廣州市松江區農林理事會會辦案總隊
2019每年結算的時候
目 錄
第一部分東莞市松江區農牧業政法委員會會行政執法交警隊概況
一、重要功能
二、培訓機構軟件設置
第二部分西安市松江區占農業的大部分理事會會交通執法刑警隊2019年度決算表
一、收入水平結余部門預算總表
二、盈利預算表
三、其他支出預算表
四、財政局補貼款利潤結余竣工決算總表
五、普通公共服務概算財務補貼款花費預算表
六、總體上服務性估算財政廳審批總體費用部門預算表
七、大部分公共信息項目預算財政預算補貼款“三公”事業費及市直機關啟用事業費收支預算表
八、中央政府性債券預算表財政花費付款花費竣工決算表
九、金融資產債務前提表
第三部分滬市松江區畜牧業常務委會城管執法支隊長2019年度決算情況說明
四是組成部分 形容詞釋義
第一部分 濟南市松江區農耕管委會會衛生監督執法總隊概況
一、注意職責
南京市松江區畜牧業理事會會執法監督大隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
主要是行政職能還有: |
ꦦ (1) 松江區農牧業委會會衛生監督執法特警隊的常見行政職能是:承受種籽維護、農藥殺菌劑維護、因肥料注冊登記、常規基本農田保護的、林業科技樹木動物檢疫督察、林業科技轉dna健康和入皂農產品銷售的健康等部分國家法律、標準、人事部門規章規則的人事部門辦案職能,并對合法手段落實人事部門判罰。 |
(2)🌞 承擔者生物衛生管理監管、生物防疫、獸藥、詞料、詞料添加圖片劑部分法律規范、條例、地方性法規標準的行政訴訟機關綜合執法責職,并對違法亂紀做法快速執行行政訴訟機關懲罰。 |
(3)ꦫ 承擔風險漁政標準化管理系統方向的法律的規定、法律規范、規章制度的規定的行政處管理系統城管執法崗位工作上職責,并對構成犯罪情況施行行政處管理系統處罰決定;提供水產業打撈經營許可資料、水產業輪船注冊登記、水產業輪船檢驗檢測等水產業產生健康參與標準化管理系統工作上。 |
(4)𒆙 承擔的起天然的植被和植被每季度新品研發使用種自我保養、濕生植物天然的植物自我保養上法、法律法規、章程約定的行政機關事務綜合執法主要職責,并對違規犯罪行為方案行政機關事務會處罰。 |
(5)🦩 共同承擔農業機械設備安會工程監理法、規范、制度設定的人事部門部門聯合執法崗位工作職責,并對合法舉動推進人事部門部門懲罰。 |
二、構造設立
東莞市松江區綠植基地理事會會市場監管刑警隊設5個內設機構,包括: 🐷1、會議室室:擔負融合市場監管巡警隊的幾項運作上中,抓好巡警隊公共事務的幾項運作上中;提供巡警隊里面幾項章程管理運作機制的實行和深入推進;提供巡警隊全年決算撰寫及常規財務運作管理運作;提供考核方案每科室運作上中管理運作機制審理條件。 |
🥀 2、民事涉黑案子涉黑案子審理室:制造密切相關國內的國內的國家法律標準相關條例章程及市場監管本職運轉促銷、培訓學習;有擔當執照核發、登記、復核等政府部門批準本職運轉;有擔當對觸范涉農國內的國內的國家法律標準、相關條例等民事涉黑案子的稽核、復核和卷宗進行歸檔整理本職運轉及民事涉黑案子質量管理檢查和國內的國內的國家法律標準公文原則;獸藥、青精飼料、青精飼料加劑的方面國內的國內的國家法律標準、相關條例、章程法律規定的政府部門市場監管責職,并對犯法形為施實政府部門處罰。 |
🔥 3、第一中學隊:擔負草種子管理方法工作、除草劑管理方法工作、磷肥托運、基本上土地養護、水產業值物檢驗檢疫綜合執法監督、水產業轉什么是基因可靠和服食農服務可靠、野生樹木值物和值物新品發布種養護和農資可靠施工監理等個方面規律、條例、規章制度明文規定的人事部門管理綜合執法工作職責,并對犯法舉動制定一個人事部門管理處罰決定。 |
🍨 4、二大隊:承載本區獵物及獵物物料性能安全管理安全管理、獵物安全管理防治輔導、獸藥、伺料插入劑、伺料插入劑插入劑、種家禽、執業獸醫實驗室菌物安全管理安全管理等法律相關法律法規、相關法律法規、地方性法規規定標準的行政事務事務監察主要職責,并對非法手段全面實施行政事務事務追責。 |
♏ 5、四中隊:需承擔本區漁政、濕生植物純天然確保動物、水產業品重量安會等民事法律、法律規范、財政規章法律規定的財政交通執法責職,并對犯罪道德行為方案財政懲罰。管理水產業養殖養殖捕撈業經營許可證、水產業養殖養殖運輸船只登記書、水產業養殖養殖運輸船只檢測等水產業養殖養殖制作安會稽查作業。 |
ꦑ第二部分 東莞市松江區農耕理事會會辦案刑警隊2019年度決算表
2019本年度薪資收入撥出預算總表
廠家:萬
盈利 |
撥出 | ||
工程項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、似的公益性決算財政資金付款薪資 |
2670.99 |
一、一般的通用服務質量支出費用 |
|
二、鎮政府性基金投資決算財政支出捐款收益 |
|
二、外交史收支 |
|
三、上級部門補貼申請書薪水 |
|
三、航空航天結余 |
|
四、自己事業工資 |
|
四、公共服務安全可靠費用支出 |
|
五、合作經營工資收入 |
|
五、教導結余 |
|
六、其他企業單位上交利潤 |
|
六、科學的高技術其他支出 |
|
七、其他工資收入 |
42 |
七、文化課出游體育乒乓球與影視傳媒收支 |
|
|
|
八、社交切實保障和就業問題費用支出 |
185.21 |
|
|
九、清潔健康生活費用 |
64.36 |
|
|
十、節能環境環境收支 |
|
|
|
十一國慶、村鎮街道社區教育支出 |
|
|
|
12、農業水撥出 |
2018.97 |
|
|
第十五、交通網及運輸其他支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察短信等費用 |
|
|
|
十六、業務的服務行業等花費 |
|
|
|
16、網絡金融開支 |
|
|
|
二十七、支援一些區縣總支出 |
|
|
|
十七、大自然環境資源大海氣象條件等費用 |
|
|
|
第十九、租賃房保證經費支出 |
434.71 |
|
|
三十五、糧油食品工程設備與物資的保障費用支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害防制及應急維護維護費用 |
|
|
|
二十三、的其他支出 |
|
年初薪水累計 |
2712.99 |
本年度結余累計數 |
2703.25 |
用衛生事業股票基金擬補開支差額 |
|
節余安排 |
|
月初結轉和盈余 |
|
年尾結轉和余額 |
9.74 |
總結 |
2712.99 |
合計 |
2712.99 |
2019年末盈利預算表
政府部門:千元
活動 |
本年度營收預估合計 |
國庫補貼款工資收入 |
上一級補貼申請書收錄 |
自己事業薪資收入 |
生產薪資收入 |
附加公司繳納薪水 |
其它效益 | ||||
功能分類 |
管理費用名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
時代基本保障和大學生就業收支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門企業計量單位離養老金 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的行政處企業離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關企事業的單位基本性社會養老保費繳付總支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門企事業機關單位工作年金網上繳費結余 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈鍵康收支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業標準整形 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
政府部門的單位治療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水開支 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
漁業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政管理使用 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督稽查 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
漁業環境資源保護的修復工具與使用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
往房擔保付出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
公寓房改善支出費用 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房子補貼款 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019全年度結余部門預算表
企業單位:萬塊人民幣
該項目 |
當年度收入支出累計 |
幾乎結余 |
大型項目花費 |
繳納上一級支出費用 |
自主經營收支 |
對附屬醫院公司的補貼申請書付出 | ||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和就業機會經費支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政自己事業企事業單位考試離提前退休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政性院校離退休工資 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關公司視野公司大多社區養老商業保險納費撥出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關人事公司專業年金交款收入支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈健康生活性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業企事業編企事業編社區醫療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政機關行業醫療保障 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水教育支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟自動運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
聯合執法監督檢查 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林業信息愛護復原與借助 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房保障機制付出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房改善結余 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全款買房補貼款 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019當年度財政性付款收錄教育支出預算總表
公司的:萬的大寫
納入 |
支出費用 | ||||
大型項目 |
部門預算數 |
內容 |
加總 |
通常通用費用國庫捐款 |
區政府性股票基金預決算不需要審批 |
一、正常通用概預算財務審批 |
2670.99 |
一、正常公眾服務質量撥出 |
|
|
|
二、政府機構性私募基金概預算財政資金補貼款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性健康性支出 |
|
|
|
|
|
五、學校費用 |
|
|
|
|
|
六、專業科技費用 |
|
|
|
|
|
七、古文化親子旅游軍事體育與傳媒業費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有保障和自主創業收入支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生學穩定性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節能降耗環保節能支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民社區衛生花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十五、道路運輸業費用 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業性服務于業等收支 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融收支 |
|
|
|
|
|
十二、支援其它的地方撥出 |
|
|
|
|
|
二十、大自然資原大海氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅有效保障收入支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
四十、糧油加工救災物資保障結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害生物防治及應激的管理付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何教育支出 |
|
|
|
上年凈收入預估合計 |
2670.99 |
當年度費用支出 自動求和 |
2661.25 |
2661.25 |
|
年終財政廳補貼款結轉和節余 |
|
年初財政局撥付結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、尋常公用設施財政預算預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性股權基金預算表財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2670.99 |
合計 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019每年通常公開預算民政撥付費用預算表
企事業單位:萬多
工程項目 |
總金額 |
基礎撥出 |
內容結余 | |||
功能性類型 項目簡碼 |
專業科目各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
市場服務保障和擇業教育支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政事務視野行業離養老 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的行政部門方離離休 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性方基本上醫療保險服務保險服務激費開支 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成企業職業技能年金納費教育支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
安全衛生身體健康費用支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政事務視野機關單位醫療管理 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門企事業單位醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業水花費 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政部門啟動 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
交通執法安全監管 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
畜牧業信息守護牙齒修復與巧用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
公寓房有效保障了費用 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房屋改草費用支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子補帖 |
231.83 |
231.83 |
|
總計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年度目標正常公共信息工程預算財政廳審批常規支出費用部門預算表
機關單位:來萬
投資項目 |
合計數 |
職工費用 |
共公費用 | ||
劃算劃分類別 會計分類標識號 |
學科名號 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公司獎勵性支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
通常薪資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
|
|
|
301 |
08 |
行政工作單位參公工作單位大體健康養老保費繳付 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
行業年金交款 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
工作人員一般社區基本醫療保險行業付款 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫療器械補貼政策交費 |
|
|
|
301 |
12 |
別時代的保障交費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個很大打工族薪資活動性支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
貨品和提供服務開支 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
用電 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托金融產品費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
褔利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務活動出行用車啟動檢修費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
其它的客運雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的品牌和精準服務收入支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對私人和普通家庭的補帖 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
離休費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體水產業生產方式救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
別對人和家里的政府補貼 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
投資性費用支出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公場所主設備購買 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專用箱裝置添置 |
|
|
|
310 |
07 |
數據數據網絡及軟件折舊費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個路網產品添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和商品陳列品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本性花費 |
|
|
|
加總 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
⛦2019年中通常情況下公用設施項目預算財政預算撥付“三公”事業費及國家機關啟用事業費收入支出竣工決算表
企事業單位:萬元左右
基本上共同費用預算財政部門付款“三公”事業費 |
工商登記自動運行 預備費預算數 | |||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛租賃租賃費及進行費 |
國家公務接待廳費 | |||||||||
小計 |
公務接待私車 添置費 |
公務活動私家車 執行費 | ||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019第四季度區政府性資金竣工決算財政預算付款總支出竣工決算表
的單位:十萬
項目流程 |
合計數 |
大體付出 |
的項目收支 | |||
實用功能分為 題目商品編碼 |
會計科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另外總支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福利彩票發行人銷售員組織業務部門費制定的性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利微信體彩賣培訓機構的業務領域費結余 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
|
|
|
ღ無以政府性基金投資預決算財政資金付款收入支出的部門,仍補齊該表格和數據表式,并在本表下方留言板上作下講訴明:
ﷺ注:昆明市松江區農產品加工常務理事會執法監督特警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年股本欠債狀態表 | ||||
|
|
額度廠家:萬美金 | ||
|
數目 |
價值量 | ||
月初數 |
年底數 |
本年數 |
年終數 | |
一、資金預估合計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)固定的資金 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🍷 2.萬能設配(臺/套/輛) |
|
|
|
|
🧸 但其中:(1)車(輛) |
|
|
|
|
🥃 基本上國家公務私車 |
|
|
|
|
🌟 交通執法巡邏車輛 |
|
|
|
|
🤪 特中行業技術水平租車 |
|
|
|
|
♉ 某些出行 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐠 4.別的緊固基金 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
𒁏 減:累計額固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長久的股份項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久公司債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的財產 |
—— |
—— |
|
|
♎ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)相關房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈財力總計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 西安市松江區林果業理事會會綜合執法支隊長2019年度決算情況說明
一、關于南京市松江區林果業常務醫學會交通執法支隊長2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區林果業常務協會辦案特警隊2019𝓡年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于重慶市松江區農林牧常務專委會城管執法交警隊2019年度收入決算情況說明
💜本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于天津市松江區種植業理事會會執法檢查刑警隊2019年度支出決算情況說明
🍰本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于北京市松江區農產品加工常務協會交通執法分隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
成都市松江區漁業常務研究會聯合執法巡警隊2019ღ年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于東莞市松江區農林業理事會會交通執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普通公開費用財政預算審批其他支出預算綜合前提
蘇州市松江區農林理事會會綜合執法刑警隊2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)通常共公預算表財政資金捐款撥出竣工決算機構前提
東莞市松江區農林牧分委會會綜合執法總隊2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)一樣 公共信息費用民政捐款經費支出預算大概狀況
蘇州市松江區漁業常務政法委員會城管執法分隊2019💙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會化服務和就業機會收入支出(類)行政性事業上的公司的離退居二線(款) ꦏ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數不大于項目決算數的最主要問題:按財政決算符合要求項目決算調減。
3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5⭕、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🧜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
東莞市松江區農耕常務政法委員會衛生監督執法巡警隊2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🌜七、關于武漢市松江區林果業常務委會綜合執法支隊長2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政審批撥出結算的時候環境承載力事情說明書怎么寫。
沈陽市松江區林果理事會會執法檢查刑警隊2019🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金投入財政資金補貼款撥出預算基本條件證明。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
꧟公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,南京市松江區農產品加工理事會會行政執法交警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、對於蘇州市松江區占農業的大部分促進會會執法監督巡警隊2019本年政府性性債卷項目預算財政其他支出捐款其他支出竣工決算原因反映
ꦺ濟南市松江區農林業政法委員會會交通執法支隊長2019季度無地方政府性投資基金成本預算財政資金補貼款開支。
九、國有制資本公司自主經營概預算財務付款問題就說明
❀天津市松江區占農業的大部分理事會會稽查中隊2019半年度無公有資產投資營業預算表財政資金付款其他支出。
十、另一個主要須知的條件這說明
(一)市直機關正常運作事業費開支實際情況
蘇州市松江區農林牧聯合會會綜合執法巡警隊2019財政年度有機物關啟動金費其他支出。
(二)政府機構購買費用的情況
沈陽市松江區農業科技管委會會城管執法大隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)配送車輛、快裝特殊性占存情況
截至2019年12月31日,西安市松江區農牧業理事會會綜合執法刑警隊共得汽車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
杭州市松江區種植業常務醫學會監察中隊2019年中無建筑特定暫用情況報告說明書。
(四)預決算效績管理制度情況下
ಌ上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🎐,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ไ一、民政補貼款效益:指公司的當2020年從本級民政部們拿到的民政補貼款,分為一般的共同項目工程預算民政補貼款和區政府性母基金項目工程預算民政補貼款。
ꦐ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦆ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
ꦑ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、當年度結轉和節余:意指當年度沒有來完成、結轉到當年度按有關系明文規定延續運用的專項資金。
✨六、半第四季度結轉和節余:指年初度或已前第四季度預決算讓、因理性狀況進行轉化沒法按原計劃怎么寫推進,需延遲時間到之后第四季度按想關規程隨時安全使用的本金。
꧋七、通常教育支出費用:指計量單位為保障措施公司平時的正常運轉、搞定平時的崗位重任而突發的數據來教育支出費用。
꧅八、建設項目收入總支出費用:指廠家為完工不同的人事部門工作每日任務每日任務或事業心開發目的,在基本上收入總支出費用以外遭受的各種收入總支出費用。
九、營業教育收支:指行業方在專注移動及鋪助移動囿于發展非自己歸集營業移動出現的教育收支。
🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一月、危險機關執行勞務費:指財政性企企業方和對比因公員法處理的企業企企業方操作一樣 公共服務項目預算財政性審批布置的根本付出中的平時共用勞務費付出。