沈陽市松江區農用機械操作所
2019年末預算
目 錄
1方面 滬市松江區農用機械管理制度所情況
一、主要是工作職責
二、平臺裝置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、納入付出部門預算總表
二、薪資收入預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政預算撥付收入來源開支部門預算總表
五、一樣 共同預算表國庫審批收入支出竣工決算表
六、一樣 公用工程預算國庫審批大多收支竣工決算表
七、尋常公共信息不需要預算不需要付款“三公”勞務費及政府機關運動勞務費開支竣工決算表
八、政府機構性理財產品財政廳預算財政廳補貼款撥出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
然后一部分 形容詞釋疑
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、主要功能
🌜蘇州市松江區農資維護所最主要保險業務包擴:進第一部強化農資專業性合伙社業務的保障建設規劃,全面實施 “大機互肋化” 的農資贏利和業務的保障策略;補充制定計劃新的相關行業性的施工收取任何費用訪談提綱標準的,(正是因為農資業務的保障東西有許許多多延升和戶外拓展訓練的補充),與燃料人工成本的源源不斷增加、輔佐工底薪增加等,為國家施行補助費保證基點參考使用按照,以的保障農資手使收入穩定性高市場平穩,穩定性高農資團隊穩定性高;進第一部減小農資的硬件配置;進第一部搞好新農資和新工序的學習本職做工作;逐步完善貼心的售后產品維護和業務的保障措施,提高網站農資本職做工作的制度化全面實施。
二、構造布置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年末部門預算表
2019每年創收經費支出預算總表
單位名稱:余萬元
盈利 |
收支 | ||
產品 |
結算的時候數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、基本公共性預算表國庫審批創收 |
2820.52 |
一、似的公開安全服務支出費用 |
|
二、政府機關性新基金成本預算財政預算審批收入來源 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上級領導補貼政策工資 |
|
三、國防安全費用支出 |
|
四、事業上收入水平 |
|
四、公共信息應急經費支出 |
|
五、生產盈利 |
|
五、教肓收入支出 |
|
六、所屬部門上交工資收入 |
|
六、生物學科技花費 |
|
七、其余工資 |
25.08 |
七、學歷休育與影視文化經費支出 |
|
|
|
八、社會化保障措施和就業機會支出費用 |
55.75 |
|
|
九、安全衛生穩定花費 |
18.98 |
|
|
十、能源管理綠色教育支出 |
|
|
|
11、成鄉社區服務中心經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
2754.31 |
|
|
十四、交通配套搬運費用支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘查訊息等花費 |
|
|
|
第十三、商業業務業務業等教育支出 |
|
|
|
第十五、金融業結余 |
|
|
|
十八、幫扶任何東北部支出費用 |
|
|
|
二十、必然信息浮游生物形象等開支 |
|
|
|
十八、公房后勤保障撥出 |
14.08 |
|
|
20、糧油食品東西收儲其他支出 |
|
|
|
二五一、其他撥出 |
|
當年度薪資收入預估合計 |
2845.60 |
年初付出累計 |
2843.12 |
用工作投資基金補上開支差額 |
|
節余分派 |
|
期初結轉和節余 |
|
年尾結轉和余額 |
2.48 |
累計 |
2845.60 |
總額 |
2845.60 |
2019本年度收錄竣工決算表
公司:百萬元
投資項目 |
當年度純收入預估合計 |
財政廳捐款工資收入 |
上級領導補貼營收 |
事業心創收 |
生產經營收入水平 |
付屬單位名稱上交國家工資 |
其他凈收入 | ||||
功能分類 |
科目表簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
世界 后勤保障和求業費用支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成部門離退體 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業性計量單位離退職 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上機關單位最基本頤養天年保險金交費其他支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
機關事業上的機關單位事業上的機關單位職業分析年金繳付費用★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
環保綠色收入支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政機關教育事業部門醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫療服務★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水總支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業行駛 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
現代科技和轉化了與營銷推廣的服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農林分娩大力支持補助費 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
房屋保障措施結余 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
居住房改善經費支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019一年度收入支出竣工決算表
計量單位:億元
工程 |
本年度撥出累計數 |
最基本支出費用 |
新項目性支出 |
繳納上一級費用 |
經營管理支出費用 |
對加盟企業補帖費用支出 | ||||
功能分類 |
科目必名字 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
生活基本保障和學生就業其他支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門人事的單位離退職 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
視野企公務員離退休之 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關參公公司關鍵頤養人壽保險付費經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業心部門事業心部門新職業年金繳納費用開支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
安全營養總支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門工作院校醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企事業的單位醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水教育支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農牧業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業發展程序運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技產業轉換成與線上營銷服務項目 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農耕的生產可以補肋 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房的保障總支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋改制其他支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房房貸公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019一年度財政經費支出撥付工資經費支出部門預算總表
公司:余萬元
使收入 |
支出費用 | ||||
業務 |
結算的時候數 |
大型項目 |
總計 |
通常情況共同概算財政局補貼款 |
政府部門性債卷民政預算民政撥付 |
一、通常公共性估算財政局補貼款 |
2820.52 |
一、通常公用售后服務支出費用 |
|
|
|
二、當地政府性股權基金預決算民政補貼款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公共性的安全付出 |
|
|
|
|
|
五、培育收支 |
|
|
|
|
|
六、科學學系統收支 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育用品與文化收入支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會后勤保障和工作結余 |
|
55.75 |
|
|
|
九、食品衛生安全花費 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能安全安全開支 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設街道社區支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水性支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十三、鐵路交通搬運費用 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘測資訊等收支 |
|
|
|
|
|
二十、商業安全服務安全制造業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助另一地收支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局深海天氣等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房保障機制費用支出 |
|
14.08 |
|
|
|
2、糧油食品商品自給率收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它收支 |
|
|
|
年初工資收入預估合計 |
2820.52 |
本年度總支出累計 |
|
2818.04 |
|
月初民政捐款結轉和節余 |
|
月底民政捐款結轉和余額 |
|
2.48 |
|
通常情況公益性工程預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
☂ 政府辦公室性理財產品項目預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
2820.52 |
總共 |
|
2820.52 |
|
2019年末正常公眾費用民政捐款經費支出預算表
計量單位:千元
投資項目 |
預估合計 |
關鍵開支 |
工作結余 | |||
模塊細分 科目表打碼 |
管理費用名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
世界保障措施和工作費用支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務人事標準離退居二線 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
創業公司離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展組織一般關于養老地產養老穩定交款開支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性企機關事業單位職業技能年金交費花費★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
環境衛生鍵康教育支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的院校醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
畜牧業水性支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
種植業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
行業運轉 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
現代科技和轉化了與活動推廣服務性 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林加工扶持補帖 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
往房有效保障了開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公寓房機構改革開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
自動求和 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019當年度普通共同概預算財務付款關鍵收入支出預算表
企事業單位:萬的大寫
樓盤 |
總金額 |
師金費 |
共公經費支出 | ||
市場經濟進行分類 課目打碼 |
項目品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪福利待遇花費 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
大致年薪 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另一個社會發展切實保障繳納 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
工商登記教育事業組織基本的頤養保險服務納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
某些基本工資社會福利其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
餐品和貼心服務經費支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
流程手續期 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
電費繳費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
保暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
業主治理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
修補(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租借費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
研討會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
用文件費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專門的燃油費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委派業務部門費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
總工會費用 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
發福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
國家公務租車程序運行養護費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
各種交通管理學費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外增加價格 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
另一各種商品和服務質量開支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個人賬戶和家居的補貼政策 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退職費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫學費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
資助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
租賃房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租貼補 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
人個種植業生育補助金 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
其他對各人和企業的補貼申請書費用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
其它投資基金性收支 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
會議室環保設備折舊費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專屬技術設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網及app新購刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外城市交通生產工具購入 |
|
|
|
310 |
99 |
同一金融資本性其他支出 |
|
|
|
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
ღ2019本年度似的通用預預算財政部門審批“三公”專項資金投入及政府機關操作專項資金投入費用支出 預算表
部門:余萬元
通常公開預算表財政廳付款“三公”專項資金 |
國家機關正常運作 勞務費竣工決算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待買車新購及行駛費 |
公務活動接代費 | |||||||||
小計 |
國家公務私車 折舊費費 |
公務活動公務車 作業費 | ||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019民政年度地方政府性貨幣基金估算民政捐款其他支出竣工決算表
機構:萬塊
該項目 |
自動求和 |
關鍵開支 |
活動教育支出 | |||
功能性劃分 學科標識號 |
幾個會計科目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中債務外債情況報告表 | ||||
收入額單位名稱:上萬元 | ||||
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需求量 |
實用價值 | ||
年終數 |
歲末數 |
月初數 |
月底數 | |
一、資產投資累計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)純凈水財力 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)不變資金 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🍷 常見國家公務用車的 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
♎ 城管執法值勤專車 |
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🧜 勞動防護專業科技專用車 |
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✤ 另一個專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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💫 4.同一緊固資產投資 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🌱 減:積攢攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
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(三)常年股權投資 |
—— |
—— |
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(四)搭建網過程 |
—— |
—— |
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(五)隱約固定資產 |
—— |
—— |
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🧸 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外固定資產 |
—— |
—— |
|
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019本年結算的時候情況說明
一、觀于南京市松江區農業機械設備監管所2019年營收收支竣工決算情形反映
沈陽市松江區農資方法所2019💮年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、關與重慶市松江區農機具管理系統所2019每年薪水竣工決算現象表示
天津市松江區農業機械安全監察隊2019𓃲年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、觀于廣州市松江區農業機械服務管理局2019年終支出費用竣工決算情形解釋
南京市松江區農機車控制所2019💦年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、相關西安市松江區農業機械設備經營所2019每年財務捐款薪水開支總體目標情況發生這說明
天津市松江區農資安全管理站2019ꩲ年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、關羽成都市松江區農用機械處理所2019月度應該公共信息工程預算民政補貼款開支部門預算的申請報告書怎么寫
(一)通常情況下公眾估算財政資金補貼款支出費用整體情況。
天津市松江區農機具監管所2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)一般來說共同費用民政捐款花費預算結構的問題。
杭州市松江區農用機械工作監察隊2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)似的公用工程預算不需要審批經費支出預算實際條件。
北京市松江區農用機械操作所2019💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ಞ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3𝔉、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🐼、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、對於濟南市松江區農資安全管理局2019全年正常公共信息費用預算不需要審批總體費用支出 竣工決算情況發生表明
昆明市松江區農資維護所2019✅年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入民政審批費用預算總體目標原因這說明。
東莞市松江區農用機械安全管理局2019💎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”費用不需要撥付性支出部門預算大概時候表示。
2019ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷知識也包括:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꩲ國家公務買車正常運作維系收支1.77億元。其主要中用車倆保險服務、返修、燃油。2019年,成都市松江區農機具監管所相關各費用院校花銷財政局捐款的國家公務出行用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
🀅國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、更多天津市松江區農用機械菅理所2019國庫年度市政府性股票基金概算國庫撥付費用預算現狀證明
成都市松江區農業機械控制所2019月度無政府辦公室性母基金預決算財政局審批費用支出 。
九、國有控股資產經營的費用預算財政預算捐款實際情況介紹
天津市松江區農資操作所2019年無國家股資產合作經營概預算財務補貼款費用支出 。
十、相關極為重要方式方法的環境說明書怎么寫
(一)危險機關使用經費付出付出環境。
2019ꦓ年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)國家企業采購花費狀況。
2019🅷年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🌱年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)來往車輛、屋房特異負載條件
1.工程車輛
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所通用貨車1輛,其中的,應該國家公務車輛租賃0輛、一樣 聯合執法執勤點公務車0輛、特殊工種職業系統小二租車1輛、另一私車ඣ0輛。行業社會價值50上萬元上文實用生產設備0臺(套),方市場價值100千元以內專用環保設備0臺(套)。
2.農村房子
本方無住宅非常規負載情況報告介紹。
(四)項目預算考核處理現象。
ಌ上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🌼一、不需要捐款工資收入:指工作單位上一年度從本級不需要個部門作為的不需要捐款,是指基本上通用估算不需要捐款和中央政府性投資基金估算不需要捐款。
ꦺ二、事業有成心個人薪資收入:指事業有成心組織進行技術保險業務游戲活動方案下列不屬于輔助游戲活動方案作為的個人薪資收入。
🌳三、銷售經營的薪資:指視野的單位在專業的工作項目下列關于配套項目囿于推進非自立測算銷售經營的項目完成的薪資。
♏四、某個盈利:指計量單位完成的除“財政的資金捐款盈利”、“事業心盈利”、“營業盈利”等之間的盈利。重點是:市撥大型項目的資金盈利等
五、期初結轉和余額:就是指去年度未能完工、結轉到本年度按光于法律規定再繼續食用的錢。
😼六、年底結轉和盈余:指當全當年度或前全當年項目預算組織、因主客觀條件再次發生變動尚未按原計劃方案開展,需卡頓到日后全當年按有關的信息相關規定仍然用的流動資金。
🍎七、最基本付出費用:指基層單位為有效保障了組織 健康每天的運轉、達到每天的的任務的任務而時有發生的各種付出費用。
🍌八、創業項目撥出:指工作中單位為完工某一的人事部門工作中最終目標或工作發展最終目標,在總體撥出外面出現的各種撥出。
🉐九、銷售開經費支出費用:指行業行業在的專業營銷的生活及輔助器營銷的生活模版做好非經濟獨立計算成本銷售開營銷的生活突發的經費支出費用。
ܫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡五一、機關企業電腦運行預備費:指行政處機關企業和操作公務活動員法安全管理的事業上機關企業利用一般來說公眾費用財政性撥付擬定的差不多收入經費支出中的日常化通用預備費收入經費支出。