上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算單位預算
目 錄
一、大部分職能部門
二、貸款機構設施
三、決算事業編情況說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、各種相關情況報告就說明
北京市松江區進行合作互動貼心服務主主要的功能
北京市松江區協議討論服務培訓中心局是松江區人艮鎮政府協議討論辦部下企業部門,其首要職能作用:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🐭(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
杭州市市松江區媒體合作交談保障核心設備設定
只能根據以上所述辦公工作內容,沈陽市松江區配合交流會精準服務中不設增設組織。
2017年濟南市松江區合作方式互動服務于核心估算事業編介紹
2017🎃年,本單位預算支出總額為83.62萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算83.62萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出83.62萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♔、“事業運行”62.57萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.36萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.74萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”3.27萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2017年概算單位名稱稅務開支概算總表 |
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| 事業編工程預算計量單位:昆明市松江區配合討論會服務性基地 | 單位名稱:元 |
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| 本年度收入來源 | 當年度費用 |
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| 大型項目 | 預算表數 | 工程項目 | 預算表數 |
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| 一、財政廳補貼款薪水 | 836,195.62 |
| 正常公共業務業務總支出 | 625,692.82 |
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| 1. 基本上共公概預算資本 | 836,195.62 |
| 世界 切實保障和就業創業收支 | 130,979.52 |
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| 2. 政府性性新基金 |
| 三、 | 醫療食品衛生食品衛生與規劃懷孕開支 | 46,778.40 |
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| 二、事業單位薪水 |
| 四、 | 個人住房有效保障了性支出 | 32,744.88 |
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| 三、人事計量單位銷售純收入 |
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| 四、許多收入來源 |
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| 收入來源總結 | 836,195.62 |
| 836,195.62 |
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| 2017年工程決算的單位工資收入工程決算總表 |
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| 在編概算院校:濟南市松江區加盟交流信息服務保障主 |
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| 的單位:元 |
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| 工作 | 收入水平概預算 |
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| 系統進行分類課目標識號 | 作用幾大類考試科目名號 | 累計 | 財政預算審批凈收入 | 企業收入來源 | 企業組織 | 其余納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的收入來源 |
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| 201 |
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| 通常情況公共性工作收支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公室廳(室)及相關內容系統工作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上工作 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會化保駕護航和就業問題費用支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟參公機關單位離養老 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關自己事業組織自己事業組織幾乎頤養穩定繳納費用支出 | 93,556.80 | 93,556.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業上的機關單位崗位年金網上繳費費用支出 | 37,422.72 | 37,422.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療健康與進度表生孩子付出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業性方醫療機構 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事機構醫疔 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間安全保障性支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產機構改革費用支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金貸款 | 32,744.88 | 32,744.88 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用廠家收支費用總表 |
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| 編制數費用機關單位:成都市松江區合作協議交流活動服務于重點 | 機構:元 |
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| 創業項目 | 其他支出概算 |
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| 功能鍵分為科目表標識號 | 功能鍵區分課程分類 | 累計數 | 根本總支出 | 樓盤撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上公共信息的服務的撥出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公區廳(室)及相應的醫院事務管理 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成啟動 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
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| 社會化質量保障和就業形勢總支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業標準離提前退休 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業性標準幾乎給個人養老保險公司付款結余 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行業工作行業職業技能年金繳納結余 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務健康與預計生殖付出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業性企業單位醫療管理 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上機構醫療管理 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋得到保障撥出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房變革收支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年費用估算計量單位財政廳補貼款結余費用估算總表 |
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| 定編預決算行業:武漢市松江區合作方式交流會服務保障基地 |
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| 機關單位:元 |
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| 當年度利潤 | 當年度財政費用撥付費用 |
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| 好項目 | 估算數 | 大型項目 | 預估合計 | 大部分公共服務工程預算 | 政府部性基金、期貨、現貨、微盤預決算 |
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| 一、普通公益性概預算資本 | 836,195.62 |
| 般公用設施服務保障收支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 二、中央政府性貨幣基金 |
| 二、 | 發展保駕護航和工作費用 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障安全衛生與打算孕育經費支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋保駕護航收支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 收入水平共計 | 836,195.62 |
| 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年成本決算部門通常公共性成本決算性支出功用細分成本決算表 |
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| 核編費用的單位:深圳市松江區協作溝通服務管理核心 | 基層單位:元 |
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| 項目流程 | 正常公共服務預決算撥付性支出 |
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| 功能性幾大類科目表識別碼 | 特點的分類專業科目名字 | 總金額 | 幾乎付出 | 業務開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 普通公共信息售后服務經費支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府單位工作廳(室)及對應單位事務管理 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業程序運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 發展有效保障了和就業機會總支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展工作單位離退職 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業上基層單位大體養老生活保險服務手機繳費花費 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業上的計量單位的職業年金網上繳費收支 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務食品衛生與計劃書生殖收支 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處人事院校醫療保健 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事企事編治療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房維護其他支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房體制改革總支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
| |||
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| 2017年概算公司政府性性基金投資概算經費支出系統細分概算表 |
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| 財政預算編制財政預算方:鄭州市松江區合作協議交流學習產品中心站 | 基層單位:元 |
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| 投資項目 | 政府部門性投資基金估算審批總支出 |
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| 特點類型項目編號規則 | 工作劃分會計分類分類 | 總計 | 最基本費用 | 建設項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用標準大部分公共信息費用補貼款關鍵費用支出 區域經濟進行分類費用表 |
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| 織造財政預算方:深圳市松江區達成合作溝通交流服務質量中心局 | 廠家:元 |
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| 業務 | 一般來說服務性預算表捐款大多教育支出 |
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| 功效劃分幾個會計科目代碼 | 系統類別課目分類 | 自動求和 | 員工費用 | 共用專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年終獎金優惠付出 | 686,321.06 | 686,321.06 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 大多年薪 | 117,204.00 | 117,204.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼款 | 24,888.00 | 24,888.00 | 0.00 |
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| 301 | 04 | 另外的社會性質量保障網上繳費 | 65,957.54 | 65,957.54 | 0.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核工資收入 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 行政工作單位行業工作單位最基本養老服務保險公司激費 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業技能年金交款 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別年薪福利微信費用支出 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和服務質量收入支出 | 117,129.68 | 0.00 | 117,129.68 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 辦公會議費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 16 | 專業培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動迎送費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織專項經費 | 9,355.68 | 0.00 | 9,355.68 |
|
| 302 | 29 | 特權費 | 55,774.00 | 0.00 | 55,774.00 |
|
| 302 | 99 | 一些商品種類和提供服務開支 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
| 303 |
| 對個體戶家庭工作生活的補帖 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 房產社保公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 719,065.94 | 117,129.68 |
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| 2017年工程預算的單位“三公”預備費和企事業單位操作預備費項目預算條件表 |
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| 編制數成本預算方:成都市松江區戰略合作討論會貼心管理中心站 |
| 廠家:多萬元 |
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| “三公”經費概算概算數 | 工商登記自動運行資金投入預決算數 |
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| 加總 | 因公出境(境)費 | 因公接侍費 | 國家公務出行購買及操作費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 啟用費 |
| ||||
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關聯實際情況詳細說明
一、“三公”專項經費時候
本單位“三公”經費預算2017年度預算0.50萬元,2016年預算0.20萬元,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數增加0.30萬元。
二、危險機關啟動專項經費費用
ﷺ國家機關啟動專項資金意思是行政部門企業和依據因公員法操作的工作企業食用普遍公眾費用預算財務捐款讓的幾乎金費其他支出中的規章制度公用設施專項資金金費其他支出,本企業屬工作企業,故無刷卡金額。
三、部門選擇狀況
2017🅺年度本單位政府采購預算0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、概預算績效評價實際情況
2017本年,本行業無品牌結余概預算,故無執行績效考評制定目標方法的品牌。
五、名詞解釋:無