下表示
(一)般公共信息預算表國庫捐款性支出部門預算總體設計癥狀
重慶市松江區洞涇鎮居委食品衛生保障重點2019🍃年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)通常前提下服務性項目預算民政撥付性支出竣工決算設計前提
深圳市松江區洞涇鎮街道社區貼心服務間貼心服務基地2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)通常狀態下公益性估算財政廳撥付收支竣工決算準確狀態
東莞市松江區洞涇鎮街道社區干凈衛生保障中間2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🐼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🌠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5🌠、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、對成都市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生防疫服務的重心2019月度一般來說公益性概預算不需要審批首要性支出部門預算具體情況闡述
北京市松江區洞涇鎮社區居委會衛生間服務管理平臺2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、更多傷害市松江區洞涇鎮特別安全服務性基地2019年末大部分公共服務費用預算財務審批“三公”費用性支出竣工決算情況發生就說明
沈陽市松江區洞涇鎮小區環保服務中間2019年終無“三公”金費財政部門付款結余。
八、關干沈陽市松江區洞涇鎮社區居委會公共衛生貼心工作站站2019全年政府機構性資金費用預算財政資金捐款收支預算現狀闡述
杭州市松江區洞涇鎮居委會環衛服務重心2019月度無當地政府性股權基金概算不需要付款經費支出。
九、集體所有制資源合作經營概預算財政部門撥付的情況原因分析
鄭州市松江區洞涇鎮社區環衛環衛服務質量中心局2019本年度無國有化投資者銷售經營估算民政捐款撥出。
十、另外的主要特別注意的情形說明書
(一)國家機關作業事業費費用情況下
北京市松江區洞涇鎮小區環境衛生服務質量學校2019本年有機關進行金費其他支出。
(二)政府機關采辦收支原因
深圳市松江區洞涇鎮小區安全衛生服務的中間2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)維修、別墅特殊性霸占現狀
滬市松江區洞涇鎮社群環衛服務于咨詢中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表考核控制前提
杭州市市松江區洞涇鎮社區居委會清潔服務性核心2019財政年度成本預算績效考核操作作業組織開展問題方式:本相關部門設立了以下幾點成本工程財政預算考核評價維護會議規章制度:濟南市松江區洞涇鎮街道食品衛生情況的任務站的成本工程財政預算考核評價維護會議規章制度,設立了濟南市松江區洞涇鎮街道食品衛生情況的任務站的的成本工程財政預算考核評價維護任務規則ﷺ;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🌜一、不需要審批工資收入:指院校年初度從本級不需要部分達到的不需要審批,分為尋常共公成本費用不需要審批和以政府性新基金成本費用不需要審批。
💃二、教育事業心純薪水:指教育事業心政府部門深入推進技術專業業務員行動試述手游輔助行動爭取的純薪水。主要的是:社區醫療純薪水等。
💟三、企業經營管理創收:指衛生事業企業在的專業業務部運動和其輔助運動認知能力做好非自主折算企業經營管理運動確認的創收。
四、另外薪水:指廠家贏得的除“財政部門付款薪水”、“視野薪水”、“合作經營薪水”等之外的薪水。
五、年初結轉和余額:是以去年度還不成功完成、結轉到年初按關干法規已經動用的財政資金。
𓄧六、年初結轉和節余:指當每季度或半年前每年費用制定、因主觀性標準會出現波動尚未按原計劃方案實現,需延遲時間到之后每年按有關的信息的規定一直便用的周轉金。
七、大多結余:指政府部門為后勤保障構造正常值每天的運轉、達成每天的工做責任而時有發生的某項結余。
꧅八、好項目其他經費收支:指院校為順利完成相關的行政機關參公重任或參公經濟發展戰略規劃值,在大多其他經費收支之余有的多種其他經費收支。
𓂃九、加盟開支費用:指自己事業企行政單位在職業 的活躍及輔助工具的活躍之下進行非單獨的折算加盟的活躍發生的開支費用。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦫ十一國慶、部門進行專項費用:指行政事務工作廠家和按照因公員法的管理的事業心工作廠家采用般公益性費用預算民政撥付確定的基礎結余費用中的常規公用設施專項費用結余費用。