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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發表時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區血漬治理接待室室

2019一年度預算

 


目  錄

 

第一名一部分 滬市松江區鮮血控制辦工室情況

一、重點職責

二、貸款機構設施

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、工資花費竣工決算總表

二、工資部門預算表

三、其他支出預算表

四、財政局捐款工資經費支出結算的時候總表

五、一半公用估算財政部門審批支出費用預算表

六、般通用費用財政預算撥付大多開支竣工決算表

七、似的公共性概預算財政預算撥付“三公”專項資金及危險機關使用專項資金開支部門預算表

八、政府機關性新基金概預算財政廳付款付出預算表

九、資源欠債的情況報告

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第八部份 形容詞講解


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、最主要的管理職能

(一)負責任個人免費獻血者的活動推廣、誓師運作;

(二)承擔本鎮區免費無償獻血、醫療保健用血、采供血的質量監督管理制度崗位;

(三)有擔當本區內捐獻骨髓作業的結構、相協調和頒獎獎賞作業;

(四)責任人區內醫學結構地理學、有效率用血的免費指導、監察;

𒅌(五)承接臨床治療用血審核的,制造贈與獻血者者以及其非直系親人和直系親人醫療器械用血成本報廢車辦公。

二、中介機構設立

跟據上面的崗位職責,杭州市松江區血中監管會議室室設1個含有機購,比如:辦公樓室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019年度目標工資花費結算的時候總表

機關單位:十萬

工資

支出費用

項目

部門預算數

項目

結算的時候數

一、通常情況下服務性民政預算民政補貼款工資

204.81

一、正常共公服務的付出

 

二、國家性股票基金概預算財政資金補貼款年收入

 

二、外交史總支出

 

三、領導津貼收益

 

三、民防其他支出

 

四、企業營收

161.14

四、通用安全保障收支

 

五、營運盈利

 

五、學前教育教育支出

 

六、加盟院校繳納收入來源

 

六、地理學系統開支

 

七、其他創收

 

七、文化藝術旅游行業軍事體育與傳媒廣告費用

 

 

 

八、世界 有效保障了和專業教育結余

 

 

 

九、衛生間健康生活經費支出

365.95

 

 

十、低碳環保標準總支出

 

 

 

十一月、新型農村社群花費

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

第十五、鐵路交通搬運收支

 

 

 

十四、資源的勘測信息查詢等花費

 

 

 

第十、商業性服務保障業等支出費用

 

 

 

十五、金融資本收入支出

 

 

 

二十七、支助其它的區縣付出

 

 

 

十九、生態市場海洋生物氣象學等教育支出

 

 

 

十八、商品房后勤保障性支出

 

 

 

二是、調味品工程設備與物資的存儲其他支出

 

 

 

二國慶、自然災害預治及應急處置服務管理結余

 

 

 

二十三、其它的總支出

 

本年度薪資總金額

365.95

年初性支出預估合計

365.95

用企業股票基金確定收支明細差額

 

盈余劃分

 

月初結轉和盈余

991.83

年底結轉和余額

991.83

總共

1357.78

合計

1357.78


2019每年效益部門預算表

機構:萬美金

大型項目

上年創收加總

民政捐款收入來源

上家補貼政策納入

企事業薪水

生產經營薪資收入

加盟行業上交國家納入

的工資

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

總計

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生學營養總支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公用設施清潔衛生

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血部門

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年撥出部門預算表

企業:萬多

新項目

當年度開支總計

基礎費用支出

樓盤結余

繳納上級領導經費支出

經營的教育支出

對附屬醫院院校補貼費收支

功能分類
科目編碼

會計科目名號

總金額

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

食品衛生綠色健康結余

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

共同衛生情況

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血構造

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財務補貼款年收入支出費用竣工決算總表

組織:萬美元

薪水

支出費用

投資項目

預算數

建設項目

累計

應該公共服務概預算民政付款

政府機關性私募基金估算國庫補貼款

一、普遍公益性民政預算民政捐款

204.81 

一、平常服務質量性服務質量費用支出

 

 

 

二、縣政府性債卷工程預算財政支出付款

 

二、外交政策總支出

 

 

 

 

 

三、中國國防撥出

 

 

 

 

 

四、公用人身安全撥出

 

 

 

 

 

五、教學花費

 

 

 

 

 

六、實驗水平其他支出

 

 

 

 

 

七、藝術休閑旅游體育教育與媒體收入支出

 

 

 

 

 

八、世界 的保障和就業的性支出

 

 

 

 

 

九、安全建康撥出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節省的環保撥出

 

 

 

 

 

11、村鎮小區收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

 

 

13、道路搬運付出

 

 

 

 

 

十四、資源共享堪探企業信息等撥出

 

 

 

 

 

二十、金融業功能業等結余

 

 

 

 

 

第十五、財經花費

 

 

 

 

 

二十七、協助相關國家付出

 

 

 

 

 

18、天然成本海洋資源氣象預報等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、往房有效保障付出

 

 

 

 

 

二十五、調味品物資采購存儲教育支出

 

 

 

 

 

二11、傷害生物防治及應急預案標準化管理結余

 

 

 

 

 

二第十二、同一費用支出

 

 

 

當年度效益總計

204.81 

本年度經費支出累計

 204.81

204.81 

 

年終財政資金捐款結轉和盈余

 

年終國庫撥付結轉和余額

 

 

 

一、大部分公益性費用財政廳付款

 

 

 

 

 

二、人民政府性基金投資財政局預算財政局審批

 

 

 

 

 

總共

204.81 

共計

 204.81

 204.81

 

 


2019年一樣共公概預算財政部門捐款付出部門預算表

公司:萬元左右

創業項目

總計

根本開支

該項目收入支出

功能性分為

幾個會計科目商品編號

科目必名字大全

210

 

 

干凈衛生的健康費用支出

204.81

 

204.81

210

04

 

共同衛生間

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血組織

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

204.81

 

204.81

 


2019年終一樣 共同項目預算國庫捐款常見結余預算表

  基層單位:萬余元

樓盤

累計

工人專項經費

公用設施經費支出

生活劃分類別

課目編號規則

會計分類稱謂

301

 

員工工資發福利教育支出

 

 

 

301

01

  通常薪水

 

 

 

301

02

  經費補貼款

 

 

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  績效考評工薪

 

 

 

301

08

行政機關企事業公司的關鍵醫養保險金手機繳費

 

 

 

301

09

專職年金繳納費用

 

 

 

301

10

在職員工差不多醫療保障人身險付費

 

 

 

301

11

公務接待員醫藥補助金繳納

 

 

 

301

12

另外社會性質量保障激費

 

 

 

301

13

居住房社保公積金

 

 

 

301

14

社區住院費用

 

 

 

301

99

  另外公司發福利結余

 

 

 

302

 

商品信息和服務項目花費

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理標準化服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務招待招待費

 

 

 

302

18

  專門的村料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  使用燃油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  協助業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  公務活動專用車進行檢修費

 

 

 

302

39

  某個公共交通成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及擴展費

 

 

 

302

99

  別商品是和安全服務結余

 

 

 

303

 

對我和家長的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補貼

 

 

 

303

07

  醫用費補帖

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

人林果業生產的補助費

 

 

 

303

99

  的對我和人的補助款

 

 

 

310

 

資金性經費支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設施采購

 

 

 

310

03

  用生產設備購進

 

 

 

310

07

  資料網上及系統置辦內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用購置費

 

 

 

310

19

  某些交通運輸的工具折舊費

 

 

 

310

21

  文物古跡和陳列技巧品購進

 

 

 

310

22

  隱約財力租賃費

 

 

 

310

99

  其它的基金性費用支出

 

 

 

累計數

 

 

 

 


ಌ2019本年度常見公共服務成本預算國庫撥付“三公”專項經費預算及機關單位開機運行專項經費預算其他支出竣工決算表

方:萬的大寫

一樣 通用預算表國庫付款“三公”經費預算

機構執行

費用竣工決算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待小二租車添置及加載費

公務活動接待工作費

小計

國家公務車輛租賃

購進費

公務接待車輛租賃

啟用費

概算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019半年度以政府性股票基金財政部門預算財政部門審批費用支出 預算表

方:余萬元

頂目

加總

主要花費

創業項目性支出

作用的分類

幾個會計科目編碼查詢

科目必種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度房產資產負債具體登記表

 

 

錢數工作單位:萬美元

 

比例

附加值

今年初數

月底數

期初數

年終數

一、資金累計

——

——

1880.92

1917.05

   (一)外溢債務

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)緊固基金

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🐈                2.統一機 (臺/套/輛)

 

 

 

 

𝓡                     表中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

🥃                                 通常情況下公務活動出行

 

 

 

 

ꩲ                                 辦案執勤點公務車

 

 

 

 

🅺                                 珍禽專業的方法車輛租賃

 

 

 

 

ꦦ                                 許多車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌌               4.另一個固定不變資產投資

——

——

 

 

𝄹        減:當年度折舊率及減值開始準備

——

——

 34.57

35.32

   (三)不斷控股權加盟

——

——

 

 

   (四)短期企業債券成本

——

——

 

 

   (五)現建工程項目

——

——

 

 

   (六)神圣債務

——

——

 

 

🐽        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (七)許多債務

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

573.38

629.26

三、凈資本合計數

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、相關天津市市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南市💧松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、針對上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初ജ收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、有關于天津市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

年初支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、相對于沈陽市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

濟南市꧙松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、并于武漢市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般的公用項目預算財政局捐款經費支出部門預算環境承載力環境

上海市🧸松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)基本公眾成本預算財政局審批花費竣工決算結構類型狀況

北京市꧟松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)普遍公共信息項目預算財政部門補貼款開支結算的時候中應狀態

重慶ಞ市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1𝓰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、關羽蘇州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州市松江區動脈血管理制度辦工室2019本年度無常見共公預決算財政預算捐款核心費用支出 。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

昆明市松江區血管管理系統辦公室2019全年無“三公”專項經費財政廳審批收入支出。

八、管于廣州市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019每年無相關部門性基金投資費用國庫審批費用支出 。

九、集體所有制股權投資加盟概預算不需要付款條件闡明

鄭州市松江區血樣管理方法企業室內2019財政廳年度無國有制投資者經營管理工程預算財政廳撥付花費。

十、其他的重點要點的的情況介紹

(一)國家機關啟動專項資金費用支出 條件

北京市松江區血細胞安全管理辦工室2019年末有機物關執行專項資金教育支出。

(二)部門采購合同花費原因

西安市松江區血夜監管工作室2019✱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)行駛、別墅特別占有狀況

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考核方法現狀

꧑上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🧸一、財務捐款凈收入:指單位名稱年初度從本級財務單位達成的財務捐款,涉及到一般來說公開估算財務捐款和政府機構性投資基金估算財務捐款。

二、企創業工資收入來源:指企創業公司的推進專業業務員運動以及協助運動具有的工資收入來源。

🌃三、生產銷售純營收:指事業心企業企事業心單位企業企事業心單位在技術工作游戲游戲話動還有其幫助游戲游戲話動模版大力開展非獨自計算成本生產銷售游戲游戲話動擁有的純營收。四、許多純營收:指企業企事業心單位擁有的除“財政性付款純營收”、“事業心企業企事業心單位純營收”、“生產銷售純營收”等之內的純營收。

五、今年初結轉和余額:意指去年度并沒有做完、結轉到本年度按關干指定仍然利用的流動資金。

ﷺ六、年底結轉和節余:指當本期或已前本年工程預算配備、因主觀性水平發生的改變無非按原記劃進行,需延期到后來本年按關干標準依然食用的項目資金。

🍸七、幾乎教育開支:指政府部門為的保障平臺健康日常工作中運轉、完全日常工作中工作中級任務而情況的基本教育開支。

𝔉八、業務收入結余:指企業為完成重任某個的行政事務操作重任或事業成長成長目的,在基本性收入結余外面造成的那項收入結余。

𒉰九、銷售費用收支 :指視野計量單位在工程專業主題移動內容及助手主題移動內容除此之外大力開展非獨立性計算成本銷售主題移動內容產生的費用收支 。

ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

༺11、國家機關運動費用:指財務公司的和根據國家人事企事業編制人員法工作的人事公司的操作普通共公預算表財務補貼款準備的一般專項經費收入支出中的定期公供費用專項經費收入支出。

 

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