上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、注意職責
二、培訓機構制定
三、概算編制數原因分析
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應情形反映
南京市松江區大家區政府進行合作聯席會接待室室通常行政職能
松江區大家鎮市政府配合聯席會辦公裝修裝修室與區鎮市政府辦合署辦公裝修裝修,首要工作職責為:
🦋(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🦄(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𝓰(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🦂(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🔴(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
鄭州市松江區人們國家合伙互動交流辦公樓室組織設備
☂區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
♈下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年深圳市松江區百姓鎮政府合作方式互動辦公區室成本預算定編說明怎么寫
2017🐷年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♒、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年財政預決算單位名稱賬務出入財政預決算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數項目預算機關單位:成都市松江區人們政府性合作協議交流信息辦公室 | 工作單位:元 |
| |||
| 年初薪資收入 | 年初撥出 |
| |||
| 投資項目 | 項目預算數 | 該項目 | 財政預算數 |
| |
| 一、財政性審批收益 | 12,722,603.99 |
| 一般來說公用業務總支出 | 11,901,969.98 |
|
| 1. 基本上公共服務費用預算流動資金 | 12,722,603.99 |
| 世界得到保障和擇業經費支出 | 259,943.41 |
|
| 2. 人民政府性母基金 |
| 三、 | 醫療管理清潔與工作方案生孕收入支出 | 93,729.80 |
|
| 二、事業心營收 |
| 四、 | 住宅保險經費支出 | 466,960.80 |
|
| 三、自己事業方經營者盈利 |
|
|
|
|
|
| 四、其他的收入來源 |
|
|
|
|
|
| 收益合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算方薪資估算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制程序成本預算部門:深圳市松江區我們政府部合作協議交流學習辦公區室 |
|
| 工作單位:元 |
| |||||
| 新項目 | 工資收入決算 |
| |||||||
| 特點各類會計科目數字 | 功能鍵定義科目表標題 | 自動求和 | 不需要補貼款個人收入 | 企業工資 | 創業的單位 | 另一個人收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經驗純收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 普遍公眾服務項目教育支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府辦公場所室辦公場所廳(室)及有關的結構事務性 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關行駛 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普遍人事部門處理事務性 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中有效保障了和工作撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性事業發展機關單位離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政訴訟廠家離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政的單位自己事業的單位核心社會養老商業險商業險手機繳費總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企人事計量單位人事計量單位就業年金付費開支 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫院環衛與工作方案養育付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門參公標準醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務公司醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房基本保障經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改制總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概算企業單位經費支出概算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制管理概算企業:廣州市松江區人們區政府合作方式交流會辦公裝修室 | 部門:元 |
| |||||
| 樓盤 | 開支項目預算 |
| |||||
| 性能類別幾個會計科目簡碼 | 性能分級學科名稱大全 | 預估合計 | 幾乎開支 | 品牌費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一半通用功能費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家商務政策研究室(室)及涉及到公司事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門啟用 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該行政部門工作管理事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 當今社會有效保障和就業前景總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性事業上標準離退職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的人事部門企事業單位離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關廠家企業廠家基本上醫療穩定穩定網上繳費付出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記企業發展院校專職年金繳付撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫用環保與記劃懷孕結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門視野政府部門醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門企事業單位醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房保證經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產轉型收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年工程工程預算標準民政補貼款出入工程工程預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數估算公司的:昆明市松江區各族人民武裝部部門配合聊天工作室 |
|
| 方:元 |
| |||
| 年初薪資收入 | 年初財政性審批教育支出 |
| |||||
| 創業項目 | 費用數 | 頂目 | 累計數 | 平常公共服務決算 | 政府性性母基金決算 |
| |
| 一、基本上公共性預算表本金 | 12,722,603.99 |
| 尋常公共信息服務保障花費 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、當地政府性貨幣基金 |
| 二、 | 社會性有效保障和就業機會性支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫治衛生防疫與計劃怎么寫懷孕經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 住宅房保護費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 使收入總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用方一般來說公共信息費用其他支出工作類別費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編財政預算工作單位:南京市松江區中國人民相關部門戰略合作洽談辦公場所室 | 行業:元 |
| |||||
| 的項目 | 似的服務性財政預算審批總支出 |
| |||||
| 工作分類別課目商品編號 | 效果分類別會計分類稱呼 | 合計數 | 基本上付出 | 該項目花費 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 大部分公共工作工作開支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 地方政府辦公裝修廳(室)及相應組織 業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本行政性標準化管理事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 時代服務保障和就業率總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業企事業編離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的財政的單位離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關事業公司公司事業公司公司核心頤養天年保費激費性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關企事業部門行業年金手機繳費經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 診療環境衛生與策劃生小孩經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟教育事業公司的醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門廠家醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房維護總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產體制改革性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產房貸公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算廠家縣政府性私募基金估算性支出的功能劃分類別估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定預決算方:蘇州市松江區我們當地政府戰略合作聯席會企業辦公空間 | 企業:元 |
| |||||
| 該項目 | 地方政府性債卷工程預算捐款付出 |
| |||||
| 功能表細分科目必編號 | 系統的分類科目必英文名稱 | 總金額 | 基本的教育支出 | 投資項目費用支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年工程成本預算表基層單位普遍服務性工程成本預算表付款首要結余經濟發展的分類工程成本預算表表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核編費用方:蘇州市松江區國民現政府合作共贏學習交流會議室室 | 企業:元 |
| ||||
| 業務 | 般公共信息工程預算付款大致性支出 |
| ||||
| 用途歸類課目識別碼 | 基本功能種類考試科目種類 | 預估合計 | 人數資金投入 | 共公資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 底薪獎勵經費支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 大致很大打工族薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 救濟款救濟款 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其余生活確保交款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 工商登記事業有成院校基本的養老險服務保險服務繳付 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業類型年金交費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其余公資福利金收支 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶寶貝和貼心服務開支 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 電視電話會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待處費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會資金 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 有福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 別的淘寶商品和功能付出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對每個人和人的補助款 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 提前退休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 商品房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 選房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 各種對各人家庭工作環境的補貼政策總支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常見建成經費支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公機 購買 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概預算機關單位“三公”資金投入支出和企事業單位正常運行資金投入支出估算條件表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 概預算編制概預算工作單位:重慶市松江區公民政府機構聯合交流學習商務接待室 |
| 行業:萬美元 |
| ||||
| “三公”費用決算數 | 工商登記正常運作資金投入成本預算數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 公務歡迎歡迎費 | 因公車輛租賃購置費及運轉費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 執行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯時候闡明
一、“三公”預備費時候
💮上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
𝓀(一)因南京市松江區人們市政府合作方式互動交流辦工室因公出國旅游(境)勞務費由區外辦、區臺辦責任人編制工作,并大一統公布,本概算機構已經不再另外相同公布。
ꦯ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
൩具體安裝:應用在上級部門領導干部來松觀察,全國各地市黨政表示團及各和睦地方、小哥地級市來松考擦或國家國家公務運動的客服室費及應用在國家國家公務客服室汽車租賃費、客服室設施采購、包裝宣傳品制作方法等。
二、部門開機運行經費支出概算
🀅機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、鎮政府銷售環境
2017🐬年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、費用績效考核狀態
2017ꦺ年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財務總支出產品效績夢想上報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工美容科:行財科 | ||||||
項目公司名稱: | 援藏、援滇區大型項目救助 | 活動品目: | 1 | ||||
周轉金的主要用途是什么: | 事業上的專業類 | 金額來原: | 區國庫 | ||||
展開年份: | 2018-02-01 | 終結日期英文: | 2018-11-30 | ||||
建立聯系辦公電話: | 37735599 | 投資項目之前費用(元) | 6,300,000.00 | ||||
同宗工作去年預決算額(元) | 6,500,000.00 | 從名該項目去年財政預算程序執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
產品情況: | 1994🔴年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立法律依據: | 📖《武漢市市是否學區招生協防與相互合作方式互動“十四五”設計》、《松江區是否學區招生協防與相互合作方式互動“十四五”設計》、《關羽做到新第二輪是否學區招生協防崗位的施行一件》 | ||||||
內容新設的用不著性: | 💧對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保證質量創業項目施工的管理制度、機制: | 🐷《深圳市專業專業對口開赴江西省項目流程操作暫行辦法施行開展方案》、《對搞好新輪專業專業對口開赴上班的施行意見和建議》 | ||||||
項目推進設計: | ꧋由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目總最終目標: | ൩實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
全年度效績任務: | ♔確認經濟援助工程項目,能夠促進學區招生地方受援縣鎮及人們主要居住居住先決的條件,能夠促進學區招生地方主要醫院學前教育先決的條件。 | ||||||
須要原因分析的別難題: | 𝓰本業務的工程預算價格、合理下達狀態和區域指數做好狀態應該受上司對十年前對接幫扶運作崗位特殊要求及對接區縣運作要求等切勿預期目標重要因素危害。對此終于清算證據各子業務合理有額為基準,工作績效管理語將所采用調低后業務財力去。 | ||||||
| |||||||
指數公式值 | |||||||
用途分類: | 事業上專業課程類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
吸附對方 | 的指標內部 | 的指標目標值值 | 推算證據 | ||||
產出和菅理要求 | 財會管理制度建全性 | 加強制度建設 | 日趨完善 | ||||
財稅制度的重要性實施高效性性 | 有效果 | 有郊 | |||||
建設項目工作方式建立完善性 | 日趨完善 | 建立健全 | |||||
項目流程工作管理方式程序執行很好的性 | 合理 | 更有效 | |||||
費用預算強制執行率 | 100% | 1 | |||||
專款專門的率 | 100% | 1 | |||||
信貸資金明確率 | 100% | 1 | |||||
收益任務 | 施工民生改善大型項目流程,大型項目流程做完率 | 100% | =100% | ||||
具體實施雙百榮譽金榮譽金學員 | 300 | ≥300人 | |||||
推行雙百學習培訓調訓總數 | 200 | ≥200人 | |||||
制定一個雙十扶持政策機關單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
實際效果學習目標 | 受援區縣老百姓們完美度 | 80 | ≥80 | ||||
受援東北部十分服務質量 | 80 | ≥80 | |||||
援外村干部比較滿意率 | 80 | ≥80 | |||||
決定力學習目標 | 增進兩個地方互動交流談戀愛 | 來完成 | 結束 | ||||
持續改善本省生產方式活具體條件 | 完畢 | 到位 | |||||
提高了當診療文化教育自己事業成長 | 成功完成 | 結束 | |||||
效果升高立即高級人才鄉鎮干部隊中建筑 | 完畢 | 完成任務 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
審核中評分及意見與建議 | |||||||
全版性 | 現實項目可行性 | 績效考核方向 | 績效評價評價指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審計總算分 | 90 | ||||||
全方位的評定意見建議 | 1꧅、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核查結果顯示 | A | 核對人 | 徐夢薇 | 復核日期 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無