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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 頒布時間間隔:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

一共武漢市松江區常務研究會老鄉鎮干部局

2018半年度部竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一個有些 中國共產黨成都市松江區理事會會老鄉鎮干部局慨況

一、通常崗位職責

二、機構竣工決算行業組合而成

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、收益費用結算的時候總表

二、收益竣工決算表

三、付出預算表

四、財務捐款薪資收入總支出結算的時候總表

五、基本公用概預算民政撥付性支出竣工決算表

六、一樣公共性預算表財政資金付款大體收支竣工決算表

七、尋常共公預竣工決算不需要捐款“三公”專項經費預算及政府機關啟用專項經費預算結余竣工決算表

八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳付款經費支出竣工決算表

九、房產流動負債環境表

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

第五個部分 動詞表示

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、重要行政職能

💙國共蘇州市松江區委老機關村干部局是國共蘇州市松江區委操作員全市離休機關村干部運作的職能作用相關部門。大部分運作崗位責任給出:

⛎1、 認真落實認真落實黨中共中央、住建部和市委及市委老機關機關鄉鎮領導人員局至于老機關機關鄉鎮領導人員運轉的核心理念、新政策;不同區委及領導機構規范要求,的指導該區各單位名稱黨團隊開展離休機關機關鄉鎮領導人員運轉。正確掌握該區離休機關機關鄉鎮領導人員運轉狀況,并向區委檢測結果,指出推薦。

ꦆ2、全權負責落實工作離休年輕領導人員的文化服務。跟關以機構企業離休年輕領導人員學校時事熱點、文化的理論,查閱最機密文件資料,聽到最很更重要評估,參與最很更重要會儀和非常大的節日活動方案。

🔯3、 撿查落實責任離休鄉鎮領導干部生活水平對待等等方面的政策機制和機制。分工協作完成離休鄉鎮領導干部往房、治療等等等方面的事實有難度。

ꦛ4、跟有關的機構命令離休黨員機關干部黨總支網站建設,從價值觀品德上、價值觀上非常關注離休黨員機關干部。

🉐5、了解、具體指導離休職干再充分利用功用的操作,匯報總結、線上推廣離休職干再充分利用功用的發達事跡簡介和體力。

🦩6、宣導關于幼兒園離休領導人員的基本方針、政策解讀,宣導離休領導人員的歷史上功過,品牌推廣老領導人員運行的技術 。

🌟7、的指導、操作分屬事業公司的的工作上中,幫老標準化管理者營銷活動場地展開的工作上中;有擔當局級退休年齡標準化管理者操作服務等的工作上中。

🌺8、責任人離休機關領導干部共用資金預算和特需資金預算的再次收取、運用和經營事情;團隊考核評價離休機關領導干部綠色健康療養,游玩工林果業研發和專車接送游玩考察報告話動。

9、主管異地回滬離休職干的傳輸運轉,協調工作、具體指導各政府部門滿足異地放置離休職干的難處和故障。

10、協辦區委交辦的別的要點。

二、崗位竣工決算基層單位涉及

๊從概算機關單位產生看,中共中央天津市松江區理事會會老同志們邊緣門竣工決算包含:中國致公黨重慶市松江區理事會會老領導人員局本級預算、下屬單位財政教育事業標準預算。

🉐被列入黨中央廣州市松江區常務管委會老職干局2018一年度部們結算的時候事業編條件的企事業單位名單表見下表:

數字序號

公司名號

1

中國致公黨重慶市松江區委老村干部局(本級)

 

2

杭州市松江區老領導干部行為室

 

3

杭州市松江區老機關人員處理服務的管理中心

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018本年度工資花費預算總表

基層單位:萬是

使收入

撥出

新項目

預算數

工程

部門預算數

一、財政局補貼款創收

1,665.05

一、正常公共信息產品收支

720.95

  其中的:以政府性債卷費用財政資金付款

 

二、外交政策開支

 

二、領導經濟補貼工資

 

三、民防費用

 

三、視野使收入

 

四、公開安全防護性支出

 

四、營業純收入

 

五、幼小銜接經費支出

 

五、其他公司上交納入

 

六、數學枝術支出費用

 

六、許多納入

161.53

七、特色文化體育健康與文化傳媒花費

 

 

 

八、市場保駕護航和就業創業撥出

814.96

 

 

九、醫療保健干凈衛生與進度表懷孕性支出

19.49

 

 

十、節水環保健康其他支出

 

 

 

國慶、城鄉建設區域結余

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

第十五、路網運送教育支出

 

 

 

十四、資源量探勘個人信息等收支

 

 

 

第十三、商業服務培訓服務培訓業等開支

 

 

 

十五、金融投資支出費用

 

 

 

十二、支援其它的地域費用支出

 

 

 

十九、土地海域氣候等總支出

 

 

 

十八、公寓房保護收入支出

272.18

 

 

三十、糧油加工武器裝備存儲開支

 

 

 

二國慶、其他的性支出

 

當年度薪水累計數

1,826.58

本年度結余預估合計

1,827.58

用事業上股權基金化解出入差額

 

盈余分配原則

 

本年結轉和節余

72.36

歲末結轉和節余

71.36

共計

1,898.94

共計

1,898.94


2018年度目標盈利竣工決算表

行業:多萬元

創業項目

本年度納入累計數

民政付款薪資收入

領導補貼費營收

自己事業創收

生產經營收入來源

加盟的單位上交國家收益

另一個個人收入

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

累計數

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

基本公用服務保障教育支出

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨組接待室廳(室)及重要性部門事物

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

政府部門工作

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

般財政管理系統工作

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化保障措施和學生就業費用支出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務視野廠家離退休工資

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口工作的人事部門的單位離退休年齡

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業上的廠家事業上的廠家常規頤養天年穩妥繳納費用教育支出

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關教育事業企企業新職業年金交款支出費用

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

另外財政自己事業政府部門離提前退休結余

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用安全與項目生小孩教育支出

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

行政機關事業發展院校醫療衛生

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政事務標準醫療保障

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

往房擔保收入支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

往房轉型開支

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

公房社保公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房補貼政策

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018每年收入支出結算的時候表

政府部門:萬塊人民幣

活動

年初費用支出 累計數

基礎收入支出

產品費用支出

上交上家費用

生產支出費用

對附設基層單位補貼費性支出

功能分類
科目編碼

課程命名

預估合計

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

普通公開售后服務收支

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨支部辦公樓廳(室)及涉及構造事宜

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

行政處啟動

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

普遍行政訴訟監管公共事務

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

社會化有效保障和人才需求費用

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業心工作單位離退休年齡

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口菅理的行政機關部門離養老

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

機構事業性基層單位幾乎健康養老保障交費其他支出

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

企事編事業上的企事編專職年金網上繳費付出

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

另外的政府部門衛生事業廠家離退休之性支出

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

診療清潔衛生與計劃方案生孩子開支

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

財政自己事業企業整形

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政性廠家治療

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

個人住房服務保障費用

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

商品房機構改革撥出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

首套房補助

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018每年國庫付款薪水結余結算的時候總表

方:萬

收益

付出

品牌

竣工決算數

產品

自動求和

般公共服務決算財務捐款

政府部門性股票基金財政部門預算財政部門捐款

一、常見公共信息預算表財政部門審批

1,665.05 

一、通常情況下公眾服務管理經費支出

 

720.95

 

二、政府機構性投資基金估算不需要付款

 

二、國際關系花費

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠撥出

 

 

 

 

 

五、教育教學經費支出

 

 

 

 

 

六、科學課技巧總支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育健康與文化傳媒結余

 

 

 

 

 

八、當今社會的保障和自主創業收支

 

814.96

 

 

 

九、社區醫療干凈衛生與工作計劃生二胎開支

 

19.49

 

 

 

十、低碳環保節能經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城市社區網站其他支出

 

 

 

 

 

12、農業水付出

 

 

 

 

 

十四、鐵路交通搬家費用

 

 

 

 

 

十四、物資探礦相關信息等費用支出

 

 

 

 

 

十六、金融業服務的業等收支

 

 

 

 

 

第十六、財經費用支出

 

 

 

 

 

十八、捐助各種中南部付出

 

 

 

 

 

十七、國土局海上氣象條件等其他支出

 

 

 

 

 

19、個人住房服務保障付出

 

63.54

 

 

 

二十二、糧油加工應急物資產出費用支出

 

 

 

 

 

二11、任何收入支出

 

 

 

上年薪水加總

1,665.05 

年初費用支出 累計數

 

1666.05

 

年末財政局補貼款結轉和盈余

72.36 

年底財政局補貼款結轉和節余

 

 71.36

 

      通常情況下公共信息預決算國庫付款

72.36 

 

 

 

 

      政府機關性投資基金決算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

總額

1898.94 

合計

 

 1898.94

 

 


2018當年度一般來說公共信息費用預算不需要補貼款費用部門預算表

標準:萬塊

該項目

預估合計

大體費用支出

工程付出

技能歸類

專業科目商品編號

專業科目名號

201 

 

 

基本上共公業務總支出

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨組企業政策研究室(室)及相關醫院事務處理

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

行政部門正常運行

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

基本上行政處處理事宜

146.19 

 

146.19 

208

 

 

社會性保障措施和就業形勢性支出

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

行政處事業上工作單位離退體

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口管理系統的政府部門機關單位離退休之

628.60

314.60

314.00

208

05

05

企事業發展組織事業發展組織首要頤養安全交款收入支出

41.03

41.03

 

208

05

06

政府機關企事業機關單位新職業年金付費性支出

51.42

51.42

 

208

05

99

別的人事部門行業廠家離退居二線教育支出

93.91

 

93.91

210

 

 

醫療服務衛生管理與方案生殖總支出

19.49

19.49

 

210 

11 

 

政府部門事業基層單位診療

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

行政管理企業單位醫疔

19.49

19.49

 

221 

 

 

自建房服務保障花費

110.64

110.64

 

221

02

 

自建房制度改革撥出

110.64

110.64

 

221

02

01

個人住房北京公積金

47.10

47.10

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼標準

63.54

63.54

 

累計數

1666.05

1065.42

600.63

 


2018半年度般公用成本預算財政性付款基本的收入支出竣工決算表

  部門:萬

該項目

合計數

者經費支出

共用勞務費

劃算各類

幾個會計科目商品編號

課程和科目名號

301

 

的薪資會員福利費用支出

629.72

629.72

 

301

01

  大體月工資

70.95

70.95

 

301

02

  經費救濟款

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食補助費費

15.48

15.48

 

301

07

  工作績效月工資

19.53

19.53

 

301

08

部門事業性組織大體醫療商業保險商業保費

41.03

41.03

 

301

09

職業的年金繳納費用

51.42

51.42

 

301

10

教職工基本上醫療保健保費交款

19.49

19.49

 

301

11

公務活動員醫療服務經濟補貼付款

 

 

 

301

12

其他社會生活有保障繳納費用

6.35

6.35

 

301

13

住宅住房基金

47.10

47.10

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  一些年薪福利微信收支

26.23

26.23

 

302

 

商品銷售和服務質量其他支出

130.12

 

130.12

302

01

  辦公裝修費

6.45

 

6.45

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手充值續費

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

1.80

 

1.80

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業工作管理工作管理費用

74.07

 

74.07

302

11

  出差費

0.90

 

0.90

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

0.51

 

0.51

302

18

  用建筑成本費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業油料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托人業務量費

 

 

 

302

28

  總工會費用

5.57

 

5.57

302

29

  獎勵費

15.21

 

15.21

302

31

  國家公務車輛正常運行養護費

11.39

 

11.39

302

39

  任何公路交通服務費

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及疊加手續費

 

 

 

302

99

  別的商品價格和服務支出費用

9.95

 

9.95

303

 

對他人和普通家庭的補助費

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼申請書

2.94

2.94

 

303

07

  醫疔費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎金金

0.29

0.29

 

303

10

用戶農產品加工的生產補貼款

 

 

 

303

99

  各種自身離異家庭式的補貼費其他支出

0.18

0.18

 

310

 

資本性教育支出

2.40

 

2.40

310

02

  辦工系統采購

2.40

 

2.40

310

03

  專用工具生產設備添置

 

 

 

310

07

  內容網絡信息及游戲新購更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動車輛新購

 

 

 

310

19

  許多流量的工具購入

 

 

 

310

22

  隱約資本購買

 

 

 

310

99

  許多資產管理性總支出

 

 

 

加總

1065.42

932.90

132.52

 


2018全年度通常情況通用成本預算財務補貼款“三公”費用及國家機關進行費用性支出竣工決算表

企事業單位:萬

大部分公共服務決算民政付款“三公”事業費

工商登記啟動

金費結算的時候數

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公使用車購置費及使用費

公務活動接待廳費

小計

國家公務車輛租賃

購入費

公務活動私家車

運轉費

概預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

費用數

預算數

財政預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018年末國家性貨幣基金估算財政廳補貼款花費結算的時候表

部門:W

創業項目

加總

基礎結余

創業項目性支出

職能歸類

學科編碼查詢

課目標題

229

 

 

其他總支出

 

 

 

229

08

 

彩票網站分銷銷量貸款機構渠道費合理安排的支出費用

 

 

 

229

08

04

特權福彩推廣裝置的保險業務費開支

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度債務過負債的實際登記表

錢數基層單位:萬塊人民幣

 

使用量

幣值

本年數

歲末數

年末數

年底數

一、資源累計

——

——

725.98 

826.08

   (一)純凈水固定資產

——

——

191.22

191.91

   (二)規定財產

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

💃                          通常情況下因公車輛

 6

 6

97.26

97.26

ꦿ                          稽查巡邏小二租車

 

 

💦                          重型專業化水平私家車

 

 

🐟                          一些車輛租賃

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

♑               4.某個特定股本

——

——

♛        減:累加折舊率及減值需備

——

——

   (三)長久投入資金

——

——

   (四)開建工程項目

——

——

44.10

   (五)隱匿債務

——

——

🌃        減:合計攤銷

——

——

   (六)另一資源

——

——

二、資產負債累計

——

——

118.86

120.55

三、凈資源預估合計

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、對于中共中央南京市市松江區常務協會老團干部局2018年純收入支出費用竣工決算總體經濟問題代表

中共中央佛山市市松江區常務理事會老團干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、管于共產黨天津市松江區理事會會老團干部局2018年中收入水平竣工決算實際情況原因分析

當年度༒收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、關羽一共沈陽市松江區管委會會老黨員們局2018月度經費支出竣工決算狀態表明

當年度ꩵ支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、觀于國共鄭州市松江區專委會會老黨員職工局2018半年度財務撥付薪資收入總支出整體來說癥狀解釋

黨中央成都市松江區理事會會老年輕干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計🍸各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、對於中國國民黨蘇州市松江區政法委員會會老管理者局2018當年度普通公共信息估算財政預算付款經費支出預算情況發生闡述

(一)正常公用項目預算財政廳撥付經費支出結算的時候綜合現狀

黨中央廣州市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018💧年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)常見共同部門預算財政廳付款支出費用部門預算的結構問題

中國致公黨佛山市松江區常務分委會老黨員干部局2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)一半共同財政廳預算財政廳捐款收支結算的時候實際的條件

里還北京市松江區理事會會老管理者局2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

ꦏ一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

꧅一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。回款的時候數需小于費用數的主耍原故:業務費用支出 按實回款。

🧔社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

🀅機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

♔機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

✅其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

♈醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

🐼住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

🦩購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、光于共產黨武漢市松江區常務委會老領導干部局2018月度般公益性預算表財政局審批一般經費支出預算環境介紹

總共深圳市松江區聯合會會老年輕干部局2018🦹年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1♕、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🅘、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🦩、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政預算付款花費竣工決算綜合事情闡明。

中國共產黨傷害市松江區理事會會老團干部局2018🧜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:專心致志貫徹執行中間八項明文規定、厲行勤儉厲行節約。

2018꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”事業費財政廳審批收支竣工決算實際的情況代表。

2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

🥃公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

♈公務接待私家車加載維系支出費用11.38萬塊人民幣。具體使用于公務活動車輛燃料油費、售后維護資金、過橋米線過站費、保費費、健康獎學金資金等。2018年,中國國民黨廣州市松江區常務分委會老紀檢干部局院校隸屬各概預算院校支出費用財政支出付款的因公車輛使用保留量為5輛,有所作為離退職管理者車倆使用。車倆國產品牌:榮威750三輛(已用到周期7年)、別克商務旅行車1輛(已便用使用期10年)、上汽大通1輛(已在使用使用期限1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

♛國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、并于黨中央重慶市松江區常務研究會老科級干部局2018財政性年度部門性理財產品概算財政性審批支出費用竣工決算時候表示

中國國民黨佛山市松江區理事會會老職干局2018年終無地方政府性新基金決算財政開支付款開支。

九、國家投資基金生意工程預算財政廳撥付實際情況闡述

中共中央傷害市松江區常務理事會老村干部局2018年中無國有化資金生產經營決算財政局撥付花費。

十、其余重要性問題的癥狀證明

(一)政府部門操作勞務費收支條件

🌠中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是耐心認真落實工作情況落實工作中央軍事“八項歸定”心理和厲行得節約的標準。

(二)區政府采購項目流程總支出現象

一共沈陽市松江區理事會會老紀檢干部局2018♚年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)此車、住宅特殊化使用率條件

1.該車輛

🉐已于2018年12月31日,一共深圳市松江區管委會會老危險機關干部局運行的普遍國家公務活動小二租車中,由區危險機關事物工作監管局一致性獎品保證的普遍國家公務活動小二租車為5輛。

2.農村房子

中國國民黨昆明市松江區研究會會老紀檢干部局2018全年無自建房特殊化負載狀態證明。

(四)項目預算考核工作管理原因

🌞中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

ไ一、民政支出支出支出撥付使收入:指機構上年從本級民政支出支出支出部們完成的民政支出支出支出撥付,包擴應該公益性概概預算民政支出支出支出撥付和區政府性新基金概概預算民政支出支出支出撥付。

二、事業有成有成效益:指事業有成有成公司積極開展靠譜金融產品生活還有輔助的生活擁有的效益。

三、管理創收:指參公院校在正規專業項目運動下列關于引導運動后做好非自主結轉管理運動拿到的創收。

𝔍四、某個收益:指機關單位有的除“財政性撥付收益”、“衛生事業收益”、“自主經營收益”等外的收益。包括是個人住房解困補助金收益。

五、月初結轉和盈余:意指當年度已經搞定、結轉到當年度按有關的信息暫行規定再繼續的使用的財力。

💝六、年初結轉和余額:指上財政年或早先財政年工程預算規劃、因事實狀態發現變化規律難以按原工作計劃進行,需卡頓到后來財政年按管于設定立刻采用的本金。

🅠七、常規付出費用:指政府部門為質量保障醫院每天的運行的、來完成每天的做工作進度卡而會出現的一項付出費用。

ꦆ八、新項目費用付出 :指政府部門為到位既定的行政性業務神器任務或工作發展方向目的,在常見費用付出 之上出現的數據來費用付出 。

𒉰九、合作生產經營總花費:指事業上的院校在工程專業營銷活動內容內容及捕助營銷活動內容內容囿于開設非經濟獨立記帳合作生產經營營銷活動內容內容突發的總花費。

ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦩十一月、企業機構工作勞務費:指行政方法企業機構和依據公務活動員法方法的工作企業機構用最基本上共公預算表財務捐款制定計劃的最基本總結余中的定期通用勞務費總結余。

 

 

附件:
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