(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018半年度科室結算的時候
目 錄
第一點大部分 傷害市松江區衛生管理和工作方案生孩子常務研究會監查所慨況
一、其主要職權
二、部位結算的時候工作單位產生
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、薪水支出費用部門預算總表
二、效益部門預算表
三、付出結算的時候表
四、財政廳審批收入來源支出費用結算的時候總表
五、常見公開費用預算不需要補貼款其他支出竣工決算表
六、差不多公開預預算財政資金撥付差不多性支出預算表
七、一般來說公開估算不需要補貼款“三公”資金投入及市直機關作業資金投入開支部門預算表
八、縣政府性私募基金項目預算財政性付款費用竣工決算表
九、固定資產欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
4大部分 形容詞表述
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、主要是主要職責
🐼鄭州市松江區傳染病防治監管監管和設計生殖理事會會開展所是松江區傳染病防治監管監管和設計生殖理事會會所在的行政事務辦案設備,基本承載本區公共服務傳染病防治監管監管、醫治傳染病防治監管監管和設計生殖辦案開展等崗位責任,例入依據公務接待員法監管條件。基本崗位責任下面:
꧒1.加強作風建設履行地方和天津市、本區衛生學治理和設計書生孩子治理的法律國家標準、法律國家標準、人事部門規章、和規則算法、相關政策,機構具體實施本區人事部門領域內衛生學治理和設計書生孩子監督檢查工做控規和全年度設計書,確定對應的工做管理制和國家標準。
ꦆ2.受深圳市松江區清潔安全清潔監督和設計生二胎理事會會委派,從嚴對本區影響病預防、小學清潔安全清潔監督、生命喝水與建康涉及到類產品、生態清潔安全清潔監督、放射性清潔安全清潔監督的犯罪重大案件執行嚴查。
♋3.受西安市松江區衛生學防疫和計劃怎么寫生二胎理事會會申請,依法辦事對本區社區治療執業醫師證、衛生學防疫系統人數、社區治療重點系統與的品質很安全、采供血的違反情況制定一個整治;有擔當社區治療安全生產事故、醫護人員勞動合同爭議行政處操作的具體的工做。
💎4.受蘇州市松江區衛生情況學情況和運轉規劃孕育常務政法委員會代為,履行風險本區大量的活動的衛生情況學情況監察控制的保障運轉;履行風險本產業園區內傳得病、生活的品飲水、公用設施領域、放射性、化妝學校及營養健康有關于物品等突發活動的公用設施衛生情況學情況活動的監察控制控制、應急妥善處理妥善處理和特效評估報告格式運轉。
𓆏5.受重慶市松江區應急應急應急衛生防疫間和籌劃發育聯合會會授權委托書,承擔者本區應急應急應急衛生防疫間和行政性審批權大型創業投資項目和應急應急應急衛生防疫間審批大型創業投資項目的應急應急應急衛生防疫間技能檢查、建筑大型創業投資項目的和預試應急應急應急衛生防疫間技能檢查、以其食品廠應急行業規格審批的日常業務處工院作。
🍷6.共同承擔本居民小區共同安全公共衛生防疫、醫學安全公共衛生防疫質量監督管理的匿名檢舉信檢舉信;來執行地方和上海、本區安全公共衛生防疫質量監督管理抽查、加測重任。
𝓡7.機構制定一個本區安全公共衛生間間和設計表生小孩監督檢查的管理職能各種相關問題化系統建造,承受起本區安全公共衛生間間和設計表生小孩監督檢查的管理職能各種相關問題收集整理數據匯總、分享利用、報告模板和發布消息,相應各種相關部門各種相關問題政府信息作業任務;承受起本區安全公共衛生間間和設計表生小孩作業方案整頓、安全公共衛生間間和設計表生小孩中國法律、法律宣傳點幼小銜接作業任務。
8.對本區各鎮、大街食品衛生防疫的管理職能協管工作開展銷售業務檢查指導、督導檢查。
9.受成都市松江區環境衛生和計劃怎么寫生孕常務專委會受托,承擔起本區打擊網絡謠言“兩非”工做。
10.承辦單位北京市松江區安全衛生和工作計劃孕育常務委會交辦的其它相關事宜。
二、部門軟件設置
🏅根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
依照關與法律規定設置成紀檢監督檢查培訓機構。
🦹 受鄭州市松江區環保和打算二孩理事會會授權委托書,鄭州市松江區治療安全事故治理工作室位于鄭州市松江區環保和打算二孩理事會會遠程監控所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018半年度預算表
2018當年度收入來源費用部門預算總表
單位名稱:萬美金
收入水平 |
費用支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、民政補貼款盈利 |
2777.81 |
一、大部分公共信息安全服務費用支出 |
|
這當中:人民政府性理財產品成本預算財政預算捐款 |
|
二、外交政策費用 |
|
二、上一級補貼申請書個人收入 |
|
三、中國國防收入支出 |
|
三、企業工資收入 |
|
四、服務性健康安全撥出 |
|
四、營運收錄 |
|
五、培養費用支出 |
4.90 |
五、付屬方上交國家年收入 |
|
六、物理學技術水平經費支出 |
|
六、別的收錄 |
2.50 |
七、和文化體育足球與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
八、社會性保護和人才需求經費支出 |
241.13 |
|
|
九、醫療機構安全與籌劃懷孕其他支出 |
2060.46 |
|
|
十、節能節能節能教育支出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌街道撥出 |
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
13、交通線運輸物流其他支出 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探信心等費用支出 |
|
|
|
十六、工業服務于業等收入支出 |
|
|
|
十五、財務性支出 |
|
|
|
十六、協助另外的中北部撥出 |
|
|
|
二十、土地浮游生物氣象條件等總支出 |
|
|
|
黨的十九、公寓房確保費用支出 |
435.97 |
|
|
第二十、糧油加工工程物資存量開支 |
|
|
|
二五一、的經費支出 |
|
當年度個人收入加總 |
2780.31 |
當年度其他支出合計數 |
2742.46 |
用事業上的私募基金挽回出入差額 |
|
余額調整 |
|
月初結轉和余額 |
139.48 |
月底結轉和盈余 |
177.33 |
累計 |
2919.79 |
總額 |
2919.79 |
2018年中創收竣工決算表
公司的:上萬元
投資項目 |
上年年收入總計 |
財政性審批營收 |
上級部門補貼金收益 |
衛生事業薪資 |
營運薪資收入 |
附屬政府部門繳納個人收入 |
別的納入 |
||||
功能分類 |
考試科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
培育費用 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教肓付出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外學前教育經費支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障和就業機會性支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業公司離提前退休 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政訴訟組織離養老 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作企業單位核心頤養天年保險金激費教育支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業院校角色年金繳納費用支出費用 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生防疫和打算生殖總支出 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
衛生學監察醫療機構 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
突然發生公用環衛時件應急指揮處置 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業廠家社區醫療 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟計量單位醫用 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障開支 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間機構改革撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼費 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018年性支出預算表
單位名稱:十萬
內容 |
上年撥出總金額 |
常規總支出 |
活動教育支出 |
繳納上級領導花費 |
自主經營結余 |
對其他企事業單位經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目表命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接付出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的育兒教育結余 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育輔導花費 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保駕護航和就業機會教育支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展基層單位離提前退休 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的人事部門單位名稱離退居二線 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業機構差不多頤養商業保險交款費用支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心組織職業分析年金交費經費支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生間和記劃養育收支 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
健康督察單位 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發心梗共同清潔時件應激處置 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理行業政府部門醫疔 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理企業單位醫學 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房的保障支出費用 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革花費 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人公積金貸款 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房貼補 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018一年度不需要審批收錄經費支出結算的時候總表
單位名稱:萬
薪資收入 |
開支 |
||||
產品 |
部門預算數 |
樓盤 |
累計 |
般公開預決算財政部門捐款 |
現政府性股票基金概算財政廳捐款 |
一、一樣服務性預決算財政局審批 |
2777.81 |
一、一半公共貼心服務貼心服務教育支出 |
|
|
|
二、地方政府性債券預算表不需要撥付 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天性支出 |
|
|
|
|
|
四、共同衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、生物學技木收支 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育課與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界后勤保障和就業機會費用支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、整形環衛與工作規劃二孩經費支出 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、節水環境收支 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設小區經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、交行車輛運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察訊息等費用 |
|
|
|
|
|
15場、商業運作服務性業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、財務撥出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其他的東北部支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋資源天氣等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房有效保障了性支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
二是、糧油食品武器裝備保障收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外付出 |
|
|
|
上年效益總金額 |
2777.81 |
當年度性支出總計 |
2729.05 |
2729.05 |
|
期初財務付款結轉和節余 |
17.53 |
年底財務付款結轉和盈余 |
66.29 |
66.29 |
|
似的公用項目預算財政預算捐款 |
17.53 |
|
|
|
|
ℱ 政府機關性股權基金費用預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
2795.34 |
總共 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018財政花費年度常見公開概預算財政花費撥付花費預算表
組織:十萬
工程 |
自動求和 |
基本性教育支出 |
該項目收支 |
|||
性能各類 科目必商品編號 |
專業科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校費用 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
任何學校花費 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
其他教育培訓開支 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
發展有保障和就業形勢結余 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野廠家離退居二線 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政處政府部門離退休工資 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性企業事業性企業總體養老服務穩妥手機繳費費用 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
行政行業工作行業工作年金繳付經費支出 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫治清潔衛生和規劃計劃生育工作結余 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
衛生間遠程監控企業 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
的突發公眾食品衛生的事件應對整理 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
財政工作公司醫遼 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處方醫治 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
住宅房保駕護航經費支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革收入支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款政府補貼 |
237.39 |
237.39 |
|
自動求和 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018一年度通常情況下服務性財政資金預算財政資金付款常規撥出部門預算表
企事業單位:W
的項目 |
自動求和 |
者資金 |
公用設施經費預算 |
||
城市發展等級分類 幾個會計科目商品編號 |
管理費用公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪會員福利支出費用 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
差不多月薪 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年薪 |
|
|
|
301 |
08 |
部門事業上院校大致社會養老保險金費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
職位年金網上繳費 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
公司員工大多醫療衛生保險服務交費 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療設備補帖交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會化有保障納費 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪水福利金花費 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
物品和功能收支 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
彩印費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
流程手交費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管的管理費用 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
公務活動服務費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
用用料費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
代為業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
員工福利費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
國家公務小二租車進行運維費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其它的交通配套成本費用 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶產品和功能經費支出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對用戶和家族的補帖 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
退職費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
各人農耕制造救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關自身和人的補貼費經費支出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資產管理性費用 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
辦公區機械添置 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
專屬設施購置費 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
訊息網格及PC軟件采購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通費生產工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資產投資添置 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資本投資性收入支出 |
|
|
|
預估合計 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018年終一般的共公費用財務捐款“三公”費用及單位執行費用經費支出竣工決算表
企事業單位:萬是
似的服務性工程預算財政廳補貼款“三公”經費支出 |
工商登記啟用 資金竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動租車折舊費及工作費 |
因公迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購買費 |
公務活動租車 正常運作費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018財政總支出年度政府性性股票基金費用預算財政總支出審批總支出部門預算表
方:萬美元
該項目 |
自動求和 |
基本上收入支出 |
活動性支出 |
|||
模塊各類 專業科目項目編碼 |
幾個會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標固定資產欠債情況報告表 |
||||
|
|
刷卡金額行業:萬余元 |
||
|
次數 |
實用價值 |
||
本年數 |
年底數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、財產自動求和 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)分子運動資源 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)穩定財力 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
♌ 基本上國家公務私家車 |
|
|
|
|
🍬 執法檢查執勤點車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🦹 特種工藝工程專業新技術車輛 |
|
|
|
|
♌ 另一用車的 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𓂃 4.其它調整財產 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
🌺 減:累記折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資本 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
ꦜ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外基金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、關與成都市松江區環保和預計生肓醫學會會行政監督所2018一年度納入花費預算綜合性實際情況闡明
北京市松江區衛生監督檢查和籌劃孕育聯合會會監督檢查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🍌工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、對於滬市松江區環保和進度表生小孩理事會會遠程監控所2018半年度純收入部門預算條件表示
上年🌜收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、光于蘇州市松江區干凈衛生和工作計劃生二胎常務促進會督查所2018年終費用竣工決算情形代表
年初𝕴支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、關干杭州市松江區食品衛生和方案發育醫學會會輔導所2018本年財政局捐款年收入撥出綜合情況說明書怎么寫
成都市松江區干凈和規劃發育委會會監察所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;ꦇ工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、關干滬市松江區衛生防疫和記劃生孕理事會會輔導所2018年應該公用設施工程預算財政局捐款費用支出 部門預算具體情況解釋
(一)般公共信息結算的時候財政部門補貼款花費結算的時候總體目標事情
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。ဣ主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)尋常公眾費用預算國庫付款花費部門預算形式狀態
🌠上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)似的共公結算的時候國庫撥付開支結算的時候明確現象
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:꧑人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1🌄、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。𝄹主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🎉退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8🌼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
✃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1🙈、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2🌄、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
♔七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入民政補貼款撥出預算綜合情況表明。
🌸上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”經費教育支出財政資金撥付教育支出竣工決算具體化前提闡述。
2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
꧟國家公務出行用車程序運行維持收支15.14萬多。注意用在衛生管理督促監測站、自查報告崗位營養因公出行用車染料、售后處理費用、在街上過路的車輛通行費、穩妥費及售后處理的保養等撥出。2018年,東莞市松江區清潔和進度表生小孩編委會會參與所隸屬于各項目預算工作單位花銷財政性付款的因公車輛使用保證量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
𒊎國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有土地資金生產概算財政部門付款原因證明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、許多關鍵性細節的事情講解
(一)國家機關程序運行費用付出情況
👍上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)國家采購流程付出情況發生
♑上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018✃年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)來往車輛、住房比較特殊占有問題
1.汽車
𝄹累計2018年12月31日,昆明市松江區環衛和計劃方案生殖醫學會會質量監督所運行的普遍因公接待私車的中,由區工商登記事物管理制度局一致性物品基本保障的普遍因公接待私車的為7輛。
2.住宅
重慶市松江區衛生情況和預計生二胎聯合會會監控功能所2018本年度無自建房層次性需要。
(四)費用績效評價安全管理狀況
滬市松江區衛生情況和打算生小孩編委會會監督的管理職能所2018財政年度概算工作考核考評判斷的管工院作深入開展實際問題正確:本基層單位建立起了正確概算工作考核考評判斷的的菅理工作中規范:《佛山市松江區干凈衛生和計劃表養育理事會會監管所概算的的菅理辦法》;工作中上制度化地方健全制度工作考核考評判斷的目標在編、工作考核考評判斷監測和工作考核考評判斷判斷等。全整個流程工作考核考評判斷的的菅理實現實際問題:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🦩,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅠一、財政性部門性估算表資金捐款創收:指部分年初度從本級財政性部門性估算表資金部分獲得的財政性部門性估算表資金捐款,其中包括應該公益性估算表財政性部門性估算表資金捐款和以政府性股權基金估算表財政性部門性估算表資金捐款。
二、工作年收入水平:指工作部門開展調研行業行業活動內容方案及幫助活動內容方案爭取的年收入水平。
♔三、生意收錄水平:指教育事業的單位在專業性業務領域的過程下列不屬于引導的過程認知能力做非孤立分攤生意的過程爭取的收錄水平。
൲四、其它的薪資納入:指部門擁有的除“不需要審批薪資納入”、“事業單位薪資納入”、“銷售薪資納入”等本身的薪資納入。最主要是:科研項目薪資納入等。
五、年終結轉和余額:意指當年度尚無來完成、結轉到本年度按有關于標準規定立刻安全使用的資金量。
💯六、月底結轉和余額:指上年中或現在年中項目預算籌劃、因從客觀狀態會發生的變化始終無法按原記劃實行,需超時到后面年中按相關的法律規定仍在用的資金量。
💫七、差不多費用花費 :指組織為切實保障組織正常人持續運行、成功完成臺賬辦公人物而引發的那項費用花費 。
ꦑ八、項目流程花費:指的單位為搞定相應的行政訴訟崗位責任或事業未來發展未來發展階段目標,在基本上花費除此之外發生的的那項花費。
♎九、自主經營的撥出:指教育事業院校在專業技術活動及幫助活動囿于進行非獨力記帳自主經營的活動情況的撥出。
🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐓十一月、部門進行接待費工程預算:指政府部門計量行業和符合公務活動員法標準化管理的企事業計量行業的使用般服務性工程預算財政資金補貼款籌劃的大多費用付出 中的每天公共接待費工程預算費用付出 。