杭州市松江區葉榭鎮片區衛生監督業務中間
2018第四季度行政部門結算的時候
目 錄
第1環節 深圳市松江區葉榭鎮社群干凈工作心中慨況
一、注意職責范圍
二、裝置配置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入費用支出 結算的時候總表
二、凈收入結算的時候表
三、撥出預算表
四、財政其他支出撥付營收其他支出結算的時候總表
五、一樣公用項目預算財政性捐款結余結算的時候表
六、平常共同部門預算國庫補貼款基本性費用支出 部門預算表
𒆙七、似的公益性費用財政資金補貼款“三公”經費其他支出其他支出及部門運作經費其他支出其他支出其他支出結算的時候表
八、相關部門性新基金概預算財政部門付款開支竣工決算表
九、債務負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號區域 詞表達
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的崗位職責
ꦯ 以區域清潔工作心中為注意體,全科牙醫為注意,合理的操作區域影視資源和合適的系統,以群眾建康為心中,家里為的單位,區域為范圍內,的供需為指引,以女性、小兒、年紀人、慢牲患者、傷殘人人為先點,以防止區域的注意清潔大問題,滿足了常規清潔工作的供需為意圖,融預防、醫療器械、健康生活養生、術后康復、建康教育學校為一體式,很好的、經濟條件、非常方便、一體化、累計的基層黨組織清潔工作。由掌管部門乃至每一位員工通過三定實施方案等相關內容法規含有關注意職責填寫內容。
二、構造設為
💧上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度年收入總支出部門預算總表
院校:多萬元
利潤 |
撥出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款工資收入 |
4039.10 |
一、一樣公益性服務項目撥出 |
|
這當中:政府辦公室性投資基金預決算財政廳付款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
二、領導補貼創收 |
|
三、國防教育性支出 |
|
三、創業年收入 |
4896.70 |
四、公共服務安全防護費用支出 |
|
四、經營者薪水 |
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
五、其他基層單位上交國家效益 |
|
六、科學實驗能力收入支出 |
|
六、其它的利潤 |
|
七、學歷休育與媒體總支出 |
|
|
|
八、生活的保障和大學生就業費用支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療環衛環衛與項目生殖費用 |
8887.35 |
|
|
十、節約環保標準性支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村小區付出 |
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
十四、路網搬運結余 |
|
|
|
十四、自然資源勘查信息查詢等撥出 |
|
|
|
十六、金融業服務管理業等開支 |
|
|
|
第十五、金融業支出費用 |
|
|
|
二十七、協助相關省份撥出 |
|
|
|
18、國土資源淺海氣象條件等教育支出 |
|
|
|
19、居住房保護花費 |
|
|
|
2、油糧物品存量支出費用 |
|
|
|
二十一月、別費用支出 |
|
上年納入預估合計 |
8935.80 |
上年其他支出總金額 |
9222.11 |
用創業基金投資解決收支明細差額 |
|
盈余左右 |
80.79 |
年終結轉和余額 |
367.10 |
年底結轉和盈余 |
|
總額 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018全年度薪水竣工決算表
工作單位:余萬元
的項目 |
年初利潤總計 |
國庫審批純收入 |
上級部門津貼盈利 |
事業發展年收入 |
生意工資 |
附屬政府部門上交創收 |
任何創收 |
||||
功能分類 |
考試科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會服務保障和就業創業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性視野部門離退體 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業廠家總體關于養老地產養老商業險手機繳費總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學公共衛生與籌劃計劃生育政策收支 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫用安全公司 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務站環保設備 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基層員工醫療設備清潔衛生系統費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生防疫 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共公安全服務的 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展廠家醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018財政年度花費部門預算表
行業:萬
活動 |
上年支出費用預估合計 |
幾乎付出 |
工作其他支出 |
上交上級領導撥出 |
運作其他支出 |
對其他工作單位補貼收支 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在安全保障和找工作結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展的單位離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企教育事業組織教育事業組織常規養老生活安全付費結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障健康與預計生孩子教育支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療服務清潔衛生結構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區居委會干凈衛生中介機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的下基層醫療設備衛生管理機購收入支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共售后服務干凈售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的企機關單位醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事部門醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標財務捐款盈利支出費用部門預算總表
院校:余萬元
收錄 |
總支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
加總 |
似的共公費用預算財務審批 |
地方政府性股票基金成本預算國庫付款 |
一、一般的公用設施財政局預算財政局補貼款 |
4039.10 |
一、常見服務質量性服務質量付出 |
|
|
|
二、政府辦公室性股權基金工程預算財政性補貼款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用健康費用 |
|
|
|
|
|
五、教育學校撥出 |
|
|
|
|
|
六、專業技巧收入支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化休育與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保障措施和就業機會花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療器械衛生學與進度表生孩子總支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、工業節能健康總支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設居委收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、客運公路運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源堪探信息內容等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、工作業工作業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財務教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助另一個地段性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地淺海氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房后勤保障付出 |
|
|
|
|
|
第二十、糧油食品商品自給率結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、別的經費支出 |
|
|
|
上年利潤總計 |
4039.10 |
上年費用支出 預估合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
期初財政部門捐款結轉和余額 |
|
年初財政性付款結轉和節余 |
|
|
|
般服務性概預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機關性私募基金決算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018一年度一樣公共服務民政預算民政撥付其他支出部門預算表
廠家:萬塊人民幣
創業項目 |
總計 |
基本性費用 |
投資項目經費支出 |
|||
能力類別 管理費用簡碼 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會保護和學生就業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成標準離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展計量單位基本性給養老商業險納費結余 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與準備生孕花費 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫遼衛生情況中介機構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
省份區域干凈組織 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
其它的基礎整形安全學校花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施安全服務性 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政訴訟人事部門診療 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位醫療管理 |
159.01 |
159.01 |
|
總計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018年度目標通常情況下公用設施估算財政廳審批根本費用結算的時候表
公司的:來萬
項目流程 |
自動求和 |
考生勞務費 |
公供經費預算 |
||
經濟社會總類 科目必編號 |
考試科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪會員福利性支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
通常年薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
行政機關企業企機關事業單位基本的養老服務安全費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業分析年金付款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
機關人員大多醫學保費付款 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療政府補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會上擔保付款 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一月工資員工福利結余 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
產品和產品性支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理系統費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
交通費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托協議業務量費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
商會接待費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行電腦運行運維費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
別交通費材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它進口商品和服務費用 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對各人和家族的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己草業生產加工政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余自身與家庭生活的政府補貼經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資本性收入支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
會議室設配購進 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
特用的設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網洛及軟文租賃費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多出行道具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資本管理性收支 |
|
|
|
自動求和 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018半年度基本公共信息概算財政部門付款“三公”預備費及部門正常運作預備費開支部門預算表
企事業單位:百萬元
一般來說共公概算不需要捐款“三公”經費支出 |
單位操作 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待出行用車租賃費及行駛費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公租車 購置費費 |
公務接待私家車 啟用費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018第四季度政府性性貨幣基金項目預算財政資金付款支出費用部門預算表
工作單位:萬美金
工程項目 |
累計 |
通常總支出 |
頂目開支 |
|||
功能性的分類 課程簡碼 |
學科英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年資源資產負債現象表 |
||||
|
|
累計額公司的:萬元左右 |
||
|
數目 |
使用價值 |
||
年終數 |
年終數 |
年終數 |
年底數 |
|
一、凈資產加總 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)傳遞資產投資 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定不變股權 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ဣ 正常因公公務車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐻 執法檢查巡邏專用車 |
|
|
|
|
✤ 特中專業化技藝車輛 |
|
|
|
|
🐻 各種使用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.60 |
🔯 4.其它比較固定凈資產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
🎐 減:連續累計折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建水利工程 |
—— |
—— |
|
428.10 |
(五)神圣資產投資 |
—— |
—— |
|
|
🧸 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈資源累計 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於杭州市松江區葉榭鎮片區衛生管理產品中間2018季度年收入結余竣工決算整體情況下說明怎么寫
天津市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生的服務重點2018﷽年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、對于西安市松江區葉榭鎮街道社區公共衛生服務培訓中2018年終收入水平預算條件證明
年初ꦓ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、關干滬市松江區葉榭鎮街道安全衛生服務培訓基地2018年末花費結算的時候情況下表明
年初🎀支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、對於深圳市松江區葉榭鎮街道安全衛生提供服務平臺站2018月度財政局捐款工資收入結余綜合性前提說明書怎么寫
武漢市松江區葉榭鎮區域清潔衛生提供服務管理中心2018🍨年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、相關北京市松江區葉榭鎮社區居委會衛生防疫服務培訓服務平臺2018年一樣 公共性估算財務審批花費結算的時候狀態情況報告
(一)似的公眾竣工決算財政廳撥付費用竣工決算總體經濟的情況
天津市松江區葉榭鎮平臺安全衛生提供服務機構2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)應該公用設施項目預算財政性審批教育支出結算的時候結構的問題
傷害市松江區葉榭鎮街道辦事處安全衛生售后服務服務平臺2018🧔年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)似的共同項目預算國庫撥付收支竣工決算具體實施前提
昆明市松江區葉榭鎮片區食品衛生售后服務機構2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、關于幼兒園傷害市松江區葉榭鎮街道辦清潔服務保障服務部2018年度目標普遍公益性竣工決算財務審批首要其他支出竣工決算實際情況反映
昆明市松江區葉榭鎮平臺環保安全服務心中2018𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦯ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2⛎、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
༺七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要撥付花費部門預算總體布局事情講解。
廣州市松江區葉榭鎮片區衛生間服務的服務網站2018💫年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費預算不需要審批收入支出竣工決算到底實際情況這說明。
2018💞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ಞ因公專車運營維保性支出0.52萬元左右。核心用到配送車輛商業保險。2018年,鄭州市松江區葉榭鎮平臺衛生間服務性重點所屬的各預算表工作單位花銷財務審批的公務活動車輛租賃保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于北京市市松江區葉榭鎮街道辦食品衛生服務質量平臺2018第四季度國家性債券費用財政部門撥付經費支出部門預算前提說明書
🦹杭州市松江區葉榭鎮社區服務管理基地干凈服務管理基地2018一年度無政府性性理財產品預算表財政局補貼款總支出。
九、國有制投資者銷售預決算財政廳補貼款狀況就說明
𝐆天津市松江區葉榭鎮社區服務培訓中間衛生情況服務培訓中間2018年終無國有企業投資基金生產費用財務付款費用。
十、其他的很重要重大事項的條件就說明
(一)市直機關運轉資金投入支出費用狀態
🥀南京市松江區葉榭鎮社區服務服務管理平臺食品衛生服務服務管理平臺2018本年有機關運營資金投入其他支出。
(二)市政府的采購性支出條件
佛山市松江區葉榭鎮社區業務主安全衛生業務主2018💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、房產異常使用率時候
到2018年12月31日,天津市松江區葉榭鎮區域衛生間服務性中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效維護原因
♔上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個꧋,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、國庫局支出支出部補貼款薪資:指企事業單位年初度從本級國庫局支出支出部部拿到的國庫局支出支出部補貼款,例如似的公用工程概預算國庫局支出支出部補貼款和政府部性理財產品工程概預算國庫局支出支出部補貼款。
꧑二、自己事業有成凈年薪水:指自己事業有成行業發展技術專業業務部游戲項目舉例助手游戲項目獲得的凈年薪水。首要是:醫療保健凈年薪水、中藥飲片凈年薪水、別凈年薪水等。
൩三、銷售合作經營效益:指事業上方在專業課程行業營銷活動內容組織基本協助營銷活動內容組織之中深入推進非獨立自主結算銷售合作經營營銷活動內容組織認定的效益。
四、許多利潤:指企業完成的除“財務補貼款利潤”、“事業單位利潤”、“經營的利潤”等或者的利潤。
五、月初結轉和余額:是以上一年度尚末完整、結轉到年初按有關的信息歸定立刻用到的項目資金。
ꦡ六、年底結轉和盈余:指上全季度或之前全季度預算表安裝、因相對主義狀態發生了變遷不可能按原計劃怎么寫具體實施,需網絡延時到往后全季度按想關規定不斷運行的項目資金。
ꦓ七、大致經費花費:指組織為切實保障單位合適高速運轉、成功完成此外生活中操作目標任務而發生了的每項經費花費。
🦹八、內容開支:指機關單位為成功獨特的財政本職工作成就或企業開發開發要求,在根本開支以外的發生的幾項開支。
✃九、營運教育教育支出:指企業單位名稱在專業的活動形式組織組織及配套活動形式組織組織認知能力開展調研非自立統計營運活動形式組織組織遭受的教育教育支出。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃11、機關人事政府部門操作人事費:指人事部門政府部門和根據公務接待員法經營的人事政府部門用到通常共用工程預算國庫撥付擬定的大體收支中的常規共用人事費收支。