米乐m6官网登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/清潔健康保健常務研究會進行監督所
2019年決算信息公開(上海市松江區衛生健康委員會監督所)
信息來源: 上線時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區食品衛生身體理事會會監管所

2019第四季度預算

 


目  錄

 

獨一局部 西安市松江區公共衛生營養理事會會監督的管理職能所簡介

一、主耍職權

二、結構設制

第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算表

一、效益費用支出 預算總表

二、效益預算表

三、花費竣工決算表

四、財政支出費用審批效益支出費用預算總表

五、普通通用成本預算財政性捐款收入支出預算表

六、通常公共信息概預算不需要付款根本教育支出竣工決算表

七、一樣 共公費用預算國庫補貼款“三公”資金投入及部門行駛資金投入撥出部門預算表

八、政府機構性債卷預算表財政資金審批付出部門預算表

九、金融資產欠債具體記錄表

第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算情況說明

第四步部件 名稱講解


第一部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所概況

 

一、注意職責

🍃北京市松江區清潔的建康常務研究會監管所是松江區清潔的建康常務研究會所在區域的政府部門干凈干凈衛生質量監督城管執法部門,其最主要的共同承擔本區公共服務清潔、醫療器械清潔和工作計劃生孩干凈干凈衛生質量監督城管執法監管等責任,歸入對比公務接待員法管控空間。其最主要的責任下列:

💧1.推進履行部委和市內、本區安全健康安全健康產業規章制度的民法、標準、地方性法規、和方針最新政策、最新政策,組織性使用本區行政部門區域劃分內安全健康參與操作策劃和年末計劃書,制定規章制度有效的操作規章制度和技術規范。

☂2.受東莞市松江區干凈清潔環衛學身心健康生活常務聯合會委托代為,按照法定程序對本區感染病防止、進修學校干凈清潔環衛學、活動飲水水與身心健康生活相關內容品牌、的環境干凈清潔環衛學、職業選擇干凈清潔環衛學、蔓延干凈清潔環衛學的構成犯罪該案件頒布依法查處。

ꦦ3.受成都市松江區干凈身心健康促進會會代為,依法行政訴訟對本區醫藥執業醫師證、干凈枝術成員、醫藥專頂枝術與高質量與安全性、采供血的犯罪情況到底實施整治;主要負責醫藥事件、醫患溝通糾紛案件行政訴訟正確處理的到底工做。

♏4.受廣州市松江區安全防疫的身體常務分委會下令讓,承擔的起連帶責任本區很大活動的安全防疫監察保障機制崗位;承擔的起連帶責任本小區內交叉感感染、過日子可飲自來水、共公地點、職位安全防疫、牽扯、該校及的身體相關車輛等突發預案共公安全防疫惡性事件的監察管理制度、突發代理和郊果評估方法崗位。

▨5.受傷害市松江區環境環保健康的專委會會授權委托書,需承擔本區環境環保和行政事務批準該內容和環境環保登記登記該內容的環境環保高技術性審理、搭建該內容的預防性環境環保高技術性審理、或是食物安全可靠廠家規則登記登記的規章制度菅理工學院作。

⛎6.負責本省內公眾衛生情況防疫學、治療衛生情況防疫學輔導的匿名檢舉信檢舉信;實行政府和本省、本區衛生情況防疫學輔導抽樣檢驗、的檢測任何。

🌟7.組織化使用本區安全清潔環境衛生管理正常監查問題化發展,承當本區安全清潔環境衛生管理正常監查問題處理統計表格、具體分析運用、匯報和發表,或是相關的政府部門問題信息公開作業;承當本區安全清潔環境衛生管理正常專業治理、安全清潔環境衛生管理正常民法、法律宜傳學前教育作業。

8.對本區各鎮、居委衛生督導檢查督導檢查協管工作做業務量建議、督導檢查。

9.受天津市松江區衛生管理良好編委會會委托人,擔負本區嚴打“兩非”作業。

10.籌備蘇州市松江區環保身心健康協會會交辦的某個相關事宜。

二、中介機構使用

𒆙根據上述職責,上海市松江區衛生健康委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

按想關中規定安裝紀檢督查平臺。

𒊎受濟南市松江區安全良好理事會會委派,濟南市松江區醫學意外事故處置辦公室設立濟南市松江區安全良好理事會會輔導所。

 

 

 

 

 

💯第二部分   上海市松江區衛生健康委員會監督所           2019年度決算表

2019一年度薪資收入其他支出竣工決算總表

政府部門:億元

盈利

其他支出

新項目

預算數

產品

預算數

一、大部分公共信息成本預算民政補貼款收入水平

2807.48

一、尋常共同精準服務費用

 

二、現政府性投資基金工程預算國庫付款薪資收入

 

二、外交活動其他支出

 

三、上級部門補貼費使收入

 

三、國家安全收支

 

四、事業上的純收入

 

四、公開安全的性支出

 

五、生產薪資

 

五、培育開支

 

六、所屬企業單位上交國家薪資

 

六、科學研究技能性支出

 

七、另外的薪水

2.69

七、人文精神自助游體育課與傳媒業花費

 

 

 

八、市場經濟有效保障了和就業形勢收入支出

193.89

 

 

九、清潔衛生綠色健康其他支出

2143.84

 

 

十、高效環保節能教育支出

 

 

 

十一國慶、新農村社區網站經費支出

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

第十三、道路搬家經費支出

 

 

 

十四、消息堪探消息等經費支出

 

 

 

第十五、工業功能業等付出

 

 

 

第十五、金融服務開支

 

 

 

十六、捐助任何國家經費支出

 

 

 

十九、自然環境資源的大海景象等結余

 

 

 

第十九、房間基本保障結余

463.78

 

 

二是、調味品東西儲備庫費用支出

 

 

 

二11、自然災害預防及緊急管控收支

 

 

 

二第十二、別費用支出

 

年初薪資收入總計

2810.17

上年開支自動求和

2801.51

用事業心母基金補回收入支出差額

 

盈余劃分

 

月初結轉和節余

162.86

年終結轉和節余

171.52

共計

2973.03

總額

2973.03


2019第四季度創收部門預算表

院校:萬余元

內容

本年度收入來源總金額

民政審批使收入

上家補助款收入水平

參公收入水平

自主經營收益

所屬方上交收入水平

另外納入

功能分類
科目編碼

課程名稱

總金額

2810.17 

2807.48 

 

 

 

 

2.69 

208

 

 

發展保險和專業教育其他支出

193.89 

193.89 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關工作機構離養老金

193.89 

193.89 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口維護的行政管理機關單位離退休年齡

15.26 

15.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業心方專業年金繳付經費支出

55.78 

55.78 

 

 

 

 

 

208

05

07

對政府機關衛生事業的單位大多養老生活保費債券的補助費

122.85

122.85

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生綠色健康支出費用

2152.51 

2149.82 

 

 

 

 

2.69 

210

04

 

公共性傳染病防治

2086.27 

2083.58 

 

 

 

 

2.69 

210

04

02

清潔衛生督查培訓機構

2086.27

2083.58

 

 

 

 

2.69

210

11

 

行政性衛生事業公司的醫療機構

66.24

66.24

 

 

 

 

 

210

11

01

行政性標準醫療服務

66.24

66.24

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房擔保總支出

463.78

463.78

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新結余

463.78

463.78

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

219.53

219.53

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房補助費

244.25

244.25

 

 

 

 

 

 


2019全年費用預算表

標準:萬余元

新項目

年初經費支出累計數

基本的性支出

業務教育支出

上交國家上級部門花費

生產經營教育支出

對附屬醫院基層單位補貼政策結余

功能分類
科目編碼

會計科目名號

自動求和

2801.51 

2595.84

205.66

 

 

 

208

 

 

社會性得到保障和大學生就業支出費用

193.89 

193.89 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業企業單位企業單位離退職

193.89 

193.89 

 

 

 

 

208

05

01

歸口維護的行政機關企業離退休年齡

15.26 

15.26 

 

 

 

 

208

05

06

機關單位衛生事業機關單位的職業年金手機繳費收支

55.78 

55.78 

 

 

 

 

208

05

07

對國家機關事業發展企業單位首要社區養老商業險資金的補貼申請書

122.85 

122.85 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生建康開支

2143.84 

1938.18 

205.66 

 

 

 

210

04

 

共同衛生情況

2077.60

1871.94

205.66 

 

 

 

210

04

02

衛生情況監控功能組織機構

2077.60

1871.94

205.66 

 

 

 

210

11

 

行政處事業上標準醫院

66.24

66.24

 

 

 

 

210

11

01

行政部門行業醫遼

66.24

66.24

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障花費

463.78

463.78

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革收支

463.78

463.78

 

 

 

 

221

02

01

住宅住房基金

219.53

219.53

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款補貼費

244.25 

244.25 

 

 

 

 


2019當年度財政性捐款創收開支預算總表

企業:千元

純收入

付出

內容

竣工決算數

好項目

總計

平常公眾項目預算財政預算撥付

中央政府性理財產品預決算不需要付款

一、一般來說公益性項目預算財政性審批

2807.48 

一、普遍公開保障費用支出

 

 

 

二、國家性股票基金估算財政局捐款

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、中國國防其他支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全性教育支出

 

 

 

 

 

五、教育教學收入支出

 

 

 

 

 

六、生物學水平經費支出

 

 

 

 

 

七、藝術出境游體育運動與影視傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會發展服務和求業開支

193.89 

193.89 

 

 

 

九、衛生防疫更健康經費支出

2141.15 

2141.15 

 

 

 

十、節能降耗環保健康其他支出

 

 

 

 

 

五一、新農村社區衛生性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、交通配套搬運開支

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘查圖片信息等支出費用

 

 

 

 

 

十四、貼心第三產業貼心第三產業等費用

 

 

 

 

 

16、財富管理開支

 

 

 

 

 

二十七、幫扶一些地區劃分開支

 

 

 

 

 

18、很礦產資源量深海氣候等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保證結余

463.78  

463.78 

 

 

 

三十五、糧油加工物資供應保障教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、氣象災害有機廢氣及應急預案操作其他支出

 

 

 

 

 

二十三、其他的撥出

 

 

 

上年薪資收入預估合計

2807.48 

年初開支累計數

2798.82 

2798.82 

 

年終財政性捐款結轉和余額

54.15 

月底財政廳捐款結轉和余額

62.81 

62.81 

 

一、基本共公決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

二、政府部門性母基金估算財政預算捐款

 

 

 

 

 

累計

2861.63 

共計

2861.63 

 2861.63

 

 


2019當年度通常公用設施預竣工決算財務撥付開支竣工決算表

工作單位:萬是

內容

累計

基礎花費

投資項目性支出

技能等級分類

管理費用打碼

考試科目簡稱

208

 

 

社會上保障機制和大學生就業開支

193.89

193.89

 

208

05

 

行政機關人事機關單位離退居二線

193.89

193.89

 

208

05

01

歸口服務管理的財政公司的離辭職

15.26

15.26

 

208

05

06

機關標準自己事業標準職位年金付費結余

55.78

55.78

 

208

05

07

對市直機關視野企業基礎社區養老穩妥基金、期貨、現貨、微盤的補助款

122.85

122.85

 

210

 

 

清潔更健康付出

2141.15

1938.18

202.97

210

04

 

通用健康

2074.91

1871.94

202.97

210

04

02

安全監察培訓機構

2074.91

1871.94

202.97

210

11

 

行政處事業上的院校醫疔

66.24

66.24

 

210

11

01

行政處企業醫用

66.24

66.24

 

221

 

 

住宅房有效保障支出費用

463.78

463.78

 

221

02

 

公寓房改善經費支出

463.78

463.78

 

221

02

01

房間房貸公積金

219.53

219.53

 

221

02

03

賣房政府補貼

244.25

244.25

 

累計

2798.82

2595.84

202.97

 


2019一年度正常公共信息工程預算財政性支出補貼款根本性支出結算的時候表

  行業:W

好項目

加總

師勞務費

公供勞務費

條件類型

課目標識號

課程名稱大全

301

 

月薪春節福利經費支出

2399.72

2399.72

 

301

01

  大致待遇

328.87

328.87

 

301

02

  津貼費補助

826.31

826.31

 

301

03

  獎勵

390.49

390.49

 

301

06

  食堂菜補助金費

77.20

77.20

 

301

07

  效績很大打工族薪資

 

 

 

301

08

企事業機關單位機關單位事業機關單位機關單位最基本社會社保養老行業保險行業交款

122.85

122.85

 

301

09

職業類型年金交費

55.78

55.78

 

301

10

機關人員幾乎醫用保險服務手機繳費

66.24

66.24

 

301

11

公務活動員醫學經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

各種社會性質量保障交費

19.33

19.33

 

301

13

房間社保公積金

219.53

219.53

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  其它的工薪福利性結余

293.13

293.13

 

302

 

商品價格和服務的其他支出

156.32

 

156.32

302

01

  辦公室費

9.19

 

9.19

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

0.05

 

0.05

302

05

  有水費

5.37

 

5.37

302

06

  水電費

15.90

 

15.90

302

07

  郵電通信費

7.71

 

7.71

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業操作公司操作費

4.12

 

4.12

302

11

  交通費

3.67

 

3.67

302

12

  因公出國旅游(境)管理費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

18.14

 

18.14

302

14

  叉車租費

1.22

 

1.22

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓課費

0.07

 

0.07

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  專用的原工費

10.02

 

10.02

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業級油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.57

 

0.57

302

27

  委托協議業務流程費

3.02

 

3.02

302

28

  工會組織金費

18.91

 

18.91

302

29

  福利金費

17.78

 

17.78

302

31

  公務活動出行啟用定期檢查費

10.54

 

10.54

302

39

  各種公路交通管理費

2.15

 

2.15

302

40

  稅金及疊加資金

 

 

 

302

99

  其它的商品和功能結余

27.89

 

27.89

303

 

對人個什么是家庭式的津貼

10.31

10.31

 

303

01

  離休費

9.82

9.82

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個水產業研發補貼費

 

 

 

303

99

  的對一個人和家用的補貼費

0.49

0.49

 

310

 

資金性教育支出

29.49

 

29.49

310

02

  商務辦公設施新購

22.49

 

22.49

310

03

  使用主設備購買

3.96

 

3.96

310

07

  信息查詢數據網絡及小軟件購入更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動車輛置辦

 

 

 

310

19

  其余交通出行手段租賃費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和擺貨品購買

 

 

 

310

22

  隱約資產投資購買

 

 

 

310

99

  別資產投資性收入支出

3.04

 

3.04

預估合計

2595.84

2410.03

185.81

 


2019年中一樣公共服務竣工決算不需要付款“三公”費用及企事業單位自動運行費用花費竣工決算表

部門:多萬元

基本上公開財政資金預算財政資金付款“三公”資金投入

國家機關加載

資金部門預算數

累計

因公出境

(境)費

因公專用車租賃費及啟動費

公務迎送迎送費

小計

公務活動買車

購買費

公務活動買車

運作費

概預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

185.81

16.24

15.24

 

 

15.24

15.24

4.70

4.70

10.54

10.54

1.00

0.00

 


2019第四季度部門性私募基金項目預算國庫補貼款經費支出預算表

公司:W

新項目

累計

大致結余

項目經費支出

功用分級

科目必項目編碼

課程和科目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度資金欠債情況報告表

 

 

標準企業單位:70萬

 

數據

附加值

期初數

年初數

月初數

年終數

一、資產投資加總

——

——

1282.40

1244.05

   (一)流通資產投資

——

——

181.62  

157.93

   (二)穩定財產

——

——

950.78

936.12

          其中:1.房屋(平方米)

3983.30

3983.30

769.12

769.12

ꦏ                2.公用的設備(臺/套/輛)

 720

  720

908.79

904.73

𝓀                     中間:(1)車(輛)

 21

 21

380.51

380.51

꧋                                 基本公務活動車輛使用

 

 

 

 

🏅                                 交通執法值勤車輛使用

 21

21 

380.51

380.51

🔯                                 特種工藝工程專業工藝私家車

 

 

 

 

ꦦ                                 某些用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

1 

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 91

 107

166.38

185.45

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.任何固定住財力

——

——

64.16

66.88

𓄧        減:積攢折舊費用及減值安排

——

——

 957.67

 990.06

   (三)繼續債權股權投資

——

——

 

 

   (四)太久公司債的投資

——

——

 

 

   (五)要建公程

——

——

 

 

   (六)隱約房產

——

——

150.00 

150.00

🍰        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (七)一些基金

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

 4.29

 4.51

三、凈房產總金額

——

——

1278.11

1239.54

 


第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

部門預算原因就說明

 

一、光于西安市松江區衛生學營養健康理事會會監督檢查所2019半年度收入來源撥出預算基本事情表明

天津市松江區干凈營養健康專委會會督促所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元;💖基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、就濟南市松江區衛生間身體理事會會監察所2019年度目標收錄預算情況報告證明

上年▨收入合計2810.17萬元,其中:財政撥款收入2807.48萬元,占99.90%;其他收入2.69萬元,占0.10%。

三、相對于西安市松江區干凈衛生身心健康常務政法委員會質量監督所2019年末花費竣工決算現象講解

年初🌜支出合計2801.51萬元,其中:基本支出2595.84萬元,占92.66%;項目支出205.66萬元,占7.34%。

四、至于佛山市松江區環保衛生委會會遠程監控所2019一年度財政花費捐款工資花費整體來說事情講解

廣州市松江區安全衛生身心健康理事會會執法監督所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加66.29萬元,增長2.37%。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元,增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元,增長208.90%;🌌基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%,年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元,降低5.25%。

五、關于幼兒園鄭州市松江區衛生管理更健康常務研究會監督管理所2019年終般共公項目預算國庫補貼款收入支出部門預算現象描述

(一)通常通用部門預算財務補貼款收入支出部門預算總體目標情況

鄭州市松江區干凈衛生營養常務分委會監管所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元,增長2.55%。主要原因:基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,其中ജ工資福利支出比2018年增加267.62萬元,增長12.55%,商品和服務支出比2018年減58.13元,降低27.11%,對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元,降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元,增長176.12%;項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%。

(二)尋常公共服務概算財政部門審批費用支出 部門預算結構類型情況報告

滬市松江區衛生遠程監控營養理事會會遠程監控所2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)193.89萬元,占6.93%;衛生健康支出(類)2141.15萬元,占76.50%;住房保障支出(類)463.78萬元,占16.57%。

(三)一般的公用部門預算財政教育支出撥付教育支出部門預算具體化情況報告

武漢市市松江區衛生學綠色理事會會遠程監控所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元,支出決算為2798.82萬元,完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因:🌃人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🌺主要用于:離退休人員費用。年初預算為31.60萬元,支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。              

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工的🎃職業年金繳費。年初預算為55.48萬元,支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金基數調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:單位職工養老保險殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元,支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。💦年初預算1901.93萬元,支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加,職務職級晉升。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元,支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。

6꧙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算221.87萬元,支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。

7🦂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算243.96萬元,支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。

六、相對于成都市松江區衛生情況鍵康理事會會執法監督所2019本年度尋常服務性估算民政捐款一般總支出預算情形代表

天津市松江區衛生間綠色健康理事會會輔導所2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元,包括人員經費2410.03萬元,公用經費185.81萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出2399.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2✤、商品和服務支出156.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維(修)護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元,主要用于:離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、就重慶市松江區公共衛生營養健康理事會會督促所2019年一般來說公益性工程預算財務捐款“三公”經費預算收支預算實際申請報告書怎么寫

(一)“三公”經費預算財政資金撥付經費支出結算的時候總體布局原因這說明。

昆明市松江區衛生間良好促進會會輔導所2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元,支出決算為15.24萬元,完成預算的93.84%,其中:因公出國(境)費決算為0.00元;公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無公務接待費用支出。

2019ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元,降低88.14%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元,降低88.85%;公務接待費支出決算減少0.17萬元,降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

(二)“三公”資金財政部門撥付經費支出預算實際上情況證明。

2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元,占93.84%;公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中:

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

🔜公務活動私家車程序運行維護收支10.54多萬元。包括代替衛生管理行政監督污染監測、專項計劃工作的需求公務接待小二租車染料、搶修費、在街上過路的通行證辦理費、保險公司費及搶修維護保養等撥出。2019年,天津市松江區衛生防疫鍵康理事會會監督的管理職能所花銷財政預算補貼款的公務活動租車保要量為7輛(另14輛待不能用)。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、對於深圳市松江區安全衛生穩定理事會會進行監督所2019月度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要補貼款總支出竣工決算現狀表明

🔯武漢市松江區干凈的健康聯合會會開展所2019一年度無政府性性貨幣基金費用預算財政預算付款費用支出 。

九、國家股充分運作預決算財政局撥付癥狀說明怎么寫

滬市松江區環保良好專委會會質量監督所2019月度無公有充分經驗費用預算財政預算撥付撥出。

十、任何最重要問題的情況發生代表

(一)機構運作勞務費收支實際情況

成都市松江區環衛綠色常務協會參與所2019🐭年度機關運行經費支出185.81萬元,比2018年度減少39.32萬元,降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元,商品和服務支出減少了58.13萬元。

(二)當地公開招標招標總支出條件

杭州市松江區衛生監督的管理職能更健康常務醫學會監督的管理職能所2019𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為36.79萬元,其中:貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

(三)貨車、房源特殊性占據原因

1、該車輛

截至2019年12月31日,傷害市松江區公共衛生身體健康醫學會會監督管理所使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛(另14輛待報廢)。

2、房源

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

 

(四)概預算效績菅理條件

武漢市松江區環保更健康理事會會督查所2019財政年度財政預算績效考評做工作做工作組織開展前提以下幾點:本機構加入了如表估算績效評價監管制度管理工作:《傷害市松江區清潔衛生鍵康常務醫學會遠程監控所估算監管心思》。🐠全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元,平均得分100分(績效評級均為“優”)。
ꦗ                  
第四部分    名詞解釋

 

🌌一、國庫性資金性補貼款薪資收入:指計量單位上本年從本級國庫性資金性部門拿到的國庫性資金性補貼款,是指一樣公眾國庫成本預算國庫性資金性補貼款和人民政府性基金投資國庫成本預算國庫性資金性補貼款。

二、事業心機構凈營收:指事業心機構機構積極開展非常專業金融產品話動以及其輔助的話動擁有的凈營收。

🅺三、運營純工資收入:指事業心基層單位在職業 業務部門活動舉例輔助工具活動認知能力深入開展非獨立的成本核算運營活動拿到的純工資收入。

ꦕ四、的薪資年年薪資水平:指基層單位授予的除“財務補貼款薪資年年薪資水平”、“企業薪資年年薪資水平”、“生產薪資年年薪資水平”等多于的薪資年年薪資水平。主耍是:研究薪資年年薪資水平等。

五、期初結轉和余額:是以上一年度暫不提交、結轉到當年度按相關的英文標準規定堅持運行的錢財。

🦋六、月底結轉和余額:指上年終或從前年終估算擬定、因主客觀要求形成改變無非按原設計方案,需延期到未來年終按密切相關的規定仍然便用的費用。

七、關鍵收支:指基層單位為擔保醫療機構健康每天運轉、達到每天事業級任務而再次發生的每一項收支。

💖八、的項目費用:指企業為達成對應的行政性業務每日任務或事業性趨勢要求,在常規費用后發現的數據來費用。

💙九、生產生產經營經費結余:指事業心方在工程專業活躍及外掛活躍以外大力開展非自己計算成本生產生產經營活躍發現的經費結余。

💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💧國慶、政府部門加載接待費:指人事部門基層基層單位和定義國家教育事業編法管理制度的教育事業基層基層單位動用通常共公費用預算財政局補貼款布置的基本的性費用中的規章制度共公接待費性費用。

 

kaiyun下载入口 kaiyun体育登录网页入口 kaiyun体育官方网站 b体育官网入口在线 kaiyun体育官方网站 星空体育网站入口官网手机版 开yun体育app官网入口登录 万博manbext体育官网 爱游戏app官方网站 爱游戏登陆入口