蘇州市松江區國際上聯席會學校
2016年部預算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、重點職責
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、中介機構設定
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016本年度凈收入收支竣工決算總表
企業:萬的大寫
利潤 |
花費 |
||
建設項目 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
一、財政資金撥付個人收入 |
66.44 |
一、般公用工作付出 |
50.86 |
中間:政府辦公室性股權基金概預算財政預算補貼款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
二、上級領導津貼凈收入 |
|
三、國防軍事結余 |
|
三、企事業薪資收入 |
|
四、公用安全管理開支 |
|
四、管理收錄 |
|
五、教育教學費用支出 |
|
五、附屬醫院單位名稱上交國家工資 |
|
六、完美高技術經費支出 |
|
六、別的收入來源 |
|
七、人文田徑與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、發展有效保障了和專業教育性支出 |
11.31 |
|
|
九、醫療設備環衛與計劃書二孩結余 |
3.28 |
|
|
十、工業節能安全開支 |
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
十四、鐵路交通出行運輸業結余 |
|
|
|
十四、信息勘查信息等性支出 |
|
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|
第十五、房地產業服務培訓業等付出 |
|
|
|
第十五、科技金融付出 |
|
|
|
十八、支援的各地結余 |
|
|
|
十七、土地資源淺海氣象站等開支 |
|
|
|
第十九、住宅房維護總支出 |
2.52 |
|
|
三十、糧油食品東西存儲費用支出 |
|
|
|
二五一、另外的教育支出 |
|
上年薪資加總 |
66.44 |
本年度經費支出總金額 |
67.97 |
用企業股權基金改正結余差額 |
|
余額分配權 |
|
本年結轉和余額 |
8.15 |
年尾結轉和盈余 |
6.62 |
累計 |
74.59 |
總額 |
74.59 |
2016半年度工資收入部門預算表
院校:千元
活動 |
上年工資預估合計 |
財政資金付款收入水平 |
上級領導補貼政策薪資 |
企事業純收入 |
管理創收 |
付屬公司上交國家收入來源 |
某些收錄 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一樣 公益性業務付出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
縣政府辦公室廳(室)及相關學校事務處理 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
行業運作 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在后勤保障和求業撥出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的組織離養老 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公的單位大體頤養天年保險服務繳納結余 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業部門職業類型年金繳納支出費用 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治公共衛生與計劃書二孩總支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫疔基本保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
教育事業廠家醫療設備 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護付出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革開支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016本年度性支出結算的時候表
標準:萬是
的項目 |
年初支出費用合計數 |
核心收入支出 |
投資項目總支出 |
上交國家上一級開支 |
營業支出費用 |
對附帶單位名稱政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
會計分類公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
基本公眾的服務其他支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
人民政府會議室廳(室)及涉及到醫療機構事宜 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
自己事業正常運作 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中服務和就業形勢收入支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野公司離養老金 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上公司大多頤養商業保險繳付支出費用 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政工作單位事業工作單位職業的年金手機繳費收入支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全衛生與記劃生肓費用 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫治保駕護航 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業心單位名稱醫療器械 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障措施結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016年末財務審批創收結余部門預算總表
方:萬塊人民幣
效益預算數 |
花費部門預算數 |
||||
工作 |
部門預算數 |
項目流程 |
預估合計 |
通常情況公共信息概算不需要捐款 |
縣政府性新基金工程預算財政性捐款 |
一、普遍公用費用不需要撥付 |
66.44 |
一、尋常共同服務培訓撥出 |
50.87 |
50.87 |
|
二、現政府性母基金估算不需要補貼款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防開支 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性結余 |
|
|
|
|
|
五、培訓費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性科技收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育競技與影視傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會中后勤保障和就業問題結余 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫療保障清潔衛生與策劃生殖經費支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節約能源壞保結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化社區網站總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、公共客運業支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測短信等開支 |
|
|
|
|
|
十四、商家精準服務行業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、扶持同一省份支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋生物氣象預報等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房保障措施支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
四十、油糧物品儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、任何開支 |
|
|
|
本年度營收預估合計 |
66.44 |
當年度費用累計數 |
67.97 |
67.97 |
|
本年財政局撥付結轉和節余 |
8.15 |
年終財政預算審批結轉和節余 |
6.62 |
6.62 |
|
一樣公共性預決算財政性捐款 |
8.15 |
|
|
|
|
中央政府性私募基金費用預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
74.59 |
總金額 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年終尋常服務性預算表財政部門撥付花費結算的時候表
廠家:萬多
的項目 |
通常情況下共公概預算財政資金捐款撥出部門預算數 |
|||||
基本功能類型 專業科目編碼查詢 |
課目簡稱 |
累計 |
基本性收支 |
頂目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
基本公眾的服務花費 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
以政府辦公樓廳(室)及有關裝置事務處理 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
衛生事業運轉 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會性質量保障和自主創業撥出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政機關人事政府部門離退職 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關工作企業單位差不多醫療保險服務保險服務交款經費支出 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業工作單位職業分析年金繳付費用支出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫疔干凈與計劃書計生收支 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
社區社會醫療保險措施 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
企事業機關單位醫治 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
居住房維護費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
住宅改變收支 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
2016月度一般來說共公結算的時候財政性付款大體支出費用結算的時候表
方:萬是
工程項目 |
普遍公共性項目預算財務撥付 幾乎開支竣工決算數 |
||||
經濟條件分級 學科數字 |
課目名稱大全 |
合計數 |
職工經費預算 |
共用專項資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利待遇撥出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
根本的薪資 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
其他的社會中切實保障交款 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
危險機關企業部門常見養老院穩妥交款 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
的職業年金交費 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
另一的薪資副利教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和保障收入支出 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業操作公司操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的原服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
委托代為的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
福利福利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
因公出行自動運行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通運輸材料費 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及擴展相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的商品種類和服務性收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和人的補貼 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
11 |
個人住房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補助 |
|
|
|
303 |
13 |
全款買房政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對自身和小家庭的補貼金開支 |
|
|
|
310 |
|
另外的資源性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門儀器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺洛及app租賃費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通費專用工具采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資金性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016全年度基本上通用概預算財政性付款“三公”金費及危險機關正常運行金費收入支出竣工決算表
公司:來萬
一樣 公共性決算不需要捐款“三公”預備費 |
企事業單位進行 接待費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛租賃租賃費及使用費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購買費 |
公務接待車輛租賃 電腦運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016當年度部門性母基金項目預算國庫審批撥出部門預算表
單位名稱:W
新項目 |
區政府性投資基金項目預算財政總支出付款總支出部門預算數 |
|||||
功能性種類 項目商品編碼 |
管理費用品牌 |
自動求和 |
差不多收支 |
內容費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、至于南京市松江區國際交流信息重點2016每年薪資收入支出總體性問題介紹
廣州市松江區香港國際討論中心局2016🐬年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、光于佛山市松江區展覽學習服務中心站2016年度目標收益預算環境說明書怎么寫
西安市松江區國際洽談核心2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、關于幼兒園成都市松江區展覽討論會平臺2016全年付出竣工決算現象原因分析
廣州市松江區新國際交流會重心2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、對深圳市松江區全國交談公司2016全年財政廳捐款薪水支出費用環境承載力癥狀詳細說明
武漢市松江區國外學習服務中心的2016🐟年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、關干廣州市市松江區國際級聊天咨詢中心2016全年應該公益性成本預算財政部門撥付收支結算的時候條件說明書
(一)通常原因共同預決算不需要付款收支整體原因。
東莞市松江區國際性溝通主2016🤡年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)基本公共服務結算的時候財務撥付結余結算的時候架構情況。
武漢市市松江區時代國際交流信息主2016♊年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)普通公開估算民政撥付開支部門預算明確情況。
北京市松江區新國際交流學習管理中心2016ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1🐟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5𝓰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、有關于成都市松江區時代國際互動交流基地2016全年度一樣服務性竣工決算財務審批大致經費支出竣工決算情況證明
成都市松江區國際金交流會中間2016🦂年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1💎、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政廳付款花費部門預算整體的情況就說明。
成都市松江區香港國際聊天心中2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”經費預算財政廳撥付支出費用結算的時候詳細狀態詳細說明。
2016ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、相對于深圳市松江區國際討論會重點2016月度相關部門性母基金預算表財政資金審批經費支出預算現象描述
昆明市松江區國際金學習交流中2016當年度無區政府性母基金費用財政性支出審批性支出。
九、集體所有制資金銷售經營概預算財政預算審批現狀闡述
深圳市松江區國家溝通核心2016年度目標無國有控股基金運作費用財政資金捐款撥出。
十、其他重要性應當的前提情況說明書
(一)機構運動費用教育支出具體情況。
2016ꩵ年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)政府機關采買開支情況。
2016ꦆ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016💦年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有土地資本暫用狀態。
截止目前2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無避免。無方總價值50萬美元以下統一主設備及企業交換價值10070萬不低于專業級機器設備。
(四)預算表業績考核管理系統原因。
ও上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
工作績效評分可是圖片情況表
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整頓現狀 |
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第四部分 名詞解釋
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