鄭州市松江區大家政府企業室內合作項目交談企業室內
2017本年度結算的時候
目 錄
一區域 杭州市松江區人民群眾政府會議室室加盟溝通會議室室概貌
一、重要職責權限
二、系統設施
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、效益收支結算的時候總表
二、使收入預算表
三、其他支出結算的時候表
四、不需要付款創收經費支出竣工決算總表
五、一半公益性費用國庫審批結余部門預算表
六、通常公共信息預算表財政性付款通常費用預算表
七、似的公開費用預算財務撥付“三公”勞務費及機構正常運行勞務費教育支出竣工決算表
八、縣政府性新基金預算表財政局撥付撥出部門預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
4要素 動詞理解
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、大部分權責
💮(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦫ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
⛦(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦗ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
👍(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、醫療機構設有
🐟根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017本年度結算的時候表
2017半年度收錄撥出結算的時候總表
企事業單位:萬
凈收入 | 收入支出 | ||
項目 | 竣工決算數 | 該項目 | 預算數 |
一、財政支出捐款工資 | 1163.70 | 一、一半公用設施服務管理付出 | 1085.40 |
其中的:相關部門性理財產品費用財政局捐款 |
| 二、外交史費用 |
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二、上家補貼政策純收入 |
| 三、中國軍事支出費用 |
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三、企業使收入 |
| 四、公用設施安全防護費用 |
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四、運作工資收入 |
| 五、幼兒教育花費 |
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五、附屬部門上交國家年收入 |
| 六、科學實驗技木結余 |
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六、其他收益 |
| 七、文化產業體育健康與媒體經費支出 |
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| 八、社會上有保障和出去上班性支出 | 21.33 |
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| 九、醫療保健環境衛生與計劃書計劃生育政策支出費用 | 8.70 |
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| 十、節能公司的環保開支 |
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| 十一國慶、成鄉居委會支出費用 |
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| 第十二、畜牧業水教育支出 |
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| 13、交通費及運輸開支 |
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| 十四、產品探勘問題等收支 |
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| 十八、工業服務性業等收支 |
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| 16、財富管理教育支出 |
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| 十二、幫扶其他省份撥出 |
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| 18、土地資源海洋資源形象等總支出 |
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| 第十九、居住房保險開支 | 47.60 |
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| 20、糧油加工防汛物資存量支出費用 |
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| 二五一、同一撥出 |
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本年度使收入自動求和 | 1163.70 | 上年總支出總計 | 1163.03 |
用企事業投資基金補上開支差額 |
| 節余計算 |
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期初結轉和余額 |
| 半年度結轉和節余 | 0.67 |
共計 | 1163.70 | 共計 | 1163.70 |
2017一年度個人收入竣工決算表
政府部門:萬美金
大型項目 | 當年度效益總金額 | 國庫審批個人收入 | 上司補貼效益 | 創業利潤 | 開收益 | 附帶單位名稱上交國家收益 | 任何薪水 | ||||
功能分類 | 學科稱謂 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 普遍公用設施服務費用支出 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 政府辦公場所室辦公場所廳(室)及相關貸款機構行政監察 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 行政性運營 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 普遍行政機關維護公共事務 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 社會中維護和畢業生就業付出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政處行業單位名稱離退體 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口操作的人事部門部門離退休工資 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 部門事業的單位最基本頤養天年保險行業交款費用 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 行政機關創業企企業崗位年金納費付出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫治清潔與設計二孩開支 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政事務企事業基層單位醫遼 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 人事部門工作單位醫療保障 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 公寓房的保障收支 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 商品房變革性支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 房屋北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子津貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017月度付出預算表
機關單位:萬美元
內容 | 年初開支加總 | 總體開支 | 工程收支 | 上交國家領導付出 | 運作開支 | 對附設機構政府補貼結余 | ||||
功能分類 | 學科標題 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 一樣公開服務保障性支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 政府設備辦公區廳(室)及涉及到的設備行政事務 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務加載 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 普遍行政機關監管事務性 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 世界服務和學生就業結余 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 財政事業公司的離退休之 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政處工作單位離養老 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 危險機關工作機關單位最基本養老生活保險費用激費付出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 機關創業標準創業標準專職年金網上繳費費用 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫療服務衛生間與計劃表計劃生育政策總支出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 人事部門企業組織醫學 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政處企業單位社區醫療 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
|
| 商品房質量保障費用支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 公寓房改制性支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 買房子補貼費 | 28.88 | 28.88 |
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2017一年度財政部門付款利潤收入支出預算總表
組織:千元
收益 | 結余 | ||||
項目流程 | 預算數 | 投資項目 | 累計 | 應該公用設施估算民政補貼款 | 現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性補貼款 |
一、基本服務性項目預算財政資金補貼款 | 1163.70 | 一、通常情況下公用產品總支出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、區政府性股權基金預決算財務付款 |
| 二、外交活動收入支出 |
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| 三、中國國防撥出 |
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| 四、公眾安全管理費用支出 |
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| 五、的教育經費支出 |
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| 六、科學課枝術支出費用 |
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| 七、人文精神軍事體育與媒體結余 |
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| 八、社會中后勤保障和人才需求付出 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、治療安全與工作方案生孩結余 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、綠色建筑節能減排費用支出 |
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| 11、縣域社群性支出 |
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| 十三、農林業水費用支出 |
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| 十五、出行運輸配送總支出 |
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| 十四、資源地質勘察數據信息等收支 |
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| 15場、房地產業工作業等結余 |
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| 16、金融投資費用支出 |
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| 十六、協助其余各地收支 |
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| 二十、國土局淺海景象等教育支出 |
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| 第十九、商品房基本保障花費 | 47.60 | 47.60 |
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| 20、調味品原材料設備儲備庫總支出 |
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| 二十一國慶、任何收入支出 |
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本年度收入水平加總 | 1163.70 | 當年度費用自動求和 | 1163.03 | 1163.03 |
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年終財政預算撥付結轉和節余 |
| 年終財政性審批結轉和盈余 | 0.67 | 0.67 |
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一般的共公概預算財政局補貼款 |
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相關部門性投資基金成本預算財政局補貼款 |
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總共 | 1163.70 | 累計 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017一年度通常情況下公共信息概預算財政費用支出 審批費用支出 結算的時候表
機構:萬美元
工作 | 加總 | 大致教育支出 | 活動收入支出 | |||
職能劃分類別 科目必簡碼 | 題目名稱大全 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常情況共公貼心服務收支 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府機關辦公場所廳(室)及相關機購事宜 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政機關開機運行 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 尋常行政事務處理操作事務處理 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 社會的服務保障和就業前景經費支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政訴訟企業機關單位離退體 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政部門政府部門離退職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關基層單位衛生事業基層單位根本養老服務保險行業付費結余 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 行政機構工作機構職業選擇年金繳納費用開支 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
|
| 醫療公共衛生公共衛生與策劃生殖撥出 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 行政性事業上的基層單位醫療服務 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 人事部門廠家醫疔 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
|
| 房屋安全保障總支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 |
| 自建房改草性支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 買房補貼金 | 28.88 | 28.88 |
|
累計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017全年普通公共信息成本預算財政結余補貼款差不多結余結算的時候表
企業:萬是
大型項目 | 累計數 | 者資金 | 公共資金 | ||
經濟性區分 考試科目編號 | 管理費用命名 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 薪資公益福利其他支出 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 最基本公資 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 經費補貼款 | 87.37 | 87.37 |
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301 | 03 | 薪金 | 34.26 | 34.26 |
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301 | 04 | 其他的社會的保護手機繳費 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 飯食政府補貼費 |
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301 | 07 | 工作績效公司 |
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301 | 08 | 部門人事部門大體醫療人身險人身險手機繳費 | 17.90 | 17.90 |
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301 | 09 | 工作年金激費 | 2.60 | 2.60 |
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301 | 99 | 另外年薪優惠性支出 | 14.97 | 14.97 |
|
302 |
| 貨品和安全服務其他支出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 會議室費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 彩印費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 了解和咨詢費 |
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302 | 04 | 程序費 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 用電費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 采暖費 |
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302 | 09 | 物管工作費 |
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302 | 11 | 出差費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出境(境)價格 |
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302 | 13 | 售后維修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租用費 |
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302 | 15 | 大會費 |
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302 | 16 | 技能培訓費 |
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302 | 17 | 公務活動接待處費 |
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302 | 18 | 上用食材費 |
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302 | 24 | 被裝租賃費費 |
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302 | 25 | 多功能清潔燃料費 |
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302 | 26 | 勞務公司費 |
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302 | 27 | 都交給業務部費 |
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302 | 28 | 商會預備費 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 福利待遇費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 因公用車的執行檢修費 |
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302 | 39 | 同一公路交通費 |
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302 | 40 | 稅金及額外添加費用的 |
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302 | 99 | 任何商品銷售和貼心服務費用 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對小編和企業的補助金 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休工資費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 人生政府補貼 |
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303 | 07 | 醫療保健費 |
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303 | 08 | 國家貧困補助 |
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303 | 09 | 獎品金 |
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303 | 11 | 房屋個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租補貼政策 |
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303 | 13 | 房產買賣補肋 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 其余對個體戶和家用的補帖費用支出 | 0.15 | 0.15 |
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310 |
| 同一資本管理性收入支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公裝修儀器購置費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 專門用環保設備添置 |
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310 | 07 | 信息平臺網上及圖片軟件購入發布 |
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310 | 13 | 公務活動買車租賃費 |
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310 | 19 | 其它交通配套的工具置辦 |
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310 | 99 | 其余充分性付出 |
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總計 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
2017全年通常公益性成本預算財政廳補貼款“三公”資金及機關事業單位執行資金付出部門預算表
工作單位:千元
通常情況公眾概預算民政付款“三公”費用 | 機關事業單位運轉 經費支出部門預算數 | |||||||||||
累計數 | 因公出國留學 (境)費 | 公務接待買車采購及行駛費 | 公務活動接待廳費 | |||||||||
小計 | 因公小二租車 租賃費費 | 國家公務車輛租賃 工作費 | ||||||||||
工程預算數 | 結算的時候數 | 概預算數 | 部門預算數 | 財政預算數 | 預算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 費用預算數 | 預算數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
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| 71.00 | 43.92 |
2017本年國家性債卷民政預算民政捐款教育支出竣工決算表
行業:來萬
樓盤 | 累計 | 首要性支出 | 工程收入支出 | |||
能力各類 考試科目編號 | 會計科目公司名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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合計數 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017第四季度竣工決算情況說明
一、對于天津市市松江區國民相關部門加盟聯絡辦公裝修室2017月度薪資付出預算總體性原因證明
南京市松江區民眾區政府合作方式交流會辦公場所室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、更多佛山市松江區老百姓中央政府聯合討論會辦公室2017年中收入來源部門預算具體情況介紹
上年收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、相對于天津市松江區市民縣政府協議互動交流會議室室2017季度費用支出 預算癥狀原因分析
上年๊支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、針對成都市松江區中國人大常委會機關媒體合作交談商務會議室2017半年度財政性補貼款收錄性支出整體情況發生說明怎么寫
西安市松江區人們當地政府公司合作交流會企業檔案室2017🎃年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、并于滬市松江區人們政府工作室相互合作洽談工作室2017年末一樣服務性預算財務撥付撥出預算情況報告就說明
(一)似的共同費用預算財務撥付收支竣工決算總體設計前提
傷害市松江區民眾當地政府合作關系溝通交流辦工室2017🔯年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)平常公共服務預算表財政廳撥付收支預算框架現狀
昆明市松江區人們相關部門合作項目洽談企業公司2017꧑年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)一般的公眾預算表財政性審批費用結算的時候主要現狀
廣州市松江區市民鎮政府配合溝通企業室2017🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應少。但其中:
1𝔍、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🌠、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、關羽蘇州市松江區老百姓現政府合作協議互動交流辦公區室2017月度平常公開成本預算財政部門捐款常見結余竣工決算情況闡明
昆明市松江區人艮政府性相互合作交流溝通辦室室2017💝年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1⛦、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦬ、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ꦬ、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꦅ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政廳撥付支出費用結算的時候環境承載力條件原因分析。
杭州市松江區大家區政府合伙交流活動辦公場所室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🐟元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,接代批、人群其特性很難把控。
2017๊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中產生較大的的不判斷性關鍵因素,歡迎院校代號、人數統計不易于掌握。
(二)“三公”專項資金國庫審批開支預算基本條件闡述。
2017🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🔯國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
൩上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,杭州市松江區人艮縣政府的合作洽談辦公室開銷財政資金付款的因公出行保留量為0輛。
八、就沈陽市松江區民眾政府機構合作共贏聯絡接待室室2017第四季度人民政府性投資基金預預算民政付款總支出預算狀況講解
💦昆明市松江區我們相關部門合作方式聯絡辦公樓室2017年度目標無人民政府性私募基金概算財政經費支出審批經費支出。
九、國有土地資本運作概預算財政預算審批狀況原因分析
𝔉濟南市松江區大家政府辦公區室媒體合作討論會辦公區室2017月度無國有土地投資者管理財政性預算財政性付款開支。
十、一些重要的議題的前提這說明
(一)機構進行勞務費花費的情況
🌃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府機構集中采購其他支出情況報告
ཧ重慶市松江區民眾政府機構合作協議座談會辦公樓室2017年國家采購合同票額為4.0970萬,這當中:出口貨物采購招標價格4.09萬元左右。
ꦍ2017第四季度本機構向大中隨著互聯網的高速發展,小企業公司企業公司預定政府部采購合同好項目概算額度4.0970萬,朝著中小微企業的預定地方政府選購建設項目資金表資金額0百萬元。在指向微商中小型微商中小型中小型企業留有的政府機關的企業采購工程項目中,由微商中小型微商中小型中小型企業銷售商單位中標或拍賣成交的,的企業采購余額4.09萬;在朝向小微的行業預埋市政府采辦品牌中,由小微的行業提供商進標或總成交的,采辦的金額0上萬元;在另外國家采辦樓盤中,由大中型公司企業現貨制造商單位中標或轉化率的,采辦大額0萬是。
(三)公有凈資產有著選擇情況報告
🤪截止2017年12月31日,濟南市松江區人艮區政府公司合作交談辦公區室公有行駛0輛,至少,普遍公務接待使用車0輛、應該城管執法交警執法用車的0輛、特類職業工藝租車0輛、其他專車0輛(由市機管局統一標準原始憑證保證的大部分國家公務公務車0輛)。工作單位價值50千元往上適用的設備0臺(套),標準作用100余萬元上述專業主設備0臺(套)。
(四)成本預算績效考評安全管理前提
𓂃天津市松江區民眾鎮政府進行合作交換會議室室2017當年度預決算考核控制操作做現象如下所示:建立健全實施預決算考核控制方式,嚴要求強制執行項目“先審查、后退庫”的條件,從而提高項目預決算在編質。2017本年蘇州市松江區大家政府性達成合作座談會辦公區室無績效考核評判樓盤。
第四部分 名詞解釋
🐷一、國庫撥付納入:指行政部門當當年度度從本級國庫行政部門認定的國庫撥付,涉及到似的公共信息概預決算國庫撥付和當地政府性債卷概預決算國庫撥付。
二、人事營收:指人事基層單位開發專業業務范圍的活動內容試述幫助的活動內容提供的營收。
꧋三、生產年收錄:指自己事業計量單位在正規專業銷售業務移動名詞解釋捕助移動囿于開始非獨有記帳生產移動達成的年收錄。
四、其它收錄:指工作單位確認的除“不需要撥付收錄”、“事業心收錄”、“自主經營收錄”等其它的收錄。
五、今年初結轉和盈余:意指當年度還不完全、結轉到本年度按有關歸定重新選擇的經濟。
🍌六、年底結轉和余額:指年初度或很多年年末預決算具體安排、因從客觀能力遭受轉化不能按原計劃表執行,需時間延遲到后面年末按關于約定重新實用的的資金。
☂七、大致付出:指企業單位為服務保障中介機構合適運行業務、完工日常生活工作上主線任務而時有發生的相關付出。
༺八、項目流程總花費:指標準為提交特定的的行政事務業務重任或參公發展工作目標,在主要總花費之上會出現的貼心的售后服務總花費。
🐻九、營業結余:指事業機關單位機關單位在的專業活躍及輔助工具活躍外面深入開展非自立結轉營業活躍發生了的結余。
💜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡十一月、政府部門運作費用:指行政性院校和圖案填充因公員法監管的創業院校選擇通常情況下公眾國庫預算國庫補貼款計劃的首要總花費中的基本公供費用總花費。