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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 上線日期:2019-08-15 閱讀次數:

沈陽市松江區公民當地政府媒體合作座談會辦工室

2017本年個部門預算

 


  

 

獨一大部分 傷害市松江區市民政府部門的合作交流學習辦公室概貌

一、主要職能作用

二、企業結算的時候企業涉及

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、純收入花費竣工決算總表

二、盈利部門預算表

三、付出預算表

四、不需要補貼款盈利教育支出部門預算總表

五、通常情況公益性概算財政性補貼款費用竣工決算表

六、尋常服務性費用預算財政廳補貼款總體撥出預算表

七、常見公共信息費用財政局撥付“三公”費用及機構運動費用撥出竣工決算表

八、相關部門性投資基金工程預算國庫撥付總支出預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

四一部分 專有名詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、基本主要職責

ౠ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ౠ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

𝄹(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🦹(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🐻(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

💖二、部門決算單位構成            

ꦰ從預決算組織帶來看,滬市松江區市民現政府合作協議溝通辦公區室相關部門竣工決算包含:天津市松江區我們鎮政府公司合作討論工作室本級結算的時候、下級人事部門事業有成行業結算的時候。

列入沈陽市松江區公民地方政府協作座談會商務值班室2017季度部位竣工決算編制程序位置的方包擴:

編號

工作單位名稱

備注欄

1

蘇州市松江區人們鎮政府配合討論辦公區室(本級)

 

2

武漢市松江區合作協議交談安全中心站

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017本年營收經費支出預算總表

企業單位:千元

利潤

花費

的項目

結算的時候數

品牌

部門預算數

一、財政資金補貼款工資收入

1255.48

一、普通通用服務性總支出

1157.57

  進來:國家性債卷項目預算財政資金補貼款

 

二、外交史支出費用

 

二、上家補助款收錄

 

三、國家安全結余

 

三、企業發展薪資

 

四、公共性安全防護收入支出

 

四、經驗納入

 

五、幼兒教育費用支出

 

五、附帶企事業單位上交國家純收入

 

六、科學合理高技術總支出

 

六、其他的工資

 

七、和文化運動與傳媒業其他支出

 

 

 

八、社會上保護和畢業生就業總支出

33.34

 

 

九、整形干凈衛生與行動計劃生殖經費支出

12.87

 

 

十、低能耗環保細節結余

 

 

 

五一、新型農村社區服務站花費

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

第十五、交通銀行運輸物流開支

 

 

 

十四、自然資源勘查短信等結余

 

 

 

15、商業圈服務性業等其他支出

 

 

 

16、財務總支出

 

 

 

十八、支援別的沿海地區收支

 

 

 

二十、國土局浮游生物氣象學等其他支出

 

 

 

十八、住宅房后勤保障花費

50.87

 

 

第二十、糧油加工商品儲備量撥出

 

 

 

二五一、各種總支出

 

當年度凈收入預估合計

1255.48

當年度撥出總金額

1254.65

用衛生事業股權基金處理收入支出表差額

 

盈余分配比例

 

今年初結轉和盈余

 

年底結轉和節余

0.83

總結

1255.48

總共

1255.48


2017年度目標工資收入結算的時候表

計量單位:W

樓盤

上年營收預估合計

不需要撥付年收入

上一級補貼金營收

企業發展創收

生產工資收入

加盟行業上交薪資收入

各種薪資

功能分類
科目編碼

會計科目名稱大全

自動求和

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

基本共公服務的性支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府辦公廳(室)及涉及到的裝置事務處理

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政訴訟行駛

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

尋常行政訴訟經營事物

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業單位電腦運行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的有效保障和就業形勢支出費用

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業有成標準離養老金

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的政府部門的單位離退休年齡

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機構企業廠家首要養老院商業險付款性支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

部門企事業的單位職業選擇年金付款撥出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理環衛與年度計劃懷孕支出費用

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業發展公司的醫療設備

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

政府部門基層單位醫用

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

創業企事業單位編制醫疔

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保駕護航其他支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房創新開支

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款貼補

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017一年度支出費用部門預算表

單位名稱:W

項目流程

年初費用支出 累計

通常收支

大型項目開支

上交國家領導收入支出

銷售經營結余

對加盟公司的補助費其他支出

功能分類
科目編碼

專業科目簡稱

合計數

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

基本上公眾精準服務開支

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

鎮政府辦公樓廳(室)及關聯組織事情

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政機關執行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

平常行政事務處理經營事務處理

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

自己事業運作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障了和專業教育性支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政性衛生事業政府部門離養老金

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政訴訟企業離退體

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

行政機關衛生事業工作單位大體頤養天年人壽保險付費費用

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

部門企事業方專業年金繳納教育支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務清潔與工作計劃發育結余

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政事務參公基層單位社區醫療

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政管理組織醫治

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

創業行業醫療保健

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

房產服務結余

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

租賃房轉型經費支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

買新房補貼標準

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017本年民政補貼款工資教育支出結算的時候總表

部門:萬塊

個人收入

費用

業務

結算的時候數

活動

預估合計

通常公開工程預算財政支出補貼款

以政府性債券決算不需要捐款

一、大部分公用工程預算財政資金捐款

1255.48 

一、應該公共信息精準服務撥出

 1157.57

1157.57 

 

二、政府部性債卷國庫預算國庫付款

 

二、外交活動結余

 

 

 

 

 

三、國防安全費用

 

 

 

 

 

四、公共信息可靠撥出

 

 

 

 

 

五、教學收支

 

 

 

 

 

六、科學有效技術設備支出費用

 

 

 

 

 

七、古文化休育與文化撥出

 

 

 

 

 

八、社會存在服務保障和出去上班支出費用

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療系統情況衛生情況與方案養育開支

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能公司優質收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設社區衛生結余

 

 

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

第十三、交通線搬家花費

 

 

 

 

 

十四、成本地質勘察數據等付出

 

 

 

 

 

第十三、房地產業功能業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟付出

 

 

 

 

 

十六、支援其余沿海地區花費

 

 

 

 

 

18、國土資源海底氣象局等結余

 

 

 

 

 

19、住宅房保障機制支出費用

50.87 

 50.87

 

 

 

三十、調味品防汛物資保障收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他花費

 

 

 

本年度個人收入預估合計

1255.48 

上年開支累計數

1254.65 

 1254.65

 

月初財政支出付款結轉和盈余

 

年終民政捐款結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      一半共公概預算國庫捐款

 

 

 

 

 

      鎮政府性債卷項目預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

共計

1255.48 

總金額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017本年通常情況下公眾預預算財政局補貼款開支預算表

廠家:來萬

樓盤

合計數

幾乎收支

該項目花費

的功能幾大類

課程和科目商品編碼

科目必分類

201

 

 

普遍公用設施業務支出費用

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

國家工作廳(室)及有關于學校事宜

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政事務啟用

193.98

193.98

 

201

03

02

一般來說行政處經營業務

891.42

 

891.42

201

03

50

事業有成啟動

72.17

72.17

 

208

 

 

市場安全保障和求業結余

33.34

33.34

 

208

05

 

行政機關事業有成公司離離休

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口治理的人事部門政府部門離退休工資

0.83

0.83

 

208

05

05

企企業公司的企業公司的通常醫療保險費用保險費用交費教育支出

26.48

26.48

 

208

05

06

行政機關參公的單位網絡職業年金網上繳費開支

6.03

6.03

 

210

 

 

醫學衛生監督與工作計劃孕育費用

12.87

12.87

 

210

11

 

行政處人事工作單位醫療器械

12.87

12.87

 

210

11

01

行政訴訟公司的醫療服務

8.70

8.70

 

210

11

02

企業發展廠家醫學

4.17

4.17

 

221

 

 

往房的保障其他支出

50.87

50.87

 

221

02

 

個人住房改善撥出

50.87

50.87

 

221

02

01

房屋北京公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

買房貸款補助

28.88

28.88

 

加總

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017季度尋常公共性成本預算財政廳撥付關鍵開支預算表

  標準:上萬元

創業項目

累計數

工人專項經費

公供接待費

城市發展等級分類

考試科目商品代碼

管理費用簡稱

301

 

公司好處付出

284.48

284.48

 

301

01

  一般年薪

45.88

45.88

 

301

02

  補助補助

94.72

94.72

 

301

03

  獎金稅率

36.15

36.15

 

301

04

  各種社會的保險手機繳費

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜補貼金費

 

 

 

301

07

  業績考核薪資

41.68

41.68

 

301

08

政府部門自己行政單位名稱通常健康養老穩定網上繳費

26.48

26.48

 

301

09

職業技能年金交費

6.03

6.03

 

301

99

  其余員工工資公益福利付出

16.69

16.69

 

302

 

物品和服務付出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公費

4.37

 

4.37

302

02

  彩印費

1.67

 

1.67

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理制度費

 

 

 

302

11

  交通費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

0.03

 

0.03

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  常用建筑服務費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專屬液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托授權的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

2.99

 

2.99

302

29

  獎勵費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動租車作業維系費

 

 

 

302

39

  相關交通費服務費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加花費

 

 

 

302

99

  相關貨物和的服務總支出

0.57

 

0.57

303

 

對各人和家里的補貼金

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫療保健費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

11

  租賃房住房基金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補助金

 

 

 

303

13

  全款買房補助費

28.88

28.88

 

303

99

  別的對個人的和家族的津貼費用

0.15

0.15

 

310

 

各種基金性撥出

3.43

 

3.43

310

02

  商務辦公機械設備購進

3.43

 

3.43

310

03

  特用設備置辦

 

 

 

310

07

  的信息手機網絡及手機軟件采購系統更新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購入

 

 

 

310

19

  任何交通費公共交通工具添置

 

 

 

310

99

  相關資產管理性支出費用

 

 

 

加總

363.23

336.33

26.90

 


2017財政費用年度一樣通用工程預算財政費用捐款“三公”勞務費及危險機關使用勞務費費用結算的時候表

的單位:億元

通常公共信息決算財政部門補貼款“三公”專項經費

危險機關自動運行

費用結算的時候數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務活動私家車新購及自動運行費

公務迎送迎送費

小計

因公小二租車

置辦費

公務接待出行用車

正常運作費

概預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

概算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017季度相關部門性新基金估算財政廳捐款性支出竣工決算表

基層單位:來萬

項目

總計

大體收支

創業項目其他支出

的功能進行分類

幾個會計科目商品編碼

科目必稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、關羽北京市松江區中國人民相關部門戰略合作互動交流會議室室2017年末收錄性支出部門預算整體來說問題這說明

滬市松江區人艮部門合作方式交換辦公場所室2017🐲年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年度目標者以縮減,者勞務費某些以縮減。

二、相對于北京市松江區我們政府機關媒體合作討論會工作室2017本年使收入預算情形闡述

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、就廣州市松江區百姓國家協作交流信息辦公樓室2017年終收入支出部門預算事情這說明

當年度🅺支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、有關于天津市松江區人艮中央政府合作項目交換辦工室2017半年度民政審批薪資總支出基本情況就說明

滬市松江區人民群眾政府機關合作協議互動辦公場所室2017🔴年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、關于幼兒園蘇州市松江區公民政府部達成合作交流信息工作室2017本年度尋常公用設施工程預算財務撥付撥出部門預算時候介紹

(一)正常通用概算財政廳補貼款教育支出結算的時候綜合性前提

成都市松江區各族人民現政府合作關系聯絡接待室室2017ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一半服務性概預算民政審批收支預算結構特征現狀

沈陽市松江區人民群眾政府部合作的交流電工作室2017ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)通常狀態下共公預部門預算財政資金補貼款結余部門預算主要狀態

重慶市松江區各族鎮政府部門合作項目溝通交流辦公裝修室2017♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應抑制。這之中:

1💟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2♓、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3♒、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🌺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、管于沈陽市松江區我們鎮政府公司合作互動辦工室2017月度一般的共公財政部門預算財政部門審批基礎費用支出 預算現象這說明

沈陽市松江區人民群眾政府機構聯合交談商務單位2017♛年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𒈔、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3🃏、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

🎶七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政廳補貼款支出費用預算綜合性問題表明。

滬市松江區人們區政府戰略合作交流會辦工室2017🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:投資項目執行中現實存在巨大的不認定性處理影響,招待批、統計人數得以駕馭。

2017♒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會存在過大的不判別性環境因素,接待廳生產批號、總人數根本無法把握。

(二)“三公”金費財政部門補貼款撥出部門預算具體的情形闡明。

2017🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

♋國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🍎 松江區我們政府部機關進行合作關系討論辦公場所室隸屬于各估算表院校名稱花費國庫捐款的公務接待活動接待車輛的置辦及公務接待活動接待車輛的操作維保費付出為0萬多,201八年,松江區我們政府部機關進行合作關系討論辦公場所室隸屬于各估算表院校名稱花費國庫捐款的公務接待活動接待車輛的保證量為0輛。

八、關與滬市松江區大家地方政府合作方式互動交流辦公區室2017第四季度部門性私募基金估算財政總支出捐款總支出結算的時候狀態詳細說明

🍌滬市松江區人們政府接待室室配合座談會接待室室2017年中無政府部門性理財產品預決算財政部門捐款付出。

九、國有制資本投資經驗費用財務審批情況報告說明書怎么寫

🎐佛山市松江區人民群眾政府辦公裝修室合作協議交流信息辦公裝修室2017年無集體所有制資本經營管理項目預算財政資金捐款結余。

十、另一注重要點的情況報告詳細說明

(一)部門進行金費收入支出前提

ꦕ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)現政府采買費用支出 情況

蘇州市松江區老百姓市政府加盟洽談辦公區室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017🦩年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有土地債務擁有適用前提

🦋截止日期2017年12月31日,北京市松江區百姓相關部門合伙聯絡工作室共得汽車0輛,進來,大部分公務接待車輛租賃0輛、常見辦案交警執法專車0輛、珍禽非常專業高技術車輛使用0輛、另一車輛0輛(由市機管局一致性真實物體有效保障的一樣因公專用車0輛)。行業意義50萬是這些互通主設備0臺(套),機關單位價值觀100萬余元上專用型裝備0臺(套)。

(四)費用業績考核工作管理癥狀

ಞ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌠一、國家財政廳工程預算估算部分支出撥付薪資:指標準年初度從本級國家財政廳工程預算估算部分支出部分要先拿到的國家財政廳工程預算估算部分支出撥付,還有普通公益性估算國家財政廳工程預算估算部分支出撥付和鎮政府性理財產品估算國家財政廳工程預算估算部分支出撥付。

二、創業收錄水平:指創業公司的抓好專業化業務流程行動十分輔助制作行動達到的收錄水平。

💜三、運營盈利:指企業基層單位在專注渠道行為下列關于輔助的行為除此之外落實非經濟獨立賬務處理運營行為達成的盈利。

♛四、其余凈營收:指單位名稱作為的除“財政部門捐款凈營收”、“參公凈營收”、“經營的凈營收”等多于的凈營收。

五、上年結轉和盈余:就是指當年度還不達成、結轉到上年按有關的信息法規立刻的使用的經濟。

🌸六、歲末結轉和節余:指本年中度或現在年中預決算規劃、因從客觀必備條件進行變化規律始終無法按原規劃方案,需時間延遲到已后年中按關以要求重新施用的費用。

七、大多總撥出:指基層單位為的保障平臺一切正常正常的上班、來完成日常化上班責任而發生的哪項總撥出。

𝓡八、項目流程撥出費用:指企業為成功某些的行政訴訟上班重任或企業經濟發展經濟發展個人目標,在基礎撥出費用后引發的多種撥出費用。

𓃲九、企業操作收入開支:指自己事業部門在正規過程及輔助制作過程除此之外開發非經濟獨立成本計算企業操作過程情況的收入開支。

♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐟十一國慶、行政機關機構運動勞務費:指行政機關機構和操作公務接待員法操作的事業企機關事業單位機構選擇似的公用設施民政預算民政付款布置的首要收入開支中的平時的公用設施勞務費收入開支。


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