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上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
信息來源: 披露周期:2019-02-13 閱讀次數:

上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算

 

 

一、重要功能

二、組織機構配置

三、財政預算織造闡明

四、2018年單位財務收支預算總表

五、2018年單位收入預算總表

六、2018年單位支出預算總表

七、2018年單位財政撥款收支預算總表

八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表

第十二、相關內容原因闡明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭州市松江學校城服務培訓基地主要權責

主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京市松江大學考研城服務于中心局組織機構設為

上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。

濟南市松江專科大學城業務重心無增設系統

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代詞解釋

🎀(一)總體費用花費 費用:是市里費用負責人行政部門及所屬組織費用組織為切實保障其裝置正常值規章制度運轉、達到規章制度運行目標任務而編織的本年度總體費用花費 方案,涵蓋考生預備費和公供預備費兩個部分。

▨(二)樓盤付出項目財政工程預算:是市里項目財政工程預算負責崗位及經濟類型項目財政工程預算企業單位為成功行政訴訟的工作成就、事業心開發夢想或當地政府開發戰略規劃、指定區域夢想,在通常付出之余編制數的季度付出預計。

🌠(三)“三公”預備費:是與省級國庫廳有預備費領撥關心的政府部門下列不屬于成員費用工程預算基層方施用省級國庫廳付款計劃的因公出國工作中工作中(境)費、地區因公接待歡迎廳歡迎廳私車采購及正常運作費、地區因公接待歡迎廳歡迎廳歡迎廳費。在其中:因公出國工作中工作中(境)費一般計劃地區機關及成員費用工程預算基層方工人的香港國際性合作共贏學習聯席會、重點頂目商務洽談、境外支付培順研訓等的香港國際性旅費、歐洲都市間路網費、食宿費、食堂菜費、培順費、公雜費等收入開支;地區因公接待歡迎廳歡迎廳歡迎廳費一般計劃全國各省性專業性工作中會、地區重點新政策考察調研、專項整治檢修同時外事團組歡迎廳學習聯席會等施行地區因公接待歡迎廳歡迎廳或大力開展相關業務相關業務需要食宿費、路網費、食堂菜費等收入開支;地區因公接待歡迎廳歡迎廳私車采購及正常運作費一般計劃定編內地區因公接待歡迎廳歡迎廳小車的車輛報廢更新軟件,同時使用計劃市區因公經常出差、地區因公接待歡迎廳歡迎廳文本調換、平時工作中大力開展相關業務等需要地區因公接待歡迎廳歡迎廳私車生物燃料費、修理費、在街上過路的過橋米線費、保險行業費等收入開支。

♓(四)國家機關啟用資金投入:指行政部門公司的和基準公務活動員法安全管理的事業有成公司的在使用一樣 公共設施成本預算國庫付款科學安排的基本上撥出中的守則公共資金投入撥出。

 

 

 

 

2018年費用事業編制介紹

2018ꦐ年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1♛、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2💎、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。

3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年廠家會計收入支出表預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

編制管理部分:廣州市松江大學考研城精準服務重心

 

 

年初創收

當年度費用支出

 

內容

費用數

創業項目

成本預算數

 

加總

 

 

一、民政付款年收入

1075546.62

一、

一樣公共信息服務項目撥出

946,219.83

 

1. 般共同財政預算周轉金

1075546.62

二、

社會存在保障措施和就業形勢經費支出

81,374.16

 

2. 政府部門性理財產品

 

三、

醫藥環保與記劃生二胎收入支出

27,609.09

 

二、衛生事業個人收入

 

四、

住宅房保駕護航教育支出

20,343.54

 

三、公務員名稱單位名稱銷售經營效益

 

 

 

 

 

四、其他個人收入

 

 

 

 

 

效益累計

1075546.62

其他支出合計

1,075,546.62


 

 

 

 

2018年計量單位出納出入費用總表

 

 

 

 

 

方:元

當年度撥出

財政預算數

基本性結余

樓盤教育支出

人員管理預備費

公供勞務費

311,884.39

74,335.44

560,000.00

81,374.16

0.00

0.00

27,609.09

0.00

0.00

20,343.54

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

441,211.18

74,335.44

560,000.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年組織工資收入費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作單位部門:北京市松江綜合大學城精準服務平臺

 

 

機構:元

 

 

創業項目

收益估算

 

 

功能表歸類學科編碼查詢

基本功能定義考試科目名字

合計數

財務審批納入

視野使收入

事業有成企業單位

某個收錄

 

 

經營者薪資

 

 

201

 

 

似的公開業務開支

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

現政府辦公樓廳(室)及想關學校業務

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

50

創業行駛

386,219.83

386,219.83

 

 

0.00

 

 

201

03

99

同一縣政府企業省政府辦公廳(室)及相應企業事務性撥出

560,000.00

560,000.00

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會中保證和畢業生就業其他支出

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政性事業有成企機關單位離提前退休

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

05

企企事業企業企事業企業幾乎養老服務保險費用繳納結余

58,124.40

58,124.40

 

 

0.00

 

 

208

05

06

行政機關事業心部門崗位年金交費支出費用

23,249.76

23,249.76

 

 

0.00

 

 

210

 

 

診療衛生管理與籌劃計劃生育政策花費

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政機關衛生事業機關單位醫院

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

02

事業上的方整形

27,609.09

27,609.09

 

 

0.00

 

 

221

 

 

自建房得到保障支出費用

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

房產行政體制改革花費

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

20,343.54

20,343.54

 

 

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年方收支財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制職能部門:昆明市松江上大學城保障平臺

機構:元

 

 

工程

開支成本預算

 

 

用途各類項目數字

功能模塊類別題目品牌

加總

首要性支出

內容撥出

 

 

 

 

201

 

 

基本通用服務保障經費支出

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

縣政府辦公室廳(室)及想關單位工作

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

參公啟動

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

各種涉及到部門辦公樓廳(室)及涉及到學校事物撥出

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

市場保障措施和畢業生就業費用

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

行政事務企業發展的單位離退體

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

危險機關事業有成廠家大多關于養老地產養老保費繳納撥出

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

機構企業企事業單位考試角色年金手機繳費收支

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

醫藥環保與預計生孕開支

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

行政機關企業基層單位醫學

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

事業心機關單位醫用

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

租賃房確保其他支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

住宅機構改革經費支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

往房北京公積金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年機構財政部門捐款出入費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織監管部門:北京市松江大家城服務管理管理中心

 

 

政府部門:元

 

 

財政預算捐款薪資

財政費用審批費用

 

 

投資項目

成本預算數

活動

預估合計

通常情況公益性項目預算

地方政府性私募基金預決算

 

 

一、一半公共服務預算表金額

1075546.62

一、

一般的公用工作收入支出

946,219.83

946,219.83

0.00

 

 

二、政府機構性投資基金

0.00

二、

世界 保證和求業撥出

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

 

 

三、

衛生事業間衛生間與規劃生孩子收支

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

 

 

四、

往房擔保收入支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

純收入總共

1075546.62

花費共計

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府部門正常服務性財政預算表開支實用功能等級分類財政預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制部門:深圳市松江高校城產品公司

企業:元

 

 

的項目

大部分共公費用預算其他支出

 

 

功能表定義課程編寫代碼

職能歸類題目品牌

累計數

基本上花費

產品收支

 

 

 

 

201

 

 

普遍公用保障教育支出

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

政府部門接待室廳(室)及涉及到貸款機構事務管理

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

事業單位行駛

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

另外政府機關辦公樓廳(室)及相應的培訓機構事情支出費用

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

社會存在保險和自主創業支出費用

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

行政處企事業機構離退居二線

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

政府部門參公計量單位幾乎關于養老地產養老人身險激費收支

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

工商登記創業計量單位專職年金交費教育支出

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

醫院環保與進度表生殖經費支出

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

行政事務事業心組織醫療衛生

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

行業方醫疔

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航經費支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

住宅變革經費支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

公寓房房貸公積金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企事業單位政府辦公室性資金項目成本預算付出用途細分項目成本預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫部:滬市松江大學時城功能中央

標準:元

 

 

項目流程

以政府性股權基金預算表付出

 

 

特點分類別會計科目商品編碼

實用功能種類幾個會計科目種類

合計數

差不多費用支出

項目教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年計量單位一半公用設施費用費用財政預算根本經費支出部門管理費用費用財政預算經濟社會總類費用費用財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編個部門:濟南市松江大學考研城保障管理中心

公司的:元

 

 

的項目

一半公用設施費用核心收入支出

 

 

功效種類課目標識號

功能模塊分類別課程命名

累計數

成員事業費

共公費用

 

 

 

 

301

 

年薪福利性經費支出

460,411.18

441,211.18

19,200.00

 

 

301

01

總體工資收入

88,368.00

88,368.00

0.00

 

 

301

02

政府補貼政府補貼

21,504.00

21,504.00

0.00

 

 

301

06

伙食費補助款費

19,200.00

0.00

19,200.00

 

 

301

07

績效考評年終獎金

191,550.00

191,550.00

0.00

 

 

301

08

機關衛生事業機關單位衛生事業機關單位總體養老服務保障付款

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

301

09

的職業年金激費

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

301

10

新職業主要醫藥人壽保險付費

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

301

12

許多社會性保障機制網上繳費

10,462.39

10,462.39

0.00

 

 

301

13

住宅房公積金貸款

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

302

 

餐品和精準服務經費支出

55,135.44

0.00

55,135.44

 

 

302

01

辦公場所費

23,500.00

0.00

23,500.00

 

 

302

06

電價

7,000.00

0.00

7,000.00

 

 

302

11

旅差費

1,000.00

0.00

1,000.00

 

 

302

15

觸摸會議費

500.00

0.00

500.00

 

 

302

28

公會金費

5,812.44

0.00

5,812.44

 

 

302

29

特權費

17,323.00

0.00

17,323.00

 

 

302

99

另一個菜品和服務性性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

515,546.62

441,211.18

74,335.44

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年機關單位三公資金和機關事業單位執行資金預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制單位:天津市松江高中城服務質量中央

 

方:70萬

 

 

2018年“三公”專項資金概算數

2018年危險機關程序運行金費概預算數

 

 

合計數

因公出國工作(境)費

公務歡迎歡迎費

因公專用車購置費及進行費

 

 

小計

購買費

執行費

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年職能部門三公勞務費和部門作業勞務費費用條件表

 

相關癥狀表示

一、“三公”金費工程預算

꧑本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。

二、行政單位自動運行經費支出預決算

𓄧行政處政府部門進行專項費用就是行政處政府部門和操作公務活動員法方法的人事上的政府部門選擇通常共公預決算財政預算補貼款設置的關鍵性教育支出中的臺賬共公專項費用性教育支出,本政府部門屬人事上的政府部門,故無刷卡金額。

 

三、當地政府選購情況報告

2018🥃年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

2018💦年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。

 

 

附件:
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