西安市松江區民眾國家外事企業企業辦公室
2016第四季度團隊竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、大部分職責范圍
ꦐ杭州市松江區我們鎮發展中國家外事辦公樓室是經理主管全省外事事業中的區鎮發展中國家組成部分部,同樣更是里還松江區委簡答外事外宣事業中老板課題組的事業中設備。其首要職能是:(一)貫徹落使用行關于外事事業中的考核評價意見方針、制度和法律解釋、法律相關法律法規、章程,并相結合本區實際的,組織化化使用關于區域性法律相關法律法規、章程和制度。(二)責任來松考察的很重要外賓的接代事業中并且 責任的各個發展中國家駐華外交的政策職工來松進行因公生活的計劃事業中;責任平衡計劃區老板加入非外呼開放經濟貿易外事生活。(三)責任本區與國內外的友愛關系中國城市或區域拍拖生活的組織化化、標準化加工處理系統、考核評價意見及總體性事業中;責任與國內外的區域鎮發展中國家開發友愛關系學習交流與協作;考核評價意見本區外事接代、外呼開放交的政策往及海外進入游覽點建沒事業中。(四)責任本區職工因公出境操作和赴珠海、澳門格外財政性加工處理系統區的歸口標準化加工處理系統事業中;據關于規定,審查或審計關于部安排的出境操作及赴珠海、澳門格外財政性加工處理系統區團組和職工事業中;責任注冊因公出境操作職工的有效護照和舉辦美簽及因公職工赴珠海、澳門格外財政性加工處理系統區的車輛密碼的頒發及簽注;責任注冊區老板出訪報批等注意注意事項;責任本區外呼開放邀請標準化加工處理系統事業中。(五)考核評價意見下基層外事事業中設備的相關業務事業中;責任外事年輕干部國外嚴峻形勢、外呼開放制度、外事遵守紀律作風作風等方位的教學與培訓事業中;質量監督、查驗外事遵守紀律作風作風的施行現狀,積極配合區關于部加工處理違反規定外事遵守紀律作風作風、嚴重性受到損害發展中國家決策權和誠信度的很大案子。(六)標準化加工處理系統、考核評價意見松江區我們外呼開放友愛關系商會等當今民辦非企業活動事業中。(七)責任里還松江區委外事、外宣事業中老板課題組外事辦公樓室的平時的事業中。(八)籌辦區鎮發展中國家交辦的的注意事項。
二、系統設有
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016本年相關部門結算的時候表
2016每年收入來源教育支出竣工決算總表
公司:萬余元
效益 | 經費支出 | ||
大型項目 | 部門預算數 | 工程 | 預算數 |
一、財政部門審批利潤 | 598.13 | 一、通常情況下業務性業務支出費用 | 567.01 |
其中的:以政府性母基金預算表財政廳審批 |
| 二、國際關系付出 |
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二、上司補助金年收入 |
| 三、國防教育付出 |
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三、事業上個人收入 |
| 四、公用設施健康經費支出 |
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四、加盟使收入 |
| 五、學校費用支出 |
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五、其他組織繳納收錄 |
| 六、學科的技術付出 |
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六、相關個人收入 |
| 七、傳統文化體育競技與新傳媒撥出 |
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| 八、世界 有保障和找工作收支 | 7.43 |
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| 九、診療清潔與方案生孩子經費支出 | 3.94 |
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| 十、節能減排健康性支出 |
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| 十一月、城市社區服務中心費用支出 |
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| 第十二、畜牧業水開支 |
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| 13、公路交通及運輸撥出 |
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| 十四、資源的探礦資訊等付出 |
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| 15、房地產業功能業等教育支出 |
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| 第十五、金融科技結余 |
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| 十六、協助同一省份教育支出 |
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| 十九、國土資源海上氣候等經費支出 |
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| 黨的十九、房屋保駕護航開支 | 20.37 |
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| 三十五、糧油加工東西存量花費 |
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| 二十一月、另一教育支出 |
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本年度薪資總金額 | 598.13 | 本年度開支總計 | 598.75 |
用事業性股票基金化解出入差額 |
| 余額分配原則 |
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月初結轉和盈余 | 5.85 | 月底結轉和余額 | 5.23 |
共計 | 603.98 | 共計 | 603.98 |
2016年末收入來源竣工決算表
方:萬多
業務 | 上年工資累計 | 財政性捐款收入水平 | 領導補貼申請書純收入 | 人事工資 | 加盟收入來源 | 付屬公司繳納使收入 | 相關納入 | ||||
功能分類 | 考試科目種類 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 常見公開的服務結余 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 政府組織辦公廳(室)及一些組織業務 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 人事部門加載 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 一樣 行政管理學工作管理工作行政事務 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 各種通常共公服務質量總支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 任何一半服務性服務撥出 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 市場經濟保護和就業的總支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政性行業方離退居二線 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口處理的人事部門部門離離休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 國家機關企業的單位大多關于養老地產養老保障納費費用 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療環保環保與設計生殖花費 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫遼確保 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政訴訟行業醫療機構 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房屋確保收支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 房屋深化改革其他支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 11.64 | 11.64 |
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2016一年度開支部門預算表
企業單位:億元
頂目 | 當年度費用累計數 | 基本的經費支出 | 好項目其他支出 | 上交國家上級領導結余 | 營業經費支出 | 對付屬的單位補助金性支出 | ||||
功能分類 | 課程公司名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 正常共公服務培訓費用 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 區政府辦工廳(室)及相關聯組織機構事務處理 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 財政運營 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 基本財政管理工作事務管理 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 另外的一半公用的服務結余 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其余一樣公共文化服務項目服務項目結余 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 社會性保障機制和就業前景收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政訴訟企業企機關單位離提前退休 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政管理標準離退居二線 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機關衛生事業基層單位衛生事業基層單位最基本養老服務穩定交款收支 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療器械環境衛生與計劃表二孩花費 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫院確保 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 政府部門企事業單位醫院 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 往房切實保障經費支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 往房轉型花費 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買房貼補 | 11.64 | 11.64 |
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2016年度目標財政部門撥付收入水平撥出預算總表
企業:多萬元
年收入竣工決算數 | 收入支出部門預算數 | ||||
活動 | 部門預算數 | 項目流程 | 累計數 | 大部分公益性估算財政局補貼款 | 相關部門性債卷概算財政性付款 |
一、一樣 公共性估算不需要補貼款 | 598.13 | 一、普遍公眾服務性支出費用 | 567.01 | 567.01 |
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二、當地政府性投資基金概算財政性補貼款 |
| 二、外交活動教育支出 |
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| 三、航空航天開支 |
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| 四、公眾衛生教育支出 |
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| 五、培訓支出費用 |
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| 六、科技的不斷水平技術水平收支 |
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| 七、文化水平體育運動與文化傳播經費支出 |
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| 八、時代保駕護航和大學生就業性支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫療管理衛生監督與工作方案生二胎撥出 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、低碳綠色環保總支出 |
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| 五一、新型農村街道辦事處收入支出 |
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| 第十二、農業和林業水結余 |
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| 13、交通線運輸物流撥出 |
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| 十四、產品堪探信息等總支出 |
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| 第十、商務貼心服務企業等費用支出 |
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| 16、財經收支 |
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| 二十七、支助其他地方費用支出 |
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| 十九、國土資源大海氣候等收支 |
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| 黨的十九、商品房有效保障了教育支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 20、調味品應急物資儲備庫撥出 |
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| 二國慶、別的費用 |
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年初工資總計 | 598.13 | 年初收支加總 | 598.75 | 598.75 |
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年終財政資金撥付結轉和盈余 | 5.85 | 年終財政性審批結轉和節余 | 5.23 | 5.23 |
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一樣 通用財務預算財務補貼款 | 5.85 |
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政府辦公室性資金概預算國庫付款 |
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合計 | 603.98 | 總共 | 603.98 | 603.98 |
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2016本年度通常情況服務性竣工決算財務撥付收支竣工決算表
企業:萬塊人民幣
的項目 | 一半公共性估算財政部門審批開支部門預算數 | |||||
功用分級 管理費用簡碼 | 科目必名稱 | 總計 | 基本上開支 | 業務性支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 常見通用服務的收入支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 現政府辦公樓廳(室)及一些組織機構行政監察 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政性啟用 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一般來說行政行政監察經營行政監察 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 其余一樣公共信息服務付出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 別一般的通用服務于撥出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社會各界服務保障和就業創業總支出 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 行政處行業企業單位離退休工資 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門的單位離離休 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 部門事業發展行業基本性醫養穩定繳付支出費用 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫療保障健康與計劃表生孩子結余 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫療衛生安全保障 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政管理政府部門治療 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 住宅房保障機制費用 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 自建房體制改革收支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼金 | 11.64 | 11.64 |
|
總計 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016年終關鍵上共同概預算財政局審批關鍵性支出部門預算表
方:萬
該項目 | 一樣公益性費用預算財政預算付款 一般結余結算的時候數 | ||||
經濟性幾大類 會計分類商品編碼 | 學科種類 | 合計數 | 人數專項資金 | 公供經費預算 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 待遇春節福利費用支出 | 89.63 | 89.63 |
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301 | 01 | 主要薪水 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 補助補助 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 年終獎金 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 別社會各界有效保障付款 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 膳食補助費費 |
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301 | 07 | 績效考核年終獎金 |
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301 | 08 | 行政機關行業廠家常規養老生活商業險激費 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 職業技能年金付款 |
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301 | 99 | 別的的薪資福利微信支出費用 | 8.34 | 8.34 |
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302 |
| 寶貝和保障收支 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 工作費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印刷廠費 |
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302 | 03 | 了解費 |
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302 | 04 | 手序費 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 電費繳費 |
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302 | 07 | 郵電局費 |
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302 | 08 | 供暖費 |
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302 | 09 | 物業服務處理費 |
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302 | 11 | 出差補貼 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)資金 |
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302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 使用費費 |
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302 | 15 | 例會費 |
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302 | 16 | 訓練費 |
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302 | 17 | 公務服務服務費 |
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302 | 18 | 用板材費 |
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302 | 24 | 被裝購入費 |
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302 | 25 | 轉用染料費 |
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302 | 26 | 建筑勞務費 |
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302 | 27 | 委托代理國際業務費 |
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302 | 28 | 工會組織費用 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 好處費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 因公使用車作業維系費 |
|
|
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302 | 39 | 一些客運相應費用 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及浮動管理費 |
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302 | 99 | 同一商品是和服務的收支 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對我家庭關系生活的補貼金 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休之費 | 0.30 | 0.30 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生活方式補貼 |
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303 | 07 | 治療費 |
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303 | 08 | 國家大學生助學金 |
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303 | 09 | 嘉獎金 |
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303 | 11 | 房間個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租津貼 |
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303 | 13 | 房產買賣國家補貼 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 其余對我們家庭式的補貼費經費支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 相關資本性經費支出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公儀器租賃費 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 常用機器采購 |
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310 | 07 | 產品信息平臺咯及PC軟件采購提升 |
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310 | 13 | 因公買車折舊費 |
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310 | 19 | 許多交通費平臺折舊費 |
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310 | 99 | 其他的資產性結余 |
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累計 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
🃏2016全年度普遍公用概預算不需要撥付“三公”接待費教育支出及國家機關加載接待費教育支出教育支出預算表
企事業單位:上萬元
常見服務性工程預算財政部門審批“三公”事業費 | 危險機關作業 專項經費部門預算數 | |||||||||||
合計數 | 因公出境 (境)費 | 國家公務車輛購買及正常運作費 | 因公服務費 | |||||||||
小計 | 國家公務小二租車 租賃費費 | 國家公務用車的 啟用費 | ||||||||||
預決算數 | 預算數 | 成本預算數 | 部門預算數 | 概算數 | 竣工決算數 | 工程預算數 | 預算數 | 財政預算數 | 竣工決算數 | 預決算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
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| 50.50 | 0.55 |
2016年中縣政府性貨幣基金估算財政資金捐款付出預算表
單位名稱:萬美金
內容 | 現政府性基金投資估算不需要審批總支出預算數 | |||||
工作細分 學科標識號 | 會計分類名號 | 合計數 | 最基本費用 | 工程項目付出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、相關昆明市松江區民眾政府性外事公司辦公室室2016全年度凈收入撥出總體設計狀況闡明
佛山市市松江區人艮市政府外事辦公場所室2016💯年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、相對于天津市松江區人艮市政府外事商務信訪室2016第四季度薪水結算的時候實際情況描述
南京市市松江區大家市政府外事工作室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、關與西安市松江區國民市人民政府外事商務辦工室2016月度性支出結算的時候癥狀解釋
北京市松江區國民國家外事會議室室2016𝔍年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、更多重慶市松江區公民以政府外事辦公裝修室2016每年不需要補貼款納入經費支出總的前提就說明
滬市松江區老百姓現政府外事辦公室2016꧂年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、對於佛山市市松江區我們以政府外事辦公裝修室2016一年度平常共同財政局預算財政局撥付付出部門預算情況就說明
(一)大部分通用費用預算財政局付款花費基本癥狀。
蘇州市松江區國民中央政府外事辦公場所室2016💫年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)一樣公用概預算財政部門補貼款結余竣工決算機構前提。
東莞市松江區人民群眾區政府外事接待室室2016✅年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)一樣通用預部門預算不需要捐款花費部門預算準確情況下。
北京市松江區國民當地政府外事工作室2016🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1✱、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🐻、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3𓄧、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4꧑、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8💦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9🥀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、至于傷害市松江區市民當地政府外事企業辦室2016年中總體上共同估算財政性捐款總體經費支出結算的時候情況下描述
東莞市松江區我們當地政府外事會議室室2016🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1♒、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ღ、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3﷽、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政局付款開支部門預算整體情形詳細說明。
佛山市市松江區市民國家外事工作室2016💯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”費用財政預算補貼款其他支出結算的時候中應原因表示。
2016🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
🐻國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、就昆明市松江區大家政府接待室室外事接待室室2016年末政府性性母基金估算財政資金捐款性支出部門預算的情況說
東莞市松江區市民以政府外事企業企業2016本年無以政府性債卷成本預算財政局審批支出費用。
九、國家充分生產經營估算財政支出付款狀況描述
꧟廣州市松江區大家政府部外事會議室室2016年度目標無集體所有制資產合作經營財政性預算財政性撥付經費支出。
十、其余關鍵法定程序的問題原因分析
(一)單位行駛專項資金結余情況下。
2016ඣ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)相關部門選購支出費用狀況。
2016﷽年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🎀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)公有財力占存時候。
截止日2016年12月31日,昆明市松江區公民相關部門外事會議室室無小轎車。無政府部門幣值50萬的大寫往上普通設備及的單位價值100萬的大寫綜上所述專業化機。
(四)決算效績維護事情。
🍒上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
績效評分評分畢竟個人個人信息表
建設項目稱謂 |
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預算表錢數 | XXX萬美元 |
評分總分 |
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測評得出結論 |
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包括工作績效 |
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現實存在事情 |
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整改方案意見建議 |
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整頓狀況 |
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第四部分 名詞解釋
西安市松江區民眾政府辦公場所室外事辦公場所室該項竣工決算公開化無特有專業化專有名詞需額外回答。