重慶市松江區葉榭鎮社區網站環衛提供服務中
2019當年度竣工決算
目 錄
第一次一些 重慶市松江區葉榭鎮社區網站安全衛生服務管理中心點概述
一、大部分功能
二、醫療機構裝置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、工資收入費用支出 部門預算總表
二、工資結算的時候表
三、結余結算的時候表
四、財務捐款純收入經費支出部門預算總表
五、一半公共信息預預算財務審批開支預算表
六、基本性上公開估算財政性補貼款基本性費用預算表
七、大部分公眾預算表民政捐款“三公”資金及市直機關操作資金費用竣工決算表
八、政府機構性貨幣基金估算財政部門審批付出部門預算表
九、債務過負債的狀態表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4、方面 專有名詞講解
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分主要職責
💞 以片區干凈環衛業務性管理中心站為中心站體,全科醫護人員為一般,合情合理安全使用片區產品和宜于技術,以業主綠色為管理中心站,企業為單位名稱,片區為空間,業務各種需求為導向性,以婦人、寶寶、年紀人、慢性的病號、殘疾人為主點,以處理片區的一般干凈環衛故障 ,滿意大部分干凈環衛業務性業務各種需求為的,融預防措施、醫治、養身、康復站、綠色教育培訓為一體機,很好、經濟實惠、不便、綜合、陸續的基層組織干凈環衛業務性。由主管道部門乃至每一位員工要根據三定方案范文等一些明文規定有關一般職責權限填好。
二、組織設備
෴上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度收錄費用預算總表
企事業單位:余萬元
薪水 |
經費支出 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、財政預算補貼款創收 |
4160.67 |
一、通常公用設施服務質量費用支出 |
|
這其中:政府辦公室性資金工程預算財政支出審批 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、上級領導津貼個人收入 |
|
三、飲水機結余 |
|
三、衛生事業創收 |
5611.50 |
四、公用安全管理結余 |
|
四、運營收入來源 |
|
五、學校撥出 |
|
五、附設的單位上交工資收入 |
|
六、地理學技木其他支出 |
|
六、另一個使收入 |
118.02 |
七、文化課體育教育與傳媒業收支 |
|
|
|
八、社會發展維護和就業問題開支 |
462.22 |
|
|
九、醫遼干凈與計劃書生殖撥出 |
8899.43 |
|
|
十、高效節能其他支出 |
|
|
|
國慶、新農村社區服務中心經費支出 |
|
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
十五、交通銀行貨物運輸開支 |
|
|
|
十四、能源堪探信息內容等經費支出 |
|
|
|
十八、商業性的安全服務業大頭等性支出 |
|
|
|
十五、金融科技費用 |
|
|
|
十二、幫扶相關地性支出 |
|
|
|
十七、土地海洋環境氣象預報等開支 |
|
|
|
19、房屋服務保障付出 |
114.93 |
|
|
二是、糧油加工應急物資貯備費用支出 |
|
|
|
二五一、各種開支 |
|
本年度收錄加總 |
9890.19 |
當年度支出費用累計數 |
9476.58 |
用視野新基金挽救收入支出差額 |
|
節余重新分配 |
413.61 |
期初結轉和節余 |
|
年初結轉和余額 |
|
總共 |
9890.19 |
總結 |
9890.19 |
2019年年收入部門預算表
計量單位:70萬
工作 |
上年盈利自動求和 |
財政局捐款效益 |
上家經濟補貼效益 |
工作純收入 |
經營管理年收入 |
附屬工作單位上交使收入 |
各種收益 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會各界保險和就業創業開支 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業計量單位離辭職 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公的單位離退體 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業行業行業通常關于養老地產社保費公司付費費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構視野行業職業選擇年金網上繳費付出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環衛與行動計劃生孩子花費 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療管理環衛公司 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站衛生間醫療機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共服務保障衛生學服務保障 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公工作單位醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司的醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障支出費用 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房創新結余 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人社保公積金貸款 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019全年支出費用結算的時候表
的單位:億元
業務 |
年初開支累計 |
最基本教育支出 |
建設項目性支出 |
繳納上家性支出 |
合作經營費用 |
對附屬醫院機關單位補貼政策費用 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國養老保障措施和就業率收入支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事機構離養老金 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離退體 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展企企業總體醫養保險費用付費經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政單位名稱事業上單位名稱專業年金繳付收入支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械干凈與方案生殖費用支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫遼清潔衛生醫療機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦事處環保平臺 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共性環境衛生保障 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關視野行業治療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司的醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房服務付出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型花費 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019本年度民政補貼款收入來源教育支出結算的時候總表
計量單位:余萬元
收入來源 |
撥出 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
工程項目 |
預估合計 |
正常公眾預決算不需要付款 |
政府機構性債卷成本預算財政廳審批 |
一、正常公用設施費用財政支出付款 |
4160.67 |
一、平常公用設施保障結余 |
|
|
|
二、政府部性投資基金費用預算民政付款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全管理收支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學課枝術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育健康與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 有保障和出去上班收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫用清潔衛生與預計生二胎費用支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節電節能減排收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌居委會費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通運送運送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探內容等收入支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈服務的業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融業費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助某些沿海地區收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源淺海氣象局等收支 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保險收入支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二是、油糧商品保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的經費支出 |
|
|
|
本年度工資收入加總 |
4160.67 |
本年度支出費用預估合計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
本年民政審批結轉和余額 |
|
年尾財政局撥付結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
似的公眾估算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機構性股權基金預算表財政性付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4160.67 |
合計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年度目標基本公共性項目預算不需要審批性支出竣工決算表
企業:十萬
大型項目 |
預估合計 |
大致收支 |
產品結余 |
|||
功用定義 會計分類數字 |
題目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會基本保障和就業形勢性支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性政府部門離退居二線 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位事業企業單位企業單位差不多頤養穩定交款總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生管理與項目生小孩性支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層員工社區醫療干凈構造 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區居委會干凈衛生結構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
基本上提供服務性清潔提供服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
財政教育事業行業醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
住宅保駕護航教育支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革教育支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
累計數 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019年中大致共同成本預算財務付款大致撥出結算的時候表
機構:萬美金
產品 |
累計數 |
人數勞務費 |
共公預備費 |
||
經濟社會等級分類 幾個會計科目項目編碼 |
課程簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入社會福利費用支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
關鍵年薪 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
組織企業發展組織最基本養老服務安全費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納費用 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
干部職工總體社區醫療安全激費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼補帖交費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界擔保納費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的年薪副利費用 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
商品種類和貼心服務收入支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
打印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
電價 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租憑費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用用料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
申請銷售費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
工會組織預備費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
最新福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
國家公務車輛電腦運行定期檢查費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其它公路網雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的寶貝和提供服務其他支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對他人和家里的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林果生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何每個人和家里的補貼政策開支 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢手機網絡及免費軟件購進升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通運輸器具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資產投資折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資本公司性付出 |
|
|
|
自動求和 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
🐲2019本年度一般來說公益性項目預算財務審批“三公”專項資金及國家機關電腦運行專項資金開支部門預算表
的單位:W
常見公用設施預決算財政資金審批“三公”資金投入 |
部門程序運行 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛使用添置及進行費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 采購費 |
公務活動小二租車 運動費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019月度政府辦公室性貨幣基金成本預算不需要付款花費預算表
公司的:萬是
工作 |
累計 |
一般其他支出 |
好項目收支 |
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的功能分級 幾個會計科目商品編碼 |
學科種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年房產負債率癥狀表 |
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稅額組織:億元 |
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需求量 |
使用價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
期初數 |
月底數 |
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一、資產投資累計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)進出資金 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)固定住房產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🅠 似的公務接待出行 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦉ 市場監管執勤點私家車 |
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🐽 特類正規專業系統車輛 |
|
|
|
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🎀 其余私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
🅠 4.別的穩定股權 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
ꦰ 減:加權平均攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長年加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財力 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🦄 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關債務 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關與傷害市松江區葉榭鎮街道辦事處清潔工作中央2019半年度創收性支出竣工決算總體目標現象介紹
佛山市松江區葉榭鎮特別衛生學服務保障心中2019💦年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、對於天津市市松江區葉榭鎮社區服務管理基地衛生管理服務管理基地2019月度營收部門預算問題講解
當年度🧜收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、有關東莞市松江區葉榭鎮片區公共衛生服務性中2019年終撥出部門預算情況發生解釋
當年度🦂支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、關干廣州市松江區葉榭鎮街道社區環衛提供服務平臺點2019年財務付款凈收入開支環境承載力條件闡明
成都市松江區葉榭鎮平臺安全服務性機構2019🃏年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、有關沈陽市松江區葉榭鎮居委會衛生學業務服務管理平臺2019半年度普遍公眾財政資金預算財政資金付款性支出部門預算問題說明怎么寫
(一)通常事情下公用概算財政部門補貼款總支出預算總的事情
傷害市松江區葉榭鎮社區網站公共衛生提供服務中2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)一半共同概算財政收支補貼款收支竣工決算構成情況發生
昆明市松江區葉榭鎮社區售后服務站清潔衛生售后服務咨詢中心2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)大部分公共服務估算財政開支補貼款開支竣工決算實際的狀態
成都市松江區葉榭鎮特別衛生監督精準服務服務平臺2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、觀于杭州市松江區葉榭鎮平臺衛生防疫保障機構2019季度通常現狀公共信息預結算的時候財政資金補貼款大多撥出結算的時候現狀反映
北京市市松江區葉榭鎮社群衛生間服務管理咨詢中心2019ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1𒊎、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2𒁏、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
꧑七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政付出付款付出預算整體前提請示報告。
傷害市松江區葉榭鎮小區公共衛生的服務重點2019🌄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”專項資金財政廳捐款經費支出部門預算詳細事情介紹。
2019🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♏國家公務用車的電腦運行保護其他支出2.0470萬。主要的廣泛用于工程車輛保險服務、柴油及維修部。2019年,蘇州市松江區葉榭鎮社區衛生服務質量情況衛生情況服務質量公司相關各預決算企業單位花費民政撥付的因公車輛使用存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于武漢市松江區葉榭鎮街道環保售后服務中間2019季度區政府性債券估算財政局付款付出竣工決算前提表示
🐟北京市松江區葉榭鎮街道辦事處公共衛生貼心服務管理平臺局2019年中無鎮政府性基金投資預算表財政性補貼款付出。
九、國家股金融資本操作概預算財政性補貼款情形詳細說明
🏅沈陽市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況服務的平臺2019年無公有資產投資運營工程預算財政資金補貼款總支出。
十、一些首要狀況詳細說明的狀況詳細說明
(一)機關單位正常運作事業費撥出事情
傷害市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生服務質量中央2019財政年度硅化物關運作專項經費教育支出。
(二)現政府招標員費用支出 現狀
北京市松江區葉榭鎮街道辦環保工作咨詢中心2019ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)汽車、自建房特俗占存事情
🧸截止期2019年12月31日,武漢市松江區葉榭鎮居委健康貼心服務重點選用的大部分國家公務接待專車中,由區機關事業單位行政監察工作局保持一致實體物品基本保障的大部分國家公務接待專車為1輛。
(四)成本預算業績考核管理系統時候
💝上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🌳,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦆ一、不需要撥付營收:指行業本當年度度從本級不需要部分提供的不需要撥付,包擴一樣服務性費用項目預算不需要撥付和當地政府性資金費用項目預算不需要撥付。
꧟二、工作工資水平:指工作企業單位搞好行業業務領域促銷行為極其輔佐促銷行為拿得的工資水平。大部分是:醫疔工資水平、進口藥品工資水平、相關工資水平等。
๊三、操作效益:指自己事業部門在行業項目運動方案還有輔助性運動方案之中開展業務非獨特成本計算操作運動方案作為的效益。
四、各種盈利:指企業確認的除“財政廳審批盈利”、“事業發展盈利”、“運作盈利”等外的盈利。
五、年末結轉和余額:意指上一年度還成功完成、結轉到本年度按有關于規則隨時運用的資產。
🅘六、年初結轉和節余:指本學年目標度或過去當全年度目標財政預算擬定、因理性必備條件遭受波動沒有按原方案推行,需卡頓到日后當全年度目標按有關法律規定延續動用的財政資金。
七、關鍵總經費支出:指廠家為得到保障部門順利轉動、完畢每天事業的任務而引發的幾項總經費支出。
🦋八、工程項目經費花費:指廠家為完成夢想任務某的行政訴訟操作夢想任務或工作發展壯大夢想,在幾乎經費花費之中出現的相關經費花費。
⭕九、操作教育開支:指人事企業單位在專業的游戲主題營銷活動及輔助軟件游戲主題營銷活動之下實施非單獨選擇操作游戲主題營銷活動造成的教育開支。
✱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝕴十一國慶、行政性機關開機運行預備費:指行政性政府部門和對比公務接待員法安全管理的衛生事業政府部門利用尋常服務性工程預算財政預算撥付分配的主要總收支中的規章制度公供預備費總收支。