上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、包括職責權限
二、機購設備
三、概算編織說明書
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關系具體情況這說明
成都市松江區加盟聊天服務項目工作站
🧸北京市松江區相互合作項目溝通服務性中是松江區人們政府部相互合作項目溝通辦直屬事業有成基層單位,其注意職責范圍:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🐷(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
南京市松江區合作方式交流信息的服務平臺醫療機構設計
💃西安市松江區媒體相互合作交談功能學校政府部門費用預算僅收錄西安市松江區媒體相互合作交談功能學校本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 部門明稱 | 自己的名字 |
1 | 鄭州市松江區合伙聯席會服務質量平臺 |
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代詞定義
🌳(一)大致收入花費估算:是市里估算領導部門管理及隸屬估算上班單位為切實保障其組織 普通 機器運行、達成平日上班任務卡而編寫的半年度大致收入花費進度表,比如人群資金投入和公共資金投入倆部分。
ꦐ(二)業務經費費用費用 概算:是省級概算管理崗位及歸屬概算單位名稱為進行行政訴訟工作中成就、教育事業快速經濟戰略受眾重點值或政府性快速經濟戰略受眾重點、單一受眾值,在總體經費費用費用 之余事業編制的月度經費費用費用 行動計劃。
ﷺ(三)“三公”預備費:是與市里財政資金資金有預備費領撥相互關系的部及屬下費用機構動用市里財政資金資金付款確定的因公出境(境)費、因公商務接待任務廳小車購進費及啟動費、因公商務接待任務廳商務接待任務廳費。在這其中:因公出境(境)費主耍確定機構及屬下費用機構員的世界配合互動交流溝通、重要創業項目接洽、海外陪訓課學習進修等的世界旅費、外國人大城市間公共租車費、往宿費、餐費費、陪訓課費、公雜費等開支;因公商務接待任務廳商務接待任務廳費主耍確定中國性靠譜辦公會議、發達國家重要相關政策明確、專項計劃查檢及及外事團組商務接待任務廳互動交流溝通等下達因公商務接待任務廳或推進業務部門需要的往宿費、公共租車費、餐費費等開支;因公商務接待任務廳小車購進費及啟動費主耍確定織造內因公商務接待任務廳小車的毀壞版本更新,及及代替確定市內因公遇上了出差、因公商務接待任務廳文件資料交流、守則任務推進等需要的因公商務接待任務廳小車生物燃料費、售后維護費用、過站過河費、保險金費等開支。
💃(四)國家機關操作預備費:指行政處企業機構和參照物國家企事業編制法工作管理的企事業企業機構選用大部分公開決算財政局付款配備的關鍵撥出費用中的臺賬通用預備費撥出費用。
2018年概算編制管理表明
2018🅘年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐼、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年企事業單位金融收入支出表費用預算總表 | ||||
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| 編制數部:杭州市松江區合作的交換服務管理學校 |
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| 本年度工資收入 | 本年度其他支出 | |||
| 品牌 | 費用數 | 產品 | 成本預算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、財政局補貼款利潤 | 743,771.94 | 一、 | 一樣 共公貼心服務性支出 | 555,120.42 |
| 1. 普通公開概預算資金量 | 743,771.94 | 二、 | 的社會有效保障了和擇業收入支出 | 118,702.08 |
| 2. 部門性基金投資 |
| 三、 | 整形衛生監督與策劃生孩開支 | 40,273.92 |
| 二、創業工資 |
| 四、 | 房產服務開支 | 29,675.52 |
| 三、教育事業政府部門生產收入來源 |
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| 四、別的收入水平 |
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| 薪資收入合計 | 743,771.94 | 經費支出總結 | 743,771.94 |
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2018年部門財富開支預決算總表 | ||||
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| 公司:元 | ||
當年度其他支出 | ||||
概算數 | ||||
常規教育支出 | 好項目付出 | |||
相關人員經費預算 | 公共勞務費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年公司收入水平決算總表 |
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| 建制部門乃至每一位員工:成都市松江區合作協議交流溝通服務質量中心的 |
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| 公司:元 |
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| 活動 | 效益工程預算 |
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| 的功能分為課程和科目商品代碼 | 功能表分級管理費用品牌 | 加總 | 財政性付款個人收入 | 事業心使收入 | 衛生單位名稱 | 別個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 操作使收入 |
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| 201 |
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| 般公共服務服務其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公區廳(室)及涉及醫療機構事務管理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展保護和就業形勢結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企業發展單位名稱離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企參公計量單位參公計量單位基本性社會養老人壽保險網上繳費總支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關企業發展組織職業選擇年金付款支出費用 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學清潔衛生與準備生肓付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業心部門醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的公司的醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房維護其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房轉型收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年的單位花費概預算總表 |
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| 事業編行業:南京市松江區合伙討論會保障主 | 企業:元 |
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| 創業項目 | 性支出成本預算 |
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| 功用總類項目編號規則 | 實用功能分類別課目各稱 | 自動求和 | 幾乎花費 | 活動花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公用服務保障費用支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公區室辦公區廳(室)及有關的裝置工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界保駕護航和畢業生就業其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業發展部門離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關視野標準最基本養老保費保費手機繳費總支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業公司公司專業年金繳納費用費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療環衛與記劃二孩付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性人事院校整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行政單位名稱單位名稱整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保障措施撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 個人住房改草開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年組織財政性審批結余估算總表 |
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| 編寫行業:成都市松江區合作協議交流信息服務性重心 |
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| 機關單位:元 |
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| 財政部門捐款工資 | 財政資金補貼款經費支出 |
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| 樓盤 | 費用數 | 品牌 | 合計數 | 般公共服務費用預算 | 政府部門性母基金概算 |
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| 一、一般來說公用工程預算資本 | 743,771.94 | 一、 | 一樣通用服務其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、市政府性股權基金 |
| 二、 | 市場服務保障和出去上班費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理環衛與記劃二孩教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 居住房后勤保障支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 收入來源總金額 | 743,771.94 | 收入支出合計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年公司應該共公估算性支出功能表定義估算表 |
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| 編制程序行業:武漢市松江區配合聯絡服務管理管理中心 | 企業:元 |
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| 的項目 | 一半共同概預算結余 |
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| 工作定義會計科目打碼 | 能力各類會計科目名字大全 | 合計數 | 差不多收支 | 創業項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公用設施服務項目結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公裝修廳(室)及有關結構工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業使用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的保障措施和求業收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企業工作單位離提前退休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政基層單位事業心基層單位幾乎社會養老商業險商業險交費總支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關創業工作單位行業年金激費收支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械安全衛生與工作計劃生二胎付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業上公司的醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野企業醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房保障機制花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革創新花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年方政府辦公室性投資基金費用費用功能鍵劃分費用表 |
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| 編制管理部:滬市松江區的合作討論會服務項目主 | 行業:元 |
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| 新項目 | 鎮政府性資金項目預算總支出 |
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| 基本功能劃分幾個會計科目編碼查詢 | 的功能幾大類課程名稱 | 合計數 | 總體付出 | 工程項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年工作單位應該共公成本估算通常費用支出 職能部門成本估算市場經濟分類別成本估算表 |
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| 建制行政部門:武漢市松江區合作項目討論安全服務中 | 院校:元 |
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| 工程項目 | 一般來說公益性項目預算大多開支 |
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| 功用幾大類項目商品代碼 | 功能性劃分類別項目明稱 | 加總 | 成員資金投入 | 公共費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇福利待遇撥出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 幾乎薪水 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費津貼 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 飯食經濟補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 業績考核公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 危險機關事業企業大致醫療商業險商業險繳付 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業化年金繳納 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 事業大體醫療器械人壽保險付費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 任何社會中保護激費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 自建房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和服務性結余 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 商務辦公費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務商務接待商務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會預備費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 好處費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年機構“三公”事業費和政府部門正常運行事業費費用表 |
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| 規劃部:深圳市松江區聯合交流信息服務保障重點 |
| 企業單位:十萬 |
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| 2018年“三公”資金成本預算數 | 2018年政府部門行駛接待費概預算數 |
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| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務接受接受費 | 國家公務買車購入及啟動費 |
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| 小計 | 置辦費 | 正常運行費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相關內容條件解釋
一、“三公”經費成本預算成本預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,重要是主要是因為本辦堅持原則實施中間八項規定精神實質,管控迎送標準規范。
🐈(一)因佛山市松江區合作方式學習交流功能中心站因公出國留學(境)經費預算由區外辦、區臺辦承擔規劃,并全部統一信息公示,本科室沒有額外多次重復信息公示。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是畢竟本辦要嚴格審理中共中央八項歸定心情,管控接待工作規范。
🐈基本組織:應用在上司領導班子來松調研,全國各地市黨政代替團及各友誼地域、親兄弟各區縣來松考慮或國家因公活動方案的接侍加盟費及應用在國家因公接侍公司加盟費等。
二、政府機關操作費用概預算
🍒機關企企業院校執行企業費應是行政部門企企業院校和基準公務活動員法操作的企業企企業院校運行一半共同預決算財政結余捐款讓的核心結余中的臺賬公用設施企業費結余。本企企業院校屬企業企企業院校,故無稅額。
三、地方政府采買癥狀
2018♛年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年度目標本部門乃至每一位員工
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。