杭州市松江區百姓以政府外事辦公裝修室
2016年末監管部門部門預算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、一般職責權限
𒐪杭州市松江區老百姓行政性機關事務個部門服務管理外事企業辦室是領班該區外事本職運作上上任務的區行政性機關事務個部門服務管理分解成行政性機關事務個部門服務管理,此外還是中國共產黨松江區委還有外事外宣本職運作上上任務領軍項目組的本職運作上上任務公司。其包括崗位責任是:(一)貫徹落實連接相關外事本職運作上上任務的戰略方針、新規和發展道德、規范、規范性文件,并跟據本區真實,組建落實相關去處性規范、規范性文件和新規。(二)主管來松防問的決定性外賓的招待處本職運作上上任務相應主管亞洲各國駐華全國關系專業人數運作任務制度制度來松來公務活動活動的科學設置本職運作上上任務;主管發展統籌科學設置區領軍進行非貿易外事活動。(三)主管本區與加拿大舒適中小城市或城市相處活動的組建、運作任務制度制度、輔導及綜和性本職運作上上任務;主管與加拿大去處行政性機關事務個部門服務管理組織開展舒適聊天與相互合作;輔導本區外事招待處、對全國關系往及外事游覽點投建本職運作上上任務。(四)主管本區專業人數運作任務制度制度因公出國留學運作任務的運作任務和赴廣州、澳門尤其是行政性機關事務區的歸口運作任務制度制度本職運作上上任務;跟據相關相關規定,預審或認證相關行政性機關事務個部門服務管理派遣員工的出國留學運作任務的運作任務及赴廣州、澳門尤其是行政性機關事務區團組和專業人數運作任務制度制度本職運作上上任務;主管進行因公出國留學運作任務的運作任務專業人數運作任務制度制度的護照美簽和申報美簽及因公專業人數運作任務制度制度赴廣州、澳門尤其是行政性機關事務區的機動車行駛證的簽署及簽注;主管進行區領軍出訪報批等癥狀說明;主管本區境外請運作任務制度制度本職運作上上任務。(五)輔導基成外事本職運作上上任務公司的銷售業務本職運作上上任務;主管外事機關干部全國模式、境外新規、外事崗位規律等多方面的育兒教育與技能培訓本職運作上上任務;進行監督、查看外事崗位規律的連接癥狀,同意區相關行政性機關事務個部門服務管理處置違背外事崗位規律、嚴峻損傷一個國家財產權和誠信度的重大事件民事案件。(六)運作任務制度制度、輔導松江區老百姓境外舒適農學會等發展團隊活動本職運作上上任務。(七)主管中國共產黨松江區委外事、外宣本職運作上上任務領軍項目組外事企業辦室的平時的本職運作上上任務。(八)協辦區行政性機關事務個部門服務管理交辦的許多事情。
二、部門乃至每一位員工預算機構涉及
ꩲ從預竣工預算企業帶來看,廣州市松江區國民地方政府性外事辦工室科室竣工預算主要包括:廣州市松江區國民地方政府性外事辦工室本級竣工預算、部下1家行業單位名稱部門預算。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ定為鄭州市松江區百姓地方政府外事企業辦公場所2018年度機關單位預算制定范疇的機關單位花名冊見下表:
序列號 | 工作單位英文名稱 | 自己的名字 |
1 | 武漢市松江區市民市政府外事接待室室(本級) |
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2 | 杭州市松江區香港國際交流溝通基地 |
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第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表
2016半年度收入水平教育支出結算的時候總表
工作單位:億元
收錄 | 費用支出 | ||
好項目 | 部門預算數 | 項目 | 結算的時候數 |
一、不需要審批創收 | 664.57 | 一、基本公用設施保障其他支出 | 617.88 |
進來:部門性私募基金費用民政捐款 |
| 二、國際關系結余 |
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二、上家補助款效益 |
| 三、飲水機經費支出 |
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三、衛生事業效益 |
| 四、共公安全性性支出 |
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四、合作經營個人收入 |
| 五、教育學校其他支出 |
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五、附屬行業上交純收入 |
| 六、科學課技能結余 |
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六、其他薪水 |
| 七、文化藝術體育運動與傳媒廣告開支 |
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| 八、的社會得到保障和出去上班收支 | 18.73 |
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| 九、醫療器械衛生間與設計懷孕其他支出 | 7.22 |
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| 十、節能公司低能耗收入支出 |
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| 五一、縣域社區衛生費用支出 |
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| 第十二、農林業水性支出 |
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| 第十五、公共交通物流運輸費用 |
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| 十四、材料勘測訊息等收入支出 |
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| 十四、商家服務管理業等收入支出 |
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| 16、金融創新經費支出 |
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| 十二、捐助任何地區劃分開支 |
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| 十九、國土資源海洋資源氣象站等費用 |
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| 19、居住房維護收支 | 22.89 |
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| 20、油糧應急物資保障教育支出 |
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| 二十一國慶、另一經費支出 |
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上年效益累計 | 664.57 | 年初開支加總 | 666.72 |
用人事基金、期貨、現貨、微盤填補收支明細差額 |
| 余額分發 |
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今年初結轉和盈余 | 14.00 | 年底結轉和節余 | 11.85 |
共計 | 678.57 | 總金額 | 678.57 |
2016財政年度收益竣工決算表
行業:70萬
好項目 | 本年度純收入自動求和 | 不需要補貼款個人收入 | 上級部門補貼政策收入水平 | 事業有成薪資收入 | 銷售經營納入 | 付屬企業上交收益 | 另一盈利 | ||||
功能分類 | 科目表品牌 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 664.57 | 664.57 |
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201 |
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| 似的工作性工作開支 | 615.73 | 615.73 |
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201 | 03 |
| 政府性辦公場所廳(室)及相關聯部門事宜 | 154.80 | 154.80 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務電腦運行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 般行政菅理菅理工作 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 03 | 50 | 事業發展啟用 | 49.34 | 49.34 |
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201 | 99 |
| 一些通常情況下通用提供服務其他支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另一個尋常公用設施服務管理付出 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 時代安全保障和人才需求性支出 | 18.74 | 18.74 |
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208 | 05 |
| 行政管理行業部門離退體 | 18.74 | 18.74 |
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208 | 05 | 01 | 歸口方法的人事部門院校離退休年齡 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 國家機關行業計量單位大致頤養天年保費付費費用 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 市直機關教育事業企業單位職業化年金繳付總支出 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
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| 醫遼衛生監督與預計生孩支出費用 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 |
| 醫用有效保障 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 | 01 | 行政部門公司醫疔 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 02 | 事業發展公司醫療保障 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
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| 商品房得到保障收支 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 房間改革方案費用支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 11.25 | 11.25 |
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221 | 02 | 03 | 首套房補助金 | 11.64 | 11.64 |
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2016每年收支竣工決算表
機構:余萬元
工程 | 本年度收入支出總金額 | 差不多費用 | 工作付出 | 上交國家上一級收入支出 | 運作費用支出 | 對附帶計量單位補貼申請書教育支出 | ||||
功能分類 | 項目命名 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
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201 |
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| 基本上公共信息業務費用支出 | 617.88 | 139.55 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 政府機關企業政策研究室(室)及對應機購行政監察 | 156.95 | 139.55 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟加載 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況下行政處方法事物 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 03 | 50 | 企業程序運行 | 50.87 | 50.87 |
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201 | 99 |
| 另一個似的公開服務教育支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其他的一般來說共公服務培訓教育支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 社會的后勤保障和人才需求開支 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 |
| 財政人事工作單位離養老金 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政部門計量單位離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 行政企業單位人事企業單位基本性社保費費用保險費用繳付花費 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 企事業企業單位事業企業單位職業類型年金繳納費用費用 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
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| 醫院衛生管理與記劃生孩子收支 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 |
| 醫療保健后勤保障 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 | 01 | 人事部門公司醫療保健 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 02 | 事業政府部門政府部門醫院 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
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| 房產維護其他支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 公房行政體制改革總支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 11.25 | 11.25 |
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221 | 02 | 03 | 全款買房政府補貼 | 11.64 | 11.64 |
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2016全年度民政審批利潤撥出部門預算總表
公司的:百萬元
收益預算數 | 教育支出預算數 | ||||
大型項目 | 部門預算數 | 建設項目 | 總金額 | 普遍公共服務不需要預算不需要審批 | 區政府性債卷項目預算財政支出捐款 |
一、平常公開費用財政預算撥付 | 664.57 | 一、一樣公眾服務撥出 | 617.88 | 617.88 |
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二、人民政府性母基金概算民政審批 |
| 二、外交史付出 |
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| 三、民防收入支出 |
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| 四、公眾安全管理其他支出 |
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| 五、幼小銜接結余 |
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| 六、學科技術性花費 |
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| 七、民族文化教育與山東新農商軟件科技有限公司撥出 |
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| 八、市場擔保和就業的其他支出 | 18.73 | 18.73 |
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| 九、醫療機構衛生情況與工作方案發育經費支出 | 7.22 | 7.22 |
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| 十、節能環境環境支出費用 |
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| 十一國慶、新農村街道辦事處性支出 |
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| 第十二、農業和林業水付出 |
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| 第十三、道路運輸物流經費支出 |
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| 十四、信息查詢勘查信息查詢等總支出 |
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| 第十三、餐飲業業務業等開支 |
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| 十五、金融資本撥出 |
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| 十六、經濟援助其余地域費用支出 |
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| 二十、國土資源海洋能氣象觀測等性支出 |
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| 黨的十九、公房有保障結余 | 22.89 | 22.89 |
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| 四十、糧油食品商品自給率性支出 |
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| 二十一國慶、其它的付出 |
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上年營收總計 | 664.58 | 年初總支出預估合計 | 666.72 | 666.72 |
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本年財政預算付款結轉和節余 | 14.00 | 年尾民政捐款結轉和節余 | 11.85 | 11.85 |
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常見共公成本預算財政性撥付 | 14.00 |
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中央政府性母基金決算財政部門審批 |
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總共 | 678.57 | 共計 | 678.57 | 678.57 |
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2016全年一般的公益性部門預算財政廳捐款付出部門預算表
院校:萬
該項目 | 大部分通用費用財政局付款經費支出竣工決算數 | |||||
技能等級分類 考試科目代碼 | 考試科目種類 | 累計 | 總體教育支出 | 內容總支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常情況公共產品產品開支 | 139.55 | 139.55 |
|
201 | 03 |
| 政府部接待室廳(室)及相關組織機構事務處理 | 139.55 | 139.55 |
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201 | 03 | 01 | 行政處行駛 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一半行政訴訟操作事物 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 03 | 50 | 參公運營 | 50.87 | 50.87 |
|
201 | 99 |
| 相關常見公共信息服務管理結余 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 一些一般的公共提供服務提供服務收入支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
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| 社會化質量保障和人才需求收入支出 | 18.73 | 18.73 |
|
208 | 05 |
| 行政機關創業機關單位離辭職 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政機關方離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 危險機關行業企業單位基礎養老服務保險行業網上繳費費用 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 政府部門自己事業企事業單位編制工作年金繳納費用總支出 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
|
| 醫療器械干凈衛生與方案生肓開支 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 |
| 醫療管理保駕護航 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 | 01 | 行政機關基層單位整形 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 02 | 事業性部門醫用 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
|
| 公寓房維護支出費用 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 住宅改革方案收支 | 22.89 | 22.89 |
|
221 | 02 | 01 | 居住房基金貸款 | 11.25 | 11.25 |
|
221 | 02 | 03 | 買房補貼政策 | 11.64 | 11.64 |
|
累計 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
2016第四季度常見公共性概算財政撥出撥付通常撥出結算的時候表
組織:多萬元
該項目 | 通常情況公用設施工程預算民政付款 基本的教育支出結算的時候數 | ||||
經濟社會各類 學科編碼查詢 | 考試科目品牌 | 自動求和 | 職工預備費 | 共用專項資金 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 工資收入會員福利總支出 | 149.36 | 149.36 |
|
301 | 01 | 核心公司 | 21.90 | 21.90 |
|
301 | 02 | 津貼費政府補貼 | 38.25 | 38.25 |
|
301 | 03 | 獎勵金 | 23.81 | 23.81 |
|
301 | 04 | 別社會性有效保障了交款 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 06 | 膳食補助金費 |
|
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301 | 07 | 績效考核薪資 | 27.96 | 27.96 |
|
301 | 08 | 機關企事業公司的企事業公司的基本的養老生活保費激費 | 13.08 | 13.08 |
|
301 | 09 | 工作年金繳納費用 | 5.35 | 5.35 |
|
301 | 99 | 其它待遇公益福利其他支出 | 9.51 | 9.51 |
|
302 |
| 的商品和工作其他支出 | 15.08 |
| 15.08 |
302 | 01 | 辦公場所費 | 3.27 |
| 3.27 |
302 | 02 | 印費 |
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|
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302 | 03 | 服務咨詢費 |
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302 | 04 | 登記手續期 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 用電 |
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302 | 07 | 電力費 |
|
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|
302 | 08 | 采暖費 |
|
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302 | 09 | 物業經理方法費 |
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302 | 11 | 旅差費 | 0.17 |
| 0.17 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)保險費用 |
|
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302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租貸費 |
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302 | 15 | 年會費 |
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302 | 16 | 課程培訓費 |
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302 | 17 | 公務活動接待客人費 |
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302 | 18 | 多功能裝修服務費 |
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302 | 24 | 被裝購買費 |
|
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|
302 | 25 | 上用清潔燃料費 |
|
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302 | 26 | 勞務公司費 | 0.22 |
| 0.22 |
302 | 27 | 授權委托服務費 |
|
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302 | 28 | 總工會事業費 | 1.43 |
| 1.43 |
302 | 29 | 會員福利費 | 6.73 |
| 6.73 |
302 | 31 | 公務接待買車啟用保障費 |
|
|
|
302 | 39 | 別公路交通費用的 | 2.85 |
| 2.85 |
302 | 40 | 稅金及追加管理費 |
|
|
|
302 | 99 | 另一寶貝和服務性撥出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對他人和企業的津貼 | 23.45 | 23.45 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 養老費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 衣食住行補貼金 |
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|
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303 | 07 | 醫療器械費 |
|
|
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303 | 08 | 獎學金金 |
|
|
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303 | 09 | 獎勱金 |
|
|
|
303 | 11 | 房間社保公積金 | 11.25 | 11.25 |
|
303 | 12 | 提租補助 |
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303 | 13 | 選房補助費 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 任何對個體戶和家居的補貼申請書開支 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 任何基金性開支 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 商務辦公的設備租賃費 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專門機械設備新購 |
|
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|
310 | 07 | 資料電腦網絡及應用采購刷新 |
|
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310 | 13 | 國家公務公務車置辦 |
|
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310 | 19 | 同一交通管理手段置辦 |
|
|
|
310 | 99 | 另一個資產性花費 |
|
|
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自動求和 | 188.39 | 172.81 | 15.58 |
♌2016月度通常公用預結算的時候財政性捐款“三公”費用花費及市直機關正常運作費用花費花費結算的時候表
標準:余萬元
平常公共信息國庫預算國庫付款“三公”經費預算 | 單位行駛 接待費部門預算數 | |||||||||||
預估合計 | 因公出國工作 (境)費 | 國家公務專用車新購及正常運作費 | 公務客服客服費 | |||||||||
小計 | 公務接待用車的 采購費 | 國家公務出行 使用費 | ||||||||||
預決算數 | 竣工決算數 | 估算數 | 部門預算數 | 費用預算數 | 結算的時候數 | 項目預算數 | 預算數 | 概預算數 | 竣工決算數 | 概預算數 | 部門預算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
|
|
|
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| 50.50 | 0.55 |
2016年鎮政府性理財產品概預算財政預算捐款其他支出竣工決算表
院校:萬余元
的項目 | 鎮政府性私募基金費用財政部門撥付開支結算的時候數 | |||||
模塊各類 會計分類數字 | 科目必公司名稱 | 加總 | 根本開支 | 項目流程教育支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、就北京市松江區中國人民以政府外事接待室室2016財政年度創收總支出總體目標情況發生說明書怎么寫
東莞市松江區老百姓以政府外事接待室室2016෴年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、光于鄭州市松江區群眾政府企業值班室外事企業值班室2016本年工資竣工決算前提代表
深圳市松江區中國人民部門外事辦公區室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。
三、對佛山市松江區市民以政府外事公司室2016本年度費用支出 預算現狀說明書
深圳市松江區中國人民現政府外事辦工室2016💃年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。
四、介紹蘇州市松江區百姓政府性外事商務辦公2016年末財政預算審批凈收入經費支出總體目標問題代表
沈陽市松江區人們政府性外事接待室室2016ꦑ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、管于沈陽市松江區人們縣政府外事辦公場所室2016本年度基本上通用概預算民政撥付花費結算的時候環境描述
(一)通常情況公共性預決算財政性付款撥出總體目標情況。
南京市松江區人艮地方政府外事會議室室2016🍷年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。
(二)平常公用設施費用財政其他支出補貼款其他支出部門預算組成部分癥狀。
武漢市松江區各族人民中央政府外事辦公室2016🌄年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。
(三)一般來說公共信息部門預算財政性捐款其他支出部門預算大概事情。
杭州市松江區群眾政府部門外事企業辦室2016🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:
1⛦、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🐬、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
3💟、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。
4🅺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
5🌃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。
6🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。
7🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
8𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
9⛦、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
10൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
11𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
12༒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、觀于杭州市松江區市民當地政府外事辦公裝修室2016全年大部分服務性費用預算國庫捐款基本的付出竣工決算情形就說明
天津市松江區老百姓政府機構外事辦公空間室2016♚年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2꧟、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3ไ、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費其他支出財政其他支出補貼款其他支出竣工決算總的前提講解。
廣州市松江區百姓政府機構外事商務辦事處2016🍨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”事業費財政局補貼款撥出竣工決算主要條件解釋。
2016𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ဣ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、并于佛山市松江區中國鎮政府機構外事接待室室2016國庫年度部門性資金費用國庫撥付其他支出預算情況發生說
南京市松江區公民市政府外事企業辦公2016年中無國家性理財產品預算表財政資金補貼款費用。
九、公有充分開不需要預算不需要審批狀態說
鄭州市松江區民眾縣政府外事會議室室2016本年無國企資產投資加盟費用預算財務撥付總支出。
十、其他核心議題的環境闡明
(一)單位作業事業費費用問題。
2016🐻年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)現公開招標流程教育支出癥狀。
2016♛年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016൲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)集體所有制股本占有實際情況。
載止2016年12月31日,天津市松江區中國人民國家外事接待室室無機動車輛。無單位名稱意義50萬塊不低于通用的產品及企業單位價值100萬多以內專用工具機 。
(四)決算績效考評標準化管理情況發生。
൩上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
績效考核品價報告單個人信息表
大型項目名稱 |
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決算錢數 | XXX萬 |
點評得分 |
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評測假設 |
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大部分效績 |
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留存情況 |
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改修意見與建議 |
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改修癥狀 |
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第四部分 名詞解釋
南京市市松江區民眾政府外事接待室室本屆結算的時候公開性無個性化專業級詞需予以解答。