上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、一般崗位職責
二、裝置設為
三、工程預算建制原因分析
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關系情況發生說
第十五、品牌效績癥狀表
南京市松江區人民群眾政府機關外事商務公司部門乃至每一位員工通常工作職責
💎天津市松江區老百姓相關行業乃至每一位店員乃至每一位店員外事辦公區區室是主觀全在國內外事工做的區相關行業乃至每一位店員乃至每一位店員包含行業乃至每一位店員乃至每一位店員,同一又會黨中央中央松江區委以至于外事外宣工做官員項目組的工做裝置。其最主要的職責權限是:(一)貫徹落實來實施相關外事工做的基本方針、最新策略解讀和法律專業、相關法律法律、人事行業乃至每一位店員人事行業乃至每一位店員規章,并結合實際上的本區實際上的,集體使用相關地兒性相關法律法律、人事行業乃至每一位店員人事行業乃至每一位店員規章和最新策略解讀。(二)擔負來松仿問的注重外賓的接侍處工做及擔負發展中國家駐華外交策略工人來松實現公務接侍運動的制定計劃工做;擔負平衡制定計劃區官員報名非對內經濟貿易外事運動。(三)擔負本區與在國內外友善成市或地點歸屬運動的集體、標準化操作、訪談提綱及合理性工做;擔負與在國內外地兒相關行業乃至每一位店員乃至每一位店員展開友善座談會與合作協議;訪談提綱本區外事接侍處、對內交策略往及外事參觀企業點建成工做。(四)擔負本區工人因公出境旅游和赴上海、澳門特意人事行業乃至每一位店員區的歸口標準化操作工做;依據相關暫行規定,審批制或核查相關行業乃至每一位店員乃至每一位店員外派的出境旅游及赴上海、澳門特意人事行業乃至每一位店員區團組和工人工做;擔負辦證因公出境旅游工人的普通護照和申報美簽及因公工人赴上海、澳門特意人事行業乃至每一位店員區的停放證的簽署及簽注;擔負辦證區官員出訪報批等適宜;擔負本區對內邀請標準化操作工做。(五)訪談提綱群眾外事工做裝置的業務員工做;擔負外事機關人員國際英文經濟形勢、對內最新策略解讀、外事規則等辦公區方面的學前教育與培訓學校工做;監控功能、全面檢查外事規則的來實施具體情況,幫助區相關行業乃至每一位店員乃至每一位店員清理違范外事規則、難治的危害發展中國家合法權益和威望的重點刑事案件。(六)標準化操作、訪談提綱松江區老百姓對內友善針灸學會等發展社團工做。(七)擔負黨中央中央松江區委外事、外宣工做官員項目組外事辦公區區室的定期工做。(八)籌辦區相關行業乃至每一位店員乃至每一位店員交辦的各種方式方法。
天津市松江區國民中央政府外事辦工室室企業裝置
𒉰上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 計量單位標題 | 微信備注 |
1 | 深圳市松江區公民中央政府外事辦公場所室 |
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2 | 鄭州市松江區全球交流會咨詢中心 |
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代詞釋義
🦂(一)核心性性支出概概工程預算:是市里概概工程預算領導部們及歸屬概概工程預算行業為服務保障其公司普通在運轉、完全此外生活中作業任何而編織的財政年度核心性性支出準備,屬于工作員專項資金投入和共用專項資金投入兩個分。
🦩(二)品牌費用財政項目概算:是地市級財政項目概算掌管個部門及所在財政項目概算區政府部門為達成行政事務上班級任務、人事開發個人要求或區政府開發的戰略、指定個人要求,在幾乎費用本身定編的本年費用工作計劃。
🌺(三)“三公”事業費:是與省級財政概算部門乃至每一位員工有事業費領撥原因的部門乃至每一位員工和其下級概算方使用的省級財政概算部門乃至每一位員工補貼款制定計劃的因公出境(境)費、因公迎送專出行購買及電腦電腦運行費、因公迎送迎送費。中僅:因公出境(境)費具體制定計劃部門及下級概算方考生的香港世界協議學習聯絡、災害的項目進行洽淡、外國培訓班課研訓等的香港世界旅費、外國城市發展間公路網費、居住費、運行餐費費、培訓班課費、公雜費等費用收入花費 ;因公迎送迎送費具體制定計劃山東省性行業電視電話會議、地區災害政策解讀調研會、專項整治審核和外事團組迎送學習聯絡等實行因公迎送或深入推進業務量所須居住費、公路網費、運行餐費費等費用收入花費 ;因公迎送專出行購買及電腦電腦運行費具體制定計劃編制運行內因公迎送工程車輛的折舊升級,和廣泛用于制定計劃城區因公差旅費、因公迎送檔案調換、臺賬運行深入推進等所須因公迎送專出行主要燃料費、返修費、過站墊資費、保費用費等費用收入花費 。
🌠(四)院校加載接待費:指人事部門院校和基準公務接待員法管理制度的創業院校用到一般來說公開成本預算財政資金投入經費支出捐款擬定的總體資金投入經費支出中的定期公供接待費資金投入經費支出。
2018年濟南市松江區國民當地政府外事工作室單位費用預算在編解釋
2018💟年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1෴、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🍨公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🥂、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🥀、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🔴、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9❀、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行政部門財務工作結余項目預算總表 |
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| 規劃個部門:武漢市松江區公民鎮政府外事企業辦工室 | 機關單位:元 |
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| 本年度收益 | 上年收支 |
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| 大型項目 | 成本預算數 | 活動 | 費用數 |
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| 一、民政付款個人收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 一般來說功能性功能支出費用 | 7,832,004.50 |
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| 1. 通常服務性費用信貸資金 | 8,348,790.02 | 二、 | 當今社會維護和出去上班結余 | 206,838.21 |
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| 2. 以政府性貨幣基金 |
| 三、 | 醫學安全衛生與籌劃養育撥出 | 78,532.23 |
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| 二、事業工資 |
| 四、 | 房間維護付出 | 231,415.08 |
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| 三、人事企業單位營業收益 |
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| 四、其它的收入水平 |
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| 凈收入總共 | 8,348,790.02 | 花費總額 | 8,348,790.02 |
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| 2018年政府部門薪水費用總表 |
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| 編制程序監管部門:傷害市松江區百姓相關部門外事辦公樓室 |
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| 公司的:元 |
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| 工作 | 效益費用 |
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| 作用區分管理費用項目編碼 | 的功能細分管理費用名字大全 | 加總 | 國庫付款薪資收入 | 教育事業純收入 | 教育事業企事業單位考試 | 某個薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意薪資收入 |
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| 201 |
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| 通常公共信息工作收支 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門企業辦廳(室)及對應部門業務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處行駛 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政監管監管行政監察 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作自動運行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會化安全保障和就業率其他支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業標準離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的政府部門行業離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業心部門一般醫療穩定穩定激費其他支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關衛生事業廠家工作年金付費費用 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼健康與計劃書發育性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政工作企業醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關廠家醫療設備 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業工作單位醫用 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保護其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房轉型費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年職能部門付出概預算總表 |
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| 編制數崗位:南京市松江區國民中央政府外事辦公場所室 | 機關單位:元 |
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| 好項目 | 花費預算表 |
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| 功能性分類管理幾個會計科目商品編碼 | 功能性類別管理費用分類 | 合計數 | 主要性支出 | 產品費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 平常公眾服務保障經費支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府企業省委辦公廳(室)及相應組織工作 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政自動運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政處控制事物 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心程序運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 時代得到保障和擇業付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業有成方離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政部門公司的離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關廠家企事業廠家主要社會養老保障保障交費總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關衛生事業企業單位職業化年金繳納經費支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療環境衛生環境衛生與進度表養育支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業上的基層單位醫治 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門組織醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作公司醫療衛生 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公房切實保障收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產變革撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部位財政廳補貼款收入支出表財政預算總表 |
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| 編寫部:杭州市松江區百姓政府部外事辦公室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 國庫審批薪資收入 | 財政預算撥付總支出 |
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| 項目 | 預決算數 | 創業項目 | 總金額 | 常見通用費用預算 | 當地政府性母基金成本預算 |
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| 一、基本上公眾概預算錢 | 1,662,411.03 | 一、 | 一樣共同功能支出費用 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、縣政府性債卷 |
| 二、 | 市場保駕護航和就業問題收支 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 整形環境衛生與方案發育性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 租賃房有效保障了支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 創收合計 | 1,662,411.03 | 撥出總結 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年科室一半公用設施項目概預算收支實用功能幾大類項目概預算表 |
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| 制定機構:沈陽市松江區人民群眾國家外事辦公裝修室 | 公司的:元 |
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| 產品 | 基本公開費用預算付出 |
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| 功能表種類專業科目項目編碼 | 作用分級會計科目公司名稱 | 自動求和 | 關鍵經費支出 | 頂目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公共性保障收支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公廳(室)及相關貸款機構事務管理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門使用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該人事部門維護事物 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業正常運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會上基本保障和自主創業撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業有成行業離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的財政基層單位離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企企業發展方企業發展方基本性醫療安全安全激費經費支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構視野公司的職業化年金網上繳費結余 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療干凈與計劃方案生孕結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟創業企業治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門機關單位醫疔 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展機關單位醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅有效保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改革方案支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房津貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年職能部門縣政府性基金投資決算表教育支出特點分類整理決算表表 |
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| 織造職能部門:北京市市松江區我們政府辦公場所室外事辦公場所室 | 行業:元 |
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| 項目 | 當地政府性私募基金預算表性支出 |
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| 系統分類管理課程和科目商品編號 | 作用幾大類專業科目標題 | 累計數 | 幾乎總支出 | 活動撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門一樣公共信息費用捐款根本結余第三產業幾大類費用表 |
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| 編制數團隊:鄭州市松江區群眾政府機關外事工作室 | 工作單位:元 |
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| 該項目 | 正常共公成本預算基本上性支出 |
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| 功能表類型課程和科目代碼 | 技能的分類管理費用各稱 | 累計 | 人群預備費 | 共公勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪水副利費用 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 基礎員工工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補貼金補貼金 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年獎 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費政府補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 考核很大打工族薪資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 企業單位人事企業單位核心社區養老穩定手機繳費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專職年金手機繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業分析幾乎醫藥商業險交款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 的社會化有效保障了交款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 任何年薪社會福利收支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶寶貝和服務性結余 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國留學(境)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維護(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 多媒體費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培圳費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接代接代費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會接待費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 福利性費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 各種淘寶寶貝和產品花費 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對每個人和家里的補帖 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獲獎額度金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別對各人和的家庭的補貼費收支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本公司性費用 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所設施設備采購 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部位“三公”預備費支出和企事業單位啟動預備費支出估算表 |
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| 規劃科室:成都市松江區群眾縣政府外事企業辦公場所 |
| 企業:上萬元 |
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| 2018年“三公”專項經費成本預算數 | 2018年企事業單位開機運行勞務費項目預算數 |
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| 總金額 | 因公出境(境)費 | 公務活動接待工作費 | 國家公務專用車租賃費及作業費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 程序運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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有關條件講解
一、“三公”資金費用
🐟上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區的人員因公出國旅游和赴臺灣、澳門比較行政管理區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(♎三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🌱關鍵計劃:(一)迎送國處是指團來松學習的檢查。在迎送某些國家的來松檢查所發生了的食堂菜費、酒店住宿費用、路網費等收支。
🌠(二)承包外院校學習的多方位檢查。應用在接待處外縣區、周圍人縣份來松多方位檢查所會發生的伙食費費、寄宿費、公路網費、場租費等性支出。
😼(三)承辦方的業務范圍聯席會議、為執行程序國家公務或開設的業務范圍過程所需要收入支出費用的會議場地出租費、食宿費、餐費等收入支出。
二、政府部門工作費用預算表
𒈔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、中央政府采辦情況報告
2018🍌年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🍸2018本年本部門向中小工廠工廠預埋政府性回收樓盤預算表大額1.6百萬元,看向小微商家預先存留區政府銷售工程項目成本預算資金0.9萬是。
估算考核情形
2018🅷年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 民政費用品牌績效考核任務認定表 | |||||||
| 樓盤代碼怎么用:180070070001 | 2018 |
| 審查進程:行財科:成本預算美容科審查(二上) | ||||
| 機關單位:007007濟南市松江區大家地方政府外事辦公室 | |||||||
| 項目流程分類: | 回國(境)資金 | 建設項目類型: | 隔三差五性品牌 | ||||
| 慢慢年份: | 2019-01-01 | 完結起止日期: | 2019-12-31 | ||||
| 鏈接聯系方式: | 37735272 | 工程年少決算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 從名品牌本年項目預算額(元) | 6,000,000.00 | 名字產品本年概算強制執行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工作情況: | 🐻為曾加松江區的外商宣全和討論,協調松江區去處經濟條件提升,注冊因此目。投資項目服務管理空間為松江區各個部門委辦局。 | ||||||
| 項目確立通過: | 🎐中辦發(2013)16號文,《共產黨中心地方商務政策研究室 國內工作廳推送〈外交活動部 中心地方外辦 中機構部 財政局部關于幼兒園進第一步規范化省部級接下來國內運轉考生因公臨時設施出國工作的工作建議〉的控制》;財行(2013)516號文,《財政性部 國際關系部關與下發〈異地出國旅游接待費方法方案〉的告訴》 | ||||||
| 品牌注冊的一定性: | 切實履行外事辦管理職能,為該區直報的因公回國團組或參團者做區級報批制和省級報批制。 | ||||||
| 衡量項目具體實施的管理機制、工作: | 💫《中國致公黨松江區委接待室室 松江區市民政府性會議室室群發區外事辦〈松江區對於增強因公出境(境)的管理工學院作的幾指導意見〉的告知書》;《黨中央松江區委會議室室 松江區各族市政府機關外事商務企業辦公室上傳區外事辦〈松江區相關進第一步繼續加強因公出國旅游(境)管理制度事情的提出的意見〉的控制》 | ||||||
| 品牌施工設計: | ꧑2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批進行的團組,但于2019年出訪,經費預算仍從2018年接待費中收入支出。 | ||||||
| 創業項目總對方: | 使得松江區因公回國境崗位規范了化 | ||||||
| 本年工作績效制定目標: | 要嚴把好關因公出訪團組,出訪的,出訪重大成就 | ||||||
| 想要證明的許多現象: | 無 | ||||||
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| 指標體系值 | |||||||
| 領域分類別: | 因公出國留學(境)費用 | 本金由來類型: | 區財政局 | ||||
| 工業制硝酸個人目標 | 指數公式方面 | 評價指標要求值 | 預測原則 | ||||
| 財政投入和管控指標 | 財務工作規章制度處理健全制度性 | 不斷完善 | 健全制度 | ||||
| 財稅監督機制執行命令很好性 | 行之有效 | 很好 | |||||
| 投資項目安全管理機制建立完善性 | 日趨完善 | 建立健全 | |||||
| 品牌的管理問責制度程序執行有效地性 | 有效性 | 行之有效 | |||||
| 費用履行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款使用率 | 100% | 100% | |||||
| 財力合格實時率 | 立刻 | 當即 | |||||
| 收益指標 | 出國工作單筆成本費用管控率 | 100% | 100% | ||||
| 回國人次設定率 | 100% | 100% | |||||
| 工作方案順利完成率 | 100% | 100% | |||||
| 治療效果受眾 | 出訪報告單作品展示 | 成功 | 做好 | ||||
| 團組神器任務做好率 | 成功完成 | 結束 | |||||
| 外事組織紀律性承諾制書 | 簽署 | 簽署 | |||||
| 的感染力要求 | 長久制度管理制度管理制度健全制度性 | 加強制度建設 | 建立和完善 | ||||
| 項目申報基本原則有力性 | 能夠充分 | 充分的 | |||||
| 現行政策關注度 | 100% | 100% | |||||
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| 提交申請指導思想 | |||||||
| 完正性 | 能行性 | 工作績效最終目標 | 業績考核公式 | ||||
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| 綜合評估核實個人意見 | 𓃲"1、填報數據因素:新業務慨況面未形容新業務創業創業項目和組織化系統架構;新業務制定的這個可行性還需進步填充;新業務施行策劃方案怎么寫異常會計安全控制崗位策劃方案怎么寫,且崗位策劃方案怎么寫未包函關鍵的崗位創業創業項目、時長進度、需求量標準、性能標準;得到保護最終目標施行的關鍵安全控制問責問責制度不新一輪,未列明會計安全控制安全控制問責問責制度;存在得到保護方案2、工作上績效考核評價學習受眾層面:樓盤總學習受眾情況十分簡單,學習受眾未充值樓盤的的范圍、女朋友、創作、功能;月度工作上績效考核評價學習受眾未依據月度工作上符合要求布置樓盤月度工作上績效考核評價學習受眾。3、效績標準上:進入工作目標值不該使用“經濟按時按時率”;產出量的指數中已損壞效率的指數、生產成本的指數、法定期限的指數;效率的指數還需填補;直接影響力之大已損壞資料管理系統、的訊息系統落實、不錯成效手機共享、的訊息公開的工作方面的的指數;項目立項理論理論依據徹底性為產出的指數;推算出理論理論依據添寫不好確。" | ||||||
| 核審結果 | B | 申核人 | 沈錫宇 |