鄭州市松江區血站
2019本年部門預算
目 錄
第一個個部分 北京市市松江區血站概貌
一、核心權責
二、系統設計
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、創收總支出預算總表
二、收錄結算的時候表
三、撥出結算的時候表
四、國庫捐款納入費用結算的時候總表
五、一樣共公成本預算財政局審批付出結算的時候表
六、般公共性估算民政補貼款主要其他支出結算的時候表
七、大部分公共服務估算財政廳補貼款“三公”資金投入及政府機關開機運行資金投入其他支出部門預算表
八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金審批收入支出部門預算表
九、金融資產負債率情況發生表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
4.位置 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區血站概況
一、大部分管理職能
🍌(一)按成都市環衛穩定常務政法委員會的標準要求,在管區內大力開展無嘗捐血者的召集、動脈血的采集器與制法、監床用血批售或醫療器械用血的的業務訪談提綱等運作,服務監床用血可靠盡早、很好。
(二)添加供血空間區域內靜脈血處理的質理設定。
(三)對位于鎮區內醫療管理機購的血庫來安全性能控制。
(四)履行區衛生學綠色健康委會會交辦的釣魚任務。
(五)血站職業,不得遵照相關法律規則、行政訴訟正確、地方性法規和技術應用正確
二、結構設計
ꦅ會根據作出職能,北京市松江區血站設6個下設組織 ,分為:接待室室、體采科、供血科、總務科、稅務科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019年中收入水平經費支出部門預算總表
的單位:萬塊
工資收入 |
總支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、尋常公共性成本預算不需要撥付收益 |
1797.55 |
一、基本上公共性服務保障結余 |
|
二、當地政府性母基金項目預算財政預算補貼款薪水 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
三、上一級補貼費薪水 |
|
三、民防費用支出 |
|
四、企業發展凈收入 |
|
四、公用設施防護收入支出 |
|
五、操作薪資收入 |
|
五、學校收支 |
2.33 |
六、附加部門上交國家工資 |
|
六、生物學水平經費支出 |
|
七、一些凈收入 |
|
七、文化教育國內旅游體育足球與文化傳播性支出 |
|
|
|
八、的社會得到保障和畢業生就業總支出 |
159.30 |
|
|
九、衛生管理的健康付出 |
1570.05 |
|
|
十、節約能源環保性支出費用 |
|
|
|
11、新型農村特別費用 |
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
第十三、交通出行公路運輸付出 |
|
|
|
十四、資源量勘測個人信息等收入支出 |
|
|
|
第十、商業性服務業等收入支出 |
|
|
|
第十五、金融資本經費支出 |
|
|
|
十八、救助其它區縣收支 |
|
|
|
十七、理所當然的資源大海氣象站等支出費用 |
|
|
|
第十九、自建房保護總支出 |
44.03 |
|
|
二是、糧油加工工程材料產出費用支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害防范及作為應急的工作管理費用 |
|
|
|
二第十二、另外付出 |
|
年初工資收入總金額 |
1797.55 |
年初經費支出累計 |
1775.71 |
用企事業基金投資掩蓋收入支出表差額 |
|
盈余安排 |
|
期初結轉和盈余 |
74.16 |
月底結轉和盈余 |
96.00 |
總金額 |
1871.71 |
累計 |
1871.71 |
2019年度目標薪水預算表
企業:萬塊
好項目 |
當年度薪資收入累計數 |
財政廳付款薪資 |
上一級補貼薪資收入 |
參公工資收入 |
生意收益 |
附帶工作單位上交工資 |
其它收入來源 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓收入支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修申請及培養 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓總支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交質量保障和就業的教育支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業公司離退職 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司的離退職 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的企業事業上的企業首要社會養老人壽保險付款撥出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業政府部門事業年金交費性支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全身心健康經費支出 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司醫藥 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業有成部門治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業行業醫療管理 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制收入支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改變經費支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019每年結余竣工決算表
政府部門:千元
業務 |
年初花費總金額 |
常見收入支出 |
創業項目收支 |
上交上家總支出 |
營運收入支出 |
對所屬方補貼總支出 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導費用支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及培訓班 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳費用支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上質量保障和大學生就業其他支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業政府部門政府部門離提前退休 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門離退體 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
方視野方通常養老保障保障繳付付出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政政府部門行業政府部門職業分析年金激費支出費用 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生鍵康撥出 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血系統 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的的單位醫療保障 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫療管理 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了費用支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019每年財政廳撥付工資結余竣工決算總表
機構:W
使收入 |
結余 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
累計 |
似的服務性估算財政局捐款 |
相關部門性債券費用預算國庫付款 |
一、通常公眾估算財政局補貼款 |
1797.55 |
一、一樣共同服務于教育支出 |
|
|
|
二、當地政府性母基金費用預算財政資金付款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培育費用 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、生物學技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 文旅田徑與文化傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化擔保和就業率撥出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、食品衛生綠色性支出 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、節水節能經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村街道辦事處費用 |
|
|
|
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通線貨物運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察的信息等開支 |
|
|
|
|
|
15、餐飲業服務項目業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務撥出 |
|
|
|
|
|
十八、協助的的地區撥出 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性成本海上景象等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房確保支出費用 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
第二十、油糧油料保障結余 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性消滅及應急指揮維護收支 |
|
|
|
|
|
二十三、另外付出 |
|
|
|
當年度收入水平總計 |
1797.55 |
當年度支出費用累計 |
1775.71 |
1775.71 |
|
月初財政資金捐款結轉和盈余 |
74.16 |
年初財政資金付款結轉和余額 |
96 |
96 |
|
一、一樣 公用概算不需要捐款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金預決算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
1871.71 |
總共 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019一年度普遍公眾預算表財政局捐款付出竣工決算表
基層單位:百萬元
項目流程 |
預估合計 |
關鍵付出 |
建設項目教育支出 |
|||
效果的分類 學科商品代碼 |
學科公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育費用 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
規培及培順 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
指導撥出 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
時代后勤保障和工作經費支出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業企公務員企公務員離離休 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心部門離退體 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
機構參公公司的基本的養老生活保險金手機繳費收入支出 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
企行業組織行業組織職業分析年金繳納費用教育支出 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
清潔健康保健性支出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血企業 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業院校治療 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫治 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
租賃房保障措施其他支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人住房公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
累計數 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019一年度大部分公共性預算表財政廳捐款基本性收入支出預算表
企業單位:萬是
工程項目 |
總金額 |
工作員資金投入 |
共公勞務費 |
||
城市發展分類管理 課目商品代碼 |
題目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪優惠收支 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
幾乎待遇 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
政府機關事業有成工作單位基本性給養老人身險交費 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
職業分析年金付款 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
教工常規醫療衛生保險行業手機繳費 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的世界 保駕護航繳納 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
住宅個人住房公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一基本工資會員福利其他支出 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
物品和服務收入支出 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
辦公室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
電費繳費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
電力費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
出差補貼 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
福利福利費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃進行系統維護費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
的交通管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減的費用 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
同一貨品和保障支出費用 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對本人和家族的經濟補貼 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農產品加工生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對每個人家庭環境環境的補助費 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資產管理性結余 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
辦工儀器折舊費 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
特用機械設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
短信電腦網絡及軟件購進提升 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通網專用工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形房產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資金性支出費用 |
|
|
|
加總 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019每年基本公用設施項目預算財務捐款“三公”費用及部門使用費用花費結算的時候表
基層單位:萬是
大部分公用設施費用財政局撥付“三公”費用 |
國家機關開機運行 費用結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私車新購及運轉費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 購買費 |
因公用車的 啟用費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019當年度政府辦公室性股票基金估算財務捐款費用部門預算表
工作單位:百萬元
業務 |
總計 |
差不多總支出 |
活動費用支出 |
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職能區分 課目打碼 |
學科命名 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度金融資產負債率實際記錄表 |
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大額組織:萬元左右 |
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數 |
價值量 |
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今年初數 |
年初數 |
期初數 |
月底數 |
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一、房產合計數 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)進出固定資產 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)加固資源 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
🎶 2.公用主設備(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
💞 這之中:(1)運輸車輛(輛) |
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𒐪 般公務接待車輛 |
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ꦰ 行政執法值崗小二租車 |
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ꦬ 特殊非常技術職稱工藝專用車 |
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✤ 相關車輛 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ဣ 4.其他的比較固定凈資產 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
👍 減:加權平均固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)長期性的股權質押投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)長遠債卷投資加盟 |
—— |
—— |
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(五)開建建筑項目 |
—— |
—— |
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(六)無形之中固定資產 |
—— |
—— |
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🎃 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(七)一些資金 |
—— |
—— |
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二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、對于武漢市松江區血站2019本年度使收入支出費用結算的時候環境承載力實際情況反映
佛山市松江區血站2019🌺年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、更多北京市松江區血站2019本年度利潤結算的時候狀況反映
年初收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、至于佛山市松江區血站2019本年度撥出竣工決算前提表示
當年度💫支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、對南京市松江區血站2019每年民政捐款創收總支出基本狀況反映
西安市松江區血站2019✃年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、至于佛山市松江區血站2019年末常見公眾估算財政部門撥付結余竣工決算狀況申請報告
(一)一半共同財政性預算財政性付款教育支出部門預算綜合性實際情況
西安市松江區血站2019𝔍年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)般服務性概預算財政性補貼款經費支出部門預算構成實際情況
深圳市松江區血站2019💞年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)普通通用財政性預算財政性補貼款花費竣工決算主要條件
東莞市松江區血站2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1♕、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、社會性得到保障和就業前景撥出(類)行政性企業發展工作單位離退職(款)
ꦺ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、市場保駕護航和人才需求付出(類)財政人事企業單位離退體(款)
🍨機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ꦑ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6൩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、針對深圳市松江區血站2019每年根本上共同預算表財政資金捐款根本教育支出預算狀況就說明
濟南市松江區血站2019👍年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1꧃、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2꧑、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財務撥付收入支出預算總體設計前提闡明。
鄭州市松江區血站2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019📖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”專項經費不需要付款撥出結算的時候大概事情這說明。
2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
🧔因公出行啟動維護保養其他支出20.42多萬元。基本用做車倆保險公司、檢修、液體燃料費和在街上過路的通用費等。2019年,廣州市松江區血站分屬各概預算單位名稱支出財政性審批的公務活動租車保要量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
成都市松江區血站2019年終無人民政府性股權基金估算財政局審批支出費用。
九、國企股權投資自主經營估算財政局補貼款情況報告原因分析
天津市松江區血站2019季度無集體所有制資本經營管理工程預算財務付款其他支出。
十、另外的最重要法定程序的狀態代表
(一)行政單位運轉預備費費用支出 環境
滬市松江區血站2019本年度有機物關操作專項資金經費支出。
(二)政府性購進結余現狀
濟南市松江區血站2019🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)來往車輛、屋房特殊性占的情況
武漢市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核的管理實際情況
佛山市市松江區血站2019🎐年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🎶一、不需要捐款年收入:指基層單位當期從本級不需要部門乃至每一位員工確認的不需要捐款,包擴一樣公共服務工程費用預算不需要捐款和國家性投資基金工程費用預算不需要捐款。
ౠ二、教育事業上的凈工資收入:指教育事業上的單位名稱抓好專科業務量話動下列不屬于配套話動確認的凈工資收入。
๊三、運營管理利潤:指事業上行業在專業課程銷售行動極其捕助行動以外做好非獨自成本計算運營管理行動得到的利潤。
🐭四、另外納入:指企行業單位達成的除“財政部門補貼款納入”、“行業納入”、“自主經營納入”等其它的納入。
五、今年初結轉和余額:是以去年度從未做完、結轉到當年度按密切相關法律規定再繼續在使用的費用。
🍌六、年底結轉和盈余:指當全當每年或己前全年概算籌劃、因客觀存在先決條件時有發生變遷不了按原進度表實行,需遲緩到后來全年按有關的法律法規不斷施用的成本。
🦩七、大多收入其他支出:指方為有效保障貸款機構順利平常運轉、提交平常操作工作而發生了的哪項收入其他支出。
🐲八、該項目付出:指行業為到位既定的行政處做工作級任務或衛生事業進步夢想,在基礎付出之上有的四項付出。
𒊎九、企業經營者開支:指參公企業在非常專業活動及鋪助活動以外搞好非獨立自主結算企業經營者活動產生的開支。
꧅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂十一國慶、國家機關開機運行費用:指行政部門公司的和圖案填充公務活動員法經營的衛生事業公司的施用通常公開財政廳預算財政廳補貼款具體安排的大致預備費支出費用中的生活通用費用預備費支出費用。