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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區洞涇鎮社區的服務站衛生學的服務重心

2018本年度團隊部門預算

 

 

 


目  錄

 

一是部份 南京市松江區洞涇鎮街道衛生間服務于重點簡況

一、關鍵管理職能

二、監管部門結算的時候工作單位結構

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、純收入花費結算的時候總表

二、盈利預算表

三、總支出結算的時候表

四、不需要審批利潤費用結算的時候總表

五、般公共服務費用民政補貼款性支出竣工決算表

六、普遍公益性工程預算財政廳付款主要經費支出竣工決算表

七、一般來說服務性預預算財政資金付款“三公”接待費及行政機關電腦運行接待費開支預算表

八、政府機構性股票基金費用財務付款費用部門預算表

九、資金流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二步部件 專有名詞表示

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要職責范圍

⛎上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、單位名稱部門結算的時候單位名稱搭建

不同出現崗位責任,🃏上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🃏第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018財政年度薪水其他支出結算的時候總表

廠家:萬塊人民幣

薪資收入

付出

好項目

結算的時候數

內容

結算的時候數

一、財政部門付款創收

2887.88

一、基本公共服務服務費用

0

  中間:國家性基金投資費用財務補貼款

0

二、外交活動總支出

0

二、上級部門補助款創收

20.55

三、中國軍事性支出

0

三、視野工資

3361.77

四、公用安全管理支出費用

0

四、生意工資

0

五、的教育收支

6.22

五、附設企業單位上交國家納入

0

六、小學科學新技術費用

0

六、別凈收入

350.49

七、學歷體育課與文化傳播開支

0

 

 

八、市場基本保障和大學生就業收入支出

377.03

 

 

九、社區醫療服務情況與行動計劃生二胎收支

5848.66

 

 

十、節能降耗低碳環保結余

0

 

 

11、村鎮建設街道辦費用支出

0

 

 

第十二、農林業水經費支出

0

 

 

十五、公路網運送性支出

0

 

 

十四、產品勘察信息查詢等教育支出

0

 

 

第十、商業性售后制造業等花費

0

 

 

第十六、網絡金融其他支出

0

 

 

十二、協助各種區域費用

0

 

 

18、土地資源淺海氣象預報等撥出

0

 

 

十八、公寓房服務性支出

91.42

 

 

四十、糧油加工物資供應儲備庫教育支出

0

 

 

二十一月、許多支出費用

0

本年度創收累計數

6620.69

上年其他支出累計

6323.33

用衛生事業債卷補上收入支出表差額

0

節余配置

306.49

今年初結轉和節余

22

月底結轉和盈余

12.87

共計

6642.69

共計

6642.69


2018年營收預算表

企業:上萬元

工作

上年純收入自動求和

不需要捐款薪水

上家津貼薪資收入

事業性收錄

營運工資收入

復屬組織上交國家效益

另外效益

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

合計數

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教育輔導收入支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

課程培訓及課程培訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

陪訓性支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會性安全保障和就業創業開支

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

財政事業心院校離辭職

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業心標準離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

政府部門企業標準關鍵頤養保費繳納費用教育支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

行政機關事業心機關單位行業年金交款費用★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫疔干凈衛生與打算生二胎花費

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

農村基層診療公共衛生組織

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

城市發展特別衛生管理培訓機構

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

另外的基層人員醫療保障環境衛生學校支出費用

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公益性衛生間

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  差不多公益性公共衛生管理服務質量

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政機關創業機構醫遼

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

企事業組織社區醫療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

往房保護其他支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅行政體制改革付出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

公房北京公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018當年度支出費用結算的時候表

廠家:萬是

的項目

上年結余自動求和

核心其他支出

頂目性支出

繳納上級領導教育支出

開結余

對所屬組織補助金撥出

功能分類
科目編碼

學科稱呼

總計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

基礎教育收入支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修學校及學習培訓

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培訓學校收入支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

市場擔保和就業前景付出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

政府部門事業有成企事業單位考試離退休工資

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業上企事業編離離休

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關創業公司的基本性養老生活保險金付款教育支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

機關企業事業企業職業年金手機繳費開支★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫學公共衛生與預計生殖費用支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層黨組織醫療中介機構監督衛生監督中介機構

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

大都市街道社區干凈衛生培訓機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

相關基層醫院醫療器械食品衛生醫療機構費用

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公用設施安全

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  最基本保障性清潔衛生保障

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

政府部門視野組織醫療保健

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

參公部門診療

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

房間得到保障性支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅改革方案費用

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房間北京公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018月度財政其他支出撥付收入來源其他支出部門預算總表

計量單位:萬元左右

收入來源

性支出

業務

結算的時候數

大型項目

累計數

基本共同預算表財政預算付款

區政府性新基金概預算財政支出審批

一、通常情況公益性費用財政局補貼款

2887.88 

一、通常情況下通用貼心服務開支

 

 

 

二、政府部性資金預決算財政部門付款

0 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國防科技費用支出

 

 

 

 

 

四、共公安全衛生費用支出

 

 

 

 

 

五、教育教學費用

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學技術進步水平技術水平花費

 

 

 

 

 

七、文化課運動與影視傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、的社會安全保障和就業創業教育支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療機構干凈衛生與工作方案生二胎支出費用

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、工業節能綠色經費支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮平臺性支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

13、道路運輸車經費支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘察資訊等收入支出

 

 

 

 

 

十八、商業性的第三產業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、金融資本支出費用

 

 

 

 

 

十八、捐助許多省份費用支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海洋能氣象站等支出費用

 

 

 

 

 

19、住宅房安全保障教育支出

1.73 

1.73 

 

 

 

二十五、糧油加工救災物資保障總支出

 

 

 

 

 

二國慶、另外開支

 

 

 

上年納入總計

2887.88 

當年度總支出加總

2887.88 

2887.88 

 

月初財政性捐款結轉和盈余

 

年底財政資金付款結轉和盈余

 

 

 

☂      通常情況下公用設施財政預算預算財政預算審批

 

 

 

 

 

      人民政府性投資基金預決算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總共

2887.88 

總結

 2887.88

2887.88 

 

 


2018本年度般公共服務概預算國庫審批性支出預算表

方:十萬

品牌

加總

根本經費支出

投資項目開支

功能性分類別

課程識別碼

課程名號

205

 

 

教育學校其他支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

進修班及課程培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

學習培訓撥出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

市場得到保障和人才需求費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政機關事業心機關單位離養老

8.16

8.16

0

208

05

02

衛生事業工作單位離退休年齡

1.22

1.22

0

208

05

 05

政府部門視野行業通常頤養天年保障繳付花費★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

行政單位名稱企業單位名稱就業年金付款費用★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫院干凈與計劃怎么寫生孕花費

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層黨組織醫疔安全機購

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

市政居委干凈學校

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

別群眾醫療器械清潔組織性支出

4.09

0

4.09

210

04

 

服務性健康

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  最基本公用衛生監督保障

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

人事部門參公機關單位醫療機構

2.35

2.35

0

210

11

02

事業有成計量單位醫疔

2.35

2.35

0

211

 

 

自建房維護經費支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

公寓房變革開支

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

住宅房貸公積金

1.73 

1.73 

0

合計數

2887.88

2444.05

443.83


2018本年一般的服務性工程預算國庫付款根本收支預算表

  廠家:萬的大寫

該項目

加總

人士金費

公共預備費

成本定義

項目編號規則

學科名稱大全

301

 

工資收入最新福利收入支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  幾乎底薪

298.69

298.69

0

301

02

  經費補貼政策

185.72

185.72

0

301

03

  年獎

0

0

0

301

06

  伙食費補貼申請書費

117.64

117.64

0

301

07

  工作績效年終獎金

915.37

915.37

0

301

08

公司事業上的公司基本的養老生活保險行業費

4.95

4.95

0

301

09

就業年金繳付

3.96

3.96

0

301

10

勞務派遣人員總體醫學穩妥繳納

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員醫藥補貼政策繳付

0

0

0

301

12

另一社會的基本保障交款

8.77

8.77

0

301

13

房間公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫疔費

0

0

0

301

99

  另一個底薪員工福利撥出

555.87

555.87

0

302

 

餐品和服務保障支出費用

272.63

0

272.63

302

01

  辦公費

0

0

0

302

02

  紙箱印刷費

11.17

0

11.17

302

03

  了解和咨詢費

0

0

0

302

04

  登記手交費

0

0

0

302

05

  水電費

6.24

0

6.24

302

06

  電費繳費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物業客服監管費

149.21

0

149.21

302

11

  差旅費報銷

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)成本

0

0

0

302

13

  修理(護)費

0

0

0

302

14

  經濟費

0

0

0

302

15

  研討會費

0

0

0

302

16

  培訓教育費

0

0

0

302

17

  公務迎送迎送費

0

0

0

302

18

  專業級素材費

0

0

0

302

24

  被裝置辦費

0

0

0

302

25

  專用液體燃料費

0

0

0

302

26

  勞務派遣公司費

0

0

0

302

27

  授權委托書業務范圍費

0

0

0

302

28

  公會專項資金

0

0

0

302

29

  特權費

10.8

0

10.8

302

31

  因公出行用車運營保障費

0

0

0

302

39

  其余公路交通資金

0

0

0

302

40

  稅金及扣減花銷

0

0

0

302

99

  其他的貨品和服務的付出

17.1

0

17.1

303

 

對每個人和婚姻的補助款

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退休年齡費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  人生政府補貼

0

0

0

303

07

  醫學費補貼

0

0

0

303

08

  捐資貧困補助

0

0

0

303

09

  權益金

0.64

0.64

0

303

10

私人林果出產補帖

0

0

0

303

99

  別的我和家用的經濟補貼費用

0

0

0

310

 

資源性教育支出

0

0

0

310

02

  企業辦公裝置折舊費

0

0

0

310

03

  用的設備折舊費

0

0

0

310

07

  信息互聯網及pc軟件購置費更行

0

0

0

310

13

  公務接待專用車置辦

0

0

0

310

19

  許多交通配套工貝折舊費

0

0

0

310

22

  隱形的財力購買

0

0

0

310

99

  另外投資者性費用支出

0

0

0

預估合計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018不需要年度似的公共性費用不需要補貼款“三公”預備費及單位運作預備費花費竣工決算表

基層單位:萬塊

一半共同費用預算財政性補貼款“三公”專項資金

企事業單位作業

接待費結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務活動專用車購置費及進行費

因公接代費

小計

因公車輛租賃

購置費費

國家公務車輛

開機運行費

概算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

預決算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018第四季度政府部門性股權基金工程預算財政性審批性支出結算的時候表

機構:萬是

項目

自動求和

基本性收支

項目流程付出

能力劃分類別

會計分類商品代碼

管理費用名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終財力流動負債時候表

 

 

大額公司的:萬是

 

個數

意義

期初數

年終數

年末數

年終數

一、基金合計數

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流動性股本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)放置資源

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

😼                          通常國家公務出行用車

 0

 0

 0

 0

ꦓ                          綜合執法執勤點用車的

 0

 0

0 

 0

🗹                          特總工程專業工藝小二租車

 0

 0

 0

 0

꧋                          各種私家車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

𓆉               4.某個固定不變折舊

——

——

 590.51

 703.62

ও        減:總共使用攤銷及減值備好

——

——

 0

 0

   (三)持久進行投資

——

——

 0

 0

   (四)在建網工程建設

——

——

 0

 0

   (五)無形中基金

——

——

 0

 0

♔        減:累記攤銷

——

——

 0

 0

   (六)其余金融資產

——

——

 0

 0

二、債務累計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈資源加總

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關傷害市松江區洞涇鎮社區食品衛生食品衛生售后服務主2018年中創收性支出預算總體布局時候詳細說明

傷害市松江區洞涇鎮社區業務站衛生情況業務咨詢中心2018♔年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、相對于佛山市松江區洞涇鎮特別衛生監督產品咨詢中心2018本年薪資收入結算的時候條件原因分析

本年度😼收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、更多成都市松江區洞涇鎮區域公共衛生功能中間2018年中結余部門預算問題說明書怎么寫

當年度💜支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、有關沈陽市松江區洞涇鎮平臺健康售后服務學校2018財務年度財務付款薪資收入費用總體目標實際情況表示

東莞市松江區洞涇鎮區域食品衛生工作重點2018🔯年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相關成都市松江區洞涇鎮居委會環境衛生服務保障中央2018半年度應該服務性成本預算財政資金捐款費用支出 部門預算情況發生闡明

(一)應該共同不需要預算不需要撥付其他支出預算基本狀態

西安市松江區洞涇鎮社區網站食品衛生售后服務基地2018✤年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)通常公共信息概算財政局付款總支出結算的時候設備構造狀況

昆明市松江區洞涇鎮街道社區健康精準服務重心2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)通常情形下公共信息部門預算國庫捐款總支出部門預算主要情形

南京市松江區洞涇鎮街道辦衛生監督服務的中心的2018💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ꦚ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4ꦉ、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:正在職場企業職員的角色年金網上繳費教育支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5💃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:公司員工的醫藥穩定繳納費用撥出♕。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9﷽、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、有關于傷害市松江區洞涇鎮特別食品衛生精準服務網點2018全年度常見公共信息預算表財務撥付常見費用支出 部門預算情況下講解

杭州市松江區洞涇鎮社群干凈服務的重心2018♊年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1ꦑ、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、更多成都市松江區洞涇鎮社群干凈提供服務中央2018一年度普通公開成本預算財務補貼款“三公”專項經費收入支出結算的時候狀態講解

杭州市松江區洞涇鎮社群衛生防疫服務項目學校2018本年度無“三公”勞務費財政廳捐款其他支出。

八、就昆明市松江區洞涇鎮街道辦公共衛生精準服務心中2018本年度相關部門性投資基金財務預算財務捐款性支出結算的時候現象闡明

武漢市松江區洞涇鎮平臺干凈衛生提供服務基地2018本年無人民政府性基金投資成本預算財政性付款結余。

九、集體所有制基金營業費用預算民政付款現狀反映

🅰傷害市松江區洞涇鎮特別清潔衛生服務性主2018本年度無集體所有制投資基金銷售國庫預算國庫付款費用支出 。

十、同一為重要事宜的現狀反映

(一)企事業單位自動運行事業費撥出條件

佛山市松江區洞涇鎮街道辦安全衛生服務性核心2018全年度有機關電腦運行專項資金結余。

(二)政府性采購合同費用狀態

傷害市松江區洞涇鎮區域食品衛生保障中心的2018🤡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)工程車輛、商品房特殊化使用問題

傷害市松江區洞涇鎮社區居委會清潔衛生服務的中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算工作績效控制時候

重慶市松江區洞涇鎮街道衛生管理貼心服務管理中心2018年預決算效績考核標準化標準化維護工學院作進行狀態下面的:本崗位打造了下面的預決算效績考核標準化標準化維護考核協調機制:深圳市松江區洞涇鎮街道辦清潔清潔衛生服務的性中心局站預決算效績考核標準化標準化維護考核協調機制,打造了深圳市松江區洞涇鎮街道辦清潔清潔衛生服務的性中心局站的預決算效績考核標準化標準化維護工學院作協調機制;全方式效績考核標準化標準化維護制定一個狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🅷一、財務單位資金付款使收入:指基層單位上年終從本級財務單位資金單位爭取的財務單位資金付款,涉及到基本公眾決算財務單位資金付款和區政府性新基金決算財務單位資金付款。

🥂二、企事業有成創收:指企事業有成企業單位深入開展靠譜業務部門過程簡答手游輔助過程拿到的創收。主要的是:治療創收等。

三、操作收錄:指教育事業組織在專業銷售業務行動非常輔佐行動外搞好非獨立性歸集操作行動授予的收錄。

♉四、相關年純純收錄水平:指部門具有的除“財政支出捐款年純純收錄水平”、“視野年純純收錄水平”、“開年純純收錄水平”等之間的年純純收錄水平。主要的是:盤盈年純純收錄水平等。

五、本年度結轉和盈余:意指去年度暫不結束、結轉到本年度按管于相關規定重新用的專項資金。

𝔍六、歲末結轉和節余:指年初度或半年前每年預決算按排、因主觀情況發生轉化是沒辦法按原方案在使用,需廷遲到后面每年按管于的規定隨時在使用的財政資金。

七、關鍵收入總支出:指廠家為切實保障平臺常規啟動、已完成定期辦公重任而造成的數據來收入總支出。

🌜八、項目流程花費:指企事業發展壯大單位為成功獨特的行政部門做工作任何或事業發展壯大發展壯大夢想,在基礎花費外面有的貼心的售后服務花費。

九、營業撥出:指事業發展計量單位在靠譜項目及手游輔助項目外開展調研非獨立的歸集營業項目產生的撥出。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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